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名稱 陽新縣財(cái)政局興國財(cái)政所2024年部門預(yù)算公開
索引號(hào) 000014349/2024-07171 發(fā)布日期 2024-01-31 發(fā)布機(jī)構(gòu) 興國鎮(zhèn)
文號(hào) 文件分類 財(cái)政、金融、審計(jì)、稅務(wù) 所屬機(jī)構(gòu) 興國鎮(zhèn)

陽新縣財(cái)政局興國財(cái)政所2024年部門預(yù)算公開

陽新縣財(cái)政局興國財(cái)政所2024年部門預(yù)算公開

?

一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

?


預(yù)算公開情況說明

一、部門單位主要職責(zé)

陽新縣財(cái)政局興國財(cái)政所主要職責(zé)是:

1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)政管理等方面的法律、法規(guī)和規(guī)章,以及相關(guān)財(cái)經(jīng)政策、法規(guī)的宣傳工作。

2、組織編制本鎮(zhèn)年度財(cái)政預(yù)算草案,向鎮(zhèn)人大報(bào)告財(cái)政預(yù)決算執(zhí)行情況。

3、負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)各類財(cái)政性資金的監(jiān)督管理,以及公開財(cái)政與編制政務(wù)的管理。

4、負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)單位財(cái)務(wù)管理、以及國有資產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)管理等工作。

5、負(fù)責(zé)涉農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放,完善惠農(nóng)補(bǔ)貼資金“一卡(折)通”發(fā)放機(jī)制。

6、嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)核算,落實(shí)“農(nóng)村三資代理服務(wù)”等管理制度。 ?

7、承辦鎮(zhèn)黨委、政府以及上級(jí)財(cái)政部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣財(cái)政局興國財(cái)政所興國鎮(zhèn)人民政府部門的級(jí)預(yù)算單位,由鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)、0個(gè)機(jī)關(guān)直屬參公管理事業(yè)單位0個(gè)公益類事業(yè)單位合并編制報(bào)表。內(nèi)設(shè)產(chǎn)權(quán)交易中心、農(nóng)村集體三資監(jiān)管中心2個(gè)機(jī)構(gòu)辦公室

截止2023年12月31日,單位實(shí)有人數(shù)在職14人,退休23人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1、預(yù)算收入情況:2024年本年收入預(yù)算為280.60萬元,比上年減少1.00萬元,下降0.36%。其中,經(jīng)費(fèi)撥款280.60萬元,財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元,其他收入0.00萬元。

收入減少原因:人員變動(dòng)(減員)導(dǎo)致相應(yīng)經(jīng)費(fèi)減少。

2、預(yù)算支出情況:2024年本年支出預(yù)算為280.60萬元,比上年減少1.00萬元,下降0.36%。其中:基本支出250.60萬元,占總支出的89.31%;項(xiàng)目支出30.00萬元,占總支出的10.69%。本年支出構(gòu)成為:一般公共服務(wù)支出280.60萬元,占本年支出100%。

支出增加原因:

1基本支出比上年減少1.00萬元主要是人員變動(dòng)(減員)導(dǎo)致相應(yīng)經(jīng)費(fèi)減少

2項(xiàng)目支出與上年一致,主要是按照部門預(yù)算管理要求,嚴(yán)格控制項(xiàng)目支出。

3. 2024年無政府性基金預(yù)算支出,無舉借政府債務(wù)的情況,與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為16.64萬元,與上年相比減少1.08萬元,下降6.09%。減少原因主要是:一是人員變動(dòng)(減員)導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)減少;二是依據(jù)單位運(yùn)行實(shí)際情況足額編列水電費(fèi)、印刷費(fèi)、維修護(hù)費(fèi)等。其中,辦公費(fèi)4.00萬元,印刷費(fèi)0.80萬元,水費(fèi)0.60萬元,電費(fèi)3.00萬元,郵電費(fèi)0.60萬元維修護(hù)費(fèi)1.50萬元,會(huì)議費(fèi)0.20萬元,培訓(xùn)費(fèi)0.50萬元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.69萬元, 福利費(fèi)1.60萬元,其他商品和服務(wù)支出1.15萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2024年三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額0.00萬元,與上年持平。主要是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算分別如下:

1公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元,與上年持平。主要原因是無公務(wù)接待任務(wù)安排

2公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬元,與上年持平。其中公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元,與上年持平,主要原因是單位無公務(wù)用車;公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬元,與上年持平,主要原因是單位無公務(wù)用車

3因公出國(境)費(fèi)0.00萬元,與上年持平。主要是無因公出國(境)計(jì)劃

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)2021年)》要求,2024年我單位編制政府采購預(yù)算1.00萬元比上年度減少0.26萬元下降20.63%。減少主要原因:本年度依據(jù)單位情況據(jù)實(shí)編列政府采購預(yù)算計(jì)劃,主要用于購置空調(diào)及辦公耗材等

其中:貨物類政府采購預(yù)算1.00萬元,主要是采購生活電器(空調(diào))及辦公耗材等支出;工程類政府采購預(yù)算0.00萬元;服務(wù)類政府采購預(yù)算0.00萬元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2024年興國財(cái)政所占有房屋面積1498平方米,大型專用設(shè)備數(shù)量為0,現(xiàn)有公務(wù)用車0與上年持平包括:

房屋建筑面積為1498平方米價(jià)值238.86萬元(凈值)

設(shè)備:96臺(tái)(件),價(jià)值8.16萬元(凈值);

家具用具465個(gè)(套),價(jià)值24.78萬元(凈值)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

依據(jù)預(yù)算績效管理工作要求,我單位對(duì)預(yù)算項(xiàng)目全面實(shí)施績效管理:

1、“基層財(cái)政工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目

項(xiàng)目主要內(nèi)容:保障單位的日常運(yùn)轉(zhuǎn)和業(yè)務(wù)工作穩(wěn)定開展。2024年預(yù)算安排30.00萬元,資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

項(xiàng)目績效目標(biāo):通過本項(xiàng)目的實(shí)施,保障單位日常辦公正常運(yùn)轉(zhuǎn),確保本年度各項(xiàng)工作業(yè)務(wù)有序開展,監(jiān)督財(cái)政資金高效安全運(yùn)行。

1)成本指標(biāo):辦公運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)≤30萬元;

2)產(chǎn)出指標(biāo):三資業(yè)務(wù)培訓(xùn)次數(shù)≥4次/年;惠農(nóng)政策宣傳次數(shù)≥4次/年;黨建活動(dòng)及會(huì)議次數(shù)≥12次/年;檔案數(shù)字化整理次數(shù)≥12次/年;業(yè)務(wù)完成及時(shí)性=100%;業(yè)務(wù)培訓(xùn)覆蓋率≥90%;政策宣傳覆蓋率≥90%;檔案數(shù)字化覆蓋率≥90%;項(xiàng)目開展時(shí)間=1年;資金撥付及時(shí)性按月?lián)芨叮?/span>

3)效益指標(biāo):提升城鄉(xiāng)居民收入 逐步增長;財(cái)政管理及業(yè)務(wù)水平 逐步提升;

4)滿意度指標(biāo):群眾滿意度≥95%。

九、其他需要說明的情況

?對(duì)空表的說明:

1我單位無“三公”經(jīng)費(fèi)支出,因此表格為空;

2我單位無政府性基金收支情況,因此表格為空;

3我單位無國有資本經(jīng)營收支情況,因此表格為空

對(duì)其他情況的說明:

十、專業(yè)名詞解釋

1機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2“三公”經(jīng)費(fèi):指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國費(fèi)用反映單位公務(wù)出國的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出含車輛購置稅、牌照費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待含外賓接待費(fèi)用。

3政府采購:是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對(duì)公共采購管理的制度,是一種政府行為。

4財(cái)政撥款補(bǔ)助收入:指從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。


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