名稱 | 陽新縣司法局2021年部門預(yù)算 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號 | 000014349yx_czj/2021-00115 | 發(fā)布日期 | 2021-01-20 | 發(fā)布機構(gòu) | 縣財政局 |
文號 | 文件分類 | 財政、金融、審計、稅務(wù) | 所屬機構(gòu) | 縣財政局 |
一、部門概況
(一)主要職責(zé)
(一)承擔(dān)全面依法治縣重大問題的政策研究,協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治縣中長期規(guī)劃建議,負(fù)責(zé)有關(guān)重大部署督察工作。
(二)負(fù)責(zé)起草或者組織起草有關(guān)重要地方規(guī)范性文件草案;承辦全國人大常委會、國務(wù)院及所屬部門,省人大常委會、省政府、市政府的法律、法規(guī)、規(guī)章草案征求意見的工作,并受縣政府委托提出修改意見和建議;承辦各部門報送縣政府的地方規(guī)范性文件草案的審查工作;承擔(dān)縣政府、縣政府辦公室規(guī)范性文件的解釋、清理、編纂工作;承擔(dān)縣政府地方規(guī)范性文件報送備案、各鎮(zhèn)區(qū)政府及縣政府部門規(guī)范性文件的備案審查工作和廉潔性評估工作;承擔(dān)縣政府規(guī)范性文件和重大行政決策合法性審查的具體工作;承擔(dān)縣政府簽署的法律文件的審查工作;承擔(dān)縣政府政務(wù)信息公開法制審查工作;對縣政府重要民商事合同、協(xié)議進(jìn)行合法性審查,為縣政府政務(wù)商務(wù)活動提供法律服務(wù);組織或參與縣人大、縣政府統(tǒng)一部署的法律、法規(guī)、規(guī)章執(zhí)行情況的檢查活動;組織開展政府法制宣傳培訓(xùn)、理論研究和經(jīng)驗交流,開展政府法制咨詢服務(wù)。
(三)承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)全縣法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督全縣依法行政工作。指導(dǎo)、監(jiān)督全縣行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作;負(fù)責(zé)縣政府行政復(fù)議和應(yīng)訴案件辦理工作;負(fù)責(zé)縣政府行政栽決的綜合協(xié)調(diào)和指導(dǎo)工作。
(四)負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)全縣行政執(zhí)法,承擔(dān)推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作,推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法;監(jiān)督、檢査法律、法規(guī)、規(guī)章和縣政府規(guī)范性文件執(zhí)行情況,協(xié)調(diào)縣直行政執(zhí)法單位在執(zhí)行法律、法規(guī)、規(guī)章中的矛盾和爭議;對各鎮(zhèn)區(qū)政府和縣政府部門的行政執(zhí)法活動實施監(jiān)督、檢查;承辦縣直行政單位執(zhí)法主體資格審核登記和行政執(zhí)法人員執(zhí)法資格管理。
(五)擔(dān)任縣政府法律顧問,對全縣政府法律顧問工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
(六)承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃全縣法治社會建設(shè)的責(zé)任;負(fù)責(zé)擬訂全縣法治宣傳教育規(guī)劃,組織實施普法宣傳工作;指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作;推動人民參與和促進(jìn)法治建設(shè);指導(dǎo)全縣調(diào)解工作和人民陪審員選任管理工作,組織指導(dǎo)全縣人民監(jiān)督員選任管理工作;指導(dǎo)全縣司法所建設(shè)工作。
(七)指導(dǎo)、管理全縣社區(qū)矯正工作;指導(dǎo)刑滿釋放人員幫教安置工作。
(八)負(fù)責(zé)擬訂全縣公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實施,統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)法律服務(wù)資源;指導(dǎo)、監(jiān)督全縣律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務(wù)管理工作。
(九)負(fù)責(zé)擬訂全縣司法行政系統(tǒng)科技和信息化工作發(fā)展規(guī)劃并組織實施,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣司法行政系統(tǒng)科技和信息化體系建設(shè)管理工作。
(十)指導(dǎo)、監(jiān)督全局系統(tǒng)計劃財務(wù)工作。
(十一)負(fù)責(zé)規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全縣法治人才隊伍建設(shè)相關(guān)工作,指導(dǎo)、監(jiān)督全縣司法行政系統(tǒng)隊伍建設(shè),落實全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任;負(fù)責(zé)管理局機關(guān)和直屬單位干部人事工作。
(十二)完成上級交辦的其他事項。
(十三)職能轉(zhuǎn)變。按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于轉(zhuǎn)變政府職能、深化“放管服”改革,深入推進(jìn)審批服務(wù)便民化的決策部署,認(rèn)真落實縣委、縣政府深化“互聯(lián)網(wǎng)+放管服”改革“一網(wǎng)覆蓋、一次辦好”的工作要求,組織推進(jìn)本系統(tǒng)轉(zhuǎn)變政府職能,創(chuàng)新監(jiān)管方式,落實監(jiān)管責(zé)任,推動全縣公共法律服務(wù)實體、熱線、網(wǎng)絡(luò)三大平合融合發(fā)展,推進(jìn)基本公共法律服務(wù)均等化、便民化,提高政務(wù)服務(wù)效率和質(zhì)量。
(二)部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算構(gòu)成單位來看,司法局單位部門預(yù)算由單位本級預(yù)算和納入預(yù)算匯編范圍的 0 個下屬單位預(yù)算組成。其中行政單位(事業(yè)單位) 個,參照公務(wù)員管理事業(yè)單位 個,全額撥款事業(yè)單位 個。
(三)部門人員構(gòu)成
部門人員構(gòu)成:本單位人員合計 118 人,其中在職 67 人,離退休 51 人;在職人員編制情況:全額財撥編制 63 人、包干(差額)編制 1 人、自籌編制 3 人。
二、部門2021年部門預(yù)算表
陽新縣司法局 2021年部門預(yù)算表
表一 陽新縣 司法局 2021年收支預(yù)算總表
單位:萬元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目(按功能分類) | 預(yù)算數(shù) |
財政撥款收入 | 1045.4 | 一般公共服務(wù) | |
其中: 1、財政經(jīng)費撥款 | 1045.4 | 公共安全 | 1045.4 |
2、納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | 教育 | ||
3、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 科學(xué)技術(shù) | ||
事業(yè)收入 | 文化體育與傳媒 | ||
事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 社會保障和就業(yè) | ||
上級補助收入 | 醫(yī)療衛(wèi)生 | ||
附屬單位上繳收入 | 節(jié)能環(huán)保 | ||
其他收入 | 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | ||
農(nóng)林水事務(wù) | |||
交通運輸 | |||
資源勘探電力信息等事務(wù) | |||
商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | |||
國土資源氣象等事務(wù) | |||
糧油物資管理事務(wù) | |||
其他支出 | |||
本年收入合計 | 1045.4 | 本年支出合計 | 1045.4 |
上年結(jié)余(轉(zhuǎn)) | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
動用事業(yè)基金 | |||
收入總計 | 1045.4 | 支出總計 | 1045.4 |
表二 陽新縣司法局 2021年收入預(yù)算總表
單位:萬元 | ||
收 入 | ||
項 目 | 預(yù)算數(shù) | |
財政撥款收入 | 1045.4 | |
其中:1、財政經(jīng)費撥款 | 1045.4 | |
2、納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ||
3、政府性基金預(yù)算財政撥款 | ||
事業(yè)收入 | ||
事業(yè)單位經(jīng)營收入 | ||
上級補助收入 | ||
附屬單位上繳收入 | ||
其他收入 | ||
本年收入合計 | 1045.4 | |
上年結(jié)余(轉(zhuǎn)) | ||
動用事業(yè)基金 | ||
收入總計 | 1045.4 |
表三 陽新縣司法局 2021年支出預(yù)算總表
單位:萬元 | |||||||||
功能分類科目 | 合 計 | 其中 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 基本 支出 | 項目 支出 | 事業(yè) | 對附屬單 位補助 支出 | 上繳上級 支出 | |||
合計 | 1045.4 | 897.4 | 148 | ||||||
201 | 一般公共服務(wù) | ||||||||
20106 | 財政事務(wù) | ||||||||
2010601 | 行政運行(財政) | 1045.4 | 897.4 | 148 | |||||
表四 陽新縣司法局 2021年財政撥款收支預(yù)算總表
單位:萬元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目(按功能分類) | 預(yù)算數(shù) | |
財政撥款收入 | 1045.4 | 一般公共服務(wù) | ||
其中:1、財政經(jīng)費撥款 | 1045.4 | 公共安全 | 1045.4 | |
2、納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | 教育 | |||
3、政府性基金預(yù)算財政撥款 | ||||
科學(xué)技術(shù) | ||||
文化體育與傳媒 | ||||
社會保障和就業(yè) | ||||
醫(yī)療衛(wèi)生 | ||||
節(jié)能環(huán)保 | ||||
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | ||||
農(nóng)林水事務(wù) | ||||
交通運輸 | ||||
資源勘探電力信息等事務(wù) | ||||
商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | ||||
國土資源氣象等事務(wù) | ||||
糧油物資管理事務(wù) | ||||
其他支出 | ||||
本年收入合計 | 1045.4 | 本年支出合計 | 1045.4 | |
上年結(jié)余(轉(zhuǎn)) | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||
收入總計 | 1045.4 | 支出總計 | 1045.4 |
表五 陽新縣司法局 2021年一般公共預(yù)算支出表
單位:萬元 | ||||
功能分類 科目 | 合 計 | 其中 | ||
科目編碼 | 科目名稱 | 基本支出 | 項目支出 | |
合計 | 1045.4 | 897.4 | 148 | |
201 | 一般公共服務(wù) | |||
20106 | 財政事務(wù) | |||
2010601 | 行政運行(財政) | 1045.4 | 897.4 | 148 |
表六 陽新縣司法局 2021年一般公共預(yù)算基本支出表
單位:萬元 | |||||
經(jīng)濟分類科目 | 預(yù)算數(shù) | 其中 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 人員經(jīng)費 | 日常公用經(jīng)費 | ||
合計 | 1045.4 | 783.4 | 262 | ||
301 | 工資福利支出 | 782 | 782 | ||
30101 | 基本工資 | 261.5 | 261.5 | ||
30102 | 津貼補貼 | 116.9 | 116.9 | ||
30103 | 獎金 | ||||
30107 | 績效工資 | ||||
30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 79.9 | 79.9 | ||
30109 | 職業(yè)年金繳費 | ||||
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 36.2 | 36.2 | ||
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 | 36.8 | 36.8 | ||
30112 | 其他社會保障繳費 | 7.3 | 7.3 | ||
30113 | 住房公積金 | 54.2 | 54.2 | ||
30199 | 其他工資福利支出 | 1.3 | 1.3 | ||
302 | 商品和服務(wù)支出 | 262 | 262 | ||
30201 | 辦公費 | 8 | 8 | ||
30202 | 印刷費 | 8 | 8 | ||
30203 | 咨詢費 | ||||
30204 | 手續(xù)費 | ||||
30205 | 水費 | 2 | 2 | ||
30206 | 電費 | 8 | 8 | ||
30207 | 郵電費 | 10 | 10 | ||
30208 | 取暖費 | ||||
30209 | 物業(yè)管理費 | ||||
30211 | 差旅費 | 10 | 10 | ||
30212 | 因公出國(境)費用 | ||||
30213 | 維修(護)費 | 10 | 10 | ||
30214 | 租賃費 | 2 | 2 | ||
30215 | 會議費 | 1.2 | 1.2 | ||
30216 | 培訓(xùn)費 | 3.9 | 3.9 | ||
30217 | 公務(wù)接待費 | 5.3 | 5.3 | ||
30218 | 專用材料費 | ||||
30224 | 被裝購置費 | ||||
30225 | 專用燃料費 | ||||
30226 | 勞務(wù)費 | 10 | 10 | ||
30227 | 委托業(yè)務(wù)費 | 20 | 20 | ||
30228 | 工會經(jīng)費 | 9 | 9 | ||
30229 | 福利費 | 6.5 | 6.5 | ||
30231 | 公務(wù)用車運行維護費 | 4.5 | 4.5 | ||
30239 | 其他交通費用 | ||||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 45.5 | 45.5 | ||
303 | 對個人和家庭的補助 | 1.3 | |||
30301 | 離休費 | ||||
30304 | 撫恤金 | ||||
30305 | 生活補助(遺屬補助) | 0.6 | |||
30306 | 救濟費 | ||||
30308 | 助學(xué)金 | ||||
30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 0.7 | |||
309 | 資本性支出(反映發(fā)改部門安排的基本建設(shè)) | ||||
30901 | 房屋建筑購建 | ||||
30905 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | ||||
310 | 資本性支出(發(fā)改部門不在此反映) | ||||
31001 | 房屋建筑購建 | ||||
31002 | 辦公設(shè)備購置 | ||||
399 | 其他支出 | ||||
表七 陽新縣司法局 2021年財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
單位:萬元 | |
項目 | 預(yù)算數(shù) |
合計 | 9.8 |
因公出國(境)費 | 0 |
公務(wù)接待費 | 5.3 |
公務(wù)用車購置及運行費 | 4.5 |
其中:公務(wù)用車運行維護費 | 4.5 |
公務(wù)用車購置費 | 0 |
表八 陽新縣司法局 2021年政府性基金預(yù)算支出表
單位:萬元 | ||||
功能分類科目 | 合 計 | 其中 | ||
科目編碼 | 科目名稱 | 基本支出 | 項目支出 | |
0 | 0 | 0 | ||
三、2021年部門預(yù)算情況說明
(一)部門收入支出預(yù)算情況說明
司法局2021年度本級預(yù)算總收入1045.3 萬元。其中:財政撥款收入 1045.3 萬元、事業(yè)收入 0 萬元、經(jīng)營收入 0 萬元、其他收入 0 萬元,用事業(yè)基金彌補收支差額 0 萬元,上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬元。比2020年減少 42.7 萬元。主要原因是 人員減少
(二)收入預(yù)算情況說明
司法局2021年本年本級收入合計 1045.3 萬元,其中:財政撥款收入 1045.3 萬元,占 100 %;事業(yè)收入 0 萬元,占 %;經(jīng)營收入 0 萬元,占 %;其他收入 0 萬元,占 %。
(三)支出預(yù)算情況說明
司法局2021年本年本級支出合計 1045.3 萬元,其中:基本支出 783.3 萬元,占 74.94 %;項目支出 148 萬元,占 14.16 %;其他支出 114 萬元,占 10.9 %。
(四)財政撥款收入支出預(yù)算總表說明
司法局2021年本級財政撥款收入 1045.3 萬元,比2020年相比減少 42.7 萬元,財政撥款支出總預(yù)算 1045.3 萬元,比2020年相比減少 42.7 萬元。主要原因是 人員 減少
(五)公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算情況說明
司法局2021年部門本級公共預(yù)算財政撥款支出 1045.3 萬元。公共預(yù)算財政撥款支出按支出功能分類情況如下:
一、一般公共服務(wù)支出類 萬元,占本年支出 %
二、公共安全支出類 1045.3 萬元,占本年支出 100 %
三、教育支出類 萬元,占本年支出 %
四、科學(xué)技術(shù)類 萬元,占本年支出 %
五、文化體育與傳媒支出類 萬元,占本年支出 %
六、社會保障和就業(yè)支出類 萬元,占本年支出 %
七、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出類 萬元,占本年支出 %
八、節(jié)能環(huán)保支出類 萬元,占本年支出 %
九、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出類 萬元,占本年支出 %
十、農(nóng)林水事務(wù)支出類 萬元,占本年支出 %
十一、交通運輸支出類 萬元,占本年支出 %
十二、資源勘探信息支出類 萬元,占本年支出 %
(六)公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算情況說明
公共預(yù)算財政撥款基本支出 1045.3 萬元,其中人員經(jīng)費 782 萬元, 包括 基本工資 261.5 萬元、津貼補貼 116.9 萬元、績效工資 0 萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 79.9 萬元、職業(yè)年金繳費 0 萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費 36.2 萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 36.8 萬元、其他社會保障繳費 7.3 萬元、住房公積金 54.2 萬元、其他工資福利支出 1.3 萬元、 離休費 0 萬元、退休費 0 萬元、撫恤金 0 萬元、生活補助(遺屬補助)0.6 萬元、救濟費 0 萬元、 助學(xué)金 0 萬元,其他對個人和家庭的補助 0.7 萬元; 公用經(jīng)費 262 萬元:包括辦公費 8 萬元、印刷費 8 萬元、咨詢費 0 萬元、手續(xù)費 0 萬元、水費 2 萬元、電費 8 萬元、郵電費 10 萬元、物業(yè)管理費 0 萬元、差旅費 10 萬元、因公出國(境)費 0 萬元、維修費10 萬元、租賃費 2 萬元、會議費 1.2 萬元、培訓(xùn)費 3.9 萬元、公務(wù)接待費 5.3 萬元、被裝購置費 萬元、委托業(yè)務(wù)費 20 萬元、工會經(jīng)費 9 萬元、福利費 6.5 萬元、公務(wù)用車運行維護費 4.5 萬元、其他交通費用 0 萬元、其他商品和服務(wù)支出 45.5 萬元、其他資本性支出 0 萬元。
(七)“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算情況說明
2021年“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出 9.8 萬元,其中:因公出國(境)費用 0 萬元、公務(wù)接待費 5.3 萬元、公務(wù)用車購置費 0 萬元、公務(wù)用車運行維護費4.5 萬元,比2020年“三公”經(jīng)費減少 4 %。公務(wù)用車購置數(shù) 0 輛,公務(wù)用車保有數(shù) 1 輛,國內(nèi)公務(wù)接待批次 n 次,國內(nèi)公務(wù)接待人數(shù) n 人。
(八)政府采購預(yù)算預(yù)算情況說明
2021年政府采購預(yù)算計劃為 45.5 萬元,其中:貨物類 20 萬元、服務(wù)類 20 萬元、工程類 0 萬元、 其他 類 5.5 萬元。
(九)國有資產(chǎn)占用情況
2020年我單位部門預(yù)算中固定資產(chǎn)總額為1803 萬元。房屋建筑面積為3500 平方米,其中:辦公用房 680 平方米.土地面積為2000 平方米;機動車實有數(shù)為1 輛,價值19 萬元.
(十)重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
備注:我單位2020年部門預(yù)算無重點項目預(yù)算,無績效目標(biāo)說明。
第四部分名詞解釋
一、財政補助收入:指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入:指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、一般公共服務(wù)(類)行政運行(項):指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
五、一般公共服務(wù)(類)一般行政管理事務(wù)(項):指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于開展立法調(diào)研、財政信息宣傳、非稅收入征管等未單獨設(shè)置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。
六、一般公共服務(wù)(類)機關(guān)服務(wù)(項):指縣XX單位服務(wù)中心為機關(guān)提供辦公樓日常維修、維護等后勤保障服務(wù)的支出。
七、一般公共服務(wù)(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項):指XX單位用于其他一般公共服務(wù)方面的支出。
八、教育(類)普通教育(款)高等教育(項):指XX單位廳支持地方高校的重點發(fā)展和特色辦學(xué),組織專家對省屬院校申報的建設(shè)規(guī)劃和項目預(yù)算進(jìn)行評審等相關(guān)工作的支出。
九、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):指XX單位用于離退休人員的支出、退休人員支出,以及提供管理服務(wù)工作的離退休干部處的支出。
十、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項):指XX單位用于離退休方面的其他支出。
十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):指XX單位用于機關(guān)干部職工及離退休人員醫(yī)療方面的支出。
十二、住房保障(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指按照相關(guān)住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn),對無房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房分配貨幣化補貼資金。
十三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十四、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等)。
十五、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。
掃一掃在手機上查看當(dāng)前頁面