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名稱 陽(yáng)新縣體育發(fā)展中心單位2023年部門預(yù)算公開(kāi)
索引號(hào) 000014349/2023-06885 發(fā)布日期 2023-01-28 發(fā)布機(jī)構(gòu) 陽(yáng)新縣體育發(fā)展中心
文號(hào) 文件分類 財(cái)政、金融、審計(jì)、稅務(wù) 所屬機(jī)構(gòu) 縣文化和旅游局

陽(yáng)新縣體育發(fā)展中心單位2023年部門預(yù)算公開(kāi)

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他需要說(shuō)明的情況

十、專業(yè)名詞解釋


一、單位主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市縣有關(guān)體育工作的方針、政策、法規(guī)和決議、指示;

2.研究制定全縣業(yè)訓(xùn)工作發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施;

3.規(guī)劃全縣運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目布局,實(shí)施后備體育人才培養(yǎng)的發(fā)展規(guī)劃并向上輸送優(yōu)秀體育人才。??

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

陽(yáng)新縣體育發(fā)展中心(陽(yáng)新縣少年兒童業(yè)余體育學(xué)校)為陽(yáng)新縣文化和旅游局的二級(jí)預(yù)算單位,由公益一類1個(gè)事業(yè)單位編制報(bào)表。中心內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、業(yè)務(wù)室、接待室、會(huì)議室等5個(gè)科室。

部門人員構(gòu)成:本單位人員合計(jì)7人,其中在職3人,離退休4人;在職人員編制情況:全額財(cái)撥編制3人。

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況:2023年本年收入預(yù)計(jì)為70萬(wàn)元,比上年增加12.3萬(wàn)元,增加0.18%。其中,經(jīng)費(fèi)撥款53.5萬(wàn)元,其他收入16.5萬(wàn)元。收入增加原因:經(jīng)費(fèi)撥款12.3萬(wàn)元。

2.預(yù)算支出情況:2023?年本年支出70萬(wàn)元,比上年增加12.3萬(wàn)元,增加0.18%。其中:基本支出53.5萬(wàn)元,占總支出的76%;項(xiàng)目支出16.5萬(wàn)元,占總支出的24%。本年支出構(gòu)成為:一般公共服務(wù)支出44.62萬(wàn)元,占本年支出63.4%;社會(huì)保障和就業(yè)支出4.23萬(wàn)元,占本年支出6%;醫(yī)療衛(wèi)生支出4.65萬(wàn)元,占本年支出6.6%;項(xiàng)目支出16.5萬(wàn)元,占本年支出24%。支出增加原因:(1)2023年基本支出比上年增加12.3萬(wàn)元,主要是人員公用經(jīng)費(fèi)、績(jī)效獎(jiǎng)金、正常晉升增資相應(yīng)的支出增加;(2)2023?年項(xiàng)目支出比上年減少4.3萬(wàn)元,主要是按照部門預(yù)算管理要求對(duì)中心重點(diǎn)項(xiàng)目支出進(jìn)行了減少。

3.中心?2023?年無(wú)政府性基金預(yù)算支出,無(wú)舉借政府債務(wù)的情況,與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2023?年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為10.96萬(wàn)元,與上年相比增加4.3萬(wàn)元,增加39%。原因是勞務(wù)費(fèi)增加。其中,印刷費(fèi)?0.5萬(wàn)元,水費(fèi)0.2萬(wàn)元,電費(fèi)1萬(wàn)元,郵電費(fèi)0.2萬(wàn)元,差旅費(fèi)0.5萬(wàn)元,勞務(wù)費(fèi)7.76萬(wàn)元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)?0.48萬(wàn)元,福利費(fèi)0.26萬(wàn)元,其他商品和服務(wù)支出0.06萬(wàn)元。  

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額0萬(wàn)元,與上年持平。主要是體育發(fā)展中心2023年無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算。分別如下:

1、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,比上年減少0萬(wàn)元,減少0%,主要原因是我單位無(wú)公務(wù)接待費(fèi);

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元,比上年減少0萬(wàn)元,減少0%,其中,一般公共預(yù)算公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為0萬(wàn)元,與上年持平;公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元,比上年減少0萬(wàn)元,減少0%,主要原因是我單位無(wú)公務(wù)用車。

3、因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年減少0萬(wàn)元,減少0%,主要是因?yàn)闊o(wú)因公出國(guó)(境)安排。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)(2021 年)》要求,2023?年我單位編制服務(wù)類政府采購(gòu)預(yù)算?0萬(wàn)元,貨物類政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,工程類政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。主要原因是本年度無(wú)政府采購(gòu)計(jì)劃,在實(shí)際執(zhí)行中據(jù)實(shí)調(diào)整。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2023年本單位無(wú)固定資產(chǎn),因此國(guó)有資產(chǎn)占用情況為0。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

1.“國(guó)有資產(chǎn)門面返回資金工作項(xiàng)目”主要內(nèi)容是保障本單位的日常運(yùn)轉(zhuǎn)和本單位穩(wěn)定運(yùn)行,2023年預(yù)算安排?16.5萬(wàn)元,其中,16.5?萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2023年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施,保障了中心的正常運(yùn)轉(zhuǎn);保障中心業(yè)務(wù)系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。產(chǎn)出指標(biāo):選送人才完成率100%;滿意度指標(biāo):群眾滿意度≥95%;效益指標(biāo):提升青少年體育素質(zhì)。

九、其他需要說(shuō)明的情況

(一)、對(duì)空表的說(shuō)明:

“三公”表為空,本單位無(wú)三公支出,因此相關(guān)表格為空;

“政府性基金支出”表為空,本單位無(wú)政府性基金收支情況,因此相關(guān)表格為空;

政府采購(gòu)情況為空,本單位無(wú)政府采購(gòu)收支情況,因此相關(guān)表格為空。

本單位無(wú)固定資產(chǎn),因此國(guó)有資產(chǎn)占用情況為0。

(二)對(duì)其他情況的說(shuō)明:

本單位無(wú)其他需要說(shuō)明的情況。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi):指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的

因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購(gòu):是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程,而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱,是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度,是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:指從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

5.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

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