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名稱 2025年白沙鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算公開情況說明
索引號 000014349yx_bs/2025-00001 發(fā)布日期 2025-05-20 發(fā)布機構(gòu) 白沙鎮(zhèn)人民政府
文號 文件分類 財政、金融、審計、稅務(wù) 所屬機構(gòu) 白沙鎮(zhèn)

2025年白沙鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算公開情況說明


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一、部門主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋








一、部門主要職責(zé)

主要職責(zé)是:

1.宣傳、貫徹落實黨和國家各項方針政策和法律法規(guī),執(zhí)行上級的決議、決定。研究決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)等方面的重大問題。執(zhí)行本級黨員代表大會和人民代表大會的決議,發(fā)布決定和命令。

2.落實基層黨建工作責(zé)任制和基層黨組織建設(shè)各項制度,統(tǒng)籌抓好基層黨建工作。堅持和完善黨的全面領(lǐng)導(dǎo),加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委自身建設(shè)和村(社區(qū))黨組織建設(shè),以及其他隸屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委的黨組織建設(shè)。抓好發(fā)展黨員工作,加強黨員隊伍建設(shè)。維護和執(zhí)行黨的紀律,監(jiān)督黨員干部和其他任何工作人員嚴格遵守國家法律法規(guī)。

3.統(tǒng)籌制定區(qū)域發(fā)展重大決策和建設(shè)規(guī)劃,引導(dǎo)和扶持各類經(jīng)濟組織的發(fā)展。實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展,推進農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動力向非農(nóng)產(chǎn)業(yè)和城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移。積極維護社會經(jīng)濟秩序,營造公正、公平的發(fā)展環(huán)境,著力解決工業(yè)化和城鎮(zhèn)化發(fā)展進程中的各種問題,提高經(jīng)濟發(fā)展的質(zhì)量和水平。

4.統(tǒng)籌負責(zé)轄區(qū)公共服務(wù)工作。加強對各類服務(wù)提供主體的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和有效監(jiān)管。負責(zé)協(xié)調(diào)下放鄉(xiāng)鎮(zhèn)審批服務(wù)事項承接工作,推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)平臺標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。組織實施公共服務(wù)、社會事務(wù)、政務(wù)服務(wù)以及黨群服務(wù)等相關(guān)工作,落實勞動就業(yè)、社會保障、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康、土地流轉(zhuǎn)、退役軍人服務(wù)等領(lǐng)域相關(guān)政策,推動優(yōu)質(zhì)公共服務(wù)資源向村級延伸。防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作,建立健全各種應(yīng)急機制。

5.統(tǒng)籌負責(zé)轄區(qū)綜合治理工作。加強社會主義民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè),做好生態(tài)環(huán)保、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、民生保障、脫貧致富、民族宗教等工作。承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)和法治建設(shè)工作,協(xié)調(diào)推動預(yù)防、化解影響穩(wěn)定的社會矛盾和風(fēng)險。負責(zé)處理群眾來信來訪工作。承擔(dān)轄區(qū)社會治安綜合治理、公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管等相關(guān)工作,做好安全生產(chǎn)、防汛、防旱、防風(fēng)、防火、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作,建立健全各種應(yīng)急機制。

6.統(tǒng)籌負責(zé)轄區(qū)綜合行政執(zhí)法工作。組織實施轄區(qū)內(nèi)綜合行政執(zhí)法工作,統(tǒng)一指揮調(diào)度派駐執(zhí)法機構(gòu)開展執(zhí)法活動。

7.完善黨領(lǐng)導(dǎo)下的基層社會治理體系,提高基層自治水平,發(fā)揮村(社區(qū))基層黨組織在群眾自治組織建設(shè)中的領(lǐng)導(dǎo)核心作用,推進社會主義基層協(xié)商民主建設(shè),做好組織群眾、宣傳群眾、凝聚群眾、服務(wù)群眾工作,發(fā)揮村(居)民在基層社會治理中的主體作用,提高基層自治整體水平。

8.動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織和村(居)民等社會力量參與社會治理,引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)單位履行社會責(zé)任,整合區(qū)域內(nèi)各種社會力量為轄區(qū)發(fā)展服務(wù)。

9.編制本鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃和財政預(yù)決算計劃,負責(zé)經(jīng)費的劃撥和核算工作,并指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督村(社區(qū))和農(nóng)村合作經(jīng)濟組織的財務(wù)、會計、審計工作。負責(zé)推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化,推動經(jīng)濟發(fā)展,增加農(nóng)民收入。

10.按照干部管理權(quán)限,負責(zé)對干部的教育、培訓(xùn)、選拔、考核和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級有關(guān)部門駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位的干部。做好人才服務(wù)和引進工作。

11.承辦縣黨委、政府以及其他上級部門交辦的其他事項。


二、機構(gòu)設(shè)置情況

白沙鎮(zhèn)人民政府為陽新縣白沙鎮(zhèn)人民政府部門的一級預(yù)算單位,由0個參公管理事業(yè)單位及4個公益類事業(yè)單位合并編制報表。內(nèi)設(shè)黨政辦、黨建辦、城鄉(xiāng)建設(shè)辦、社會事務(wù)辦、經(jīng)濟發(fā)展辦、平安建設(shè)辦6大辦公室。

參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位0個。

公益一類事業(yè)單位4個。分別為:陽新縣財政局白沙財政所、白沙綜合執(zhí)法中隊、白沙鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中心、白沙鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心。

公益二類事業(yè)單位0個。


三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況:2024年本年收入預(yù)算為1390萬元,比上年減少346.1萬元,減少19.94%。其中,經(jīng)費撥款1390萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,其他收入0萬元。

收入減少原因:本部門人員退休導(dǎo)致人員經(jīng)費減少、非稅收入減少。

2.預(yù)算支出情況:2024年本年收入預(yù)算為1390萬元,比上年減少346.1萬元,減少19.94%。其中:基本支出1101.38萬元,占總支出的79.24%;項目支出288.62萬元,占總支出的20.76%。本年支出構(gòu)成為:一般公共服務(wù)支出支出1175.9萬元,占本年支出84.60%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出186萬元,占本年支出13.38%;農(nóng)林水支出28.1萬元,占本年支出2.02%。

支出減少原因:本部門人員退休導(dǎo)致人員經(jīng)費減少、非稅收入減少。


3.2025年無政府性基金預(yù)算支出,無舉借政府債務(wù)的情況,與上年一致。


四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2025年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算總額為98.82萬元,與上年相比減少5.57萬元,減少5.33%。減少原因主要是:一是本部門厲行節(jié)約,嚴格控制經(jīng)費開支;二是依據(jù)機關(guān)運行實際足額編列水電費、維修(護)費、委托業(yè)務(wù)費等。其中,辦公費11.46萬元,印刷費4.5萬元,水費1.26萬元,電費18.84萬元,差旅費5萬元,維修(護)費2.8萬元,租賃費3萬元,會議費1萬元,工會經(jīng)費9.22萬元,福利費4.94萬元,公務(wù)用車運行維護費4.5萬元,其他交通費24.47萬元,其他商品和服務(wù)支出7.83萬元。


五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算總額4.5萬元,比上年預(yù)算增加0萬元,減少增加0%。主要是本單位嚴格控制“三公”經(jīng)費支出,分別如下:

1.公務(wù)接待費0萬元,比上年減少0萬元,減少0%。主要原因是本部門遵守鄉(xiāng)鎮(zhèn)“零”招待,無公務(wù)接待支出。

2.公務(wù)用車購置及運行費0萬元,比上年增加0萬元,增加0%。其中:

公務(wù)用車購置費0元,與上年持平,主要原因是無公務(wù)用車購置計劃;

公務(wù)用車運行費4.5萬元,與上年持平,主要原因是進一步加強公務(wù)車加油、維修、使用管理。

3.因公出國(境)費0萬元,與上年持平。主要是無因公出國(境)計劃。


六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)(2021年)》要求,2024年編制政府采購預(yù)算1萬元,比上年度減少8.12萬元,增加了76.46%。增加的主要原因:一是嚴格控制采購支出;二是按需求和嚴格遵守政府采購目錄的要求列支采購預(yù)算。

其中:貨物類政府采購預(yù)算2.5萬元,主要是集中采購復(fù)印紙、多功能一體機、彩色打印機、臺式計算機等支出。


七、國有資產(chǎn)占用情況

1、白沙鎮(zhèn)人民政府

2025年占有房屋面積13859平方米,大型專用設(shè)備數(shù)量為0,現(xiàn)有公務(wù)用車1輛。

土地、房屋及構(gòu)筑物:房屋建筑面積為12834平方米,其中,辦公用房1380平方米,其他用房11134平方米。價值163.25萬元;

通用設(shè)備:298(臺/件),價值47.11萬元;

專用設(shè)備:無;

文物和陳列品:2(個/套),價值5.2萬元。

圖書、檔案:3(個/套),價值0.03萬元。

家具、用具、裝具及動植物:719(個/套),價值25.04萬元

2、白沙財政所

2025年占有房屋面積1910平方米,大型專用設(shè)備數(shù)量為0,現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。

土地、房屋及構(gòu)筑物:房屋建筑面積為1705平方米,其中,辦公用房1705平方米。價值28.66萬元;

通用設(shè)備:54(臺/件),價值4.6萬元;

專用設(shè)備:無;

文物和陳列品:無;

圖書、檔案:無;

家具、用具、裝具及動植物:173(個/套),價值10.32萬元。

3、白沙執(zhí)法隊

2025年占有房屋面積50平方米,大型專用設(shè)備數(shù)量為0,現(xiàn)有公務(wù)用車1輛。

土地、房屋及構(gòu)筑物:1010平方,價值8.97萬元

通用設(shè)備:50(臺/件),價值9.22萬元

專用設(shè)備:0

文物和陳列品:0

圖書、檔案:0

家具、用具、裝具及動植物:31(個/套),價值3.13萬元。

4、白沙黨群服務(wù)中心

2025年占有房屋面積約380平方米,大型專用設(shè)備數(shù)量為0,現(xiàn)有公務(wù)用0輛。

土地、房屋及構(gòu)筑物:無

通用設(shè)備:無

專用設(shè)備:無

文物和陳列品:無

圖書、檔案:無

家具、用具、裝具及動植物:無

5、白沙農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心

2025年占有房屋面積0平方米,大型專用設(shè)備數(shù)量為0,現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。

土地、房屋及構(gòu)筑物:無

通用設(shè)備:無

專用設(shè)備:無

文物和陳列品:無

圖書、檔案:無

家具、用具、裝具及動植物:無



八、重點項目預(yù)算績效情況


1、“人大代表活動費”項目

項目主要內(nèi)容:用于人大代表活動及參會期間的費用支出。2024年預(yù)算安排0.86萬元,資金來源為一般公共預(yù)算財政撥款。

年度績效目標(biāo):通過本項目的實施,保障人大代表活動及參會期間的費用支出。

成本指標(biāo):項目資金總額=0.86萬元。對社會發(fā)展的無負面影響。對生態(tài)環(huán)境無負面影響。

產(chǎn)出指標(biāo):人大代表參會率≥90%;按計劃完成各項會議議程=100%;人民代表大會會議時間≤7天。

效益指標(biāo):按標(biāo)準(zhǔn)保障參會代表補助;人大代表履職效果良好,有效發(fā)揮作用。

滿意度指標(biāo):人大代表滿意度≥95%。

2、“白沙鎮(zhèn)社會事務(wù)工作經(jīng)費”項目

項目主要內(nèi)容:用于白沙鎮(zhèn)社會事務(wù)工作經(jīng)費支出。2025年預(yù)算安排150萬元,資金來源為一般公共預(yù)算財政撥款。

年度績效目標(biāo):落實各項工作和任務(wù),做好基層治理體系的建設(shè)和統(tǒng)籌工作,完成各項指標(biāo)。

成本指標(biāo):項目資金總額150萬元。對社會發(fā)展的無負面影響。對生態(tài)環(huán)境無負面影響。

產(chǎn)出指標(biāo):招商引資任務(wù)完成率≥95%;保重大安全事件發(fā)生率=0%;社會保障工作完成率≥95;惠農(nóng)惠企政策落實率=100%;項目時間≥1年。

效益指標(biāo):城鎮(zhèn)就業(yè)人口增加;公共服務(wù)能力提升。

滿意度指標(biāo):群眾滿意度≥95%。

3、“基層財政工作經(jīng)費”項目

項目主要內(nèi)容:保障單位的日常運轉(zhuǎn)和業(yè)務(wù)工作穩(wěn)定開展。2025年預(yù)算安排35萬元,資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款。

年度績效目標(biāo):健全鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政專管員制度、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管制度;宣傳農(nóng)村集體“三資”管理制度;確保每一筆招投標(biāo)項目公平、合規(guī);加強農(nóng)村財會人員培訓(xùn);實行全鎮(zhèn)區(qū)財務(wù)會計電算化。

成本指標(biāo):項目資金總額=35萬元;對社會發(fā)展無負面影響;對生態(tài)環(huán)境無負面影響。

產(chǎn)出指標(biāo):開展績效評價小項目次數(shù)=20次;三資監(jiān)管涉及村個數(shù)=15個;強農(nóng)惠農(nóng)政策宣傳工作3次/年;上級部門組織工作考核≥90分;項目周期=1年。

效益指標(biāo):推動鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展,提升經(jīng)濟發(fā)展綜合實力;惠民惠農(nóng)補貼資金>100萬元。

滿意度指標(biāo):群眾滿意度≥95%。

4、“綜合執(zhí)法隊工作經(jīng)費”項目

項目主要內(nèi)容:提升本鎮(zhèn)區(qū)城鄉(xiāng)管理水平,加強城管隊伍規(guī)范化、法制化、制度化建設(shè)。2025年預(yù)算安排102.76萬元,資金來源為一般公共預(yù)算財政撥款。

年度績效目標(biāo):通過抓隊伍、強管理、樹形象,保障執(zhí)法工作正常運轉(zhuǎn),有效打擊各類違法行為。

成本指標(biāo):項目資金總額=102.76萬元;對社會發(fā)展無負面影響;對生態(tài)環(huán)境無負面影響。

產(chǎn)出指標(biāo):拆除違建12起;清理規(guī)范流動商販96起;執(zhí)法人員培訓(xùn)3次/年;拆違整治工作目標(biāo)考核≥90分;項目周期=1年。

效益指標(biāo):有效促進城市管理優(yōu)化升級;有效改善城市管理;有效改善生態(tài)環(huán)境衛(wèi)生。

滿意度指標(biāo):群眾滿意度≥95%。


九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明:

1.本單位無政府性基金收支情況,因此表格為空;

2、本單位無國有資本經(jīng)營支出,故表格為空。

(二)對其他情況的說明:


十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費:指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度,是一種政府行為。


4.財政撥款(補助)收入:指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。


5.其他收入:指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。


7.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。





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