名稱 | 2024年三溪財(cái)政所預(yù)算公開情況說明 | ||||
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索引號(hào) | 000014349yx_sx/2024-00004 | 發(fā)布日期 | 2024-02-06 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 三溪鎮(zhèn) |
文號(hào) | 文件分類 | 財(cái)政、金融、審計(jì)、稅務(wù) | 所屬機(jī)構(gòu) | 三溪鎮(zhèn) |
?目錄
一、部門(單位)主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、預(yù)算收支安排及增減變化情況
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況
六、政府采購預(yù)算安排情況
七、國有資產(chǎn)占用情況
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況
九、其他需要說明的情況
十、專業(yè)名詞解釋
一、部門(單位)主要職責(zé)
三溪財(cái)政所主要職責(zé)是:
1.負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)決算的編制、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算調(diào)整和預(yù)算內(nèi)
外資金的收支管理;
2.各項(xiàng)支農(nóng)惠農(nóng)補(bǔ)貼資金、農(nóng)村低保和城市低保等社會(huì)保障資金的審核與發(fā)放;
3.票據(jù)管理、數(shù)據(jù)資料的收集歸檔和檔案管理;
4.參與鎮(zhèn)政府的招商引資;
5.項(xiàng)目資金申報(bào)、核算;
6.鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村兩級(jí)財(cái)務(wù)管理;
7.鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)國有、集體資產(chǎn)的管理;
8.合理調(diào)度資金,保證基層政府正常運(yùn)轉(zhuǎn)和社會(huì)穩(wěn)定;
9.上級(jí)財(cái)政部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府安排的各項(xiàng)中心工作。
10.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三溪財(cái)政所(本級(jí))為三溪鎮(zhèn)部門的一級(jí)預(yù)算單位,由0個(gè)參公管理事業(yè)單位及1個(gè)公益類事業(yè)單位合并編制報(bào)表。內(nèi)設(shè)三資監(jiān)管中心、產(chǎn)權(quán)交易中心等2個(gè)機(jī)構(gòu)。
參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位0個(gè)。
公益一類事業(yè)單位1個(gè)。分別為:陽新縣財(cái)政局三溪財(cái)政所
公益二類事業(yè)單位0個(gè)。分別為:
三、預(yù)算收支及增減變化情況
1.預(yù)算收入情況:2024年本年收入預(yù)算為221萬元,比上年增加11.4萬元,增加5.44%。?其中,經(jīng)費(fèi)撥款221萬元,財(cái)政專戶管理資金收入0萬元,其他收入0萬元。
收入增加(減少)原因:職業(yè)年金單位繳費(fèi)列入預(yù)算撥款。
2.預(yù)算支出情況:2024年本年支出預(yù)算221萬元,比上年增加11.4萬元,增加5.44%。其中:基本支出191萬元,占總支出的86.43%;項(xiàng)目支出30萬元,占總支出的13.57%。本年支出構(gòu)成為事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元、上繳上級(jí)支出0萬元、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
支出增加原因:(1)2024年基本支出比上年增加11.4萬元,主要是職業(yè)年金單位繳費(fèi)增加;
(2)?2024年項(xiàng)目支出比上年增加0萬元,主要增減原因?yàn)?/p>
3. 2024年無政府性基金預(yù)算支出,無舉借政府債務(wù)的情況,與上年一致。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為13.16萬元,與上年相比增加0.15萬元,增加1.15%。增加原因主要是:一是其他商品服務(wù)支出增加;二是依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際足額編列水電費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中,辦公費(fèi)2.8萬元,印刷費(fèi)0.1萬元,水費(fèi)0.3萬元,電費(fèi)1.5萬元,郵電費(fèi)0萬元,物業(yè)管理費(fèi)0萬元,差旅費(fèi)0.4萬元,因公出國(境)費(fèi)0萬元,維修(護(hù))費(fèi)0.5萬元,會(huì)議費(fèi)0.3萬元,培訓(xùn)費(fèi)0.3萬元,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,勞務(wù)費(fèi)0萬元,委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元, 工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.19萬元, 福利費(fèi)1.25萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,其他交通費(fèi)0萬元,其他商品和服務(wù)支出3.52萬元。
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額0萬元,比上年預(yù)算減少0萬元,減少0%。分別如下:
1.公務(wù)接待費(fèi)0萬元,比上年減少0萬元,減少0%,主要原因是單位無此項(xiàng)支出。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元,比上年減少0萬元,減少0%。其中:
公務(wù)用車購置費(fèi)0元,與上年持平,主要原因是無公務(wù)用車購置計(jì)劃;
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元,比上年減少0萬元,減少0%, 主要原因是本單位無公務(wù)用車。
3.?因公出國(境)費(fèi)0萬元,與上年持平。主要是無因公出國(境)計(jì)劃。
六、政府采購預(yù)算安排情況
根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)(2021年)》要求,2024 年編制政府采購預(yù)算0萬元,比上年度增加(減少)0萬元,增加了0%。增加(減少)的主要原因:
其中:貨物類政府采購預(yù)算0萬元;工程類政府采購預(yù)算0萬元,;?服務(wù)類政府采購預(yù)算0萬元。
七、國有資產(chǎn)占用情況
2024年占有房屋面積979平方米,大型專用設(shè)備數(shù)量為0,現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。土地、房屋及構(gòu)筑物2483627.71元;通用設(shè)備647571.93元;專用設(shè)備0元;文物和陳列品0元;圖書、檔案0元;家具、用具、裝具及動(dòng)植物449050.16元。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況
1.“基層財(cái)政所工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目主要保障財(cái)政所各項(xiàng)事業(yè)有序推進(jìn),規(guī)范財(cái)政資金使用,提高財(cái)政資金使用的科學(xué)性、安全性、規(guī)范性、有效性。2024年預(yù)算安排30萬元,資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。
2024年度項(xiàng)目績效總目標(biāo)是:通過本項(xiàng)目的實(shí)施,保障了三溪鎮(zhèn)各項(xiàng)菜長勢也事業(yè)有序推進(jìn)。產(chǎn)出指標(biāo):全年開展三資監(jiān)管次數(shù)為1次;檔案管理次數(shù)為1次;產(chǎn)權(quán)交易次數(shù)為13次,滿意度指標(biāo):使用人員滿意度≥90%,群眾滿意度≥95%;效益指標(biāo):系統(tǒng)正常使用年限≥5年。
九、其他需要說明的情況
(一)?對(duì)空表的說明:
1、本單位無“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況,因此表7一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”表為空表;
2、本單位無政府性基金收支情況,因此表8政府性基金預(yù)算支出表為空表;
3、本單位無政府采購與預(yù)算情況,無貨物、工程、服務(wù)采購計(jì)劃,因此相關(guān)表格為空。主要原因是:我單位本年度無政府采購計(jì)劃,在實(shí)際執(zhí)行中據(jù)實(shí)調(diào)整。
(二)對(duì)其他情況的說明:
無
十、專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、 日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi):指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;?公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
3.政府采購:是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對(duì)公共采購管理的制度,是一種政府行為。
4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:指從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
5.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金
6.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
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