www成人亚洲,www成人在线|www成人在线观看_www成人在线视频

設為首頁 加入收藏 繁體中文 無障礙閱讀 長者專區(qū)

名稱 2024年陽新縣司法局預算公開情況說明
索引號 000014349/2024-09292 發(fā)布日期 2024-02-07 發(fā)布機構(gòu) 縣司法局
文號 文件分類 財政、金融、審計、稅務 所屬機構(gòu)

2024年陽新縣司法局預算公開情況說明

?目錄


一、單位主要職責

二、機構(gòu)設置情況

三、預算收支安排及增減變化情況

四、機關運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門(單位)主要職責

陽新縣司法局主要職責是:

1.承擔全面依法治縣重大問題的政策研究,協(xié)調(diào)有關方面提出全面依法治縣中長期規(guī)劃建議,負責有關重大部署督察工作。

2.負責起草或者組織起草有關重要地方規(guī)范性文件草案;承辦全國人大常委會、國務院及所屬部門,省人大常委會、省政府、市政府的法律、法規(guī)、規(guī)章草案征求意見的工作,并受縣政府委托提出修改意見和建議;承辦各部門報送縣政府的地方規(guī)范性文件草案的審查工作;承擔縣政府、縣政府辦公室規(guī)范性文件的解釋、清理、編纂工作;承擔縣政府地方規(guī)范性文件報送備案、各鎮(zhèn)區(qū)政府及縣政府部門規(guī)范性文件的備案審查工作和廉潔性評估工作;承擔縣政府規(guī)范性文件和重大行政決策合法性審查的具體工作;承擔縣政府簽署的法律文件的審查工作;承擔縣政府政務信息公開法制審查工作;對縣政府重要民商事合同、協(xié)議進行合法性審查,為縣政府政務商務活動提供法律服務;組織或參與縣人大、縣政府統(tǒng)一部署的法律、法規(guī)、規(guī)章執(zhí)行情況的檢查活動;組織開展政府法制宣傳培訓、理論研究和經(jīng)驗交流,開展政府法制咨詢服務。

3.承擔統(tǒng)籌推進全縣法治政府建設的責任。指導、監(jiān)督全縣依法行政工作;指導、監(jiān)督全縣行政復議和行政應訴工作;負責縣政府行政復議和應訴案件辦理工作;負責縣政府行政栽決的綜合協(xié)調(diào)和指導工作。

4.負責綜合協(xié)調(diào)全縣行政執(zhí)法,承擔推進行政執(zhí)法體制改革有關工作,推進嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法;監(jiān)督、檢查法律、法規(guī)、規(guī)章和縣政府規(guī)范性文件執(zhí)行情況,協(xié)調(diào)縣直行政執(zhí)法單位在執(zhí)行法律、法規(guī)、規(guī)章中的矛盾和爭議;對各鎮(zhèn)區(qū)政府和縣政府部門的行政執(zhí)法活動實施監(jiān)督、檢查;承辦縣直行政單位執(zhí)法主體資格審核登記和行政執(zhí)法人員執(zhí)法資格管理。

5.擔任縣政府法律顧問,對全縣政府法律顧問工作進行業(yè)務指導。

6.承擔統(tǒng)籌規(guī)劃全縣法治社會建設的責任;負責擬訂全縣法治宣傳教育規(guī)劃,組織實施普法宣傳工作;指導依法治理和法治創(chuàng)建工作;推動人民參與和促進法治建設;指導全縣調(diào)解工作和人民陪審員選任管理工作,組織指導全縣人民監(jiān)督員選任管理工作;指導全縣司法所建設工作。

7.指導、管理全縣社區(qū)矯正工作;指導刑滿釋放人員幫教安置工作。

8.負責擬訂全縣公共法律服務體系建設規(guī)劃并指導實施,統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)法律服務資源;指導、監(jiān)督全縣律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務管理工作。

9.負責擬訂全縣司法行政系統(tǒng)科技和信息化工作發(fā)展規(guī)劃并組織實施,指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣司法行政系統(tǒng)科技和信息化體系建設管理工作。

10.指導、監(jiān)督全局系統(tǒng)計劃財務工作。

11.負責規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導全縣法治人才隊伍建設相關工作,指導、監(jiān)督全縣司法行政系統(tǒng)隊伍建設,落實全面從嚴治黨主體責任;負責管理局機關和直屬單位干部人事工作。

12.完成上級交辦的其他事項。

13.職能轉(zhuǎn)變。按照黨中央、國務院關于轉(zhuǎn)變政府職能深化“放管服”改革,深入推進審批服務便民化的決策部署,認真落實縣委、縣政府深化“互聯(lián)網(wǎng)+放管服”改革“一網(wǎng)覆蓋、一次辦好”的工作要求,組織推進本系統(tǒng)轉(zhuǎn)變政府職能,創(chuàng)新監(jiān)管方式,落實監(jiān)管責任,推動全縣公共法律服務實體、熱線、網(wǎng)絡三大平合融合發(fā)展,推進基本公共法律服務均等化、便民化,提高政務服務效率和質(zhì)量。

二、機構(gòu)設置情況

陽新縣司法局本級為一級預算單位,內(nèi)設辦公室、法治調(diào)研督察股、行政復議應訴股、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督股、普法與依法治理股、人民參與和促進法治股、公共法律服務管理股、律師工作股(縣政府法律顧問室)、社區(qū)矯正管理辦公室、科技信息股、政治處等11個機構(gòu)。


公益一類事業(yè)單位2個。分別為:陽新縣司法局駐溫州法律援助服務中心、陽新縣法律援助中心。

公益二類事業(yè)單位1個。陽新縣公證處。

三、預算收支及增減變化情況

1.預算收入情況:2024年本年收入預算為1834萬元,比上年增加33.4萬元,增加1.9%。其中,經(jīng)費撥款1834萬元。收入增加原因:公務員工傷險及職業(yè)年金單位部分納入預算。2.預算支出情況:2024年本年支出預算1834萬元,比上年增加33.4萬元,增加1.9%。其中:基本支出1585.2萬元,占總支出的86.43%;項目支出248.8萬元,占總支出的13.57%。本年支出構(gòu)成為:公共安全支出1834萬元,占本年支出100%。

支出增加原因:(1)2024年基本支出比上年增加33.4萬元,主要是公務員工傷險及職業(yè)年金單位部分納入預算;

(2)2024年項目支出比上年增加0萬元,主要增減原因為:項目無變動。


3.2024年無政府性基金預算支出,無舉借政府債務的情況,與上年一致。


四、機關運行經(jīng)費安排情況

2024年機關運行經(jīng)費預算總額為208.04萬元,與上年相比減少11.06萬元,減少5.0%。減少原因主要是:一是人員減少,相應的其他交通費、工會經(jīng)費、福利費等減少;二是依據(jù)機關運行實際足額編列水電費、維修(護)費、委托業(yè)務費等。其中,辦公費9.77萬元,印刷費15萬元,水費2萬元,電費14萬元,郵電費6萬元,物業(yè)管理費5.53萬元,差旅費10萬元,因公出國(境)費0萬元,維修(護)費16萬元,會議費1萬元,培訓費1萬元,公務接待費4.51萬元,勞務費10.68萬元,委托業(yè)務費2.5萬元,工會經(jīng)費13.22萬元,福利費7.57萬元,公務用車運行維護費4.5萬元,其他交通費41.78萬元,其他商品和服務支出42.97萬元。


五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費一般公共預算總額9.01萬元,比上年預算減少0.24萬元,減少2.59%。主要是嚴控“三公”經(jīng)費預算,分別如下:

1.公務接待費4.51萬元,比上年減少0.24萬元,減少5.05%。主要原因是嚴格控制接待規(guī)模與標準,進一步壓減接待經(jīng)費。

2.公務用車購置及運行費4.5萬元,比上年減少0萬元,減少0%。其中:

公務用車購置費0元,與上年持平,主要原因是無公務用車購置計劃;

公務用車運行費4.5萬元,比上年減少0萬元,減少0%,主要原因是進一步加強公務車加油、維修、使用管理。

3.因公出國(境)費0萬元,與上年持平。主要是無因公出國(境)計劃。


六、政府采購預算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標準(2021年)》要求,2024年編制政府采購預算40.83萬元,比上年度減少8.89萬元,減少17.88%。減少的主要原因:一是貨物類減少5萬元;二是服務類減少3.89萬元。

其中:貨物類政府采購預算2萬元,主要是集中采購復印紙支出;工程類政府采購預算0萬元;服務類政府采購預算38.83萬元,主要是其他印刷服務、物業(yè)管理服務、記賬服務支出。


七、國有資產(chǎn)占用情況

2024年占有房屋面積8896.36平方米,大型專用設備數(shù)量為0,現(xiàn)有公務用車1輛。

土地、房屋及構(gòu)筑物:房屋面積8896.36平方米,價值1088.61萬元,構(gòu)筑物156.2平方米,價值10.49萬元;

通用設備:設備358臺,價值180.71萬元;

專用設備:無;

文物和陳列品:無;

圖書、檔案:無;

家具、用具、裝具及動植物:家具用具353件,價值40萬元。


八、重點項目預算績效情況

1.“辦案經(jīng)費支出”主要內(nèi)容是為履行司法行政職能、辦理案件和開展業(yè)務工作支出的工作經(jīng)費,2024年預算安排73萬元,全部為公共預算財政撥款。

2024年度項目績效目標是:加強社會主義法治文化建設,保障司法行政正常運行。產(chǎn)出指標:法律援助案件數(shù)量≥800件,法律援助合格案件補貼率100%,調(diào)解糾紛案件≥25000件,調(diào)解糾紛案件成功率≥95%,社區(qū)矯正監(jiān)管對象≥200人,社區(qū)矯正對象監(jiān)管率100%,普法宣傳≥30場次。滿意度指標:服務對象滿意度≥95%。效益指標:司法成本降低,發(fā)揮第一道防線作用,公民合法權(quán)益得以保障,實現(xiàn)法制平等。

2.“法律援助經(jīng)費支出”主要內(nèi)容是用于宣傳法律援助及提供法律援助的律師值班補貼等開支2024年預算10萬元,全部為公共預算財政撥款。

2024年度項目績效目標是:維護法律援助工作的正常開展。產(chǎn)出指標:律師值班天數(shù)≥200天,律師值班率100%;案件受理及時率100%。滿意度指標:援助對象滿意度≥95%。效益指標:特殊人群及弱勢群體經(jīng)濟損失減少效果顯著,公民合法權(quán)益得以保障。

3.“駐溫州法律援助中心經(jīng)費支出”主要內(nèi)容是駐溫州法律援助中心對陽新外出溫州打工人員開展法律援助工作經(jīng)費。2024年預算5萬元,全部為公共預算財政撥款。

2024年度項目績效目標是:服務陽新外出溫州打工人員,確保外出打工人員中的特殊人群的合法權(quán)益,為其提供無償?shù)姆稍铡.a(chǎn)出指標:外駐工作站點1個,駐外工作站點好評率100%。滿意度指標:援助對象滿意度≥95%。效益指標:公民合法權(quán)益得以保障,發(fā)展社會公益事業(yè)效果顯著。

4.“人民調(diào)解經(jīng)費支出”主要內(nèi)容是依法進行調(diào)解,發(fā)放人民調(diào)解委員會工作補助等。2024年預算10萬元,全部為公共預算財政撥款。

2024年度項目績效目標是:保障我縣人民調(diào)解工作順利開展,確保糾紛調(diào)解合格率達到95%及以上。產(chǎn)出指標:調(diào)解糾紛案件個數(shù)≥2500起,調(diào)解糾紛案件成功率≥95%。滿意度指標:服務對象滿意度≥95%。效益指標:政府、群眾經(jīng)濟糾紛成本減少效果顯著,保證社會安全穩(wěn)定。

5.“社區(qū)矯正經(jīng)費支出”主要內(nèi)容是社區(qū)服刑人員的管理、突發(fā)事件處置,對社區(qū)服刑人員的組織集中教育、心理矯正等。2024年預算40萬元,全部為公共預算財政撥款。

2024年度項目績效目標是:對我縣社區(qū)矯正人員進行監(jiān)督管理、風險評估,組織集中學習、心理矯正、社區(qū)服務等。產(chǎn)出指標:社區(qū)矯正監(jiān)管對象≥200人,社區(qū)矯正對象監(jiān)管率100%。滿意度指標:服務對象滿意度≥95%。效益指標:社區(qū)矯正人員重新犯罪減少效果顯著,居民安全感增加。

6.“公益崗補貼經(jīng)費支出”主要內(nèi)容是用于扶貧公益性崗位補貼,對司法工作人員不足的補充,充分發(fā)揮司法行政職能作用。2024年預算42.8萬元,全部為公共預算財政撥款。

2024年度項目績效目標是:解決貧困戶就業(yè)困難,鞏固穩(wěn)定脫貧任務,保障補充人員工資。產(chǎn)出指標:公益崗位8人,補貼發(fā)放率100%,政府雇員5人,工資發(fā)放率100%。滿意度指標:援助對象滿意度≥95%。效益指標:提高貧困戶收入,助力扶貧成果,促進社會和諧發(fā)展。

7.“普法經(jīng)費支出”主要內(nèi)容是推進普法宣傳,建立完善普法宣傳長效機制。2024年預算23萬元,全部為公共預算財政撥款。

2024年度項目績效目標是:加強社會主義法治文化建設,全民普法、全民守法,全面推進新形勢下的普法依法治理工作。產(chǎn)出指標:普法考試2次,考試合格率≥96%,法制宣傳≥30次。滿意度指標:群眾對普法工作滿意度≥95%。效益指標:法治宣傳力度加強,群眾法律意識提高。

8.“刑滿釋放人員生活過渡安置費用”主要內(nèi)容是用于刑滿釋放人員過渡期生活安置補貼費用。2024年預算45萬元,全部為公共預算財政撥款。

2024年度項目績效目標是:體現(xiàn)政府人文關懷,促進社會安全穩(wěn)定,構(gòu)建和和諧社會。產(chǎn)出指標:刑滿釋放人數(shù)≥500人,按刑釋時間及時發(fā)放生活補貼。滿意度指標:服務對象滿意度≥95%。效益指標:促進社會穩(wěn)定、構(gòu)建法制社會,體現(xiàn)政府人文關懷,有效保障刑滿釋放釋人員過渡期生活。


九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明:

1.2024年無政府性基金預算支出,無舉借政府債務的情況,因此表格為空;

2.2024年無國有資本經(jīng)營預算支出,因此表格為空;

(二)對其他情況的說明:

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經(jīng)費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度,是一種政府行為。


4.財政撥款(補助)收入:指從同級財政部門取得的財政預算資金。


5.其他收入:指除上述“財政撥款收入”以外任務相應安排的資金

6.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。


7.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出

掃一掃在手機上查看當前頁面

?打印? ?關閉?
點擊咨詢智能客服