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名稱 縣科學(xué)技術(shù)局2023年部門預(yù)算公開情況說明
索引號 000014349/2023-30752 發(fā)布日期 2023-01-18 發(fā)布機構(gòu) 陽新縣科技局
文號 文件分類 財政、金融、審計、稅務(wù) 所屬機構(gòu) 縣科技局

縣科學(xué)技術(shù)局2023年部門預(yù)算公開情況說明

一、單位主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

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一、單位主要職責(zé)

1.擬定縣創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展、科技發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實施。

2.統(tǒng)籌推進(jìn)縣科技創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革,會同

有關(guān)部門健全技術(shù)創(chuàng)新激勵機制。優(yōu)化科研體系建設(shè),指導(dǎo)科研機構(gòu)改革發(fā)展,推動企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè),推進(jìn)縣重大科技決策咨詢制度建設(shè)。

3.編制縣級科技計劃并監(jiān)督實施。會同有關(guān)部門提出優(yōu)

化配置科技資源的政策措施建議,推動多元化科技投入體系建設(shè)。

4.牽頭組織縣級各類科技創(chuàng)新平臺建設(shè),推動科研條件

保障建設(shè)和科技資源開放共享。

5.組織擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化的規(guī)劃、政策和措施。

組織開展重點領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析,提出重大任務(wù)并監(jiān)督實施。

6.牽頭縣技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè),擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策措施并監(jiān)督實施。指導(dǎo)科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場和科技中介組織發(fā)展。

7.負(fù)責(zé)科技監(jiān)督評價體系建設(shè)和相關(guān)科技評估管理,指

導(dǎo)科技評價機制改革,統(tǒng)籌科研誠信建設(shè)。

8.會同有關(guān)部門擬訂科技人才隊伍建設(shè)規(guī)劃和政策,建立健全科技人才評價和激勵機制,組織實施科技人才計劃,推動高端科技創(chuàng)新人才隊伍建設(shè)。擬訂科學(xué)普及和科學(xué)傳播規(guī)劃、政策。

9.負(fù)責(zé)各級科學(xué)技術(shù)獎的組織推薦工作。

10.負(fù)責(zé)全縣對外科技交流與合作工作。

11.完成上級交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

縣科學(xué)技術(shù)局為納入財政預(yù)算管理正科級行政單位,局機關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、政策法規(guī)股、高新技術(shù)股(科技成果股)等3個機構(gòu)。

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況:2023年本年收入預(yù)計為364.90萬元,比上年增加119.60萬元,增加48.76%。其中,財政撥款收入364.90萬元。收入增加原因:財政撥款收入增加119.60萬元。

2.預(yù)算支出情況:2023年本年支出364.90萬元,比上年增加119.60萬元萬元,增加48.76%。其中:基本支出353.90萬元,占總支出的96.99%;項目支出11.00萬元,占總支出的3.01%。本年支出構(gòu)成為:科學(xué)技術(shù)支出類364.90萬元,占本年支出100%。支出增加原因:2023年基本支出比上年增加119.60萬元,主要是在職人員正常晉升增資及在職人員、退休人員績效改革相應(yīng)的支出增加到年初預(yù)算。

3.部門本級 2023?年無政府性基金預(yù)算支出,無舉借政府債務(wù)的情況,與上年一致。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2023?年機關(guān)運行公用經(jīng)費預(yù)算總額為32.78萬元,與上年相比增加?1.31萬元,增加4.16%。增加原因主要是:人員工資增加,相應(yīng)的其他交通費、工會經(jīng)費、福利費增加。其中,包括辦公費3萬元,印刷費 2?萬元,水費0.30萬元,電費1萬元,郵電費2萬元,差旅費1萬元,維修(護(hù))費0.30萬元,會議費0.36萬元,培訓(xùn)費1.20萬元,公務(wù)接待費1.43萬元,工會經(jīng)費3.60萬元,福利費2.07萬元,其他交通費8.90萬元,其他商品和服務(wù)支出5.63萬元。 

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2023?三公經(jīng)費一般公共預(yù)算總額1.43萬元,比上年預(yù)算減少0.07萬元,減少5%,主要是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費預(yù)算,壓減了公務(wù)接待費。分別如下:

1.公務(wù)接待費1.43萬元,比上年減少0.07萬元,減少5%,主要原因是局機關(guān)嚴(yán)格控制接待規(guī)模與標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)一步壓減接待經(jīng)費;

2.公務(wù)用車購置及運行費0萬元,比上年增加/減少0萬元,增加/減少0%,其中,一般公共預(yù)算公務(wù)用車購置費為0元,增加/減少0%;公務(wù)用車運行費0萬元,比上年增加/減少0萬元,增加/減少0%,主要原因是公務(wù)用車改革后,我局沒有公務(wù)車輛。

3.因公出國(境)費 0萬元,比上年增加/減少0萬元,增加/減少0%,主要是我局沒有出國任務(wù)安排。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《關(guān)于陽新縣2023年政府采購預(yù)算編制的通知》要求,2023?年我局編制政府采購預(yù)算12.05萬元,比上年度增加1.05萬元。其中:貨物類政府采購預(yù)算10.05萬元,主要是集中采購辦公設(shè)備、復(fù)印紙等支出;服務(wù)類政府采購預(yù)算2萬元,主要是印刷費等支出;工程類政府采購預(yù)算0元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2023年縣科技局本級占有房屋面積465平方米,單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺,單價100萬元的以上專用設(shè)備數(shù)量為0,現(xiàn)有公務(wù)用車0輛,上年持平。

八、重點項目預(yù)算績效情況

科技專項經(jīng)費主要內(nèi)容是用于縣科技局開展科技政策宣傳、舉辦科技活動、下企業(yè)調(diào)研等工作,2023?年預(yù)算安排 11萬元,為當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款。

2023年度項目績效總目標(biāo)是:通過本項目的實施,提升全縣產(chǎn)業(yè)核心競爭力,推動經(jīng)濟和社會協(xié)調(diào)發(fā)展。成本指標(biāo):預(yù)算投入金額11萬元;對社會發(fā)展、公共福利造成的負(fù)面影響無;對自然生態(tài)環(huán)境造成的負(fù)面影響無;產(chǎn)出指標(biāo):開展企業(yè)培訓(xùn)活動≥4次組織校企合作≥4次項目驗收合格率≥90%;按期完成率100%。滿意度指標(biāo):企業(yè)、個人對項目管理滿意度≥90%。

效益指標(biāo):帶動企業(yè)增加研發(fā)投入 400萬元;輸入人才80人

九、其他需要說明的情況

本單位無政府性基金支出,故此表為空。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2.三公經(jīng)費:指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度,是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入:指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

5.其他收入:指除上述財政撥款收入以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

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