名稱 | 陽新縣浮屠鎮(zhèn)人民政府(部門匯總)、人民政府本級2022年部門預(yù)算公開 | ||||
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索引號 | 000014349/2022-14851 | 發(fā)布日期 | 2022-02-24 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 浮屠鎮(zhèn)人民政府 |
文號 | 文件分類 | 財政、金融、審計、稅務(wù) | 所屬機(jī)構(gòu) | 浮屠鎮(zhèn) |
陽新縣浮屠鎮(zhèn)人民政府(部門匯總)2022年部門預(yù)算公開情況說明
一、單位主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、預(yù)算收支安排及增減變化情況
四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況
六、政府采購預(yù)算安排情況
七、國有資產(chǎn)占用情況
八、重點項目預(yù)算績效情況
九、其他需要說明的情況
十、專業(yè)名詞解釋
一、單位主要職責(zé)
1、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,增加農(nóng)民收入。宣傳、貫徹、落實黨的強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策,維護(hù)農(nóng)村基本經(jīng)營制度;指導(dǎo)農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展;推進(jìn)農(nóng)村市場經(jīng)濟(jì)體系建設(shè);組織開展農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);指導(dǎo)農(nóng)民抓好糧食生產(chǎn),提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平;做好農(nóng)村土地規(guī)劃和土地承包管理、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理、農(nóng)村集體資產(chǎn)財務(wù)管理,推動農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整;為農(nóng)民提供科普培訓(xùn)、技術(shù)技能培訓(xùn)和市場信息服務(wù),幫助農(nóng)民多渠道轉(zhuǎn)移就業(yè),促進(jìn)農(nóng)民增收。
2、強(qiáng)化公共服務(wù),著力改善民生。發(fā)展農(nóng)村社會公益事業(yè),搞好農(nóng)村義務(wù)教育、公共衛(wèi)生事業(yè);指導(dǎo)村鎮(zhèn)規(guī)劃與建設(shè),改善農(nóng)村人畜飲水、道路等基礎(chǔ)設(shè)施;提高農(nóng)村人口素質(zhì);指導(dǎo)農(nóng)村文化體育活動,豐富農(nóng)民業(yè)余生活;及時上報和積極處置重大社情、疫情和險情,組織搶險救災(zāi)、優(yōu)撫救助、扶貧救濟(jì)。
3、加強(qiáng)社會管理,維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定。加強(qiáng)社會治安綜合治理,維護(hù)農(nóng)村社會公平正義,保障農(nóng)民合法權(quán)益;積極開展普法教育,增強(qiáng)農(nóng)民法治意識;及時處理來信來訪,了解上報社情民意;積極開展民事調(diào)解,排查化解矛盾糾紛,維護(hù)農(nóng)村社會穩(wěn)定。
4、推進(jìn)基層民主,促進(jìn)農(nóng)村和諧。加強(qiáng)農(nóng)村黨的基層組織建設(shè),鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政地位;組織好農(nóng)村村民委員會換屆選舉,指導(dǎo)村民自治,推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè);完善民主議事制度,推進(jìn)農(nóng)村村務(wù)公開,引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級事務(wù)管理;促進(jìn)社會組織健康發(fā)展,增強(qiáng)社會自治功能。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
從預(yù)算構(gòu)成單位來看,陽新縣浮屠鎮(zhèn)部門預(yù)算由3個二級單位組成。其中行政單位1個,全額撥款事業(yè)單位2個。其中包括:
1、陽新縣浮屠鎮(zhèn)人民政府
2、陽新縣財政局浮屠街財政所
3、陽新縣浮屠鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊
三、預(yù)算收支安排及增減變化情況
1.預(yù)算收入情況:陽新縣浮屠鎮(zhèn)2022年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總收入是1189.70萬元,比上年增加100.67萬元,增加9.24%。其中:財政撥款收入1189.70萬元、事業(yè)收入0萬元、經(jīng)營收入0萬元、其他收入0萬元,用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元,上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。收入增加主要原因是人員工資福利改革。
2.預(yù)算支出情況:陽新縣浮屠鎮(zhèn)2022年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總支出是1189.70萬元,比上年增加100.67萬元,增加9.24%。其中:基本支出816.14萬元、項目支出373.56萬元、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。支出增加主要原因是人員工資福利改革。
四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2022年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算總額為117.03萬元,比上年增加40.39萬元,增加52.70%,主要原因是新增浮屠鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊及政府新增人員。其中,包括辦公費19.80萬元、印刷費1.20萬元、水費1.80萬元、電費?17.70萬元、維護(hù)費0.48萬元、租賃費4.32、會議費1.40萬元、培訓(xùn)費3.78萬元、工會經(jīng)費10.02萬元、福利費6.25萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費4.50萬元、其他交通費用(車改補(bǔ)貼)29.52萬元、其他商品和服務(wù)支出16.26萬元。
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況
2022?年“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算總額4.5萬元,與上年預(yù)算持平,主要是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費預(yù)算,分別如下:
1.?公務(wù)接待費0萬元,比上半年減少0萬元,減少0%,主要原因是我單位無公務(wù)接待費支出。
2.公務(wù)用車購置及運行費4.50萬元,比年減少7.50萬元,減少62.50%。其中,一般公共預(yù)算公務(wù)用車購置費為 0 元,與上年持平;公務(wù)用車運行費4.50萬元,比年減少7.50萬元,減少62.50%,主要原因是進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)車加油、維修、使用管理。
3.因公出國(境)費 0萬元,比上半年減少0萬元,減少0%,主要原因是我單位無因公出國(境)費支出。
六、政府采購預(yù)算安排情況
根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)(2021年)》要求,2022年我部門編制政府采購預(yù)算2.70萬元,和上年持平。其中,貨物類政府采購預(yù)算2.70萬元,主要是集中采購扶貧農(nóng)副產(chǎn)品支出;服務(wù)類政府采購預(yù)算0萬元;工程類政府采購預(yù)算0元。
七、國有資產(chǎn)占用情況
截止到2021年12月31日,2022年我部門匯總固定資產(chǎn)價值527.76萬元。房屋面積12702.82平方米,車輛實有數(shù)為1輛。其中房屋及構(gòu)筑物431.02萬元,設(shè)備類65.90萬元,家具、用具、裝具30.84萬元。
八、重點項目預(yù)算績效情況
1.“浮屠政府部門財政體制分成資金”主要內(nèi)容是采取具體措施,完成年初提出的村鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃。2022年預(yù)算安排323.49萬元,資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款。其中,信訪維穩(wěn)經(jīng)費30萬元,招商引資經(jīng)費50萬元,鄉(xiāng)村振興資金70萬元,對下級單位補(bǔ)助70萬元,綜合事務(wù)發(fā)展經(jīng)費55.78萬元,聘用人員工資27.71萬元,公共衛(wèi)生工作經(jīng)費20萬元。
2022 年度項目績效總目標(biāo)是:采取具體措施,完成年初提出的村鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃。產(chǎn)出指標(biāo)及效益指標(biāo):完成七項綜合事務(wù)工作;激勵企業(yè)開發(fā)新上附加較高的項目,多產(chǎn)業(yè)稅收,多提供就業(yè)崗位,促進(jìn)鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,提高浮屠人居環(huán)境質(zhì)量;招商引資,激勵企業(yè)開發(fā)新上附加較高的項目,多提供就業(yè)崗位的同時,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展;滿意度指標(biāo):招商引資,激勵企業(yè)開發(fā)新上附加較高的項目,多產(chǎn)生稅收,多提供就業(yè)崗位。促進(jìn)浮屠鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,提高村鎮(zhèn)人居環(huán)境整治。
2.“人大代表活動費”主要內(nèi)容是完成領(lǐng)導(dǎo)或主持本級人民代表大會代表的選舉;召集本級人民代表大會會議;討論、決定本行政區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民族、民政等工作的重大事項。2022?年預(yù)算0.97萬元,資金來源為一般公共預(yù)算財政撥款。
產(chǎn)出指標(biāo)及效益指標(biāo):完成此項工作成本≤0.97萬元;組織人大代表人數(shù)≥24人;項目時限為1年。
滿意度指標(biāo):人大代表滿意度≥95%。
3.“基層財政工資經(jīng)費”主要內(nèi)容是保障基礎(chǔ)財政所各項業(yè)務(wù)工作正常開展,2022 年預(yù)算安排?34.18萬元,資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款。
2022 年度項目績效總目標(biāo)是:通過本項目的實施,保障了財政所各項工作政策有序開展。
產(chǎn)出指標(biāo):各項工作經(jīng)費支出≤34.18萬元;對社會穩(wěn)定無負(fù)面影響;對生態(tài)環(huán)境無負(fù)面影響。
效益指標(biāo):政務(wù)公開及惠農(nóng)政策宣傳活動≥2次;三資業(yè)務(wù)培訓(xùn)≥1次;財務(wù)檔案整理≥1次;三資監(jiān)管考核達(dá)標(biāo);檔案管理保持優(yōu)秀;提升產(chǎn)權(quán)交易管理質(zhì)量。
滿意度指標(biāo):群眾滿意度≥95%。
4.“綜合執(zhí)法支出”主要內(nèi)容是保障基層綜合執(zhí)法隊各各項業(yè)務(wù)工作正常開展,2022 年預(yù)算安排14.91萬元,資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款。
2022 年度項目績效總目標(biāo)是:通過本項目的實施,治違控違拆違、市場整治等執(zhí)法的實施范圍覆蓋整個鎮(zhèn)區(qū),加強(qiáng)制度建設(shè)、強(qiáng)化責(zé)任意識,提高執(zhí)法人員的素質(zhì),改善職工的工作環(huán)境。
產(chǎn)出指標(biāo):控制項目成本支出≤14.91萬元;對社會穩(wěn)定無負(fù)面影響;對生態(tài)環(huán)境無負(fù)面影響。
效益指標(biāo):完成項目數(shù)≥4個;集中整治執(zhí)法次數(shù)≥12次;開展臨街檢查≥48次;打非治違合格率≥90%;及時發(fā)現(xiàn)并依法查處違法違規(guī)行為;維護(hù)街道路燈日常使用。
滿意度指標(biāo):群眾滿意度≥95%;職工滿意度≥95%。
九、其他需要說明的情況
本部門2022年無政府性基金預(yù)算支出,與上年一致。
十、專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費:指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
3.政府采購:是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度,是一種政府行為。
4.財政撥款(補(bǔ)助)收入:指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
5.其他收入:指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金
6.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
陽新縣浮屠鎮(zhèn)人民政府2022年本級預(yù)算公開
目??錄
一、單位主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、預(yù)算收支安排及增減變化情況
四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況
六、政府采購預(yù)算安排情況
七、國有資產(chǎn)占用情況
八、重點項目預(yù)算績效情況
九、其他需要說明的情況
十、專業(yè)名詞解釋
一、單位主要職責(zé)
1、制定和組織實施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃,組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn),搞好商品流通,抓好招商引資,組織經(jīng)濟(jì)運行,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,部署重點工程建設(shè),地方道路建設(shè)及公共設(shè)施,水利設(shè)施的管理,負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù),做好護(hù)林防火工作。
2、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作,維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益,取締非法經(jīng)濟(jì)活動,調(diào)解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計劃,不斷培植稅源,管好財政資金,增強(qiáng)財政實力。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
浮屠鎮(zhèn)人民政府本級為浮屠鎮(zhèn)人民政府部門的二級預(yù)算單位,由浮屠鎮(zhèn)人民政府及?1個公益類事業(yè)單位合并編制報表。
浮屠鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)黨政辦、組織辦、紀(jì)委辦、綜治辦、信訪辦、鄉(xiāng)村振興辦。
公益一類事業(yè)單位1個:浮屠鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站。
三、預(yù)算收支安排及增減變化情況
1.預(yù)算收入情況:2022年本年收入預(yù)計為915.30萬元,比上年增加38.82萬元,增加4.43%。其中,經(jīng)費撥款915.30萬元,事業(yè)收入0萬元、經(jīng)營收入0萬元、其他收入0萬元,用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元,上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。收入增加原因:(1)2022年基本支出比上年增加47.31萬元,主要是新招錄工作人員、試用期工作人員轉(zhuǎn)正及人員正常晉升增資相應(yīng)的支出增加;(2)2022年項目支出比上年減少8.49萬元,主要是非稅收入減少。
2.預(yù)算支出情況:2022年本年支出915.30萬元,比上年增加38.82萬元,增加4.43%。其中:基本支出590.84萬元,占總支出的64.55%;項目支出324.46萬元,占總支出的35.45%。本年支出構(gòu)成為:一般公共服務(wù)支出915.30萬元,占本年支出100%。支出增加原因:(1)2022年基本支出比上年增加47.31萬元,主要是新招錄工作人員、試用期工作人員轉(zhuǎn)正及人員正常晉升增資相應(yīng)的支出增加;(2)2022年項目支出比上年減少8.49萬元,主要是非稅收入減少。
3.?本級2022年無政府性基金預(yù)算支出,無舉借政府債務(wù)的情況,與上年一致。
四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2022年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算總額為95.13萬元,比上年增加46.49萬元,增加96.71%,主要原因:一是新招錄人員辦公費、其他交通費、工會經(jīng)費等;二是依據(jù)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費足額編列水電費、辦公費等。其中,包括辦公費14.70萬元、水費1.50萬元、電費16.00萬元、會議費0.98萬元、培訓(xùn)費2.66萬元、工會經(jīng)費6.96萬元、福利費4.39萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費4.50萬元、其他交通費用(車改補(bǔ)貼)29.52萬元、其他商品和服務(wù)支出13.92萬元。
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況
2022?年“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算總額4.5萬元,與上年預(yù)算持平,主要是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費預(yù)算,分別如下:
1.?公務(wù)接待費0萬元,比上半年減少0萬元,減少0%,主要原因是我單位無公務(wù)接待費支出。
2.公務(wù)用車購置及運行費4.50萬元,比年減少7.50萬元,減少62.50%。其中,一般公共預(yù)算公務(wù)用車購置費為?0 元,與上年持平;公務(wù)用車運行費4.50萬元,比年減少7.50萬元,減少62.50%,主要原因是進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)車加油、維修、使用管理。
3.因公出國(境)費?0萬元,比上半年減少0萬元,減少0%,主要原因是我單位無因公出國(境)費支出。
六、政府采購預(yù)算安排情況
根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)(2021年)》要求,2022年我單位編制政府采購預(yù)算1.60萬元,和上年持平。其中,貨物類政府采購預(yù)算1.60萬元,主要是集中采購扶貧農(nóng)副產(chǎn)品支出;服務(wù)類政府采購預(yù)算0萬元;工程類政府采購預(yù)算0元。
七、國有資產(chǎn)占用情況
截止到2021年12月31日,2022年我單位固定資產(chǎn)價值263.06萬元。房屋面積11722平方米,車輛實有數(shù)為1輛。其中房屋及構(gòu)筑物204.14萬元,設(shè)備類46.11萬元,家具、用具、裝具12.81萬元。
八、重點項目預(yù)算績效情況
1.“浮屠政府部門財政體制分成資金”主要內(nèi)容是采取具體措施,完成年初提出的村鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃。2022年預(yù)算安排323.49萬元,資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款。其中,信訪維穩(wěn)經(jīng)費30萬元,招商引資經(jīng)費50萬元,鄉(xiāng)村振興資金70萬元,對下級單位補(bǔ)助70萬元,綜合事務(wù)發(fā)展經(jīng)費55.78萬元,聘用人員工資27.71萬元,公共衛(wèi)生工作經(jīng)費20萬元。
2022 年度項目績效總目標(biāo)是:采取具體措施,完成年初提出的村鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃。產(chǎn)出指標(biāo)及效益指標(biāo):完成七項綜合事務(wù)工作;激勵企業(yè)開發(fā)新上附加較高的項目,多產(chǎn)業(yè)稅收,多提供就業(yè)崗位,促進(jìn)鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,提高浮屠人居環(huán)境質(zhì)量;招商引資,激勵企業(yè)開發(fā)新上附加較高的項目,多提供就業(yè)崗位的同時,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展;滿意度指標(biāo):招商引資,激勵企業(yè)開發(fā)新上附加較高的項目,多產(chǎn)生稅收,多提供就業(yè)崗位。促進(jìn)浮屠鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,提高村鎮(zhèn)人居環(huán)境整治。
2.“人大代表活動費”主要內(nèi)容是完成領(lǐng)導(dǎo)或主持本級人民代表大會代表的選舉;召集本級人民代表大會會議;討論、決定本行政區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民族、民政等工作的重大事項。2022?年預(yù)算0.97萬元,資金來源為一般公共預(yù)算財政撥款。
產(chǎn)出指標(biāo)及效益指標(biāo):完成此項工作成本≤0.97萬元;組織人大代表人數(shù)≥24人;項目時限為1年。
滿意度指標(biāo):人大代表滿意度≥95%。
九、其他需要說明的情況
本級2022年無政府性基金預(yù)算支出,與上年一致。
十、專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費:指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的
因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
3.政府采購:是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度,是一種政府行為。
4.財政撥款(補(bǔ)助)收入:指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
5.其他收入:指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金
6.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
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