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名稱 陽新縣統(tǒng)計局2023年本級預算公開情況說明
索引號 000014349yx_tjj/2023-00006 發(fā)布日期 2023-01-17 發(fā)布機構 縣統(tǒng)計局
文號 文件分類 財政、金融、審計、稅務 所屬機構 縣統(tǒng)計局

陽新縣統(tǒng)計局2023年本級預算公開情況說明

?目錄

一、單位主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支安排及增減變化情況

四、機關運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

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一、單位主要職責

1. 貫徹執(zhí)行國家有關統(tǒng)計法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策,按照國家統(tǒng)計制度制定全縣統(tǒng)計工作規(guī)劃、規(guī)章和統(tǒng)計調查計劃,并組織實施。

2、承擔組織、領導、協(xié)調全縣統(tǒng)計工作,對全縣統(tǒng)計資料實行統(tǒng)一管理。

3、負責工業(yè)、商業(yè)、勞資、建筑業(yè)、服務業(yè)、固定資產(chǎn)投資、農(nóng)業(yè)及國內生產(chǎn)總值核算等專業(yè)的月、季、年度統(tǒng)計調查。

4、收集、匯總、整理和提供有關調查的統(tǒng)計數(shù)據(jù),撰寫統(tǒng)計分析,向領導和有關部門提出咨詢建議。

5、負責編輯全縣年度統(tǒng)計年鑒,發(fā)布統(tǒng)計公報。

6、負責全縣主要經(jīng)濟指標考核的統(tǒng)計工作。按照國家、省、市統(tǒng)一部署,在縣政府領導下會同有關部門組織實施全縣人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等重大普查及各類臨時性調查項目,匯總、整理和提供有關的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

7、根據(jù)縣政府執(zhí)法責任制規(guī)定,開展統(tǒng)計法律、法規(guī)的宣傳教育,進行統(tǒng)計執(zhí)法檢查,查處統(tǒng)計違法案件,監(jiān)督統(tǒng)計法律、法規(guī)的實施。???

8、承辦縣委、縣政府和市統(tǒng)計局交辦的其他事項。

二、機構設置情況

?從預算構成單位來看,陽新縣統(tǒng)計局部門預算由單位本級預算和納入預算匯編范圍的?2個下屬單位預算組成。其中行政單位 1 個,參照公務員管理事業(yè)單位 1 個,全額撥款事業(yè)單位 2 個。其中包括:

1、鎮(zhèn)區(qū)統(tǒng)計中心

2、陽新縣普查中心

3、城市調查隊

部門人員構成:本單位人員合計????45 ?人,其中在職 ?33 ?人,離退休 ?12 ?人;在職人員編制情況:全額財政撥款編制 33 人、自籌編制 0 人。

三、預算收支安排及增減變化情況

1.預算收入情況:2023年本年收入預計為867.6元,比上年增加?260.2萬元,增加42.84%。其中,經(jīng)費撥款867.6萬元。收入增加原因:新增了人員經(jīng)費績效獎金102萬和項目經(jīng)費星級企業(yè)118萬。

2.預算支出情況:2023?年本年支出867.6萬元,比上年增加260.2萬元,增加42.84%。其中:基本支出511?萬元,占總支出的58.9%;項目支出356.6元,占總支出的41.1%。本年支出構成為:一般公共服務支867.6萬元,占本年支出100%。支出增加原因:新增了人員經(jīng)費績效獎金102萬和項目經(jīng)費星級企業(yè)118萬。

3.縣統(tǒng)計局?2023?年無政府性基金預算支出,無舉借政府債務的情況,與上年一致。

四、機關運行經(jīng)費安排情況

2023?年機關運行經(jīng)費預算總額為125.42?萬元,與上年相比減少19.38?萬元,減少13.38%。減少原因主要是:減少了第五次經(jīng)濟普查前期費用20萬元。其中,辦公費50.5萬元、印刷費15萬元、咨詢費3.5萬元、手續(xù)費0萬元、水費0.4萬元、電費0萬元、郵電2.1萬元、物業(yè)管理費0 萬元、差旅費10萬元、因公出國(境)0萬元、維修費 6.5 萬元、租賃費 0 萬元、會議費0 萬元、培訓費13萬元、公務接待費0萬元、被裝購置費 0 萬元、委托業(yè)務費0萬元、工會6.07 萬元、福利費3.29萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費用(車改補貼) 9.88萬元、其他商品和服務支出5.18萬元、其他資本性支出0萬元。  

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2023?三公經(jīng)費一般公共預算總額0萬元,比上年預算一樣其中:因公出國(境)費用0萬元、公務接待費 0萬元、公務用車購置費0萬元、公務用車運行維護費0萬元,比2022年“三公”經(jīng)費增加(減少)0%。公務用車購置數(shù)0 輛,公務用車保有 0輛。

六、政府采購預算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標準(2021 年)》要求,2023?年我單位編制政府采購預算18.5萬元,比上年度減少?29.12%,減少的主要原因:第七次人口普查年鑒印制費用。其中:貨物類政府采購預算0元;服務類政府采購預算18.5?萬元,主要是會計服務、法律咨詢等委托第三方機構服務,印刷費等支出;工程類政府采購預算?0 元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2022年我單位國有資產(chǎn)總額為?228.76 萬元。固定資產(chǎn)價值228.76萬元,無形資產(chǎn)價值0萬元,公共基礎設施價值0萬元。

固定資產(chǎn)包括土地0 平方米,價值0萬元;房屋面積 ??400 平方米,價值0萬元,其中辦公用房400平方米,業(yè)務用房0 平方米,其他用房0 平方米;車輛實有數(shù)為0輛,價值0 萬元;專用設備0 (個/件),價值0 萬元;文物和陳列品0(個/套),價值 0 萬元;家具、用具等20(個/套),價值4.78 萬元。

八、重點項目預算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經(jīng)費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.三公經(jīng)費:指使用一般公共預算財政撥款安排的

因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度,是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入:指從同級財政部門取得的財政預算資金。

5.其他收入:指除上述財政撥款收入以外任務相應安排的資金

6.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。


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