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名稱 2024年陽新縣興國鎮(zhèn)中心學校預算公開情況說明
索引號 000014349yx_jyj/2024-00039 發(fā)布日期 2024-02-06 發(fā)布機構 縣教育局
文號 文件分類 財政、金融、審計、稅務 所屬機構 縣教育局

2024年陽新縣興國鎮(zhèn)中心學校預算公開情況說明

?目錄


一、部門(單位)主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支安排及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋



一、部門(單位)主要職責

陽新縣興國鎮(zhèn)中心學校主要職責是:

1.貫徹執(zhí)行黨和國家關于教育改革和發(fā)展的各項方針、政策、法律法規(guī);

2.從事義務教育教學活動;

3.對教師進行校本培訓,組織教師參加上級各種培訓工作;4.改善辦學條件,創(chuàng)造良好的教育環(huán)境;

5.完成上級交辦的其他事項;

二、機構設置情況

陽新縣興國鎮(zhèn)中心學校(本級)為興國鎮(zhèn)中心學校部門的二級(一級)預算單位,由0個參公管理事業(yè)單位及1個公益類事業(yè)單位合并編制報表。內設興國鎮(zhèn)中心小學、興國鎮(zhèn)前進小學、興國鎮(zhèn)寶塔學校、興國鎮(zhèn)五一學校等4個機構。

參照公務員法管理事業(yè)單位0個

公益一類事業(yè)單位0個。

公益二類事業(yè)單位4個。分別為:興國鎮(zhèn)中心小學、興國鎮(zhèn)前進小學、興國鎮(zhèn)寶塔學校、興國鎮(zhèn)五一學校

三、預算收支及增減變化情況

1.預算收入情況:2024年本年收入預算為4904.60萬元,比上年增加639萬元,增加14.98%。其中,經費撥款4904.60萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,其他收入0萬元。

收入增加原因:人員增加。

2.預算支出情況:2024年本年支出預算4904.60萬元,比上年增加639萬元,增加14.98%。其中:基本支出4904.60萬元,占總支出的100%;項目支出0萬元,占總支出的0%。本年支出構成為:人員經費支出4901.96萬元,占本年支出99.94%;公用經費支出2.64萬元,占本年支出0.06%。

支出增加原因:(1)2024年基本支出比上年增加639萬元,主要是人員增加;

(2)2024年項目支出比上年增加(減少)0萬元,主要增減原因為:無項目支出。

3.2024年無政府性基金預算支出,無舉借政府債務的情況,與上年一致。

四、機關運行經費安排情況

2024年機關運行經費預算總額為0萬元,與上年相比增加0萬元,增加0%。增加原因主要是:一是本單位沒有機關運行經費支出;二是依據(jù)機關運行實際足額編列水電費、維修(護)費、委托業(yè)務費等。其中,辦公費0萬元,印刷費0萬元,水費0萬元,電費0萬元,郵電費0萬元,物業(yè)管理費0萬元,差旅費0萬元,因公出國(境)費0萬元,維修(護)費0萬元,會議費0萬元,培訓費0萬元,公務接待費0萬元,勞務費0萬元,委托業(yè)務費0萬元,工會經費0萬元,福利費0萬元,公務用車運行維護費0萬元,其他交通費0萬元,其他商品和服務支出0萬元。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年“三公”經費一般公共預算總額0萬元,比上年預算減少0萬元,減少0%。主要是本單位沒有三公經費開支,分別如下:

1.公務接待費0萬元,比上年減少0萬元,減少0%。主要原因是本單位沒有三公經費開支。

2.公務用車購置及運行費0萬元,比上年減少0萬元,減少0%。其中:

公務用車購置費0元,與上年持平,主要原因是無公務用車購置計劃;

公務用車運行費0萬元,比上年減少0萬元,減少0%,主要原因是進一步加強公務車加油、維修、使用管理。

3.因公出國(境)費0萬元,與上年持平。主要是無因公出國(境)計劃。

六、政府采購預算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標準(2021年)》要求,2024年編制政府采購預算0萬元,比上年度增加0萬元,增加了0%。增加的主要原因:一是無政府采購預算。

其中:貨物類政府采購預算0萬元,主要是集中采購0支出;工程類政府采購預算0萬元,主要是無工程類政府采購支出;服務類政府采購預算0萬元,主要是無服務類政府采購支出。


七、國有資產占用情況

2024年占有房屋面積22971平方米,大型專用設備數(shù)量為0,現(xiàn)有公務用車0輛。

土地、房屋及構筑物:土地50192平方米,房屋22971平方米,構筑物價值687.47萬元

通用設備:通用設備185(個/件),價值77.15萬元;

圖書、檔案:圖書、檔案27500(個/套),價值11.2萬元;

家具、用具、裝具及動植物:家具、用具等5045(個/套),價值103.2萬元;

八、重點項目預算績效情況


我單位2024年部門預算無重點項目預算,無績效目標說明

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明:

1.我單位2024年無政府性基金收支情況,因此表格為空;

2.我單位2024年無“三公”經費預算情況,因此表格為空;

3.我單位無政府采購情況,因此表格為空。

(二)對其他情況的說明:

無其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度,是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入:指從同級財政部門取得的財政預算資金。

5.其他收入:指除上述“財政撥款收入”以外任務相應安排的資金

6.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。


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