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名稱(chēng) 陽(yáng)新縣半壁山管理區(qū)2023年匯總、本級(jí)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
索引號(hào) 000014349/2023-05456 發(fā)布日期 2023-01-18 發(fā)布機(jī)構(gòu) 陽(yáng)新縣半壁山管理區(qū)
文號(hào) 文件分類(lèi) 財(cái)政、金融、審計(jì)、稅務(wù) 所屬機(jī)構(gòu) 半壁山管理區(qū)

陽(yáng)新縣半壁山管理區(qū)2023年匯總、本級(jí)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

2023年陽(yáng)新縣半壁山管理區(qū)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

目錄

一、部門(mén)(單位)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他需要說(shuō)明的情況

十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

一、部門(mén)(單位)主要職責(zé)

1.執(zhí)行國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī),執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議,并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2.制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施,全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3.承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。

4.開(kāi)展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育,保障公民的權(quán)利,打擊違法犯罪,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

5.制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃,發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);加強(qiáng)計(jì)劃生育工作;推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。

6.加強(qiáng)農(nóng)場(chǎng)(管理區(qū))財(cái)政財(cái)務(wù)管理,負(fù)責(zé)財(cái)政性資金監(jiān)督管理;

7.指導(dǎo)村(居)民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè),促進(jìn)村(居)民委員會(huì)民主自治。

8.制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃,保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

9.協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于農(nóng)場(chǎng)(管理區(qū))的國(guó)家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作,監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)和政策。

10.完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽(yáng)新縣半壁山管理區(qū)部門(mén)由本級(jí)單位和納入預(yù)算匯編范圍的1個(gè)二級(jí)單位組成。部門(mén)包括公益一類(lèi)事業(yè)單位2個(gè),分別為:

1.陽(yáng)新縣半壁山管理區(qū)本級(jí)

2.陽(yáng)新縣財(cái)政局半壁山財(cái)政所

人員編制構(gòu)成:行政編0人、事業(yè)編24人(其中在職16人、退休8人)、工勤變0人。

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況:2023年本年預(yù)算收入為314.60萬(wàn)元,比上年增加76.70萬(wàn)元,增長(zhǎng)32.24%。收入變化原因:經(jīng)費(fèi)撥款增加76.70萬(wàn)元。其中本年收入包括一般公共預(yù)算314.60萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算0.00萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0.00萬(wàn)元、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金0.00萬(wàn)元、事業(yè)收入0.00萬(wàn)元、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元、附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元、其他收入0.00萬(wàn)元;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余包括一般公共預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算0.00萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0.00萬(wàn)元、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金0.00萬(wàn)元、單位資金0.00萬(wàn)元。

2.預(yù)算支出情況:2023年本年支出314.60萬(wàn)元,比上年增加76.70萬(wàn)元,增長(zhǎng)32.24%。支出變化原因:(1)2023年基本支出比上年增加82.50萬(wàn)元,主要是人員正常晉升增資、社保公積金基數(shù)增加,新增基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)金等支出;(2)2022年項(xiàng)目支出比上年減少5.80萬(wàn)元,主要是減少了社區(qū)公路環(huán)境整治與設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出。其中:基本支出289.46萬(wàn)元、項(xiàng)目支出25.14萬(wàn)元、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元、上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元。

3.2023年無(wú)政府性基金預(yù)算收入支出,無(wú)舉借政府債務(wù)的情況,與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為32.15萬(wàn)元,與上年相比增加0.87萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.78%。增加原因主要是:一是預(yù)算編制口徑調(diào)整,工會(huì)經(jīng)費(fèi)與福利費(fèi)增加;二是依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際足額編列水電費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、差旅費(fèi)等。其中,辦公費(fèi)3.34萬(wàn)元,印刷費(fèi)3.00萬(wàn)元,水費(fèi)0.60萬(wàn)元,電費(fèi)?0.50萬(wàn)元,郵電費(fèi)0.06萬(wàn)元,差旅費(fèi)4.50萬(wàn)元,維修(護(hù))費(fèi)1.00萬(wàn)元,會(huì)議費(fèi)0.26萬(wàn)元,培訓(xùn)費(fèi)0.40萬(wàn)元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.27萬(wàn)元,福利費(fèi)1.86萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.50萬(wàn)元,其他交通費(fèi)7.20萬(wàn)元,其他商品和服務(wù)支出1.66萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額4.50萬(wàn)元,比上年增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,支出變化原因:2023年與上年持平,分別如下:

1.公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元,比上年增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,支出變化原因:2023年無(wú)此項(xiàng)支出;

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,比上年增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,支出變化原因:2023年無(wú)此項(xiàng)支出;

3.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)4.50萬(wàn)元,比上年增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,支出變化原因:2023年與上年持平;

4.因公出國(guó)(境)費(fèi)0.00萬(wàn)元,比上年增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,支出變化原因:2023年無(wú)此項(xiàng)支出。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)(2021 年)》要求,2023年編制政府采購(gòu)預(yù)算5.00萬(wàn)元,比上年增加5.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,支出變化原因:辦公設(shè)備購(gòu)置與印刷費(fèi)用增加,故預(yù)算數(shù)增加。其中:貨物類(lèi)政府采購(gòu)預(yù)算2.00萬(wàn)元,包括辦公設(shè)備電腦、打印機(jī)采購(gòu);服務(wù)類(lèi)政府采購(gòu)預(yù)算3.00萬(wàn)元,包括印刷費(fèi)支出;工程類(lèi)政府采購(gòu)預(yù)算0.00萬(wàn)元。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2022年末本部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)總額為197.27萬(wàn)元。包括:

1、土地、房屋及構(gòu)筑物:房屋124.76萬(wàn)元,建筑面積485.81平方米;

2、通用設(shè)備:通用設(shè)備51.04萬(wàn)元,其中:電梯2臺(tái),車(chē)牌識(shí)別停車(chē)場(chǎng)道閘1套,電腦19臺(tái),打印機(jī)復(fù)印機(jī)11臺(tái),彩電5臺(tái),攝影機(jī)1臺(tái),相機(jī)1臺(tái),投影儀1臺(tái),冰箱1臺(tái),財(cái)務(wù)裝訂機(jī)2臺(tái),空調(diào)19臺(tái),消毒柜1臺(tái),油煙機(jī)1臺(tái),洗衣機(jī)1臺(tái);

3、專(zhuān)用設(shè)備:專(zhuān)用設(shè)備10.23萬(wàn)元,包括:閘門(mén)1套;

4、家具、用具、裝具及動(dòng)植物:家具用具11.24萬(wàn)元,其中:辦公桌椅18套,文件柜12個(gè),沙發(fā)6套,會(huì)議桌椅1套,餐桌椅1套,床及床頭柜5套,保險(xiǎn)柜2個(gè)。

現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)1輛,產(chǎn)權(quán)歸屬于農(nóng)場(chǎng)(管理區(qū))。全部資產(chǎn)總額比上年增加43.91萬(wàn)元,主要是因?yàn)樾略龉潭ㄙY產(chǎn)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

1.“人大代表活動(dòng)費(fèi)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是保障2023年半壁山管理區(qū)人大代表選舉及人大代表培訓(xùn)等相關(guān)活動(dòng)的舉辦,2023年預(yù)算安排0.14萬(wàn)元,其中,0.14萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2023年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:完成2023年全年工作要點(diǎn),按照縣委縣政府要求組織人大會(huì)議、人大代表培訓(xùn)及選舉等活動(dòng)。

產(chǎn)出指標(biāo):人大相關(guān)會(huì)議次數(shù)≧1次,人大相關(guān)培訓(xùn)次數(shù)≧1次;人大選舉計(jì)劃完成率100%;所有工作完成時(shí)限12個(gè)月。

效益指標(biāo):加強(qiáng)了對(duì)管理區(qū)各部門(mén)的監(jiān)督;加強(qiáng)對(duì)人大代表的培訓(xùn),代表的履職能力得到顯著提升;明顯改善干部與群眾的關(guān)系;不斷提高管理區(qū)居民整體素質(zhì)水平。

滿(mǎn)意度指標(biāo):群眾滿(mǎn)意度≥95%。

2.“基層財(cái)政工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是保障基層財(cái)政所的日常運(yùn)轉(zhuǎn),2023年預(yù)算安排25.00萬(wàn)元,其中,25.00萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2023年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施,保障了財(cái)政所的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。產(chǎn)出指標(biāo):惠民惠農(nóng)及三資提級(jí)監(jiān)督宣傳次數(shù)≧2次,開(kāi)展報(bào)賬員培訓(xùn)次數(shù)≧1次,三資監(jiān)管社區(qū)3個(gè),以錢(qián)養(yǎng)事單位6個(gè);工作按時(shí)完成保障率100%;年度考核良好及以上;項(xiàng)目成本≦25.00萬(wàn)元;工作完成時(shí)效為1年。

效益指標(biāo):集中使用辦公經(jīng)費(fèi)節(jié)約成本,有效提高辦公效率,服務(wù)群眾能力顯著提高。

滿(mǎn)意度指標(biāo):服務(wù)人員滿(mǎn)意度≧95%。

九、其他需要說(shuō)明的情況

(一)對(duì)空表的說(shuō)明:

1、本單位無(wú)政府性基金收支情況,因此表8政府性基金預(yù)算支出表為空表;

(二)對(duì)其他情況的說(shuō)明:

無(wú)

十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi):指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購(gòu):是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程,而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱(chēng),是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度,是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:指從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

2023年陽(yáng)新縣半壁山管理區(qū)本級(jí)單位預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

目錄

一、部門(mén)(單位)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他需要說(shuō)明的情況

十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

一、部門(mén)(單位)主要職責(zé)

1.主要承擔(dān)區(qū)域內(nèi)組織、人事以及其他方面的綜合協(xié)調(diào)工作,督促檢查有關(guān)工作的落實(shí);

2.負(fù)責(zé)轄區(qū)基層黨組織建設(shè)工作、精神文明建設(shè)工作、社會(huì)面對(duì)外宣傳工作、統(tǒng)一戰(zhàn)線工作;負(fù)責(zé)人大、政協(xié)、工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)工作及負(fù)責(zé)老干部、關(guān)工委、老年活動(dòng)工作;

3.負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)招商引資工作;負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)各類(lèi)工業(yè)、農(nóng)業(yè)、文旅等項(xiàng)目協(xié)調(diào)服務(wù)、進(jìn)規(guī)進(jìn)限工作;負(fù)責(zé)管理區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體規(guī)劃、公司機(jī)關(guān)改革及存量資產(chǎn)資源盤(pán)活等工作;協(xié)助抓好行業(yè)營(yíng)商環(huán)境、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)等工作;負(fù)責(zé)農(nóng)技、農(nóng)機(jī)科技項(xiàng)目的培育、引進(jìn)和推廣工作;負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和保障服務(wù)等工作;

4.負(fù)責(zé)民政、殘聯(lián)工作;退役軍人服務(wù)工作;人口計(jì)生、人力資源和社會(huì)保障工作;?負(fù)責(zé)科技、科協(xié)、文化、體育、司法、廣播電視、文物保護(hù)等工作;

5.負(fù)責(zé)群眾來(lái)信來(lái)訪和矛盾化解、綜合治理社會(huì)穩(wěn)定工作;負(fù)責(zé)自然災(zāi)害危險(xiǎn)防控和突發(fā)事件應(yīng)急救援工作;牽頭負(fù)責(zé)防汛抗旱、秸稈禁燒、森林防火工作;負(fù)責(zé)市場(chǎng)監(jiān)督(含食品藥品安全、危化品安全、特種機(jī)械安全監(jiān)督等);負(fù)責(zé)人民武裝工作;

6.負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃和危房改造工作;負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生、主干道路和居民區(qū)保潔工作;負(fù)責(zé)供水、供電、供氣工作,協(xié)調(diào)國(guó)土工作;

7.負(fù)責(zé)維護(hù)黨章和黨內(nèi)法規(guī)工作;負(fù)責(zé)協(xié)助黨委加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作;負(fù)責(zé)檢查黨的路線方針政策和決議執(zhí)行情況。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽(yáng)新縣半壁山管理區(qū)是一級(jí)預(yù)算單位,內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:(1)黨政綜合辦公室,(2)組織宣傳統(tǒng)戰(zhàn)綜合辦公室,(3)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室,(4)社會(huì)事務(wù)辦公室,(5)應(yīng)急安全辦公室,(6)城鄉(xiāng)建設(shè)辦公室,(7)紀(jì)檢辦。單位性質(zhì)為事業(yè)單位。

人員編制構(gòu)成:行政編0人、事業(yè)編20人(其中:在職12人、退休8人)、工勤編0人。

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況:2023年本年預(yù)算收入為232.00萬(wàn)元,比上年增加74.50萬(wàn)元,增長(zhǎng)47.30%。收入變化原因:經(jīng)費(fèi)撥款增加74.50萬(wàn)元。其中本年收入包括一般公共預(yù)算232.00萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算0.00萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0.00萬(wàn)元、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金0.00萬(wàn)元、事業(yè)收入0.00萬(wàn)元、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元、附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元、其他收入0.00萬(wàn)元;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余包括一般公共預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算0.00萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0.00萬(wàn)元、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金0.00萬(wàn)元、單位資金0.00萬(wàn)元。

2.預(yù)算支出情況:2023年本年支出232.00萬(wàn)元,比上年增加74.50萬(wàn)元,增長(zhǎng)47.30%。支出變化原因:(1)2023年基本支出比上年增加80.50萬(wàn)元,主要是人員正常晉升增資、社保公積金基數(shù)增加,新增基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)金等支出;(2)2023年項(xiàng)目支出比上年減少6.00萬(wàn)元,主要是減少了社區(qū)公路環(huán)境整治與設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出。其中:基本支出231.86萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.14萬(wàn)元、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元、上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元。

3.2023年無(wú)政府性基金預(yù)算支出,無(wú)舉借政府債務(wù)的情況,與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為27.83萬(wàn)元,與上年相比增加1.74萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.67%。支出變化原因:一是預(yù)算編制口徑調(diào)整,社保基數(shù)增加導(dǎo)致工會(huì)經(jīng)費(fèi)與福利費(fèi)增加;二是依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際足額編列水電費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、差旅費(fèi)等。其中,辦公費(fèi)3.00萬(wàn)元,印刷費(fèi)1.00萬(wàn)元,水費(fèi)0.30萬(wàn)元,電費(fèi)0.50萬(wàn)元,差旅費(fèi)4.50萬(wàn)元,維修(護(hù))費(fèi)1.00萬(wàn)元,會(huì)議費(fèi)0.26萬(wàn)元,培訓(xùn)費(fèi)0.40萬(wàn)元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.54萬(wàn)元,福利費(fèi)1.46萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.50萬(wàn)元,其他交通費(fèi)7.20萬(wàn)元,其他商品和服務(wù)支出1.16萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額4.50萬(wàn)元,比上年增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,支出變化原因:2023年與上年持平,分別如下:

1.公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元,比上年增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,支出變化原因:2023年無(wú)此項(xiàng)支出;

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,比上年增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,支出變化原因:2023年無(wú)此項(xiàng)支出;

3.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)4.50萬(wàn)元,比上年增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,支出變化原因:2023年與上年持平;

4.因公出國(guó)(境)費(fèi)0.00萬(wàn)元,比上年增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,支出變化原因:2023年無(wú)此項(xiàng)支出。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)(2021年)》要求,2023年本單位編制政府采購(gòu)預(yù)算3.00萬(wàn)元,比上年增加3.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,支出變化原因:辦公設(shè)備購(gòu)置與印刷費(fèi)用增加,故預(yù)算數(shù)增加。其中:貨物類(lèi)政府采購(gòu)預(yù)算2.00萬(wàn)元,包括辦公設(shè)備電腦、打印機(jī)采購(gòu);服務(wù)類(lèi)政府采購(gòu)預(yù)算1.00萬(wàn)元,包括印刷費(fèi)支出;工程類(lèi)政府采購(gòu)預(yù)算0.00萬(wàn)元。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2022年末本部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)總額為58.25萬(wàn)元。包括:

1、土地、房屋及構(gòu)筑物:房屋0.00萬(wàn)元,建筑面積0.00平方米;

2、通用設(shè)備:通用設(shè)備43.70萬(wàn)元,其中:電梯2臺(tái),電腦9臺(tái),打印機(jī)復(fù)印機(jī)5臺(tái),攝影機(jī)1臺(tái),相機(jī)1臺(tái),空調(diào)9臺(tái);

3、專(zhuān)用設(shè)備:專(zhuān)用設(shè)備10.23萬(wàn)元,包括:閘門(mén)1套

4、家具、用具、裝具及動(dòng)植物:家具用具4.32萬(wàn)元,其中:辦公桌椅10套,文件柜3個(gè),沙發(fā)3套,保險(xiǎn)柜2個(gè)。

現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)1輛,產(chǎn)權(quán)歸屬于農(nóng)場(chǎng)(管理區(qū))。全部資產(chǎn)總額比上年增加38.38萬(wàn)元,主要是因?yàn)樾略鲭娞?部。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

1.“人大代表活動(dòng)費(fèi)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是保障2023年半壁山管理區(qū)人大代表選舉及人大代表培訓(xùn)等相關(guān)活動(dòng)的舉辦,2023年預(yù)算安排0.14萬(wàn)元,其中0.14萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2023年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:完成2023年全年工作要點(diǎn),按照縣委縣政府要求組織人大會(huì)議、人大代表培訓(xùn)及選舉等活動(dòng)。

產(chǎn)出指標(biāo):人大相關(guān)會(huì)議次數(shù)≧1次,人大相關(guān)培訓(xùn)次數(shù)≧1次;人大選舉計(jì)劃完成率100%;所有工作完成時(shí)限12個(gè)月。

效益指標(biāo):加強(qiáng)了對(duì)管理區(qū)各部門(mén)的監(jiān)督;加強(qiáng)對(duì)人大代表的培訓(xùn),代表的履職能力得到顯著提升;明顯改善干部與群眾的關(guān)系;不斷提高管理區(qū)居民整體素質(zhì)水平。

滿(mǎn)意度指標(biāo):群眾滿(mǎn)意度≥95%。

九、其他需要說(shuō)明的情況

(一)對(duì)空表的說(shuō)明:

1、本單位無(wú)政府性基金收支情況,因此表8政府性基金預(yù)算支出表為空表;

(二)對(duì)其他情況的說(shuō)明:

無(wú)

十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi):指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的

因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購(gòu):是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程,而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱(chēng),是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度,是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:指從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

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