名稱 | 陽(yáng)新縣人力資源和社會(huì)保障局(匯總)2021年部門決算 | ||||
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索引號(hào) | 000014349/2022-79787 | 發(fā)布日期 | 2022-10-17 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 縣人社局 |
文號(hào) | 文件分類 | 財(cái)政、金融、審計(jì)、稅務(wù) | 所屬機(jī)構(gòu) | 縣人社局 |
目??錄
第一部分:部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分:?2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表(表1 )
二、收入決算表(表2 )
三、支出決算表(表3 )
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表(表4 )
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(表5)
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表(表6)
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(表7)
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表( 8 )
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(表9)
第三部分 :2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
七、政府采購(gòu)支出情況
八、?國(guó)有資產(chǎn)占用情況
九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第四部分:名詞解釋
第一部分
部門概況
(-) ?部門職責(zé)
(-) ?主要職責(zé)
1、擬定全縣人社事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策;
2、負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作 ,完善公共就業(yè)服務(wù)體系;
3、統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系;
4、綜合管理全縣事業(yè)單位工作人員 ,擬定全縣機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員工資收入分?配政策;
5、負(fù)責(zé)全縣社保基金預(yù)測(cè)、預(yù)警和信息引導(dǎo);
6、綜合管理全縣專業(yè)技術(shù)人員 ,擬定全縣人才工作總體目標(biāo)?,參與人才管理;
7、負(fù)責(zé)行政機(jī)關(guān)公務(wù)員綜合管理;
8、擬定軍轉(zhuǎn)干部、復(fù)員軍人安置政策和安置計(jì)劃;
9、貫徹落實(shí)勞動(dòng)、人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策;
10、承辦人大政協(xié)建議提案及政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二) 機(jī)構(gòu)設(shè)置
陽(yáng)新縣人力資源和社會(huì)保障局屬于一級(jí)預(yù)算單位。由局機(jī)關(guān)、4 個(gè)公益性事業(yè)單 位合并編制報(bào)表。局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、基金規(guī)劃與財(cái)務(wù)監(jiān)督股、就業(yè)促進(jìn)與職業(yè)能力 建設(shè)股、勞動(dòng)關(guān)系股、事業(yè)單位人事管理股、工資福利股、養(yǎng)老保險(xiǎn)股、行政審批服 務(wù)股、工傷保險(xiǎn)股、機(jī)關(guān)黨委政工股、離退休干部股。
公益一類事業(yè)單位 4 個(gè),分別為:陽(yáng)新縣養(yǎng)老保險(xiǎn)中心,陽(yáng)新縣再就業(yè)服務(wù)中心,陽(yáng)新縣城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老服務(wù)中心,陽(yáng)新縣人力資源和社火保障局鎮(zhèn)區(qū)服務(wù)中心。 共計(jì) 225 人,其在職 155 人,退休 70 人。
第三部分
2021?年度部門決算情況說明
一、收入決算情況
2021 年度收入?yún)R總合計(jì) 3254.82 萬元。較年初預(yù)算增加721.93 萬元,增長(zhǎng)22 %?。較上年增加 2714.17 萬元,同比增長(zhǎng)83 %, 主要是 2020 年有突擊項(xiàng)目,疫情防??控專款,2021 年項(xiàng)目支出減少。
二、支出決算情況
2021 年度支出合計(jì)3155.70萬元,較年初預(yù)算增加622.81 萬元,增長(zhǎng)20%;較上年增?加2615.05萬元,同比增長(zhǎng) 83 %。增長(zhǎng)的主要原因
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2021 年所屬單位決算匯總財(cái)政撥款總支出 3155.70萬元,2021 年部門本級(jí)決算??一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 3155.70 萬元,與 2020 年相比減少1246.1 萬元,減少?28.31%。完成年初預(yù)算的 120%,增長(zhǎng)原因是因?yàn)楣?/span>資改革,導(dǎo)致支出增加。一般公
共預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類情況如下:
1、一般公共服務(wù)支出類 ?32.38 萬元,?占本年支出 1.03 %
2、教育支出 167.62 ?萬元,?占本年支出 5.31 ?%
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出類 2936.18 萬元,?占本年支出 93.04 %
4、衛(wèi)生健康支出類 ?3.66??萬元,?占本年支出 0.12 %
5、農(nóng)林水支出類 15.86 ?萬元, ?占本年支出 ?0.5 %
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 2319.81萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)1827.72 萬?元,占比79 %,公用經(jīng)費(fèi)支出 492.09 萬元,占比21 %。與2020年相比減少307.87
萬元,下降11.72%。完成年初預(yù)算的92%,主要原因?yàn)楣べY改革,部分績(jī)效資金在?2022年支付 。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為9.95萬元,支出決算為 9.23萬元,較?上年相比減少0.05萬元,減少55 %,完成年初預(yù)算的93%,主要原因?yàn)椋罕締挝粔嚎s?支出,節(jié)約為本。
1. ?因公出國(guó)(境)費(fèi)用預(yù)算為 0 萬元,本單位因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)為?0,人?數(shù)為0 ,年初預(yù)算是 0萬元,完成預(yù)算的0 %。支出決算為 ?0萬元,較上年相比減少?0 萬元,減少0 ?%,主要原因?yàn)椋簡(jiǎn)挝粺o此項(xiàng)支出。
2. ?公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為 0 萬元,其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0?萬元,公?務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0萬元。2021年,本單位公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)為0 輛 ,公務(wù)用車保有??量為 0輛,年初預(yù)算是0 萬元,完成預(yù)算的0%。支出決算為 0 萬元,較上年相比減??少 ?0萬元,減少0 %。主要原因?yàn)椋簡(jiǎn)挝粺o此項(xiàng)支出。
3. ?公務(wù)接待費(fèi) 9.23萬元,我單位公務(wù)活動(dòng)總計(jì)接待的批次為226 次,人次為
1420次,年初預(yù)算是9.95萬元,完成預(yù)算的93%。支出決算為9.23 萬元,較上年相比?減少0.05萬元,減少55 %。主要原因?yàn)椋喉?/span>應(yīng)國(guó)家政策,縮減開支。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元,年初預(yù)算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%。支出比2020?年減少0萬元,下降0%。主要原因是本單位為事業(yè)單位,無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
七、政府采購(gòu)支出情況
2021年單位政府采購(gòu)支出總額 ??0 ?萬元,期中:政府采購(gòu)貨物支出 ?0 ?萬元,
政府采購(gòu)工程支出 ?0 ??萬元,政府采購(gòu)服務(wù)支出 ??0 ?萬元。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截止2021年12月31日,單位共有車輛 0 ?輛,一般公務(wù)用車 ??0 ??輛。單位價(jià)值 50萬元以上通用設(shè)備 0 ??臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0??臺(tái)(套)。?2021年末固定資產(chǎn) 0?萬元。
九、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
2021年,根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,單位共組織對(duì) ?0???個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)?價(jià),涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款 ?0 ?萬元,占年初預(yù)算的?0 ??%,績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)?果顯示,其中一級(jí)項(xiàng)目 0 個(gè),二級(jí)項(xiàng)目0 個(gè),上述項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想,均?達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。
第四部分名詞解釋
一、財(cái)政補(bǔ)助收入:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入:指除“財(cái)政撥款收入”?、“上級(jí)補(bǔ)助收入”?、“事業(yè)收入”?、“經(jīng)營(yíng)收入”等以?外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金
。
四、一般公共服務(wù)(類)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位?用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
五、一般公共服務(wù)(類)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指縣行政單位及參照公務(wù)員管理?事業(yè)單位用于開展立法調(diào)研、財(cái)政信息宣傳、非稅收入征管等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的?專門性財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出。
六、一般公共服務(wù)(類)機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng)):指單位服務(wù)中心為機(jī)關(guān)提供辦公樓日常維?修、維護(hù)等后勤保障服務(wù)的支出。
七、一般公共服務(wù)(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))?:指單位用于其他一般公共服務(wù)方面的支出。
八、教育(類)普通教育(款)高等教育(項(xiàng)):指單位支持地方高校的重點(diǎn)發(fā)展和?特色辦學(xué),組織專家對(duì)省屬院校申報(bào)的建設(shè)規(guī)劃和項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)行評(píng)審等相關(guān)工作的支?出。
九、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)?)?:指單位用于離退休人員的支出、退休人員支出,以及提供管理服務(wù)工作的離退休?干部處的支出。
十、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(?項(xiàng)):指單位用于離退休方面的其他支出。
十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指單位用于?機(jī)關(guān)干部職工及離退休人員醫(yī)療方面的支出。
十二、住房保障(類)住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng)):指按照相關(guān)住房分配貨 幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn),對(duì)無房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房分配貨幣化補(bǔ)貼資?金。
十三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按?原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十四、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包?括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差?旅費(fèi)等)。
十五、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支?出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi):是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行?維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。
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