名稱 | 陽新縣發(fā)展和改革局2024年預算公開情況說明 | ||||
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索引號 | 000014349yx_fgj/2024-00003 | 發(fā)布日期 | 2024-01-24 | 發(fā)布機構 | 縣發(fā)展和改革局 |
文號 | 文件分類 | 財政、金融、審計、稅務 | 所屬機構 | 縣發(fā)展和改革局 |
目錄
一、部門(單位)主要職責
二、機構設置情況
三、預算收支及增減變化情況
四、機關運行經(jīng)費安排情況
五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況
六、政府采購預算安排情況
七、國有資產(chǎn)占用情況
八、重點項目預算績效情況
九、其他需要說明的情況
十、專業(yè)名詞解釋
一、部門(單位)主要職責
陽新縣發(fā)展和改革局主要職責是:
1.?擬訂并組織實施全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃,銜接平衡各主要行業(yè)的行業(yè)規(guī)劃;提出國民經(jīng)濟發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟結構的目標和政策;提出協(xié)調運用各種經(jīng)濟手段和政策的建議;受縣政府委托向縣人大作國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃的報告。
2.?研究分析國內外經(jīng)濟社會發(fā)展形勢和全縣發(fā)展情況,加強經(jīng)濟的監(jiān)測、預測和預警;提出實施經(jīng)濟政策的措施建議;參與組織重要經(jīng)濟政策措施的制定和貫徹實施。
3. ?負責匯總和分析全縣財政、金融、物價等方面的情況,擬訂并組織實施產(chǎn)業(yè)政策;綜合分析財政、金融、產(chǎn)業(yè)、價格政策的執(zhí)行效果,監(jiān)督檢查產(chǎn)業(yè)政策的執(zhí)行;負責全縣全口徑外債的總量控制、結構優(yōu)化和監(jiān)測工作。
4.?研究論證全縣經(jīng)濟體制改革和對外開放的重大方案;辦理有關專項改革開放方案實施中的銜接工作;組織對開發(fā)區(qū)和工業(yè)園區(qū)建設發(fā)展中涉及全局性的政策性問題進行調查研究。
5.提出全國全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模,規(guī)劃重大項目和生產(chǎn)力布局,銜接平衡各種資金來源;安排財政性建設資金、項目及國家預算內專項資金和地方預算內專項資金;編制全縣固定資產(chǎn)投資計劃、重點建設項目計劃、技術創(chuàng)新項目計劃,并負責組織實施;指導和監(jiān)督國外貸款建設資金的使用,向國家政策性銀行及商業(yè)銀行推薦申貸項目;引導民間資金用于固定資產(chǎn)投入;負責各類借用國外貸款項目的計劃管理;安排重大外資項目、境外資源開發(fā)類和大額用匯投資項目。組織和管理重大項目稽察特派員工作。
6.?推進產(chǎn)業(yè)結構戰(zhàn)略性調整和升級;提出國民經(jīng)濟重要產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃;研究并協(xié)調農業(yè)和農村經(jīng)濟社會發(fā)展的有關重大問題,銜接農村專項規(guī)劃和政策;擬訂天然氣、煤炭、電力等能源發(fā)展規(guī)劃;實施技術進步和產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化的前瞻性指導;推動重點領域的信息化建設;參與組織重大技術裝備研制,指導引進的重大技術和重大成套裝備的消化創(chuàng)新工作;編制并組織實施扶貧開發(fā)、服務業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
7.研究分析區(qū)域經(jīng)濟和城鎮(zhèn)化發(fā)展情況,提出區(qū)域經(jīng)濟協(xié)調發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,提出城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策措施。
8、研究分析國內外市場及縣內市場的供求狀況,做好重要商品的總量平衡和調節(jié),提出全縣對外貿易發(fā)展戰(zhàn)略;編制重要農產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進出口總量計劃,監(jiān)督計劃執(zhí)行情況;做好重要物資和商品的儲備計劃管理;提出全縣現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃。
9、做好人口與計劃生育、科學技術、教育、文化、衛(wèi)生等社會事業(yè)以及國防建設與國民經(jīng)濟發(fā)展的銜接平衡;提出經(jīng)濟與社會協(xié)調發(fā)展、相互促進的政策,協(xié)調社會事業(yè)發(fā)展的重大問題。
10、推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,研究擬訂全縣資源節(jié)約綜合利用規(guī)劃,參與編制生態(tài)建設規(guī)劃,提出資源節(jié)約綜合利用的政策,協(xié)調生態(tài)建設和資源節(jié)約綜合利用的重大問題;組織協(xié)調環(huán)保產(chǎn)業(yè)工作。
11、研究提出促進就業(yè)、調整收入分配、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調發(fā)展的政策,協(xié)調就業(yè)、收入分配和社會保障的重大問題。
12、參與擬訂和實施全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的有關規(guī)范文件。
13、承擔縣交通戰(zhàn)備辦公室、縣國民經(jīng)濟動員辦公室日常工作。
14、承辦上級交辦的其他事項。
二、機構設置情況
陽新縣發(fā)展和改革局(本級)為陽新縣發(fā)展和改革局部門的二級(一級)預算單位,由0?個參公管理事業(yè)單位及0個公益類事業(yè)單位合并編制報表。內設辦公室、經(jīng)濟體制改革和國民經(jīng)濟綜合股、政策法規(guī)和行政審批服務股、固定資產(chǎn)投資和發(fā)展張略規(guī)劃股、農村和地區(qū)經(jīng)濟股、工業(yè)經(jīng)濟股、服務業(yè)和社會發(fā)展股、能源和交通股、資源節(jié)約和環(huán)境保護股、價格和收費管理股、糧食發(fā)展和管理股、機關黨委(政工股)、離退休干部股等13?個機構。????
公益一類事業(yè)單位6個。分別為:縣糧食服務中心、縣社會信用建設服務中心、縣節(jié)能監(jiān)察服務中心、縣價格認證中心、縣價格監(jiān)測中心和縣項目服務中心;
三、預算收支及增減變化情況
1.預算收入情況:2024年本年收入預算為1341.6萬元,比上年增加42 ?萬元,增加3 ?%。?其中,經(jīng)費撥款1341.6萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,其他收入0萬元。
收入增加原因:經(jīng)費撥款增加。
2.預算支出情況:2024年本年支出預算1341.6萬元,比上年增加42萬元,增加3%。其中:基本支出1341.6?萬元,占總支出的100%;項目支出0萬元,占總支出的0?%。本年支出構成為:一般公共服務支出1341.6??萬元,占本年支出100%;?項目支出?0?萬元,占本年支出0?%。
支出增加原因:(1)2024年基本支出比上年增加42萬元,主要是擬新招錄工作人員、試用期工作人員轉正及人員正常晉升增資和相應社保繳費的支出增加;
(2)?2024年項目支出比上年增加(減少)0萬元,主要增減原因為:無。
3. 2024年無政府性基金預算支出,無舉借政府債務的情況,與上年一致。
四、機關運行經(jīng)費安排情況
2024年機關運行經(jīng)費預算總額為103.3?萬元,與上年相比減少9.66?萬元,減少8.5?%。減少原因主要是:一是嚴格控制運行經(jīng)費,壓縮三公經(jīng)費開支;二是依據(jù)機關運行實際足額編列水電費、維修(護)費、委托業(yè)務費等。其中,辦公費3.72?萬元,印刷費?9.8萬元,水費0萬元,電費2.23萬元,郵電費5萬元,物業(yè)管理費?0萬元,差旅費?8萬元,因公出國(境)費?0?萬元,維修(護)費?2萬元,會議費3萬元,培訓費?4?萬元,公務接待費14.25萬元,勞務費0萬元,委托業(yè)務費0?萬元, 工會經(jīng)費11.49萬元, 福利費6.49萬元,公務用車運行維護費0萬元,其他交通費21.39萬元,其他商品和服務支出1.92萬元。
五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況
2024年“三公”經(jīng)費一般公共預算總額14.25萬元,比上年預算減少(增加)0萬元,減少(增加)0?%。主要是延續(xù)去年標準,嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定?,分別如下:
1.公務接待費?14.25萬元,?比上年減少0萬元,減少?0?%。 主要原因是?延續(xù)去年標準,嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定?。
2.公務用車購置及運行費?0?萬元,比上年減少(增加)?0?萬元,減少(增加)0?%。其中:
公務用車購置費0元,與上年持平,主要原因是無公務用車購置計劃;
公務用車運行費0??萬元,比上年減少?0萬元,減少0?%, 主要原因是進一步加強公務車加油、維修、使用管理。
3.?因公出國(境)費0萬元,與上年持平。主要是無因公出國(境)計劃。
六、政府采購預算安排情況
根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標準(2021年)》要求,2024 年編制政府采購預算13.52萬元,比上年度增加(減少)3.68萬元,減少了21.39%。減少主要原因:一是固定資產(chǎn)逐漸配備齊全。
其中:貨物類政府采購預算3.72?萬元,主要是集中采購?電腦支出;工程類政府采購預算0萬元,主要是支出;服務類政府采購預算9.8萬元,主要是印刷服務支出。
七、國有資產(chǎn)占用情況
2024年占有房屋面積1565平方米,大型專用設備數(shù)量為0,現(xiàn)有公務用車0輛。
土地、房屋及構筑物:擁有面積1565平方米,價值122.64萬元
通用設備:擁有設備157臺/套,價值152.65萬元?????????????????
家具、用具、裝具及動植物擁有家具用具488臺/套,價值33.21萬元
八、重點項目預算績效情況
本單位無重點項目預算績效情況。
九、其他需要說明的情況
(一)?對空表的說明:
1.本單位無“三公”經(jīng)費支出情況,因此表格為空;
2.本單位無政府性基金收支情況,因此表格為空;
3.?本單位無項目支出情況,因此表格為空。
(二)對其他情況的說明:
無
十、專業(yè)名詞解釋
1.機關運行經(jīng)費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、 日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;?公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
3.政府采購:是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度,是一種政府行為。
4.財政撥款(補助)收入:指從同級財政部門取得的財政預算資金。
5.其他收入:指除上述“財政撥款收入”以外任務相應安排的資金
6.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
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