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名稱 陽新縣人力資源和社會保障局2024年預(yù)算公開情況說明
索引號 000014349/2024-08256 發(fā)布日期 2024-02-04 發(fā)布機構(gòu) 陽新縣人力資源和社會保障局
文號 文件分類 財政、金融、審計、稅務(wù) 所屬機構(gòu) 縣人力資源和社會保障局

陽新縣人力資源和社會保障局2024年預(yù)算公開情況說明

目??錄


一、部門主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機關(guān)運行公用經(jīng)費安排情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算情況說明

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋


一、部門(單位)主要職責(zé)

縣人力資源和社會保障局為縣政府工作部門,為正科級。其主要職責(zé)是:

1.擬定全縣人社事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策;

2.負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作,完善公共就業(yè)服務(wù)體系;

3.統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系;

4.綜合管理全縣事業(yè)單位工作人員,擬定全縣機關(guān)企事業(yè)單位人員工資收入分配政策

5.負(fù)責(zé)全縣社保基金預(yù)測、預(yù)警和信息引導(dǎo);

6.綜合管理全縣專業(yè)技術(shù)人員,擬定全縣人才工作總體目標(biāo),參與人才管理;

7.負(fù)責(zé)行政機關(guān)公務(wù)員綜合管理;

8.貫徹落實勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策;

9、承辦人大政協(xié)建議提案及政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣人力資源和社會保障局(本級)為陽新縣人力資源社會保障部門的二級預(yù)算單位,由1個行政單位及4個公益類事業(yè)單位合并編制報表。內(nèi)設(shè)辦公室、基金規(guī)劃與財務(wù)監(jiān)督股、就業(yè)促進(jìn)與職業(yè)能力建設(shè)股、勞動關(guān)系股、事業(yè)單位人事管理股、工資福利股、養(yǎng)老保險股、行政審批服務(wù)股、工傷保險股、機關(guān)黨委政工股、離退休干部股等11個機構(gòu)。

參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位0個。

公益一類事業(yè)單位4個。分別為:陽新縣養(yǎng)老保險事業(yè)服務(wù)中心、陽新縣鎮(zhèn)區(qū)服務(wù)中心、陽新縣公共就業(yè)和人才服務(wù)中心、陽新縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險服務(wù)中心。

公益二類事業(yè)單位0個。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況:2024年本年收入預(yù)算為1007.9萬元,比上年增加44.7萬元,增加5%。其中,經(jīng)費撥款1007.9萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,其他收入0萬元。收入增加原因:是基礎(chǔ)績效納入預(yù)算及正常晉升工資相應(yīng)的增加。

2.預(yù)算支出情況:2024年本年支出預(yù)算1007.9萬元,比上年增加44.7萬元,增加5%。其中:基本支出983.9萬元,占總支出的97.6%;項目支出24萬元,占總支出的2.4%。本年支出構(gòu)成為:社會保障和就業(yè)支出1007.9萬元,占本年支出100%。

支出增加原因:(1)2024年基本支出比上年增加44.7萬元,主要是基礎(chǔ)績效納入預(yù)算及正常晉升增資相應(yīng)的支出增加。項目支出包含四個項目,主要用于保障局機關(guān)工作經(jīng)費、網(wǎng)絡(luò)運行等方面。

(2)2024年項目支出比上年增加0萬元,主要增減原因為:2024年無項目支出增加,與2023年一致。

3.2024年無政府性基金預(yù)算支出,無舉借政府債務(wù)的情況,與上年一致。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2024年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算總額為83.19萬元,與上年相比減少4.31萬元,減少5%。減少原因主要是:一是由于人員退休減少預(yù)算;二是依據(jù)機關(guān)運行實際足額編列水電費、維修(護(hù))費、委托業(yè)務(wù)費等。其中,辦公費7.3萬元,印刷費5萬元,水費3萬元,電費10萬元,郵電費0萬元,物業(yè)管理費0萬元,差旅費3萬元,因公出國(境)費0萬元,維修(護(hù))費2萬元,會議費0,9萬元,培訓(xùn)費0萬元,公務(wù)接待費7.8萬元,勞務(wù)費0萬元,委托業(yè)務(wù)費0萬元,工會經(jīng)費9,31萬元,福利費5.35萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元,其他交通費18.76萬元,其他商品和服務(wù)支出10.78萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算總額7.8萬元,比上年預(yù)算減少0萬元,減少0%。與2023年預(yù)算一致,分別如下:

1.公務(wù)接待費7.8萬元,比上年減少0萬元,減少0%。與2023年預(yù)算一致。

2.公務(wù)用車購置及運行費0萬元,比上年減少0萬元,減少0%。其中:

公務(wù)用車購置費0元,與上年持平,主要原因是無公務(wù)用車購置計劃;

公務(wù)用車運行費0萬元,比上年減少0萬元,減少0%,主要原因是我單位無公務(wù)用車。

3.因公出國(境)費0萬元,與上年持平。主要是無因公出國(境)計劃。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)(2021年)》要求,2024年編制政府采購預(yù)算0萬元,比上年度增加0萬元,增加了0%。增加的主要原因:本單位無政府采購預(yù)算。

其中:貨物類政府采購預(yù)算0萬元,主要是集中采購0支出;工程類政府采購預(yù)算0萬元,主要是0支出;服務(wù)類政府采購預(yù)算0萬元,主要是0支出。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2024年占有房屋面積7300平方米,大型專用設(shè)備數(shù)量為0,現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。

土地、房屋及構(gòu)筑物:1245.36萬元

通用設(shè)備:95套,價值32.97萬元

專用設(shè)備:5套,價值68.48萬元

文物和陳列品:0

圖書、檔案:0

家具、用具、裝具及動植物:279(個/套),價值21.79萬元

八、重點項目預(yù)算績效情況

我單位項目圍繞2024年度目標(biāo)開展,主要包括:

一是.對人事培訓(xùn)的工作經(jīng)費,負(fù)責(zé)職稱認(rèn)定,人才培訓(xùn)服務(wù)工作。

整體目標(biāo):為社會培養(yǎng)輸送技術(shù)類人才。

績效指標(biāo):1.產(chǎn)出指標(biāo)(1)數(shù)量指標(biāo):參加職稱認(rèn)定人數(shù)大于等于500人、參加培訓(xùn)人數(shù)大于等于3000人、文印文件份數(shù)大于等于3500份;(2)質(zhì)量指標(biāo):初級職稱認(rèn)定率大于等于85%,完成人才培訓(xùn)率大于等于85%;(3)時效指標(biāo):完成時間12個月;(4)成本指標(biāo):項目預(yù)算金額5萬元2.效益指標(biāo)(1)社會效益指標(biāo):人才培養(yǎng)有待所提升;3.滿意度指標(biāo):群眾滿意度大于等于95%。

二、結(jié)算中心經(jīng)費,負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)運行維護(hù)費。

整體目標(biāo):確保人社系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)運行通暢。

績效指標(biāo):1.產(chǎn)出指標(biāo)(1)數(shù)量指標(biāo):信息系統(tǒng)使用戶數(shù)大于等于23家;(2)質(zhì)量指標(biāo):信息網(wǎng)絡(luò)覆蓋率達(dá)到100%,風(fēng)險防控能力有所提升,系統(tǒng)正常運行率達(dá)到100%;(3)時效指標(biāo):完成時間12個月;(4)成本指標(biāo):項目預(yù)算金額6萬元;2.效益指標(biāo)(1)社會效益指標(biāo):人社服務(wù)能力有所提升,風(fēng)險防控能力有所提升;3.滿意度指標(biāo):群眾滿意度大于等于95%。

三、金保工程工作經(jīng)費,負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)軟件維護(hù)費。

整體目標(biāo):確保信息系統(tǒng)通暢,更好服務(wù)群眾。

績效指標(biāo):1.產(chǎn)出指標(biāo)(1)數(shù)量指標(biāo):信息系統(tǒng)軟甲使用戶數(shù)大于等于4家;(2)質(zhì)量指標(biāo):信息系統(tǒng)覆蓋率達(dá)到100%,風(fēng)險防控能力有所提升;(3)時效指標(biāo):完成時間12個月;(4)成本指標(biāo):項目預(yù)算金額5萬元;2.效益指標(biāo)(1)社會效益指標(biāo):人社服務(wù)能力有所提升,風(fēng)險防控能力有所提升;3.滿意度指標(biāo):群眾滿意度大于等于95%。

四、勞動仲裁辦案工作經(jīng)費,負(fù)責(zé)及時有效解決勞動者與用人單位之間的矛盾,依法維護(hù)勞動者合法權(quán)益。

整體目標(biāo):解決勞動者與用人單位之間的矛盾糾紛。

績效指標(biāo):1.產(chǎn)出指標(biāo)(1)數(shù)量指標(biāo):案件立案次數(shù)大于等于206件,案件辦結(jié)次數(shù)大于等于183件;(2)質(zhì)量指標(biāo):案件立案率率達(dá)到100%,案件結(jié)案次數(shù)大于等于90%;(3)時效指標(biāo):完成時間12個月;(4)成本指標(biāo):項目預(yù)算金額8萬元;2.效益指標(biāo)(1)社會效益指標(biāo):行政效率有所提升,維護(hù)勞動者合法權(quán)益有所提升;3.滿意度指標(biāo):群眾滿意度大于等于95%。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明:

1.本單位無政府性基金收支情況,因此表格為空;

2.本單位無政府采購預(yù)算情況,因此表格為空;

3.本單位無國有資本經(jīng)營基金收支情況,因此表格為空。

(二)對其他情況的說明:無

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費:指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度,是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入:指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

5.其他收入:指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

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