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名稱 陽新縣市場監(jiān)督管理局單位2021年部門預算公開
索引號 000014349yx_czj/2021-00119 發(fā)布日期 2021-01-20 發(fā)布機構 縣財政局
文號 文件分類 財政、金融、審計、稅務 所屬機構 縣財政局

陽新縣市場監(jiān)督管理局單位2021年部門預算公開

目  錄

  第一部分:部門基本情況

一、部門主要職責

二、部門預算單位構成

三、部門人員構成

第二部分: 部門2021年部門預算表

一、收入支出預算總表(表1)

二、收入預算表(表2)

三、支出預算表(表3)

四、財政撥款收入支出預算總表(表4)

五、一般公共預算財政撥款支出預算表(表5)

六、一般公共預算財政撥款基本支出預算表(表6)

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算表(表7)

八、政府性基金預算支出情況表(8)

第三部分:部門2021年預算情況說明

一、部門收入支出預算情況說明

二、收入預算情況說明

三、支出預算情況說明

四、財政撥款收入支出預算情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出預算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出預算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況說明

八、政府采購預算情況說明

第四部分:名詞解釋

部門2021年部門預算

一、部門概況

(一)主要職責

(一)負責市場綜合監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行國家、省、市有關市場監(jiān)督管理的方針政策和法律法規(guī),組織實施質量強縣戰(zhàn)略、食品安全戰(zhàn)略、標準化戰(zhàn)略和知識產權戰(zhàn)略,落實藥品流通使用環(huán)節(jié)監(jiān)管。擬訂并組織實施有關計劃,規(guī)范和維護市場秩序,營造誠實守信。公平競爭的市場環(huán)境。

(二)負責市場主體統一登記注冊工作。負責全縣各類企業(yè)、農民專業(yè)合作社和從事經營活動的單位、個體工商戶等市場主體的登記注冊工作和監(jiān)督管理工作。

(三)負責市場主體信息公示和共享機制建設。建立市場主體信息公示和共享機制,依法公示和共享有關信息,加強信用監(jiān)管,推動市場主體信用體系建設。

(四)負責組織實施市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法工作。貫徹落實省、市、縣關于市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法改革相關文件精神,推進全縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法改革工作。

(五)負責反壟斷相關工作。統籌推進競爭政策實施,指導實施公平競爭審查制度。

(六)負責監(jiān)督管理規(guī)范市場秩序。依法監(jiān)督管理市場交易、網絡商品交易及有關服務行為。組織查處價格收費違法違規(guī)、不正當競爭、違法直銷、傳銷、侵犯商標專利知識產權和制售假冒偽劣行為。依法實施合同行政監(jiān)督管理,負責管理動產抵押物登記,組織監(jiān)督掛你拍賣行為、負責依法查處合同欺詐等違法行為。

(七)負責宏觀質量管理。擬訂并實施質量發(fā)展的制度措施。協調推進區(qū)域品牌建設,統籌質量基礎設施建設與應用,會同有關部門組織實施重大工程設備質量監(jiān)理制度,組織重大質量事故調查,落實缺陷產品召回相關工作,監(jiān)督管理產品防偽工作。

(八)負責產品質量安全監(jiān)督管理。負責產品質量監(jiān)督抽查和安全風險監(jiān)控工作。組織實施質量分級制度、質量安全追溯制度。負責纖維制品質量監(jiān)督工作。負責工業(yè)產品生產許可證后監(jiān)管工作。監(jiān)督管理產品質量安全仲裁檢驗、鑒定。依法查處產品質量安全違法行為。

(九)負責特種設備安全監(jiān)督管理。綜合管理特種設備安全監(jiān)察、監(jiān)督工作,監(jiān)督檢查高耗能特種設備節(jié)能標準和鍋爐環(huán)境保護標準的執(zhí)行情況。會同有關部門組織對一般特種設備事故的調查工作。

(十)負責食品安全監(jiān)督管理綜合協調。組織實施食品安全相關政策。推進食品安全應急體系建設,組織食品安全事件應急處置和調查處理工作。

(十一)負責食品安全監(jiān)督管理。建立覆蓋食品生產、流通、消費全過程的監(jiān)督檢查制度和隱患排查治理機制并組織實施,防范區(qū)域性、系統性食品安全風險。

(十二)負責藥品安全監(jiān)督管理。監(jiān)督實施藥品標準及分類管理制度,監(jiān)督實施質量管理規(guī)范。組織開展藥品不良反應監(jiān)測和報送工作。

(十三)負責醫(yī)療器械安全監(jiān)督管理。監(jiān)督實施醫(yī)療器械標準及分類管理制度,監(jiān)督實施醫(yī)療器械經營質量管理規(guī)范。組織開展醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測和報送工作。依權限或根據省藥品監(jiān)督管理局委托,組織、知道醫(yī)療器械生產、經營環(huán)節(jié)的許可、備案、檢查以及醫(yī)療器械生產、經營、使用環(huán)節(jié)違法行為的查處。

(十四)負責化妝品安全監(jiān)督管理。監(jiān)督實施化妝品標準及分類管理制度,實施化妝品質量管理規(guī)范。組織開展化妝品不良反應監(jiān)測和報送工作。依權限或根據省藥品監(jiān)督管理局委托,組織、指導化妝品生產環(huán)節(jié)的許可、備案、檢查以及化妝品生產、經營環(huán)節(jié)違法行為的查處。

(十五)負責統一管理權限計量工作。推行國家法定計量單位,執(zhí)行國家計量制度,管理計量器具及量值傳遞和比對工作。規(guī)范監(jiān)督商品量和市場計量行為。組織落實計量檢定規(guī)程和計量技術規(guī)范。指導用能單位依法自主開展能源計量工作。

(十六)負責統一管理全縣標準化工作。依法協調、指導和監(jiān)督陽新地方標準、團體標準、企業(yè)標準的制訂和修訂工作。規(guī)范標準化行為。綜合協調標準化事業(yè)發(fā)展,推進建立支撐高質量發(fā)展的標準體系。

(十七)負責統一管理全縣檢驗檢測工作。推進檢驗檢測機構改革,規(guī)范檢驗檢測市場,完善檢驗檢測體系,指導協調檢驗檢測行業(yè)發(fā)展。

(十八)負責統一監(jiān)督管理全縣認證認可工作。監(jiān)督和規(guī)范認證市場,監(jiān)督管理強制性認證、自愿性認證等認證相關活動監(jiān)督管理全縣檢驗檢測機構和實驗室的認可工作。

(十九)貫徹執(zhí)行國家保護商標、專利、原產地地理標志。知識產權的法律法規(guī)與方針、政策。負責擬訂和組織實施全縣知識產權事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策制度。

(二十)負責市場監(jiān)督管理科技和信息化建設、新聞宣傳。

(二十一)按規(guī)定要求,承擔對口事業(yè)服務機構業(yè)務工作指導、協調和監(jiān)督職責。

(二十二)完成上級交辦的其他事項。

(二)部門預算單位構成

 從預算構成單位來看,市場監(jiān)督管理局單位部門預算由單位本級預算和納入預算匯編范圍的  0 市場監(jiān)督管理局個下屬單位預算組成。其中行政單位(事業(yè)單位)    個,參照公務員管理事業(yè)單位  0  個,全額撥款事業(yè)單位  0  個。

(三)部門人員構成

部門人員構成:本單位人員合計  455  人,其中在職  306  人,離退休  149  人;在職人員編制情況:全額財撥編制  266  人、包干(差額)編制  12  人、自籌編制  28  人。

二、部門2021年部門預算表

   陽新縣  市場監(jiān)督管理局   2021年部門預算表  

  表一  陽新縣  市場監(jiān)督管理局    2021年收支預算總表

  單位:萬元

收      入

支         出

項目

預算數

  項目(按功能分類) 

預算數

  財政撥款收入

  4453.6

  一般公共服務

 4453.6

其中:

1、財政經費撥款

3103.6

  公共安全

2、納入預算管理的非稅收入撥款

  1350

  教育

3、政府性基金預算財政撥款

  科學技術

  事業(yè)收入

  文化體育與傳媒

  事業(yè)單位經營收入 

  社會保障和就業(yè)

  上級補助收入

  醫(yī)療衛(wèi)生

  附屬單位上繳收入

  節(jié)能環(huán)保

  其他收入

  城鄉(xiāng)社區(qū)事務

  農林水事務

  交通運輸

資源勘探電力信息等事務

  商業(yè)服務業(yè)等事務

  國土資源氣象等事務

  糧油物資管理事務

  其他支出

  本年收入合計 

 4453.6

  本年支出合計 

4453.6 

  上年結余(轉)

  結轉下年 

  動用事業(yè)基金

  收入總計

 4453.6 

  支出總計

 4453.6

表二  陽新縣市場監(jiān)督管理局 2021年收入預算總表

  單位:萬元

  收      入 

項      目

預算數

  財政撥款收入

        4453.6

  其中:1、財政經費撥款

      3103.6

 2、納入預算管理的非稅收入撥款    

       1350

3、政府性基金預算財政撥款

  事業(yè)收入

  事業(yè)單位經營收入 

  上級補助收入

  附屬單位上繳收入

  其他收入

  本年收入合計       4453.6

  上年結余(轉)

  動用事業(yè)基金

  收入總計          4453.6

表三   陽新縣市場監(jiān)督管理局2021年支出預算總表

單位:萬元

功能分類科目

  合  計

  其中

 科目編碼

 科目名稱

   基本   支出

   項目   支出

事業(yè)
單位
經營
支出

對附屬單 位補助  支出

上繳上級   支出

  合計

 4453.6

 3915.9

 537.7

201

一般公共服務

 4453.6

 3915.9

 537.7

 20138

市場監(jiān)督管理事務

 4453.6

 3915.9

 537.7

  2013801

 行政運行

4453.6 

3915.9

537.7 

  表四  陽新縣  市場監(jiān)督管理局    2021年財政撥款收支預算總表

  單位:萬元

收      入

支        出

項目

預算數

項目(按功能分類)

預算數

  財政撥款收入

 4453.6 

  一般公共服務

   4453.6

  其中:1、財政經費撥款

  3103.6

  公共安全

2、納入預算管理的非稅收入撥款    

 1350 

  教育

3、政府性基金預算財政撥款

  科學技術

 文化體育與傳媒

 社會保障和就業(yè)

  醫(yī)療衛(wèi)生

  節(jié)能環(huán)保

  城鄉(xiāng)社區(qū)事務

  農林水事務

  交通運輸

  資源勘探電力信息等事務

商業(yè)服務業(yè)等事務

國土資源氣象等事務

糧油物資管理事務

  其他支出

  本年收入合計 

4453.6  

  本年支出合計 

 4453.6

  上年結余(轉)

  結轉下年 

  收入總計

 4453.6

  支出總計

 4453.6

表五   陽新縣市場監(jiān)督管理局2021年一般公共預算支出表

  單位:萬元

功能分類       科目

  合  計

  其中

科目編碼

科目名稱

  基本支出

  項目支出

  合計

201

  一般公共服務

 4453.6

3915.9

537.7

20138

2013801

市場監(jiān)督管理事務行政運行         

 4453.6

4453.6

3915.9

3915.9

537.7

537.7

  表六  陽新縣市場監(jiān)督管理局 2021年一般公共預算基本支出表

  單位:萬元

經濟分類科目

  預算數

  其中

科目編碼

科目名稱

  人員經費

  日常公用經費

  合計

  301

工資福利支出

 3449.27 

  3449.27

  30101

基本工資

 1186.6 

 1186.58

  30102

津貼補貼

 582.7

 582.68

30103    30104

30105

30106

保留補貼

失業(yè)保險

殘疾人保障金

工傷保險

 20.6

8.21

 9.77

3.49

20.56

8.21

9.77

3.49

  30107

大病保險

 3.63

 3.63

  30108

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

 369.46

 369.46

30109

職業(yè)年金繳費

   21.7

21.7

30110

職工基本醫(yī)療保險繳費

    167.12

167.12

30111

公務員醫(yī)療補助繳費

    137.84

137.84

30112

其他社會保障繳費

    19.33

19.33

30113

30114

30115

30116

30117

30118

30119

30120

30121

30122

住房公積金

生育保險

交通補貼

住房補貼

通訊補貼

婦女衛(wèi)生費

臨時工工資

車改補貼

物業(yè)補貼

鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼

317.72

10.18

30.78

47.45

34.18

1.51

200

122.62

73.95

29.47

317.72

10.18

30.78

47.45

34.18

1.51

200

122.62

73.95

29.47

  30199

其他工資福利支出

 1.06

 1.06

  302

 商品和服務支出

 452.97

  30201

    辦公費

  99

  99

  30202

    印刷費

30203

咨詢費

    30204

        手續(xù)費

  30205

    水費

 6 

 6

  30206

    電費

20  

 20

  30207

    郵電費

4.8  

  4.8

    30208

        取暖費

  30209

  物業(yè)管理費

  30211

    差旅費

 38.6

 38.6

  30212

因公出國(境)費用

  30213

  維修(護)費

 80 

 80

    30214

        租賃費

  30215

    會議費

 6 

 6 

  30216

    培訓費

 17.6

  17.6

  30217

 公務接待費

 17.36 

 17.36 

    30218

   專用材料費

    30224

   被裝購置費

    30225

   專用燃料費

  30226

勞務費

  30227

 委托業(yè)務費

  30228

  工會經費

 30.76 

 30.76 

  30229

  福利費

 29.36 

 29.36 

  30231

公務用車運行維護費

  103.5

 103.5

  30239

    其他交通費用

  30299

   其他商品和服務支出

  303

  對個人和家庭的補助

13.61 

 13.61 

  30301

退休費公用部分

2.24  

 2.24 

    30304

撫恤金和救濟費

11.37

11.37

表七  陽新縣市場監(jiān)督管理局 2021年財政撥款“三公”經費支出表

  單位:萬元

  項目

  預算數

  合計

  因公出國(境)費

0

  公務接待費

 17.4 

  公務用車購置及運行費

  103.5

  其中:公務用車運行維護費

  103.5

        公務用車購置費

0

  表八  陽新縣 市場監(jiān)督管理局2021年政府性基金預算支出表

  單位:萬元

功能分類科目

  合  計

  其中

  科目編碼

科目名稱

 基本支出

  項目支出

 2013801  

   行政運行

4393.6

3915.9

477.7

 2013805

  市場秩序執(zhí)法

  60 

      60

三、2021年部門預算情況說明

(一)部門收入支出預算情況說明

陽新縣市場監(jiān)督管理局單位2021年所屬單位預算匯總預算總收入是 4453.6 萬元,陽新縣市場監(jiān)督管理局單位2021年度本級預算總收入 4453.6 萬元。其中:財政撥款收入 4453.6 萬元、事業(yè)收入  0 萬元、經營收入 0 萬元、其他收入 0 萬元,用事業(yè)基金彌補收支差額 0 萬元,上年度結轉結余 0 萬元。比2020年減少  131.8 萬元。主要原因是  人員減少。     

陽新縣市場監(jiān)督管理局單位2021年所屬單位預算匯總預算總支出是  4453.6   萬元,本級預算總支出  4453.6   萬元。其中:基本支出  3915.9   萬元、項目支出   537.7  萬元、年末結轉和結余   0  萬元。比2020年減少  131.8   萬元。主要原因是     人員減少。    

(二)收入預算情況說明

陽新縣市場監(jiān)督管理局單位2021年所屬單位預算匯總總收入是 4453.6    萬元,本年本級收入合計  4453.6   萬元,其中:財政撥款收入  4453.6   萬元,占 100   %;事業(yè)收入  0   萬元,占  0   %;經營收入   0  萬元,占  0   %;其他收入  0   萬元,占  0   %。

(三)支出預算情況說明

陽新縣市場監(jiān)督管理局單位2021年所屬單位預算匯總預算總支出是  4453.6   萬元,本年本級支出合計 4453.6 萬元,其中:基本支出 3915.9 萬元,占  87.92  %;項目支出 537.7 萬元,占 12.08  %;其他支出   0  萬元,占  0 %。

(四)財政撥款收入支出預算總表說明

陽新縣市場監(jiān)督管理局單位2021年所屬單位預算匯總財政撥款總收入  4453.6   萬元,陽新縣市場監(jiān)督管理局單位本級財政撥款收入  4453.6   萬元,比2020年相比減少 131.8    萬元,財政撥款支出總預算 4453.6  萬元,比2020年相比減少     萬元。主要原因是  人員減少。   

(五)公共預算財政撥款支出預算情況說明

陽新縣市場監(jiān)督管理局單位2021年所屬單位預算匯總財政撥款總支出   4453.6    萬元,2021年部門本級公共預算財政撥款支出  4453.6  萬元。公共預算財政撥款支出按支出功能分類情況如下:

一、一般公共服務支出類  4453.6   萬元,占本年支出  100    %

二、公共安全支出類   0  萬元,占本年支出     %

三、教育支出類   0  萬元,占本年支出     %

四、科學技術類   0  萬元,占本年支出     %

五、文化體育與傳媒支出類    0 萬元,占本年支出     %

六、社會保障和就業(yè)支出類   0  萬元,占本年支出     %

七、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出類   0  萬元,占本年支出     %

八、節(jié)能環(huán)保支出類   0  萬元,占本年支出      %

九、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出類   0  萬元,占本年支出     %

十、農林水事務支出類   0  萬元,占本年支出     %

十一、交通運輸支出類   0  萬元,占本年支出     %

十二、資源勘探信息支出類   0  萬元,占本年支出     %

(六)公共預算財政撥款基本支出預算情況說明

公共預算財政撥款基本支出  3915.9   萬元,其中人員經費  3449.3   萬元, 包括 基本工資  1186.6   萬元、津貼補貼  582.7   萬元、績效工資     萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 369.5  萬元、職業(yè)年金繳費   21.7  萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費  167.1   萬元、公務員醫(yī)療補助繳費   137.8  萬元、其他社會保障繳費     萬元、住房公積金   317.7  萬元、其他工資福利支出   1.1  萬元、   離休費   0  萬元、退休費公用部分   2.2  萬元、撫恤金  11.4   萬元、生活補助(遺屬補助)     萬元、救濟費  0   萬元、 助學金  0   萬元,其他對個人和家庭的補助  0   萬元;  公用經費  453.0   萬元:包括辦公費  99   萬元、印刷費     萬元、咨詢費   0  萬元、手續(xù)費  0   萬元、水費  6   萬元、電費  20  萬元、郵電費  4.8   萬元、物業(yè)管理費   0  萬元、差旅費   38.6  萬元、因公出國(境)費  0   萬元、維修費   80  萬元、租賃費  0    萬元、會議費   6  萬元、培訓費    17.6 萬元、公務接待費  17.4  萬元、被裝購置費  0      萬元、委托業(yè)務費  0   萬元、工會經費  30.8   萬元、福利費  29.4   萬元、公務用車運行維護費  103.5   萬元、其他交通費用   0  萬元、其他商品和服務支出   0  萬元、其他資本性支出   0  萬元。

(七)“三公”經費公共預算財政撥款支出預算情況說明

2021年“三公”經費公共預算財政撥款支出     萬元,其中:因公出國(境)費用  0   萬元、公務接待費   17.4  萬元、公務用車購置費   0  萬元、公務用車運行維護費 103.50 萬元,比2020年“三公”經費減少(增長)     %。公務用車購置數  0   輛,公務用車保有數  24   輛,國內公務接待批次   610   次,國內公務接待人數     人。

(八)政府采購預算預算情況說明

2021年政府采購預算計劃為  0   萬元,其中:貨物類  0  萬元、服務類  0  萬元、工程類  0 萬元、    類  0  萬元。

(九)國有資產占用情況

2021年我單位部門預算中固定資產總額為  萬元。房屋建筑面積為 6654 平方米,其中:辦公用房  6654平方米,專用房屋 0 平方米;土地面積為  0平方米;機動車實有數為 24輛,價值 241.06 萬元,其中:小轎車 24 輛,大中型車輛 0 輛,其他車輛 0 輛;大型專用設備  0 萬元;

(十)重點項目預算績效目標情況說明

有重點項目預算的單位必須編制重點項目預算績效目標情況說明,無重點項目預算的單位保留下面?zhèn)渥ⅰ?/p>

備注:我單位2021年部門預算無重點項目預算,無績效目標說明。

第四部分名詞解釋

一、財政補助收入:指縣級財政當年撥付的資金。

二、其他收入:指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、一般公共服務(類)行政運行(項):指縣行政單位及參照公務員管理事業(yè)單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

五、一般公共服務(類)一般行政管理事務(項):指縣行政單位及參照公務員管理事業(yè)單位用于開展立法調研、財政信息宣傳、非稅收入征管等未單獨設置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。

六、一般公共服務(類)機關服務(項):指縣陽新縣市場監(jiān)督管理局單位服務中心為機關提供辦公樓日常維修、維護等后勤保障服務的支出。

七、一般公共服務(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項):指陽新縣市場監(jiān)督管理局單位用于其他一般公共服務方面的支出。

八、教育(類)普通教育(款)高等教育(項):指陽新縣市場監(jiān)督管理局單位廳支持地方高校的重點發(fā)展和特色辦學,組織專家對省屬院校申報的建設規(guī)劃和項目預算進行評審等相關工作的支出。

九、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):指陽新縣市場監(jiān)督管理局單位用于離退休人員的支出、退休人員支出,以及提供管理服務工作的離退休干部處的支出。

十、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項):指陽新縣市場監(jiān)督管理局單位用于離退休方面的其他支出。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):指陽新縣市場監(jiān)督管理局單位用于機關干部職工及離退休人員醫(yī)療方面的支出。

十二、住房保障(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指按照相關住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標準,對無房和住房未達標職工發(fā)放的住房分配貨幣化補貼資金。

十三、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十四、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等)。

十五、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十六、“三公”經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。

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