名稱 | 2025年陽新縣興國鎮(zhèn)人民政府本級部門預(yù)算公開 | ||||
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索引號 | 000014349yx_xg/2025-00002 | 發(fā)布日期 | 2025-05-20 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 興國鎮(zhèn) |
文號 | 文件分類 | 財政、金融、審計、稅務(wù) | 所屬機(jī)構(gòu) | 興國鎮(zhèn) |
陽新縣興國鎮(zhèn)人民政府本級2025年部門預(yù)算公開
目 ?錄
一、部門(單位)主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、預(yù)算收支安排及增減變化情況
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況
六、政府采購預(yù)算安排情況
七、國有資產(chǎn)占用情況
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況
九、其他需要說明的情況
十、專業(yè)名詞解釋
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預(yù)算公開情況說明
一、部門(單位)主要職責(zé)
陽新縣興國鎮(zhèn)人民政府主要職責(zé)是:
1、宣傳、貫徹落實(shí)黨和國家各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī),執(zhí)行上級的決議、決定。研究決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)等方面的重大問題。執(zhí)行本級黨員代表大會和人民代表大會的決議,發(fā)布決定和命令;
2、落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制和基層黨組織建設(shè)各項(xiàng)制度,統(tǒng)籌抓好基層黨建工作。堅(jiān)持和完善黨的全面領(lǐng)導(dǎo),加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委自身建設(shè)和村(社區(qū))黨組織建設(shè),以及其他隸屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委的黨組織建設(shè)。抓好發(fā)展黨員工作,加強(qiáng)黨員隊(duì)伍建設(shè)。維護(hù)和執(zhí)行黨的紀(jì)律,監(jiān)督黨員干部和其他任何工作人員嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)。
3、統(tǒng)籌制定區(qū)域發(fā)展重大決策和建設(shè)規(guī)劃,引導(dǎo)和扶持各類經(jīng)濟(jì)組織的發(fā)展。實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展,推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動力向非農(nóng)產(chǎn)業(yè)和城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移。積極維護(hù)社會經(jīng)濟(jì)秩序,營造公正、公平的發(fā)展環(huán)境,著力解決工業(yè)化和城鎮(zhèn)化發(fā)展進(jìn)程中的各種問題,提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。
4、統(tǒng)籌負(fù)責(zé)轄區(qū)公共服務(wù)工作。加強(qiáng)對各類服務(wù)提供主體的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和有效監(jiān)管。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)下放鄉(xiāng)鎮(zhèn)審批服務(wù)事項(xiàng)承接工作,推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)平臺標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。組織實(shí)施公共服務(wù)、社會事務(wù)、政務(wù)服務(wù)以及黨群服務(wù)等相關(guān)工作,落實(shí)勞動就業(yè)、社會保障、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康、土地流轉(zhuǎn)、退役軍人服務(wù)等領(lǐng)域相關(guān)政策,推動優(yōu)質(zhì)公共服務(wù)資源向村級延伸。防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作,建立健全各種應(yīng)急機(jī)制。
5、統(tǒng)籌負(fù)責(zé)轄區(qū)綜合治理工作。加強(qiáng)社會主義民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè),做好生態(tài)環(huán)保、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、民生保障、脫貧致富、民族宗教等工作。承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)和法治建設(shè)工作,協(xié)調(diào)推動預(yù)防、化解影響穩(wěn)定的社會矛盾和風(fēng)險。負(fù)責(zé)處理群眾來信來訪工作。承擔(dān)轄區(qū)社會治安綜合治理、公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管等相關(guān)工作,做好安全生產(chǎn)、防汛、防旱、防風(fēng)、防火、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作,建立健全各種應(yīng)急機(jī)制。
6、統(tǒng)籌負(fù)責(zé)轄區(qū)綜合行政執(zhí)法工作。組織實(shí)施轄區(qū)內(nèi)綜合行政執(zhí)法工作,統(tǒng)一指揮調(diào)度派駐執(zhí)法機(jī)構(gòu)開展執(zhí)法活動。
7、完善黨領(lǐng)導(dǎo)下的基層社會治理體系,提高基層自治水平,發(fā)揮村(社區(qū))基層黨組織在群眾自治組織建設(shè)中的領(lǐng)導(dǎo)核心作用,推進(jìn)社會主義基層協(xié)商民主建設(shè),做好組織群眾、宣傳群眾、凝聚群眾、服務(wù)群眾工作,發(fā)揮村(居)民在基層社會治理中的主體作用,提高基層自治整體水平。
8、動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織和村(居)民等社會力量參與社會治理,引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)單位履行社會責(zé)任,整合區(qū)域內(nèi)各種社會力量為轄區(qū)發(fā)展服務(wù)。
9、編制本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和財政預(yù)決算計劃,負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作,并指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督村(社區(qū))和農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織的財務(wù)、會計、審計工作。負(fù)責(zé)推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化,推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展,增加農(nóng)民收入。
10、按照干部管理權(quán)限,負(fù)責(zé)對干部的教育、培訓(xùn)、選拔、考核和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級有關(guān)部門駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位的干部。做好人才服務(wù)和引進(jìn)工作。
11、承辦縣黨委、政府以及其他上級部門交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
陽新縣興國鎮(zhèn)人民政府本級 為?陽新縣興國鎮(zhèn)人民政府 部門的二級預(yù)算單位,由鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)、0個機(jī)關(guān)直屬參公管理事業(yè)單位及0個公益類事業(yè)單位合并編制報表。內(nèi)設(shè)黨政綜合辦公室、社會事務(wù)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會治安綜合委員會辦公室等4個機(jī)構(gòu)(辦公室)。
截止2024年12月31日,單位實(shí)有人數(shù)在職40人,其中行政編制37人,機(jī)關(guān)工勤人員3人(自籌);退休71人。
三、預(yù)算收支及增減變化情況
1、預(yù)算收入情況:2025年本年收入預(yù)算為1170.20萬元,比上年減少76.90萬元,下降6.17%。其中,經(jīng)費(fèi)撥款1170.20萬元,財政專戶管理資金收入0.00萬元,其他收入0.00萬元。
收入減少原因:人員變動(減少6人)導(dǎo)致相應(yīng)經(jīng)費(fèi)減少;
2、預(yù)算支出情況:2025年本年支出預(yù)算為1170.20萬元,比上年減少76.90萬元,下降6.17%。其中:基本支出809.19萬元,占總支出的69.15%;項(xiàng)目支出361.01萬元,占總支出的30.85%。本年支出構(gòu)成為:一般公共服務(wù)支出1170.20萬元,占本年支出100%。
支出減少原因:
(1)基本支出比上年減少29.97萬元,主要是人員變動(減少6人)導(dǎo)致相應(yīng)經(jīng)費(fèi)減少;
(2)項(xiàng)目支出比上年增加16.07萬元,主要是新增政府辦公樓維護(hù)維修項(xiàng)目資金。
3. 2025年無政府性基金預(yù)算支出,無舉借政府債務(wù)的情況,與上年一致。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為79.85萬元,與上年相比減少10.89萬元,下降12.00%。減少原因主要是:一是人員變動(減少6人)導(dǎo)致相應(yīng)經(jīng)費(fèi)減少;二是依據(jù)單位運(yùn)行實(shí)際情況足額編列辦公費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、水電費(fèi)等。其中,辦公費(fèi)23.00萬元,印刷費(fèi)2.00萬元,水費(fèi)0.60萬元,電費(fèi)10.00萬元,郵電費(fèi)0.80萬元,維修(護(hù))費(fèi)2.00萬元,會議費(fèi)0.60萬元,培訓(xùn)費(fèi)1.00萬元,工會經(jīng)費(fèi)6.88萬元, 福利費(fèi)3.69萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.50萬元,其他交通費(fèi)23.45萬元,其他商品和服務(wù)支出1.33萬元。
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額4.50萬元,與上年持平。主要是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。分別如下:
1、公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元,與上年持平。主要原因是無公務(wù)接待任務(wù)安排。
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4.50萬元,與上年持平。其中:
公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元,與上年持平,主要原因是無公務(wù)用車購置計劃;
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.50萬元,與上年持平,主要原因是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)列支,進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)車加油、維修、使用管理。
3、因公出國(境)費(fèi)0.00萬元,與上年持平。主要是無因公出國(境)計劃。
六、政府采購預(yù)算安排情況
根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)(2021年)》要求,2025年本單位編制政府采購預(yù)算40.00萬元,比上年度增加20.00萬元,增長100.00%。增加主要原因:本年度依據(jù)單位實(shí)際情況據(jù)實(shí)編列政府采購計劃,用于采購辦公設(shè)施設(shè)備、辦公耗材及家具家電等,滿足職工日常辦公需要,改善職工宿舍環(huán)境。
其中:貨物類政府采購預(yù)算40.00萬元,主要是用于采購辦公設(shè)施設(shè)備、辦公耗材及家具家電等支出;工程類政府采購預(yù)算0.00萬元;服務(wù)類政府采購預(yù)算0.00萬元。
七、國有資產(chǎn)占用情況
2025年興國鎮(zhèn)人民政府本級占有房屋面積4477平方米,大型專用設(shè)備數(shù)量為0,現(xiàn)有公務(wù)用車1輛,與上年持平。包括:
房屋:建筑面積為4477平方米,價值15.91萬元(凈值);
設(shè)備:96臺(件),價值14.46萬元(凈值);
車輛:1臺(輛),價值17.69萬元(凈值);
文物和陳列品:1件(個),價值0.33萬元;;
家具用具:533套(個),價值19.96萬元(凈值);
特種動植物:2類,價值22.21萬元;
無形資產(chǎn):1類,價值6.43萬元(凈值)。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況
依據(jù)預(yù)算績效管理工作要求,本單位對預(yù)算項(xiàng)目全面實(shí)施績效管理:
1、“鎮(zhèn)區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目
項(xiàng)目主要內(nèi)容:保障鎮(zhèn)區(qū)各部門業(yè)務(wù)按照工作規(guī)劃開展,確保各項(xiàng)工作任務(wù)有序運(yùn)轉(zhuǎn)。2025年預(yù)算安排200.00萬元,資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款。
項(xiàng)目績效目標(biāo):通過本項(xiàng)目的實(shí)施,保障鎮(zhèn)區(qū)各部門日常辦公正常運(yùn)轉(zhuǎn),確保本年度各項(xiàng)工作業(yè)務(wù)有序開展,按照計劃完成年度工作任務(wù)。
(1)成本指標(biāo):鎮(zhèn)區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)≤200.00萬元;
(2)產(chǎn)出指標(biāo):組織黨員干部集中學(xué)習(xí)及黨史教育次數(shù)≥12次/年;保障政府工勤及長聘人員工資人數(shù)≥12人;保障民生工程與招商引資項(xiàng)目個數(shù)≥3個;城鄉(xiāng)人居環(huán)境綜合整治及督查次數(shù)≥12次/年;消防、食品等安全宣傳及整治次數(shù)≥12次/年;惠農(nóng)惠民補(bǔ)貼與社會救助補(bǔ)貼類數(shù)≥3類;鞏固轄區(qū)建檔立卡貧困戶脫貧戶數(shù)≥100戶;鄉(xiāng)鎮(zhèn)政策政務(wù)公開及宣傳次數(shù)≥12次;機(jī)關(guān)檔案規(guī)范化整理次數(shù)≥4次;基層黨建建設(shè)達(dá)標(biāo)率=100%;工勤長聘人員工資保障率=100%;工程項(xiàng)目質(zhì)量驗(yàn)收合格率=100%;人居環(huán)境整治行動覆蓋率=100%;安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治達(dá)標(biāo)率=100%;各類補(bǔ)貼發(fā)放到戶率=100%;建檔立卡戶脫貧鞏固率=100%;違法違規(guī)行為依法查處率=100%;信訪及各類矛盾糾紛化解率≥90%;項(xiàng)目開展時間=1年;
(3)效益指標(biāo):改善營商環(huán)境,促進(jìn)鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展 穩(wěn)步發(fā)展;化解矛盾糾紛,維護(hù)社會治安穩(wěn)定 有效鞏固;整治市容市貌,改善人居環(huán)境狀況 明顯改善;
(4)滿意度指標(biāo):群眾滿意度≥95%。
2、“人大代表活動費(fèi)”項(xiàng)目
項(xiàng)目主要內(nèi)容:用于保障人大代表參會期間的各項(xiàng)活動。2025年預(yù)算安排1.01萬元,資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款。
項(xiàng)目績效目標(biāo):通過本項(xiàng)目的實(shí)施,保障人大代表參會、視察調(diào)研等活動,有效發(fā)揮人大代表作用,確保參會期間按照計劃完成各項(xiàng)議程。
(1)成本指標(biāo):人大代表活動費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=360元/人;
(2)產(chǎn)出指標(biāo):縣級及以上人大代表數(shù)量=28人;召開人民代表大會次數(shù)≥1次;人大代表參會率≥90%;按計劃完成各項(xiàng)議程=100%;項(xiàng)目開展時間=1年;
(3)效益指標(biāo):保障人代會議及相關(guān)活動運(yùn)轉(zhuǎn) 基本保障;發(fā)揮人大代表履職和橋梁作用 效果良好;
(4)滿意度指標(biāo):人大代表滿意度≥95%。
3、“鎮(zhèn)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金”項(xiàng)目
項(xiàng)目主要內(nèi)容:用于本鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施改造工程、政府機(jī)關(guān)及附屬機(jī)構(gòu)辦公場所裝修改造和各類設(shè)施設(shè)備維護(hù)維修等相關(guān)支出。2025年預(yù)算安排160萬元,資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款。
項(xiàng)目績效目標(biāo):通過本項(xiàng)目的實(shí)施,完善轄區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施,改造辦公樓,更新辦公設(shè)施設(shè)備;改善職工辦公環(huán)境,為來訪群眾提供更優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
(1)成本指標(biāo):鎮(zhèn)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金≤160萬元;
(2)產(chǎn)出指標(biāo):基礎(chǔ)設(shè)施改造工程數(shù)量≥1處;基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)面積≥5公里;裝修改造工程數(shù)量≥≥1處;裝修改造工程面積≥≥80平方米;設(shè)施設(shè)備維護(hù)維修類數(shù)≥5類;宿舍及辦公設(shè)備采購數(shù)≥5類;工程項(xiàng)目質(zhì)量驗(yàn)收合格率=100%;設(shè)施設(shè)備維護(hù)維修保障率≥90%;項(xiàng)目開展時間=1年;
(3)效益指標(biāo):保障辦公和業(yè)務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn) 基本保障;為來訪群眾提供優(yōu)質(zhì)服務(wù) 持續(xù)改善;改善政府機(jī)關(guān)辦公環(huán)境 效果明顯;
(4)滿意度指標(biāo):群眾及職工滿意度≥95%。
九、其他需要說明的情況
(一)?對空表的說明:
1、本單位無政府性基金收支情況,因此表格為空;
2、本單位無國有資本經(jīng)營收支情況,因此表格為空。
(二)對其他情況的說明:
無
十、專業(yè)名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
3、政府采購:是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度,是一種政府行為。
4、財政撥款(補(bǔ)助)收入:指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
5、其他收入:指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。
6、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
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