名稱 | 2025年陽新縣興國鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中心部門預(yù)算公開 | ||||
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索引號 | 000014349yx_xg/2025-00004 | 發(fā)布日期 | 2025-05-20 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 興國鎮(zhèn) |
文號 | 文件分類 | 財政、金融、審計、稅務(wù) | 所屬機(jī)構(gòu) | 興國鎮(zhèn) |
陽新縣興國鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中心2025年部門預(yù)算公開
目 ?錄
一、部門(單位)主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、預(yù)算收支安排及增減變化情況
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況
六、政府采購預(yù)算安排情況
七、國有資產(chǎn)占用情況
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效情況
九、其他需要說明的情況
十、專業(yè)名詞解釋
?
預(yù)算公開情況說明
一、部門(單位)主要職責(zé)
陽新縣興國鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中心主要職責(zé)是:
1、負(fù)責(zé)對損壞村莊和集鎮(zhèn)的房屋、公共設(shè)施,破壞村容村貌和環(huán)境衛(wèi)生等違法違規(guī)行為的處罰。
2、負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)的街道、廣場、市場和車站等場所修建臨時建筑物、構(gòu)筑物和其他設(shè)施等違法違規(guī)行為的處罰,對未依法取得鄉(xiāng)村規(guī)劃建設(shè)許可證或未按鄉(xiāng)村規(guī)劃建設(shè)許可證進(jìn)行建設(shè)的予以強(qiáng)制拆除。
3、負(fù)責(zé)依法依規(guī)對轄區(qū)內(nèi)的園林綠化、市政公用設(shè)施、市政道路等實(shí)施管理,以及對轄區(qū)道路臨時堆放建筑物、亂停亂放車輛等管理工作。 ?
4、負(fù)責(zé)組織市容環(huán)境綜合整治工作。負(fù)責(zé)對戶外廣告、景觀燈飾、門面招牌、橫幅布標(biāo)等市容方面的審批管理,以及對亂帖亂畫、亂牽亂掛、臨街建筑物正立面容貌、出店經(jīng)營、馬路市場、占道洗車、占道修理加工、違規(guī)燒烤等整治工作。
5、協(xié)助相關(guān)部門做好垃圾分類、清掃、收運(yùn)日常管理、監(jiān)督和考核,以及協(xié)助相關(guān)部門與村鎮(zhèn)管理相關(guān)的行政處罰及行政強(qiáng)制工作。
6、完成鎮(zhèn)黨委、政府及上級執(zhí)法部門交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
陽新縣興國鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中心 為?陽新縣興國鎮(zhèn)人民政府 部門的二級預(yù)算單位,由0個機(jī)關(guān)直屬參公管理事業(yè)單位及1個公益類事業(yè)單位合并編制報表。無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
截止2024年12月31日,單位實(shí)有人數(shù)在職4人,無退休人員。
三、預(yù)算收支及增減變化情況
1、預(yù)算收入情況:2025年本年收入預(yù)算為82.60萬元,比上年增加1.40萬元,增長1.72%。其中,經(jīng)費(fèi)撥款82.60萬元,財政專戶管理資金收入0.00萬元,其他收入0.00萬元。
收入增加原因:人員調(diào)資導(dǎo)致相應(yīng)經(jīng)費(fèi)增加。
2、預(yù)算支出情況:2025年本年支出預(yù)算為82.60萬元,比上年增加1.40萬元,增長1.72%。其中:基本支出64.60萬元,占總支出的78.21%;項目支出18.00萬元,占總支出的21.79%。本年支出構(gòu)成為:城鄉(xiāng)社區(qū)支出82.60萬元,占本年支出100%。
支出增加原因:
(1)基本支出比上年增加1.90萬元,主要是人員調(diào)資導(dǎo)致相應(yīng)經(jīng)費(fèi)增加;
(2)項目支出比上年減少0.50萬元,主要是非稅縮減,按照單位實(shí)際情況列支。
3. 2025年無政府性基金預(yù)算支出,無舉借政府債務(wù)的情況,與上年一致。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為4.31萬元,與上年相比增加0.04萬元,增長0.94%。增加原因主要是:人員增資導(dǎo)致相應(yīng)經(jīng)費(fèi)增加,依據(jù)單位運(yùn)行實(shí)際情況足額編列辦公費(fèi)、印刷費(fèi)等。其中,辦公費(fèi)2.50萬元,印刷費(fèi)0.50萬元,會議費(fèi)0.08萬元,培訓(xùn)費(fèi)0.12萬元,工會經(jīng)費(fèi)0.71萬元, 福利費(fèi)0.40萬元。
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額0.00萬元,與上年持平。主要是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。分別如下:
1、公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元,與上年持平。主要原因是無公務(wù)接待任務(wù)安排。
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬元,與上年持平。其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元,與上年持平,主要原因是單位無公務(wù)用車;公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬元,與上年持平,主要原因是單位無公務(wù)用車。
3、因公出國(境)費(fèi)0.00萬元,與上年持平。主要是無因公出國(境)計劃。
六、政府采購預(yù)算安排情況
根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)(2021年)》要求,2025年本單位編制政府采購預(yù)算0.40萬元,比上年度減少0.10萬元,下降20.00%。減少主要原因:本年度依據(jù)單位情況據(jù)實(shí)編列政府采購計劃,主要用于購置辦公耗材等。
其中:貨物類政府采購預(yù)算0.40萬元,主要是采購辦公耗材等;工程類政府采購預(yù)算0.00萬元;服務(wù)類政府采購預(yù)算0.00萬元。
七、國有資產(chǎn)占用情況
2025年綜合執(zhí)法中心占有房屋面積0平方米,大型專用設(shè)備數(shù)量為0,現(xiàn)有公務(wù)用車0輛,與上年持平。包括:
設(shè)備:合計11臺(件),價值4.39萬元;
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效情況
依據(jù)預(yù)算績效管理工作要求,本單位對預(yù)算項目全面實(shí)施績效管理:
1、“基層執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)”項目
項目主要內(nèi)容:保障單位的日常運(yùn)轉(zhuǎn)和業(yè)務(wù)工作穩(wěn)定開展。2025年預(yù)算安排18.00萬元,資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款。
項目績效目標(biāo):通過本項目的實(shí)施,保障日常辦公正常運(yùn)轉(zhuǎn),確保執(zhí)法工作有序開展,推動基層執(zhí)法工作精細(xì)化、專業(yè)化管理。
(1)成本指標(biāo):基層執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)≤18.00萬元;
(2)產(chǎn)出指標(biāo):打非治違查處次數(shù)≥36次;專項整治行動次數(shù)≥4次;執(zhí)法政策宣傳次數(shù)≥4次;執(zhí)法業(yè)務(wù)培訓(xùn)次數(shù)≥4次;執(zhí)法監(jiān)控覆蓋率≥90%;打非治違查處率≥90%;政策宣傳覆蓋率≥90%;投訴案件受理率=100%;項目開展時間=1年;
(3)效益指標(biāo):鎮(zhèn)區(qū)營商環(huán)境狀況 效果明顯;執(zhí)法管理機(jī)制狀況 逐步完善;城鄉(xiāng)人居環(huán)境狀況 明顯改善;
(4)滿意度指標(biāo):群眾滿意度≥95%。
九、其他需要說明的情況
(一)?對空表的說明:
1、本單位無“三公”經(jīng)費(fèi)支出,因此表格為空;
2、本單位無政府性基金收支情況,因此表格為空;
3、本單位無國有資本經(jīng)營收支情況,因此表格為空;
(二)對其他情況的說明:
無
十、專業(yè)名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
3、政府采購:是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度,是一種政府行為。
4、財政撥款(補(bǔ)助)收入:指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
5、其他收入:指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。
6、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
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