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名稱 陽新縣民政局本級2024年預(yù)算公開情況說明
索引號 000014349/2024-05491 發(fā)布日期 2024-01-24 發(fā)布機(jī)構(gòu) 縣民政局
文號 文件分類 財政、金融、審計、稅務(wù) 所屬機(jī)構(gòu) 縣民政局

陽新縣民政局本級2024年預(yù)算公開情況說明

目?錄


一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋


一、部門(單位)主要職責(zé)

陽新縣民政局主要職責(zé)是:

1、貫徹執(zhí)行國家關(guān)于民政工作的政策和法律法規(guī),擬訂全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和地方規(guī)范性文件并組織實施、監(jiān)督檢查。

2、依法對社會團(tuán)體、基金會、社會服務(wù)機(jī)構(gòu)等社會組織進(jìn)行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。

3、擬訂全縣社會救助政策、標(biāo)準(zhǔn),統(tǒng)籌社會救助體系建設(shè),負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助、生活無著落流浪乞討人員救助工作。

4、擬訂全縣城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策,指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè),提出加強(qiáng)和改進(jìn)基層政權(quán)和民主政治的建議,推動基層民主政治建設(shè)。

5、擬訂地方性行政區(qū)劃管理、行政區(qū)域界線管理和地名管理的規(guī)定,負(fù)責(zé)縣域內(nèi)行政區(qū)劃設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名和界線變更以及政府駐地遷移的申報工作,負(fù)責(zé)縣級行政區(qū)域界線的勘定和管理工作,組織、指導(dǎo)縣以下行政區(qū)域界線的勘定和管理工作,負(fù)責(zé)全縣重要自然地理實體命名、更名的審核報批工作,規(guī)范全縣地名標(biāo)志的設(shè)置和管理,負(fù)責(zé)縣內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)地名圖書資料的審定工作。

6、組織實施婚姻管理政策,負(fù)責(zé)婚姻登記管理和服務(wù)工作,推進(jìn)婚俗改革。

7、擬訂全縣殯葬管理政策、服務(wù)規(guī)范并組織實施,推進(jìn)殯葬改革。指導(dǎo)全縣公墓建設(shè)和管理、生態(tài)安葬及殯儀館建設(shè)和管理。

8、統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作,擬訂全縣養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實施,承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

9、落實兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策、標(biāo)準(zhǔn),健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度。

10、擬訂全縣殘疾人權(quán)益保護(hù)政策,統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

11、組織擬訂促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展政策,指導(dǎo)社會捐助工作,承擔(dān)福利彩票(中福在線)發(fā)行管理工作。

12、擬訂全縣社會工作、志愿服務(wù)政策和標(biāo)準(zhǔn),會同有關(guān)部門推進(jìn)社會工作人才隊伍建設(shè)和志愿者隊伍建設(shè)。

13、完成上級交辦的其他事項。

14、職能轉(zhuǎn)變。縣民政局要強(qiáng)化基本民生保障職能,為困難群眾、孤老孤殘孤兒等特殊群體提供基本社會服務(wù),促進(jìn)資源向薄弱地區(qū)、領(lǐng)域、環(huán)節(jié)傾斜。積極培育社會組織、社會工作者等多元參與主體,推動搭建基層社會治理和社區(qū)公共服務(wù)平臺。

15、有關(guān)職責(zé)分工。與縣衛(wèi)生健康局的有關(guān)職責(zé)分工。縣民政局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作,擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實施,承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。縣衛(wèi)生健康局負(fù)責(zé)擬訂應(yīng)對人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施,綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、組織推進(jìn)老齡事業(yè)發(fā)展,承擔(dān)老年疾病

防治、老年人醫(yī)療照護(hù),老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年人健康工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

民政局本級為民政部門的一級預(yù)算單位,由0個參公管理事業(yè)單位及0個公益類事業(yè)單位合并編制報表。內(nèi)設(shè)辦公室、社會組織管理股、基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理股、區(qū)劃地名股、兒童和社會事務(wù)股、養(yǎng)老與慈善福利股、機(jī)關(guān)黨委、離退休干部股等8個機(jī)構(gòu)。

參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位1個

公益一類事業(yè)單位0個。

公益二類事業(yè)單位0個。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況:2024年本年收入預(yù)算為673.1萬元,比上年增加16萬元,增加2.4%。其中,經(jīng)費撥款673.1萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,其他收入0萬元。

收入增加原因:主要是按照新的工資標(biāo)準(zhǔn)對人員經(jīng)費進(jìn)行了足額保障,并且做實了財編人員的職工職業(yè)年金。

2.預(yù)算支出情況:2024年本年支出預(yù)算673.1萬元,比上年增加16萬元,增加2.4%。其中:基本支出648.9萬元,占總支出的96%;項目支出24.2萬元,占總支出的6%。本年支出構(gòu)成為:一般公共預(yù)算財政撥款支出673.1萬元,占本年支出100%;

支出增加原因:(1)2024年基本支出比上年增加16萬元,主要是主要是按照新的工資標(biāo)準(zhǔn)對人員經(jīng)費進(jìn)行了足額保障,并且做實了財編人員的職工職業(yè)年金。

(2)2024年項目支出比上年增加(減少0萬元,主要增減原因為:與上年一致

3.2024年無政府性基金預(yù)算支出,無舉借政府債務(wù)的情況,與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排情況

2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費預(yù)算總額為49.16萬元,與上年相比減少4.05萬元,減少7.6%。減少原因主要是:一是新增了退休人員,減少了在職人員的公用經(jīng)費;二是依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實際足額編列水電費、維修(護(hù))費、委托業(yè)務(wù)費等。其中,辦公費3萬元,印刷費4.4萬元,水費0萬元,電費1萬元,郵電費1萬元,物業(yè)管理費0萬元,差旅費8萬元,因公出國(境)費0萬元,維修(護(hù))費1萬元,會議費1萬元,培訓(xùn)費1萬元,公務(wù)接待費2.6萬元,勞務(wù)費0萬元,委托業(yè)務(wù)費0萬元,工會經(jīng)費4.71萬元,福利費2.79萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費4萬元,其他交通費12.35萬元,其他商品和服務(wù)支出1.31萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算總額6.6萬元,比上年預(yù)算減少(增加)0萬元,減少(增加)0%。主要是與上年持平。分別如下:

1.公務(wù)接待費2.6萬元,比上年減少0萬元,減少0%。主要原因是與上年一致。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費4萬元,比上年減少(增加)0萬元,減少(增加)0%。其中:

公務(wù)用車購置費0元,與上年持平,主要原因是無公務(wù)用車購置計劃;

公務(wù)用車運(yùn)行費4萬元,比上年減少0萬元,減少0%,主要原因是進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)車加油、維修、使用管理。

3.因公出國(境)費0萬元,與上年持平。主要是無因公出國(境)計劃。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)(2021年)》要求,2024年編制政府采購預(yù)算4.4萬元,比上年度減少4萬元,減少了47.6%。減少的主要原因:比2023年減少了政府采購項目

其中:貨物類政府采購預(yù)算0萬元,主要是無此項預(yù)算支出;工程類政府采購預(yù)算0萬元,主要是無此項預(yù)算支出;服務(wù)類政府采購預(yù)算4.4萬元,主要是印刷費支出。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2024年占有房屋面積32863.2平方米,大型專用設(shè)備數(shù)量為0,現(xiàn)有公務(wù)用車1輛。

土地、房屋及構(gòu)筑物:7503.7萬元

通用設(shè)備:882.38萬元

專用設(shè)備:無

無文物和陳列品:無

圖書、檔案:無

家具、用具、裝具及動植物292.6萬元:

八、重點項目預(yù)算績效情況

2024年預(yù)算安排4個項目支出共24.2萬元,資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款:

1、行政區(qū)域界限管理費預(yù)算安排5萬元,通過本項目的實施,完成全縣、鎮(zhèn)、級行政區(qū)域界線1:10000比例尺的勘界工作,結(jié)合實地勘測,形成反映行政區(qū)域界線實際走向的勘界協(xié)議書及相關(guān)圖文表等成果資料。產(chǎn)出指標(biāo),全面完成所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)級行政區(qū)域?qū)嵉乜辈旃ぷ鳎б嬷笜?biāo),維護(hù)邊界地區(qū)社會穩(wěn)定,促進(jìn)社會和諧,社會群眾95%的滿意率。

2、黨員困難補(bǔ)助預(yù)算安排了9萬元,對全縣困難的黨員進(jìn)行慰問,通過慰問,體現(xiàn)政府的關(guān)懷,增強(qiáng)他們的生活信心,維護(hù)家庭和社會的穩(wěn)定,加快建立和諧社會。受益群眾滿意度100%。

3、三老慰問費預(yù)算安排了5萬元,對縣困難黨員,困難職工,困難群眾進(jìn)行現(xiàn)金或物質(zhì)慰問,通過慰問讓困難黨員,困難職工,困難群眾感受到政府的溫暖。受益群眾滿意度100%。

4、老齡委工作經(jīng)費預(yù)算了5.2萬元,對全縣80歲以上老人進(jìn)行政策保障,確保縣老齡相關(guān)工作的順利開展,高齡老人保障做到應(yīng)保盡保,按標(biāo)施保。保障率達(dá)到100%,讓全縣100%的高齡老人享受到救助政策,體現(xiàn)社會主義優(yōu)越性,群眾滿意率達(dá)到100%

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明:

1.本單位無政府性基金收支情況,因此表格為空;

2.本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況,因此表格為空;

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費:指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費:指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度,是一種政府行為。

4.財政撥款(補(bǔ)助)收入:指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

5.其他收入:指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

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