名稱 | 陽新縣交通物流發(fā)展和農村公路服務中心2023年部門預算公開 | ||||
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索引號 | 000014349/2023-05718 | 發(fā)布日期 | 2023-01-18 | 發(fā)布機構 | 縣交通運輸局 |
文號 | 文件分類 | 財政、金融、審計、稅務 | 所屬機構 | 縣交通運輸局 |
?陽新縣交通物流發(fā)展和農村公路服務中心
2023年本級預算公開情況說明
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一、單位主要職責
二、機構設置情況
三、預算收支安排及增減變化情況
四、機關運行經費安排情況
五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況
六、政府采購預算安排情況
七、國有資產占用情況
八、重點項目預算績效情況
九、其他需要說明的情況
十、專業(yè)名詞解釋
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一、單位主要職責
1.負責全縣交通物流行業(yè)管理工作,維護正常的市場秩序。
2.負責國家、省、市有關交通物流產業(yè)技術標準和服務質量標準的貫徹實施,組織推廣先進物流技術應用,組織建設交通物流信息平臺,推進現代物流產業(yè)信息化、標準化體系建設。
3.參與研究制定全縣物流行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和制度,負責編制全縣交通物流行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃;根據有關法律法規(guī)和主管部門的授權,承擔交通物流企業(yè)的市場準入資質核定和物流企業(yè)、物流市場的監(jiān)督管理和行政執(zhí)法工作。
4.依據我縣物流產業(yè)發(fā)展規(guī)劃,參與組織擬訂重點物流項目,落實相關扶持政策,推進重點物流項目、物流園區(qū)(中心)、重點物流基礎設施的建設,扶持和促進物流企業(yè)發(fā)展,加快傳統(tǒng)運輸業(yè)向現代物流業(yè)的轉型;承擔全縣交通物流從業(yè)人員的培訓、職業(yè)資格認定、物流企業(yè)的分類和評定等工作。
5.負責全縣農村公路的建設和養(yǎng)護等工作,努力建設四好農村路和美麗鄉(xiāng)村道路。
6.承辦上級交辦的其他有關工作任務。
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二、機構設置情況
陽新縣交通物流發(fā)展和農村公路服務中心本級為陽新縣交通局的二級預算單位,部門預算由單位本級預算組成,為公益一類事業(yè)單位。
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三、預算收支安排及增減變化情況
1.預算收入情況:2023年本年收入預計為284.2萬元,比2022年增加66.4萬元,增長比例為30.4%。其中:財政撥款收入284.2萬元,收入增加主要原因是績效列入統(tǒng)籌預算。
2.預算支出情況:2023年本年總支出預計為284.2萬元,本級預算總支出284.2萬元,預算總支出比2022年增加66.4萬元,增長比例為30.4%。其中:基本支出284.2萬元,占總支出的100%。支出增加主要原因是績效列入統(tǒng)籌預算。
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四、機關運行經費安排情況
?陽新縣交通運輸發(fā)展和農村公路服務中心2023年機關運行公用經費17.47萬元:包括辦公費4.87萬元、印刷費0.51萬元、水費0.24萬元、電費0.7萬元、郵電費0.38萬元、差旅費1萬元、公務接待費1.50 ?萬元、其他交通費用(車改補貼)1.32萬元、其他商品和服務支出4.8萬元。
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五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況
2023年“三公”經費公共預算財政預算總額1.5萬元,與上年持平,分別如下:
1.?公務接待費1.5萬元。
2.?公務用車購置及運行費0萬元。(單位無公務用車)
3.?因共出國(境)費0萬元。
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六、政府采購預算安排情況
按照現行政府采購管理規(guī)定,2023年部門預算中納入政府采購預算支出合計 0.51萬元。包括:貨物類0.51萬元。在實際執(zhí)行中根據計劃據實調整。
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七、國有資產占用情況
2023年我單位部門預算中固定資產總額為19.03萬元。房屋建筑面積為0平方米;通用設備12.02萬元,其中:電腦11臺,打印機復印機 ??7臺,空調3臺;專用設備1.86萬元;家具用具5.15萬元。
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八、重點項目預算績效情況
我單位2023年部門預算無重點項目預算,無績效目標說明。
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九、其他需要說明的情況
我單位2023年無政府性基金收支,因此政府性基金收支為空;無其它需要說明的情況。
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十、專業(yè)名詞解釋
1.機關運行經費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的
因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
3.政府采購:是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度,是一種政府行為。
4.財政撥款(補助)收入:指從同級財政部門取得的財政
預算資金。
5.其他收入:指除上述“財政撥款收入”以外任務相應
安排的資金
6.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任
務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和
事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
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