名稱 | 2025年陽(yáng)新縣興國(guó)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心部門預(yù)算公開 | ||||
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索引號(hào) | 000014349yx_xg/2025-00006 | 發(fā)布日期 | 2025-05-20 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 興國(guó)鎮(zhèn) |
文號(hào) | 文件分類 | 財(cái)政、金融、審計(jì)、稅務(wù) | 所屬機(jī)構(gòu) | 興國(guó)鎮(zhèn) |
陽(yáng)新縣興國(guó)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心2025年部門預(yù)算公開
目 ?錄
一、部門(單位)主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、預(yù)算收支安排及增減變化情況
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況
七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況
九、其他需要說(shuō)明的情況
十、專業(yè)名詞解釋
?
預(yù)算公開情況說(shuō)明
一、部門(單位)主要職責(zé)
陽(yáng)新縣興國(guó)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心主要職責(zé)是:
1、負(fù)責(zé)防返貧監(jiān)測(cè)、移民、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利等方面工作。
2、負(fù)責(zé)推動(dòng)農(nóng)村發(fā)展,牽頭實(shí)施鄉(xiāng)村振興、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工作。
3、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理工作。
4、負(fù)責(zé)農(nóng)村土地承包合同管理、農(nóng)村宅基地管理、農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)等綜合管理服務(wù)工作,組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動(dòng)力向非農(nóng)產(chǎn)業(yè)和城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移。 ?
5、承擔(dān)動(dòng)植物防疫檢疫、動(dòng)物重大疫病、農(nóng)作物重大病蟲害監(jiān)測(cè)與防控等工作。
6、按權(quán)限負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管公共服務(wù)工作和落實(shí)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管有關(guān)事項(xiàng)。
7、負(fù)責(zé)牽頭開展鄉(xiāng)村振興示范帶建設(shè)、鄉(xiāng)村綠化美化規(guī)劃相關(guān)工作。
8、發(fā)展壯大新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì),推動(dòng)現(xiàn)代鄉(xiāng)村服務(wù)業(yè)發(fā)展,構(gòu)建現(xiàn)代鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)體系,指導(dǎo)村(社區(qū))盤活閑置資源資產(chǎn),協(xié)助做好促進(jìn)產(chǎn)業(yè)有序轉(zhuǎn)移、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)體系建設(shè)等工作。
9、完成鎮(zhèn)黨委、政府及上級(jí)執(zhí)法部門交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
陽(yáng)新縣興國(guó)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 為?陽(yáng)新縣興國(guó)鎮(zhèn)人民政府 部門的二級(jí)預(yù)算單位,由0個(gè)機(jī)關(guān)直屬參公管理事業(yè)單位及1個(gè)公益類事業(yè)單位合并編制報(bào)表。無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
截止2024年12月31日,單位實(shí)有人數(shù)在職2人,無(wú)退休人員。
三、預(yù)算收支及增減變化情況
1、預(yù)算收入情況:2025年本年收入預(yù)算為24.70萬(wàn)元,比上年增加24.70萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%。其中,經(jīng)費(fèi)撥款24.70萬(wàn)元,財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元,其他收入0.00萬(wàn)元。
收入增加原因:本單位為新增預(yù)算單位,按照單位實(shí)際情況編制預(yù)算。
2、預(yù)算支出情況:2025年本年支出預(yù)算為24.70萬(wàn)元,比上年增加24.70萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%。其中:基本支出24.70萬(wàn)元,占總支出的100%;項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元,占總支出的0.00%。本年支出構(gòu)成為:農(nóng)林水支出24.70萬(wàn)元,占本年支出100%。
支出增加原因:
(1)基本支出比上年增加24.70萬(wàn)元,主要是本單位為新增預(yù)算單位;
(2)項(xiàng)目支出比上年增加0.00萬(wàn)元,主要是本單位為新增預(yù)算單位,無(wú)項(xiàng)目支出。
3. 2025年無(wú)政府性基金預(yù)算支出,無(wú)舉借政府債務(wù)的情況,與上年一致。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為1.60萬(wàn)元,與上年相比增加1.60萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%。增加原因主要是:本單位為新增預(yù)算單位,依據(jù)實(shí)際情況足額編列預(yù)算。其中,辦公費(fèi)1.60萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額0.00萬(wàn)元,與上年持平。主要是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。分別如下:
1、公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元,與上年持平。主要原因是無(wú)公務(wù)接待任務(wù)安排。
2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元,與上年持平。其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,與上年持平,主要原因是單位無(wú)公務(wù)用車;公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元,與上年持平,主要原因是單位無(wú)公務(wù)用車。
3、因公出國(guó)(境)費(fèi)0.00萬(wàn)元,與上年持平。主要是無(wú)因公出國(guó)(境)計(jì)劃。
六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況
根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)(2021年)》要求,2025年本單位編制政府采購(gòu)預(yù)算0.00萬(wàn)元,比上年度增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%。主要原因:本單位為新增預(yù)算單位,本年度無(wú)政府采購(gòu)計(jì)劃。
其中:貨物類政府采購(gòu)預(yù)算0.00萬(wàn)元;工程類政府采購(gòu)預(yù)算0.00萬(wàn)元;服務(wù)類政府采購(gòu)預(yù)算0.00萬(wàn)元。
七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2025年農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心占有房屋面積0平方米,大型專用設(shè)備數(shù)量為0,現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。本單位為新增預(yù)算單位,暫無(wú)資產(chǎn)占用情況。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況
本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。
九、其他需要說(shuō)明的情況
(一)?對(duì)空表的說(shuō)明:
1、本單位無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出,因此表格為空;
2、本單位無(wú)政府性基金收支情況,因此表格為空;
3、本單位無(wú)項(xiàng)目支出情況,因此表格為空;
4、本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支情況,因此表格為空;
(二)對(duì)其他情況的說(shuō)明:
無(wú)
十、專業(yè)名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
3、政府采購(gòu):是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程,而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱,是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度,是一種政府行為。
4、財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:指從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
5、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。
6、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
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