名稱 | 陶港財(cái)政所單位2023年部門預(yù)算公開 | ||||
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索引號 | 000014349/2023-06786 | 發(fā)布日期 | 2023-01-28 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 陽新縣陶港鎮(zhèn)人民政府 |
文號 | 文件分類 | 財(cái)政、金融、審計(jì)、稅務(wù) | 所屬機(jī)構(gòu) | 陶港鎮(zhèn) |
陽新縣財(cái)政局陶港財(cái)政所2023年預(yù)算公開
一、單位主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、預(yù)算收支安排及增減變化情況
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況
六、政府采購預(yù)算安排情況
七、國有資產(chǎn)占用情況
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況
九、其他需要說明的情況
十、專業(yè)名詞解釋
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一、單位主要職責(zé)
1、負(fù)責(zé)組織和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出,編制執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財(cái)政預(yù)算,監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位預(yù)算執(zhí)行,編制財(cái)政決算;
2、負(fù)責(zé)村級一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)工作;
3、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)非稅收入的管理;
4、負(fù)責(zé)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金一卡式發(fā)放、鄉(xiāng)財(cái)縣管和村財(cái)鄉(xiāng)代理會計(jì)核算工作;
5、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政專項(xiàng)資金的管理;
6、協(xié)助鄉(xiāng)村兩級清收債權(quán)、化解債務(wù);
7、負(fù)責(zé)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)的購置、登記、處置進(jìn)行管理,確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)安全和保值增值;
8、負(fù)責(zé)對農(nóng)民負(fù)擔(dān)進(jìn)行監(jiān)督管理;
9、貫徹黨和國家財(cái)經(jīng)方針政策,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政法規(guī)和財(cái)經(jīng)制度,監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)范圍內(nèi)各單位的財(cái)務(wù)活動;
10、認(rèn)真完成上級主管部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)交辦的其它事項(xiàng)。
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二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
陽新縣財(cái)政局陶港財(cái)政所為鎮(zhèn)政府部門的二級預(yù)算單位,由單位本級預(yù)算和納入預(yù)算匯編范圍的0個(gè)下屬單位組成。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)2個(gè):(1)產(chǎn)權(quán)交易中心、(2)農(nóng)村集體三資監(jiān)管中心。核定事業(yè)編制12名,設(shè)所長1名,副所長2名。
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三、預(yù)算收支安排及增減變化情況
1、預(yù)算收入情況:2023年本年預(yù)算收入為134.70 萬元,比上年增加12.10 萬元,增長9.87%。其中,經(jīng)費(fèi)撥款134.70萬元,其他收入0萬元。2023年預(yù)算總收入比2022年增加12.10萬元,收入增加主要原因是本年度將職工績效獎(jiǎng)金納入年初部門預(yù)算。
2、預(yù)算支出情況:2023年本年支出134.70萬元,比上年增加12.10萬元,增長9.87%。其中,基本支出為104.70萬元,項(xiàng)目支出30萬元。本年支出構(gòu)成為:一般公共服務(wù)支出134.70萬元,占本年支出100%。支出增加主要原因是本年度將職工績效獎(jiǎng)金納入年初部門預(yù)算。
3、我單位2022年無政府性基金預(yù)算支出,無舉借政府債務(wù)的情況,與上年一致。
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四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為6.75萬元,比上年減少1.67萬元,減少19.83%。減少原因:本單位今年有人員退休以及人員調(diào)出導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)減少。其中,包括辦公費(fèi) 1.10?萬元、印刷費(fèi)0.20?萬元、水費(fèi)0.10?萬元、電費(fèi)1.50萬元、郵電費(fèi) 0.30萬元、工會經(jīng)費(fèi) 1.14萬元、福利費(fèi) 0.64萬元、其他商品和服務(wù)支出 1.77萬元。
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五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況
2022 年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額0萬元,比上年預(yù)算減少0萬元,下降0%,與上年持平。主要是:嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。分別如下:
1、公務(wù)接待費(fèi)0萬元,比上年減少0萬元,下降0%,與上年持平。主要原因是:我單位無公務(wù)接待任務(wù)安排。
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元,比上年減少0萬元,下降0%,其中,一般公共預(yù)算公務(wù)用車購置費(fèi)為 0 元,與上年持平;公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0 萬元,比上年減少0萬元,減少 0%,與上年持平。主要原因是:我單位無公務(wù)用車。
3.因公出國出(境)費(fèi) 0萬元,比上年減少 0萬元,下降0%,與上年持平。主要原因是:我單位無因公出國出(境)任務(wù)安排。
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六、政府采購預(yù)算安排情況
根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)(2021年)》要求,2023年部門預(yù)算中納入政府采購預(yù)算支出合計(jì) ?2.75 萬元,比上年增加2.75萬元。其中,貨物類 2.75 萬元。
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七、國有資產(chǎn)占用情況
2022年我單位部門預(yù)算中固定資產(chǎn)總額為302萬元。房屋建筑面積為?260平方米,其中:辦公用房??260 平方米;通用設(shè)備?10 萬元,其中:電腦?10?臺,打印機(jī)復(fù)印機(jī)?5 臺,空調(diào) ?10 ?臺;家具用具?5 萬元。
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八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況
依據(jù)預(yù)算績效管理工作要求,我單位對預(yù)算項(xiàng)目全面實(shí)施績效管理:
1、“財(cái)政事務(wù)支出”項(xiàng)目
項(xiàng)目主要內(nèi)容:保障單位的日常運(yùn)轉(zhuǎn)和業(yè)務(wù)工作穩(wěn)定開展。2023?年預(yù)算安排30萬元,資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。
年度績效目標(biāo):通過本項(xiàng)目的實(shí)施,保障單位日常辦公正常運(yùn)轉(zhuǎn),確保本年度各項(xiàng)工作業(yè)務(wù)有序開展,監(jiān)督財(cái)政資金高效安全運(yùn)行。(1)產(chǎn)出指標(biāo):辦公運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)≤30萬元;業(yè)務(wù)涵蓋村/社區(qū)數(shù)量=16個(gè);三資業(yè)務(wù)培訓(xùn)次數(shù)≥4次;惠農(nóng)政策宣傳次數(shù)≥4次;黨建會議次數(shù)≥12次;辦公設(shè)備及耗材采購次數(shù)≥4次;檔案數(shù)字化整理次數(shù)≥4次;業(yè)務(wù)培訓(xùn)覆蓋率≥95%;政策宣傳覆蓋率≥95%;三資監(jiān)管考核達(dá)標(biāo);財(cái)務(wù)檔案管理保持省優(yōu);業(yè)務(wù)完成及時(shí)率≥95%;資金撥付及時(shí)率=100%;(2)效益指標(biāo):財(cái)政管理及業(yè)務(wù)水平逐步提升;村級集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展有所增長;(3)滿意度指標(biāo):群眾滿意度≥95%。
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九、其他需要說明的情況
?1、本單位無三公支出,因此相關(guān)表格為空”。
2、本單位無政府性基金收支情況,因此相關(guān)表格為空
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十、專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi):指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的
因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
3.政府采購:是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度,是一種政府行為。
4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:指從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
5.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金
6.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
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