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名稱 2025年陽(yáng)新縣勞動(dòng)就業(yè)訓(xùn)練中心預(yù)算公開情況說(shuō)明
索引號(hào) 000014349/2025-37647 發(fā)布日期 2025-05-21 發(fā)布機(jī)構(gòu) 縣人力資源和社會(huì)保障局
文號(hào) 文件分類 財(cái)政、金融、審計(jì)、稅務(wù) 所屬機(jī)構(gòu) 縣人力資源和社會(huì)保障局

2025年陽(yáng)新縣勞動(dòng)就業(yè)訓(xùn)練中心預(yù)算公開情況說(shuō)明

目錄


一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他需要說(shuō)明的情況

十、專業(yè)名詞解釋


一、部門(單位)主要職責(zé)

陽(yáng)新縣勞動(dòng)就業(yè)訓(xùn)練中心主要職責(zé)是:

1.主要負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行國(guó)家、省市有關(guān)就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策;

2.負(fù)責(zé)制定年度就業(yè)培訓(xùn)工作計(jì)劃;

3.負(fù)責(zé)承擔(dān)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)、崗前培訓(xùn)、崗位技能提升培訓(xùn)以及新學(xué)徒制、新技師培訓(xùn)等各類培訓(xùn);

4.負(fù)責(zé)縣級(jí)創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師培訓(xùn);

5.負(fù)責(zé)向上爭(zhēng)取公共實(shí)訓(xùn)基地項(xiàng)目以及高技能人才培訓(xùn)基地項(xiàng)目等工作;

6.負(fù)責(zé)培訓(xùn)補(bǔ)貼申報(bào)工作。完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽(yáng)新縣勞動(dòng)就業(yè)訓(xùn)練中心(本級(jí))為陽(yáng)新縣人力資源和社會(huì)保障局部門的二級(jí)預(yù)算單位,由0個(gè)參公管理事業(yè)單位及1個(gè)公益類事業(yè)單位合并編制報(bào)表。內(nèi)設(shè)財(cái)務(wù)科、辦公室、業(yè)務(wù)科等3個(gè)機(jī)構(gòu)。

參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位0個(gè)。

公益一類事業(yè)單位1個(gè)。分別為:陽(yáng)新縣勞動(dòng)就業(yè)訓(xùn)練中心;

公益二類事業(yè)單位0個(gè)。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況:2025年本年收入預(yù)算為28.60萬(wàn)元,比上年增加28.60萬(wàn)元,增加

100%。 其中,經(jīng)費(fèi)撥款28.60萬(wàn)元,財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。

收入增加原因:本單位為新增預(yù)算單位,去年無(wú)數(shù)據(jù)。

2.預(yù)算支出情況:2025年本年支出預(yù)算28.60萬(wàn)元,比上年增加28.60萬(wàn)元,增加100%。其中:基本支出28.60萬(wàn)元,占總支出的100%;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,占總支出的0%。本年支出構(gòu)成為:基本支出28.60萬(wàn)元,占本年支出100%。

支出增加原因:(1)2025年基本支出比上年增加28.60萬(wàn)元,主要是本單位為新增預(yù)算單位,去年無(wú)數(shù)據(jù);(2)?2025年項(xiàng)目支出比上年增加0萬(wàn)元,主要增減原因?yàn)椋罕締挝粺o(wú)此項(xiàng)支出。

3. 2025年無(wú)政府性基金預(yù)算支出,無(wú)舉借政府債務(wù)的情況,與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為1.60萬(wàn)元,與上年相比增加1.60萬(wàn)元,增加100%。增加原因主要是:一是本單位為新增預(yù)算單位,去年無(wú)數(shù)據(jù);二是依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際足額編列水電費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中,辦公費(fèi)0.76萬(wàn)元,印刷費(fèi)0萬(wàn)元,水費(fèi)0萬(wàn)元,電費(fèi)0萬(wàn)元,郵電費(fèi)0萬(wàn)元,物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元,差旅費(fèi)0萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi) 0萬(wàn)元,維修(護(hù))費(fèi) 0萬(wàn)元,會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元,培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0.36萬(wàn)元,勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元,委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元, 工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元, 福利費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,其他交通費(fèi)0萬(wàn)元,其他商品和服務(wù)支出0.48萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額0.36萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加0.36萬(wàn)元,增加100%。主要是本單位為新增預(yù)算單位,去年無(wú)數(shù)據(jù),分別如下:

1.公務(wù)接待費(fèi)0.36萬(wàn)元, 比上年增加0.36萬(wàn)元,增加100%。 主要原因是本單位為新增預(yù)算單位,去年無(wú)數(shù)據(jù)。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元,比上年減少0萬(wàn)元,減少0?%。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元,與上年持平,主要原因是無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃;

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元,比上年減少0萬(wàn)元,減少0%, 主要原因是進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)車加油、維修、使用管理。

3.?因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,與上年持平。主要是無(wú)因公出國(guó)(境)計(jì)劃。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)(2021年)》要求,2025 年編制政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,比上年度增加0萬(wàn)元,增加了0%。增加的主要原因:本單位無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。

其中:貨物類政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,主要是集中采購(gòu)0支出;工程類政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,主要是0支出;服務(wù)類政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,主要是0支出。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2025年占有房屋面積0平方米,大型專用設(shè)備數(shù)量為0,現(xiàn)有公務(wù)用車0 輛。

土地、房屋及構(gòu)筑物:無(wú)??

通用設(shè)備:?無(wú)?????????????

專用設(shè)備:無(wú)???????????

文物和陳列品:無(wú)????????

圖書、檔案:無(wú)???

家具、用具、裝具及動(dòng)植物:無(wú)

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目

九、其他需要說(shuō)明的情況

(一)?對(duì)空表的說(shuō)明:

1.本單位無(wú)政府性基金收支情況,因此表格為空;

2.本單位無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算情況,因此表格為空;

3.本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)基金收支情況,因此表格為空。

(二)對(duì)其他情況的說(shuō)明:

無(wú)。?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、 日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi):指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出; 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購(gòu):是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程,而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱,是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度,是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:指從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

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