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名稱 縣經(jīng)濟和信息化局2020年部門預(yù)算公開
索引號 000014349yx_czj/2020-00156 發(fā)布日期 2020-06-08 發(fā)布機構(gòu) 縣財政局
文號 文件分類 財政、金融、審計、稅務(wù) 所屬機構(gòu) 縣財政局

縣經(jīng)濟和信息化局2020年部門預(yù)算公開


目  錄

第一部分:部門基本情況

一、部門主要職責

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門人員構(gòu)成

第二部分: 部門2020年部門預(yù)算表

一、收入支出預(yù)算總表(表1)

二、收入預(yù)算表(表2)

三、支出預(yù)算表(表3)

四、財政撥款收入支出預(yù)算總表(表4)

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表(表5)

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表(表6)

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表(表7)

八、政府性基金預(yù)算支出情況表(8)

第三部分:部門2020年預(yù)算情況說明

一、部門收入支出預(yù)算情況說明

二、收入預(yù)算情況說明

三、支出預(yù)算情況說明

四、財政撥款收入支出預(yù)算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

八、政府采購預(yù)算情況說明

第四部分:名詞解釋

部門2020年部門預(yù)算

一、部門概況

(一)主要職責

1.貫徹和落實國家和省、市關(guān)于新型工業(yè)化和信息化的方針、政策和法規(guī),擬訂相關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章。

2.擬訂并組織實施工業(yè)行業(yè)規(guī)劃、計劃和產(chǎn)業(yè)政策,提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局結(jié)構(gòu)的政策建議,擬訂行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標準并組織實施,指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作,引導(dǎo)企業(yè)實施精品名牌戰(zhàn)略。

3.監(jiān)測分析行業(yè)工業(yè)經(jīng)濟運行態(tài)勢,進行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo),協(xié)調(diào)解決行業(yè)運行發(fā)展中的有關(guān)問題并提出政策建議。

(二)部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算構(gòu)成單位來看,經(jīng)濟和信息化局部門預(yù)算由單位本級預(yù)算和納入預(yù)算匯編范圍的 0 個下屬單位預(yù)算組成。其中行政單位(事業(yè)單位) 1  個。

(三)部門人員構(gòu)成

部門人員構(gòu)成:本單位人員合計 211人,其中在職 69 人,離退休 142 人;在職人員編制情況:全額財撥編制 42人、包干(差額)編制 1 人、自籌編制 26人。

二、部門2020年部門預(yù)算表

陽新縣經(jīng)濟和信息化局2020年部門預(yù)算表  

表一  陽新縣經(jīng)濟和信息化局2020年收支預(yù)算總表



單位:萬元

收      入

支         出

項目

預(yù)算數(shù)

項目(按功能分類) 

預(yù)算數(shù)

財政撥款收入

730

一般公共服務(wù)


其中:

1、財政經(jīng)費撥款

730

公共安全


2、納入預(yù)算管理的非稅收入撥款


教育


3、政府性基金預(yù)算財政撥款


科學(xué)技術(shù)


事業(yè)收入


文化體育與傳媒


事業(yè)單位經(jīng)營收入 


社會保障和就業(yè)


上級補助收入


醫(yī)療衛(wèi)生


附屬單位上繳收入


節(jié)能環(huán)保


其他收入


城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)




農(nóng)林水事務(wù)




交通運輸




資源勘探電力信息等事務(wù)

730



商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)




國土資源氣象等事務(wù)




糧油物資管理事務(wù)




其他支出






本年收入合計 

730

本年支出合計 

730

上年結(jié)余(轉(zhuǎn))

0

結(jié)轉(zhuǎn)下年 

0

動用事業(yè)基金




收入總計

730

支出總計

730

表二  陽新縣經(jīng)濟和信息化局  2020年收入預(yù)算總表


單位:萬元

收      入 

項      目

預(yù)算數(shù)

財政撥款收入

730

其中:1、財政經(jīng)費撥款

730

2、納入預(yù)算管理的非稅收入撥款    


3、政府性基金預(yù)算財政撥款


事業(yè)收入


事業(yè)單位經(jīng)營收入 


上級補助收入


附屬單位上繳收入


其他收入


本年收入合計 


上年結(jié)余(轉(zhuǎn))


動用事業(yè)基金


收入總計

730




表三   陽新縣經(jīng)濟和信息化局2020年支出預(yù)算總表








單位:萬元

功能分類科目

合  計

其中


科目編碼

科目名稱


基本   支出

項目   支出

事業(yè)
  單位
  經(jīng)營
  支出

對附屬單 位補助  支出

上繳上級     支出



合計

730

730






215

資源勘探工業(yè)信息等支出

730

730






21505

工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管

730

730






2150501

行政運行

730

730


































表四  陽新縣經(jīng)濟和信息化局 2020年財政撥款收支預(yù)算總表




單位:萬元

收      入

支        出

項目

預(yù)算數(shù)

項目(按功能分類)

預(yù)算數(shù)

財政撥款收入

730

一般公共服務(wù)


其中:1、財政經(jīng)費撥款

730

公共安全


2、納入預(yù)算管理的非稅收入撥款    


教育


3、政府性基金預(yù)算財政撥款






科學(xué)技術(shù)




文化體育與傳媒




社會保障和就業(yè)




醫(yī)療衛(wèi)生




節(jié)能環(huán)保




城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)




農(nóng)林水事務(wù)




交通運輸




資源勘探電力信息等事務(wù)

730



商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)




國土資源氣象等事務(wù)




糧油物資管理事務(wù)




其他支出






本年收入合計 


本年支出合計 


上年結(jié)余(轉(zhuǎn))


結(jié)轉(zhuǎn)下年 






收入總計

730

支出總計

730






表五   陽新縣經(jīng)濟和信息化局2020年一般公共預(yù)算支出表





單位:萬元

功能分類       科目


合  計

其中

科目編碼

科目名稱

基本支出

項目支出


合計

730

730


215

資源勘探工業(yè)信息等支出

730

730


21505

工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管

730

730


2150501

行政運行

730

730







表六  陽新縣經(jīng)濟和信息化局2020年一般公共預(yù)算基本支出表





單位:萬元

經(jīng)濟分類科目

預(yù)算數(shù)

其中

科目編碼

科目名稱

人員經(jīng)費

日常公用經(jīng)費


合計

730

710.8

19.2

301

工資福利支出

680.5

680.5


30101

基本工資

259.3

259.3


30102

津貼補貼

183.3

183.3


30103

獎金




30107

績效工資




30108

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

76.5

76.5


30109

職業(yè)年金繳費




30110

職工基本醫(yī)療保險繳費

35.6

35.6


30111

公務(wù)員醫(yī)療補助繳費

57.5

57.5


30112

其他社會保障繳費

10.7

10.7


30113

住房公積金

53.4

53.4


30199

其他工資福利支出

4.2

4.2


302

商品和服務(wù)支出

19.2


19.2

30201

辦公費

11.6


11.6

30202

印刷費




30203

咨詢費




30204

手續(xù)費




30205

水費




30206

電費

5


5

30207

郵電費

2


2

30208

取暖費




30209

物業(yè)管理費




30211

差旅費

0.6


0.6

303

對個人和家庭的補助

30.3

30.3


30301

離休費

21.7

21.7


30302

退休費

2.1

2.1


30304

撫恤金

5

5


30306

救濟費




30308

助學(xué)金




30399

其他對個人和家庭的補助  

1.5

1.5













表七  陽新縣經(jīng)濟和信息化局2020年財政撥款“三公”經(jīng)費支出表


單位:萬元

項目

預(yù)算數(shù)

合計


因公出國(境)費

0

公務(wù)接待費

0

公務(wù)用車購置及運行費

0

其中:公務(wù)用車運行維護費

0

公務(wù)用車購置費

0

表八  陽新縣經(jīng)濟和信息化局 2020年政府性基金預(yù)算支出表





單位:萬元

功能分類科目

合  計

其中

科目編碼

科目名稱

基本支出

項目支出



0

0

0






三、2020年部門預(yù)算情況說明

(一)部門收入支出預(yù)算情況說明

經(jīng)濟和信息化局單位2020年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總收入是730萬元,經(jīng)濟和信息化局單位2020年度本級預(yù)算總收入 730 萬元。其中:財政撥款收入730萬元、事業(yè)收入 0萬元、經(jīng)營收入 0萬元、其他收入 0 萬元,用事業(yè)基金彌補收支差額 0 萬元,上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0萬元。比2019年增加 489.6萬元。主要原因是機構(gòu)改革,兩單位合并成一個單位。

經(jīng)濟和信息化局單位2020年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總支出是 730萬元,本級預(yù)算總支出 730萬元。其中:基本支出 730萬元、項目支出 0 萬元、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0 萬元。比2019年增加 489.6萬元。主要原因是機構(gòu)改革,兩單位合并成一個單位。

(二)收入預(yù)算情況說明

經(jīng)濟和信息化局2020年所屬單位預(yù)算匯總總收入是730萬元,本年本級收入合計 730  萬元,其中:財政撥款收入 730 萬元,占 100  %。

(三)支出預(yù)算情況說明

經(jīng)濟和信息化局2020年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總支出是 730萬元,本年本級支出合計 730 萬元,其中:基本支出 730 萬元,占 100  %;項目支出0 萬元,占 0 %;其他支出 0 萬元,占 0 %。

(四)財政撥款收入支出預(yù)算總表說明

經(jīng)濟和信息化局2020年所屬單位預(yù)算匯總財政撥款總收入 730 萬元,經(jīng)濟和信息化局本級財政撥款收入  730 萬元,比2019年相比增加 489.6萬元,財政撥款支出總預(yù)算 730 萬元,比2019年相比增加 489.6 萬元。主要原因是機構(gòu)改革,兩單位合并成一個單位。

(五)公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算情況說明

經(jīng)濟和信息化局2020年所屬單位預(yù)算匯總財政撥款總支出 730 萬元,2020年部門本級公共預(yù)算財政撥款支出730  萬元。公共預(yù)算財政撥款支出按支出功能分類情況如下:

一、一般公共服務(wù)支出類     萬元,占本年支出      %

二、公共安全支出類     萬元,占本年支出     %

三、教育支出類     萬元,占本年支出     %

四、科學(xué)技術(shù)類     萬元,占本年支出     %

五、文化體育與傳媒支出類     萬元,占本年支出     %

六、社會保障和就業(yè)支出類     萬元,占本年支出     %

七、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出類     萬元,占本年支出     %

八、節(jié)能環(huán)保支出類     萬元,占本年支出      %

九、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出類     萬元,占本年支出     %

十、農(nóng)林水事務(wù)支出類     萬元,占本年支出     %

十一、交通運輸支出類     萬元,占本年支出     %

十二、資源勘探信息支出類 730萬元,占本年支出 100%

(六)公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算情況說明

公共預(yù)算財政撥款基本支出730 萬元,其中人員經(jīng)費 710.8 萬元, 包括 基本工資259.3萬元、津貼補貼 183.3 萬元、績效工資     萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 76.5 萬元、職業(yè)年金繳費     萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費 35.6 萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 57.5 萬元、其他社會保障繳費 10.7 萬元、住房公積金53.4萬元、其他工資福利支出 4.2萬元、 離休費 21.7 萬元、退休費2.1 萬元、撫恤金 5 萬元、生活補助(遺屬補助) 0萬元、救濟費 0 萬元、 助學(xué)金 0 萬元,其他對個人和家庭的補助 1.5萬元;  公用經(jīng)費 19.2 萬元:包括辦公費 11.6 萬元、印刷費 0 萬元、咨詢費0 萬元、手續(xù)費 0 萬元、水費 2萬元、電費 3萬元、郵電費 2 萬元、物業(yè)管理費 0 萬元、差旅費 0.6萬元、因公出國(境)費 0 萬元、維修費 0 萬元、租賃費 0 萬元、會議費 0 萬元、培訓(xùn)費 0 萬元、公務(wù)接待費0 萬元、被裝購置費 0 萬元、委托業(yè)務(wù)費 0 萬元、工會經(jīng)費 0萬元、福利費 0 萬元、公務(wù)用車運行維護費 0 萬元、其他交通費用 0 萬元、其他商品和服務(wù)支出 0 萬元、其他資本性支出 0 萬元。

(七)“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算情況說明

2020年“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出 0萬元,其中:因公出國(境)費用 0萬元、公務(wù)接待費 0萬元、公務(wù)用車購置費 0萬元、公務(wù)用車運行維護費  萬元,比2019年“三公”經(jīng)費減少(增長) 0 %。公務(wù)用車購置數(shù) 0 輛,公務(wù)用車保有數(shù)0 輛,國內(nèi)公務(wù)接待批次 0 次,國內(nèi)公務(wù)接待人數(shù) 0 人。情況說明:經(jīng)信局自收費項目取消后,部門預(yù)算一直未列“三公”經(jīng)費相關(guān)支出。

(八)政府采購預(yù)算預(yù)算情況說明

2020年政府采購預(yù)算計劃為 0 萬元,其中:貨物類 0 萬元、服務(wù)類 0  萬元、工程類0萬元、    類0 萬元。

(九)國有資產(chǎn)占用情況

2019年我單位部門預(yù)算中固定資產(chǎn)總額為63.5萬元(其中:構(gòu)筑物68500元、通用設(shè)備277513.81元、家具285070元、無形資產(chǎn)4000元)。房屋建筑面積為 0  平方米,其中:辦公用房  0平方米,專用房屋 0 平方米;土地面積為 0 平方米;機動車實有數(shù)為0 輛,價值  0  萬元,其中:小轎車  0  輛,大中型車輛 0 輛,其他車輛 0 輛;大型專用設(shè)備  0 萬元。

(十)重點項目預(yù)算績效目標情況說明

我單位2019年部門預(yù)算無重點項目預(yù)算,無績效目標說明。

十一)關(guān)運行公用經(jīng)費安排情況說明情況說明

   關(guān)運行公用經(jīng)費19.2包括辦公費 11.6、印刷費     咨詢費 0 、手續(xù)費 0 、水費2 、電費3 、郵電費 2 、物業(yè)管理費 0 、差旅費0.6 、因公出國(境)費 0 、維修費 0 、租賃費 0 、會議費 0 、培訓(xùn)費 0 、公務(wù)接待費 0 、被裝購置費 0 、委托業(yè)務(wù)費 0 、工會經(jīng)費 0 、福利費 0 、公務(wù)用車運行維護費 0元、其他交通費用 0 、其他商品和服務(wù)支出 0 、其他資本性支出0

第四部分名詞解釋

一、財政補助收入:指縣級財政當年撥付的資金。

二、其他收入:指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、一般公共服務(wù)(類)行政運行(項):指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

五、一般公共服務(wù)(類)一般行政管理事務(wù)(項):指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于開展立法調(diào)研、財政信息宣傳、非稅收入征管等未單獨設(shè)置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。

六、一般公共服務(wù)(類)機關(guān)服務(wù)(項):指縣經(jīng)濟和信息化局服務(wù)中心為機關(guān)提供辦公樓日常維修、維護等后勤保障服務(wù)的支出。

七、一般公共服務(wù)(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項):指經(jīng)濟和信息化局用于其他一般公共服務(wù)方面的支出。

八、教育(類)普通教育(款)高等教育(項):指經(jīng)濟和信息化局廳支持地方高校的重點發(fā)展和特色辦學(xué),組織專家對省屬院校申報的建設(shè)規(guī)劃和項目預(yù)算進行評審等相關(guān)工作的支出。

九、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):指經(jīng)濟和信息化局用于離退休人員的支出、退休人員支出,以及提供管理服務(wù)工作的離退休干部處的支出。

十、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項):指經(jīng)濟和信息化局用于離退休方面的其他支出。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):指經(jīng)濟和信息化局用于機關(guān)干部職工及離退休人員醫(yī)療方面的支出。

十二、住房保障(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指按照相關(guān)住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標準,對無房和住房未達標職工發(fā)放的住房分配貨幣化補貼資金。

十三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十四、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等)。

十五、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。

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