名稱 | 2024年陽新縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局預(yù)算公開情況說明 | ||||
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索引號 | 000014349yx_zwj/2024-00002 | 發(fā)布日期 | 2024-02-07 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局 |
文號 | 文件分類 | 財(cái)政、金融、審計(jì)、稅務(wù) | 所屬機(jī)構(gòu) | 縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局 |
?目錄
一、單位主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、預(yù)算收支安排及增減變化情況
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況
六、政府采購預(yù)算安排情況
七、國有資產(chǎn)占用情況
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況
九、其他需要說明的情況
十、專業(yè)名詞解釋
一、部門(單位)主要職責(zé)
部門主要職責(zé)是:
1.宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于政務(wù)服務(wù)和公共資源交易監(jiān)督管理的方針政策、法律法規(guī),擬定縣政府職能轉(zhuǎn)變和“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”改革、電子政務(wù)、數(shù)字政府建設(shè)、大數(shù)據(jù)管理、政務(wù)服務(wù)與政務(wù)公開、公共資源交易監(jiān)督管理工作的規(guī)范性文件,制定有關(guān)管理制度;
2.牽頭協(xié)調(diào)政府職能轉(zhuǎn)變和“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”改革的統(tǒng)籌謀劃、綜合協(xié)調(diào)、指導(dǎo)督辦,推進(jìn)審批服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化和便民化;
3..指導(dǎo)監(jiān)督全縣政務(wù)服務(wù)和政務(wù)公開工作,負(fù)責(zé)進(jìn)駐“陽新市民之家”服務(wù)大廳的行政審批、政務(wù)服務(wù)、公共服務(wù)、中介服務(wù)等事項(xiàng)的組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查;
4.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各鎮(zhèn)(區(qū))政務(wù)服務(wù)平臺建設(shè),負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作;
5.負(fù)責(zé)數(shù)字政府建設(shè)規(guī)劃設(shè)計(jì)和協(xié)調(diào)推進(jìn),統(tǒng)籌管理全縣大數(shù)據(jù)相關(guān)工作,組織制定大數(shù)據(jù)采集、管理、應(yīng)用等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,指導(dǎo)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,推進(jìn)大數(shù)據(jù)開發(fā)利用;
6.負(fù)責(zé)對工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)、政府采購、國有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、水利設(shè)施工程、交通設(shè)施工程、土地整理工程和地質(zhì)災(zāi)害防治工程的招投標(biāo)以及土地使用權(quán)、探礦權(quán)和采礦權(quán)招標(biāo)、拍賣、掛牌等公共資源交易活動進(jìn)行監(jiān)督管理;
7.負(fù)責(zé)招標(biāo)采購文件的審查,根據(jù)項(xiàng)目批文,確定交易方式,出具項(xiàng)目交易確認(rèn)書,負(fù)責(zé)對各項(xiàng)交易方案進(jìn)行備案;
8.參與公共資源交易合同履行的監(jiān)管,協(xié)助相關(guān)部門審計(jì)和結(jié)算工作;
9.協(xié)調(diào)處理公共資源交易活動的矛盾和爭議,組織開展公共資源交易活動的執(zhí)法檢查,受理公共資源交易活動的投訴和質(zhì)疑,查處公共資源交易過程中的違規(guī)違法行為;
10.負(fù)責(zé)公共資源交易中介服務(wù)機(jī)構(gòu)的監(jiān)管,負(fù)責(zé)公共資源交易中介服務(wù)機(jī)構(gòu)遴選方式的確定,出具交易確認(rèn)書;
11.負(fù)責(zé)全縣公共資源交易信用體系建設(shè);
12.負(fù)責(zé)12345政府公共服務(wù)熱線平臺的建設(shè)和運(yùn)行,建立健全協(xié)調(diào)督辦、跟蹤落實(shí)機(jī)制,及時(shí)收集、整理、分析、匯總、上報(bào)、反映民情熱點(diǎn)難點(diǎn)、重大民生及突發(fā)性問題,對各類政務(wù)咨詢、求助及投訴分類、轉(zhuǎn)辦、交辦和跟蹤督辦;
13、負(fù)責(zé)全縣招商引資工業(yè)務(wù)商貿(mào)服務(wù)業(yè)項(xiàng)目落地、開工、辦證、驗(yàn)收、投產(chǎn)等環(huán)節(jié)包保服務(wù),協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目建設(shè)過程中存在的問題;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決全縣招商引資工業(yè)和商貿(mào)服務(wù)業(yè)項(xiàng)目落地過程中注冊、立項(xiàng)、規(guī)劃街、環(huán)評、安評、能評行政審批方面的問題;
14、負(fù)責(zé)結(jié)合省、市數(shù)字政府建設(shè)總體規(guī)劃,制定我縣數(shù)字政府建設(shè)總體規(guī)劃;負(fù)責(zé)推進(jìn)智慧城市建設(shè),建設(shè)縣級大數(shù)據(jù)綜合平臺;負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全縣信息化項(xiàng)目建設(shè)工作,對縣級財(cái)政資金建設(shè)、維護(hù)信息化項(xiàng)目進(jìn)行評審;
15.完成上級交辦的其他任務(wù);
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
陽新縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局為一級預(yù)算單位,由1個(gè)參公管理事業(yè)單位及0個(gè)公益類事業(yè)單位合并編制報(bào)表。內(nèi)設(shè)局辦公室、審批服務(wù)股、電子政務(wù)和大數(shù)據(jù)管理股、公共資源交易監(jiān)督管理股等4個(gè)機(jī)構(gòu)。
參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位1個(gè)。分別為:陽新縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局;
公益一類事業(yè)單位0個(gè)。
公益二類事業(yè)單位0個(gè)。
三、預(yù)算收支及增減變化情況
1.預(yù)算收入情況:2024年本年收入預(yù)算為1930.90萬元,比上年增加914.60萬元,增加89.99%。其中,經(jīng)費(fèi)撥款1930.90萬元,財(cái)政專戶管理資金收入0萬元,其他收入0萬元。
收入增加原因:增人增人及相應(yīng)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加和項(xiàng)目支出增加。
2.預(yù)算支出情況:2024年本年支出預(yù)算1930.90萬元,比上年增加914.60萬元,增加89.99%。其中:基本支出593.10萬元,占總支出的30.72%;項(xiàng)目支出1337.80萬元,占總支出的69.28%。本年支出構(gòu)成為:一般公共服務(wù)支出1930.90萬元,占本年支出100%;支出萬元,占本年支出%。
支出增加原因:(1)2024年基本支出比上年增加127.60萬元,主要是增人及相應(yīng)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加;
(2)2024年項(xiàng)目支出比上年增加787萬元,主要增減原因?yàn)椋喉?xiàng)目數(shù)量由上年15個(gè)增加到16個(gè)。
3.2024年無政府性基金預(yù)算支出,無舉借政府債務(wù)的情況,與上年一致。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為54.79萬元,與上年相比增加11.7441萬元,增加28%。增加原因主要是:一是增人福利費(fèi);二是依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)際足額編列水電費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中,辦公費(fèi)13.91萬元,印刷費(fèi)6.5萬元,水費(fèi)0萬元,電費(fèi)0萬元,郵電費(fèi)0萬元,物業(yè)管理費(fèi)0萬元,差旅費(fèi)0萬元,因公出國(境)費(fèi)0萬元,維修(護(hù))費(fèi)4萬元,會議費(fèi)0萬元,培訓(xùn)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)1.09萬元,勞務(wù)費(fèi)0萬元,委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元,工會經(jīng)費(fèi)6.32萬元,福利費(fèi)3.42萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,其他交通費(fèi)9.05萬元,其他商品和服務(wù)支出10.50萬元。
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額1.09萬元,比上年預(yù)算減少0.006萬元,減少0.55%。主要是指標(biāo)壓減,分別如下:
1.公務(wù)接待費(fèi)1.09萬元,比上年減少0.006萬元,減少0.55%。主要原因是指標(biāo)壓減。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元,比上年減少(增加)0萬元,減少(增加)%。其中:
公務(wù)用車購置費(fèi)0元,與上年持平,主要原因是無公務(wù)用車購置計(jì)劃;
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元,比上年減少0萬元,減少0%,主要原因是進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)車加油、維修、使用管理。
3.因公出國(境)費(fèi)0萬元,與上年持平。主要是無因公出國(境)計(jì)劃。
六、政府采購預(yù)算安排情況
根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)(2021年)》要求,2024年編制政府采購預(yù)算萬元,比上年度增加(減少)0萬元,增加了(減少)0%。增加(減少)的主要原因:一是2023年無此項(xiàng)預(yù)算支出;二是2024年無此項(xiàng)預(yù)算支出。
其中:貨物類政府采購預(yù)算0萬元,主要是集中采購0支出;工程類政府采購預(yù)算0萬元,主要是無支出;服務(wù)類政府采購預(yù)算0萬元,主要是無支出。
七、國有資產(chǎn)占用情況
2023年占有房屋面積0平方米,大型專用設(shè)備數(shù)量為2套,現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。
土地、房屋及構(gòu)筑物:車庫1處9850元
通用設(shè)備:辦公窗口培訓(xùn)使用通用設(shè)備2603102元
專用設(shè)備:智能拍照監(jiān)控系統(tǒng)43440元,招標(biāo)全流程電子化平臺系統(tǒng)220000元
文物和陳列品:無
圖書、檔案:無
家具、用具、裝具及動植物:家具用具735052元
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況
1.全縣政務(wù)服務(wù)“一張網(wǎng)”線路費(fèi)用。資金總額為32.3萬元,時(shí)間為2024年度,該項(xiàng)目用于全縣政務(wù)服務(wù)“一張網(wǎng)”順利完成385個(gè)村的網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用。資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。
2024年度項(xiàng)目績效總目標(biāo)是:確保網(wǎng)絡(luò)暢通更好地提高辦事效率。
2.12345縣長熱線費(fèi)用。資金總額為78.6萬元,時(shí)間為2024年度,該項(xiàng)目用于12345熱線人員全年購買服務(wù)費(fèi)用。資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。
2024年度項(xiàng)目績效總目標(biāo)是:保證縣長熱線能夠更好地運(yùn)行。
3.窗口工作經(jīng)費(fèi)。資金總額為23萬元,時(shí)間為2024年度,該項(xiàng)目用于市民之家對外服務(wù)對象直飲水、市民之家大樓廣告宣傳等費(fèi)用。資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。
2024年度項(xiàng)目績效總目標(biāo)是:確保保證市民之家窗口正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
4.網(wǎng)絡(luò)和視頻會議。資金總額為6萬元,時(shí)間為2024年度,該項(xiàng)目用于全縣網(wǎng)絡(luò)和視頻會議終端費(fèi)用。資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。
2024年度項(xiàng)目績效總目標(biāo)是:保證網(wǎng)絡(luò)視頻會議良好運(yùn)行。
5.政務(wù)網(wǎng)終端租金。資金總額為2.4萬元,時(shí)間為2024年度,該項(xiàng)目用于政務(wù)網(wǎng)絡(luò)終端租金。資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。
2024年度項(xiàng)目績效總目標(biāo)是:保證網(wǎng)絡(luò)視頻會議良好運(yùn)行。
6.投資項(xiàng)目聯(lián)審中心工作經(jīng)費(fèi)。資金總額為5萬元,時(shí)間為2024年度,該項(xiàng)目用于投資項(xiàng)目聯(lián)審中心審核材料、聯(lián)審會議等費(fèi)用。資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。
2024年度項(xiàng)目績效總目標(biāo)是:保證投資項(xiàng)目聯(lián)審高效率完成。
7.全縣一張網(wǎng)技術(shù)人員費(fèi)用。資金總額為25.2萬元,時(shí)間為2024年度,該項(xiàng)目用于一張網(wǎng)技術(shù)人員費(fèi)用。資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。
2024年度項(xiàng)目績效總目標(biāo)是:保證一張網(wǎng)工作良好運(yùn)行。
8.中心工作經(jīng)費(fèi)。資金總額為7萬元,時(shí)間為2024年度,該項(xiàng)目用于中心工作經(jīng)費(fèi)。資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。
2024年度項(xiàng)目績效總目標(biāo)是:保證中心工作良好運(yùn)行。
9.政府網(wǎng)站維護(hù)費(fèi)用。資金總額為2萬元,時(shí)間為2024年度,該項(xiàng)目用于全縣政府網(wǎng)站維護(hù)費(fèi)用。資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。
2024年度項(xiàng)目績效總目標(biāo)是:確保全縣網(wǎng)站良好運(yùn)行。
10.常規(guī)預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。資金總額為97萬元,時(shí)間為2024年度,該項(xiàng)目用于市民之家大樓正常運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。
2024年度項(xiàng)目績效總目標(biāo)是:保證市民之家大樓良好運(yùn)行。
11.水電費(fèi)。資金總額為200萬元,時(shí)間為2024年度,該項(xiàng)目用于市民之家大樓水、電費(fèi)用。資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。
2024年度項(xiàng)目績效總目標(biāo)是:確保市民之家大樓及時(shí)完成水電費(fèi)繳納。
12.政府雇員費(fèi)用。資金總額為14萬元,時(shí)間為2024年度,該項(xiàng)目用于政府雇員勞務(wù)費(fèi)發(fā)放。資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。
2024年度項(xiàng)目績效總目標(biāo)是:確保2024年政府雇員人員服務(wù)費(fèi)、保險(xiǎn)及時(shí)到位。
13.縣長熱線經(jīng)費(fèi)。資金總額為10.3萬元,時(shí)間為2024年度,該項(xiàng)目用于縣長熱線人員培訓(xùn)費(fèi)用及熱線人員上崗測評。資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。
2024年度項(xiàng)目績效總目標(biāo)是:保證縣長熱線良好運(yùn)行。
14.重點(diǎn)項(xiàng)目服務(wù)中心工作經(jīng)費(fèi)。資金總額為60萬元,時(shí)間為2024年度,該項(xiàng)目用于重點(diǎn)項(xiàng)目服務(wù)中心工作費(fèi)用。資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。
2024年度項(xiàng)目績效總目標(biāo)是:保證重點(diǎn)項(xiàng)目服務(wù)中心良好運(yùn)行。
15.“政務(wù)+郵”工作經(jīng)費(fèi)。資金總額為20萬元,時(shí)間為2024年度,該項(xiàng)目用于重點(diǎn)項(xiàng)目服務(wù)中心工作費(fèi)用。資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。
2024年度項(xiàng)目績效總目標(biāo)是:保證政務(wù)+郵工作良好運(yùn)行。
16.一窗通辦改革服務(wù)費(fèi)。資金總額為755萬元,時(shí)間為2024年度,該項(xiàng)目用于大數(shù)據(jù)中心工作費(fèi)用。資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。
2024年度項(xiàng)目績效總目標(biāo)是:保證大數(shù)據(jù)中心良好運(yùn)行。
九、其他需要說明的情況
(一)對空表的說明:
1.本單位無政府性基金收支情況,因此表格為空。
(二)對其他情況的說明:
無
十、專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi):指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
3.政府采購:是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度,是一種政府行為。
4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:指從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
5.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金
6.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
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