名稱 | 2024年陽新縣教育局(匯總)預算公開情況說明 | ||||
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索引號 | 000014349yx_jyj/2024-00018 | 發(fā)布日期 | 2024-02-06 | 發(fā)布機構(gòu) | 縣教育局 |
文號 | 文件分類 | 財政、金融、審計、稅務 | 所屬機構(gòu) | 縣教育局 |
?目錄
一、部門(單位)主要職責
二、機構(gòu)設置情況
三、預算收支安排及增減變化情況
四、機關運行經(jīng)費安排情況
五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況
六、政府采購預算安排情況
七、國有資產(chǎn)占用情況
八、重點項目預算績效情況
九、其他需要說明的情況
十、專業(yè)名詞解釋
一、部門(單位)主要職責
陽新縣教育局主要職責是:
1.貫徹執(zhí)行黨和國家關于教育改革和發(fā)展的各項方針、政策、法律法規(guī);擬訂有關教育的地方規(guī)范性文件。
2.負責全縣各級各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理,指導協(xié)調(diào)全縣各級各類學校的教育教學改革。
3.負責本部門教育經(jīng)費的統(tǒng)籌管理;參與擬訂籌措教育經(jīng)費、教育撥款、教育基建投資的辦法與方案;會同縣財政局編制全縣教育系統(tǒng)經(jīng)費預決算;監(jiān)督全縣教育經(jīng)費的籌措和使用;按有關規(guī)定管理對我縣的教育援助、教育貸款;組織指導資助貧困家庭學生工作。
4.負責推進義務教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展和促進教育公平,負責義務教育的宏觀指導與協(xié)調(diào);指導普通高中教育、幼兒教育、特殊教育工作,全面實施素質(zhì)教育;督促檢查全縣中等和初等教育各類學校的辦學標準、教學基本要求、教學基本文件的落實情況;組織審定中等和初等學校的地方課程教材。負責組織選定中等和初等學校教材。
5.指導全縣的教育督導工作,負責組織和指導對中等及中等以下教育、義務教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展工作督導檢查和評估驗收工作;組織指導對基礎教育發(fā)展水平質(zhì)量的監(jiān)測工作;承擔教育督導的日常管理工作。
6.指導以就業(yè)為導向的職業(yè)教育的發(fā)展與改革工作;組織指導該類教育教學改革及評估工作。
7.指導各級各類學校的思想政治教育工作、德育工作、勞動教育、體育衛(wèi)生與藝術教育、校外教育及國防教育工作。
8.主管全縣教師隊伍建設工作,組織實施全縣教育系統(tǒng)人才隊伍建設工作,組織實施初中及其以下學校教師資格證書制度;統(tǒng)籌規(guī)劃學校教師和管理人員的隊伍建設;承擔中小學教師繼續(xù)教育工作;做好教師專業(yè)技術職務評審工作。
9.會同上級招生部門管理全縣的各類學校招生考試工作。
10.做好全縣各級各類學校的設置、合并、撤銷、變更的申報工作;負責全縣社會力量辦學管理工作。
11.組織指導全縣教育系統(tǒng)對外交流與合作,負責全縣出國留學人員、來華留學人員和外籍文教專家、教師的有關管理工作,負責全縣有關教育方面的出國(出境)人員的審查、申報以及國外和港澳臺地區(qū)的教育交流工作。
12.指導協(xié)調(diào)全縣中小學校后勤、校辦產(chǎn)業(yè)和勤工儉學工作以及電化教育、信息化建設、教學儀器設備和圖書資料裝備工作;負責全縣教育信息統(tǒng)計分析和發(fā)布;負責教育系統(tǒng)政府采購及財務核算工作;指導有關學會、研究會、協(xié)會、基金會的工作。
13.貫徹執(zhí)行國家語言文字工作的方針政策,編制全縣語言文字工作中長期規(guī)劃;組織協(xié)調(diào)對語言文字的規(guī)范和標準的監(jiān)督檢查;組織指導推廣普通話、普通話師資培訓和測試工作。
14.完成上級交辦的其他事項。
15.職能轉(zhuǎn)變。
16.加強基礎教育工作,以農(nóng)村教育為重點,推進義務教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展,促進公共教育資源城鄉(xiāng)一體化,促進教育公平。
17.深入推進基礎教育教學改革,切實減輕中小學生的課業(yè)負擔,加強中小學德育工作,全面實施素質(zhì)教育。
18.大力發(fā)展職業(yè)教育,堅持以就業(yè)為導向,深化職業(yè)教育教學改革,努力推進體制機制創(chuàng)新,進一步增強職業(yè)教育發(fā)展的活力。
19.加強民辦教育的管理監(jiān)督,完善民辦教育管理的政策措施,規(guī)范辦學秩序,促進民辦教育事業(yè)健康發(fā)展。
20.加強全縣中小學黨建工作和機關黨組織的建設工作,加強黨員的教育、管理和發(fā)展及黨員組織關系的管理工作,抓好黨員日常監(jiān)督、執(zhí)紀和問責。
二、機構(gòu)設置情況
陽新縣教育局為(一級)預算單位,由0個參公管理事業(yè)單位及5個公益類事業(yè)單位合并編制報表。內(nèi)設陽新縣教育科學研究院、陽新縣教育考試服務中心、陽新縣教師培訓服務中心、陽新縣電化教育館、陽新縣學校安全和后勤保障中心、陽新縣第一中學、陽新縣實驗高中、陽新縣高級中學、陽新縣富川中學、陽新縣第三中學、陽新縣實驗中學、陽新縣實驗小學、陽新縣第二實驗小學、陽新縣第三實驗小學、陽新縣富川小學、陽新縣十里湖小學、陽新縣閏光小學、陽新縣永興小學、陽新縣奉新小學、陽新縣特殊教育學校、陽新縣實驗幼兒園、陽新縣金太陽幼兒園、陽新縣桃花泉幼兒園、陽新縣興國鎮(zhèn)中心學校、陽新縣浮屠鎮(zhèn)中心學校、陽新縣白沙鎮(zhèn)中心學校、陽新縣三溪鎮(zhèn)中心學校、陽新縣王英鎮(zhèn)中心學校、陽新縣陶港鎮(zhèn)中心學校、陽新縣木港鎮(zhèn)中心學校、陽新縣楓林鎮(zhèn)中心學校、陽新縣富池鎮(zhèn)中心學校、陽新縣排市鎮(zhèn)中心學校、陽新縣龍港鎮(zhèn)中心學校、陽新縣洋港鎮(zhèn)中心學校、陽新縣黃顙口鎮(zhèn)中心學校、陽新縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)中心學校、陽新縣綜合農(nóng)場學校、陽新縣軍墾農(nóng)場中心學校、陽新縣荊頭山農(nóng)場學校、陽新縣半壁山農(nóng)場學校等41個機構(gòu)。
三、預算收支及增減變化情況
1.預算收入情況:2024年本年收入預算為97728.9萬元,比上年增加5337.8萬元,增加5.78%。其中,經(jīng)費撥款91572.9萬元,財政專戶管理資金收入6156萬元,其他收入0萬元。
收入增加原因:人員經(jīng)費增加。
2.預算支出情況:2024年本年支出預算97728.9萬元,比上年增加5337.8萬元,增加5.78%。其中:基本支出97210.14萬元,占總支出的99.47%;項目支出518.76萬元,占總支出的0.53%。本年支出構(gòu)成為:基本支出支出97210.14萬元,占本年支出99.47%;項目支出支出518.76萬元,占本年支出0.53%。
支出增加原因:(1)2024年基本支出比上年增加4819.04萬元,主要是人員經(jīng)費的增加;
(2)2024年項目支出比上年增加518.76萬元,主要增減原因為:上年未編制項目支出。
3.2024年無政府性基金預算支出,無舉借政府債務的情況,與上年一致。
四、機關運行經(jīng)費安排情況
2024年機關運行經(jīng)費預算總額為907.56萬元,與上年相比增加340.8925萬元,增加60.16%。增加(減少)原因主要是:一是項目經(jīng)費增加;二是依據(jù)機關運行實際足額編列水電費、維修(護)費、委托業(yè)務費等。其中,辦公費28.1698萬元,印刷費3.1萬元,水費0.5萬元,電費1萬元,郵電費0萬元,物業(yè)管理費3萬元,差旅費4萬元,因公出國(境)費0萬元,維修(護)費0.5萬元,會議費0.32萬元,培訓費1.35萬元,公務接待費6.46萬元,勞務費99.74萬元,委托業(yè)務費1萬元,工會經(jīng)費14.77萬元,福利費9萬元,公務用車運行維護費0萬元,其他交通費10.82萬元,其他商品和服務支出66.01萬元。
五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況
2024年“三公”經(jīng)費一般公共預算總額7.51萬元,比上年預算減少1.09萬元,減少1.27%。主要是嚴控“三公”經(jīng)費預算,壓減了公務接待費,分別如下:
1.公務接待費7.51萬元,比上年減少1.09萬元,減少1.27%。主要原因是進一步壓減接待經(jīng)費。
2.公務用車購置及運行費0萬元,比上年減少0元,減少0%。其中:
公務用車購置費0元,與上年持平,主要原因是無公務用車購置計劃;
公務用車運行費0萬元,比上年減少0萬元,減少0%,主要原因是無此項支出。
3.因公出國(境)費0萬元,與上年持平。主要是無因公出國(境)計劃。
六、政府采購預算安排情況
根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標準(2021年)》要求,2024年編制政府采購預算35673萬元,比上年度增加181萬元,增加了0.51%。增加的主要原因:增加了校舍維修改造政府采購項目等。
其中:貨物類政府采購預算萬6323元,主要是集中采購支出;工程類政府采購預算12550萬元,主要是校舍維修校園運動場地改造支出;服務類政府采購預算16800萬元,主要是印刷服務和物業(yè)管理服務支出。
七、國有資產(chǎn)占用情況
1、土地、房屋及構(gòu)筑物:1197864.63平方米,其中:辦公房171359.98平方米;土地面積為0平方米;
2、通用設備:20081(個、臺、輛)其中機動車實有數(shù)為5輛,價值72.27萬元;
3、專用設備:0(臺件套),價值0元
4、文物和陳列品:3111(個、件等)
5、圖書、檔案:577772(本、套等)
6、家具、用具、裝具及動植物:家具、用具168559.31(個、套等);特種動植物9355(個、套等)。
八、重點項目預算績效情況
1.教育督導專項經(jīng)費項目為持續(xù)性項目,總計3萬元,主要內(nèi)容是教育督導評估費,為當年一般公共預算財政撥款。2024年教育督導專項經(jīng)費項目績效總目標是定期開展督導評估活動,完成不少于6次評估活動。產(chǎn)出指標中數(shù)量指標:專職兼職督學約30人,督導學校約380所,年督導約360人次,質(zhì)量指標:督導義務教育學校合格率≥95%,評審幼兒園二級及以上占比率≥80%,督導評估幼兒園年檢合格率≥90%,時效指標:當年完成督導評估次數(shù)≥6;效益指標:學前兒童三年入學率≥85%,小學學齡人口入學率100%,小學學齡人口學率100%,滿意度指標:學校師生滿意度≥90%。
2.2024年勞務費主要內(nèi)容是2024年“三考”監(jiān)考教師及考務人員勞務費。
項目績效目標是:確保2024年“三考”安全。產(chǎn)出目標:預測2024年高考參考考生8000人,2024年中考參考考生1500人,地生考試16000人,學考參考人數(shù)15000人。確保考試公平、公正,確保考生作弊比例《=0.2%,確保考生滿意率》》=95%。
3“教研成本項目”主要內(nèi)容是開展教學指導和教研,2024年預算安排59萬元,其中,0萬元資金來源為當年一般公共預算財政撥款,59萬元資金來源為單位資金;2024年度項目績效總目標是:通過本項目的實施,提高全縣教學質(zhì)量;產(chǎn)出指標:全縣教學質(zhì)量提升;開展活動260場,參與人員數(shù)2600人;滿意度指標:社會滿意率≥90%
九、其他需要說明的情況
(一)對空表的說明:
1、本單位無政府性基金收支情況,因此表8政府性基金預算支出表為空表;
(二)對其他情況的說明:
本單位沒有其他情況的說明。
十、專業(yè)名詞解釋
1.機關運行經(jīng)費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
3.政府采購:是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度,是一種政府行為。
4.財政撥款(補助)收入:指從同級財政部門取得的財政預算資金。
5.其他收入:指除上述“財政撥款收入”以外任務相應安排的資金
6.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
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