名稱 | 陽新縣婦女聯(lián)合會2024年部門預(yù)算公開 | ||||
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索引號 | 000014349/2024-09289 | 發(fā)布日期 | 2024-02-07 | 發(fā)布機構(gòu) | 縣婦女聯(lián)合會 |
文號 | 文件分類 | 財政、金融、審計、稅務(wù) | 所屬機構(gòu) |
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一、部門(單位)主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置情況
三、預(yù)算收支安排及增減變化情況
四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況
六、政府采購預(yù)算安排情況
七、國有資產(chǎn)占用情況
八、重點項目預(yù)算績效情況
九、其他需要說明的情況
十、專業(yè)名詞解釋
一、單位主要職責(zé)
陽新縣婦女聯(lián)合會的主要職責(zé)是:
1.貫徹落實黨的路線、方針、政策,依據(jù)《中華全國婦女聯(lián)合會章程》,團結(jié)、動員全縣婦女投身改革開放和社會主義經(jīng)濟建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)和生態(tài)文明建設(shè),在促進陽新經(jīng)濟發(fā)展和社會全面進步中發(fā)揮積極作用。
2.突出政治引領(lǐng)、思想引導(dǎo),教育、引導(dǎo)婦女聽黨話跟黨走,自覺踐行社會主義核心價值觀,發(fā)揚自尊、自信、自立、自強的精神,提高綜合素質(zhì),實現(xiàn)全面發(fā)展。負(fù)責(zé)縣城鄉(xiāng)婦女崗位建功活動領(lǐng)導(dǎo)小組日常活動,宣傳表揚優(yōu)秀婦女典型,培養(yǎng)、推薦女性人才。
3.代表婦女參加國家和社會事務(wù)的民主決策、民主管理、民主監(jiān)督,參與有關(guān)法規(guī)、規(guī)章和政策的制定。引導(dǎo)婦女積極參與公共事務(wù)管理和社會治理。推動落實男女平等基本國策,推動保障婦女權(quán)益法律政策和婦女、兒童發(fā)展規(guī)劃的實施。
4.依法維護婦女兒童合法權(quán)益,傾聽婦女意見,反映婦女訴求,會同有關(guān)單位和部門查處侵害婦女兒童合法權(quán)益的行為,為受害的婦女兒童提供幫助。負(fù)責(zé)縣綜治委維護婦女兒童權(quán)益暨“平安家庭”創(chuàng)建工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。
5.組織開展促進婦女發(fā)展,兒童健康成長和創(chuàng)新家庭工作等方面重難點問題的調(diào)查研究,及時向縣委和縣政府提出政策建議,開展家庭和兒童工作,發(fā)揮婦聯(lián)組織在家庭建設(shè)中的獨特作用。打造婦聯(lián)公益品牌,開展婦女兒童公益服務(wù)。
6.堅持黨建帶婦建,加強基層組織建設(shè)和對“婦女之家”建設(shè)的指導(dǎo),擴大婦聯(lián)組織有效覆蓋。推動“網(wǎng)上婦聯(lián)”建設(shè),開展網(wǎng)上婦女工作。指導(dǎo)團體會員工作,負(fù)責(zé)引領(lǐng)、聯(lián)系服務(wù)婦女兒童和家庭的社會組織及其他女性組織。
7.做好機關(guān)、真屬事業(yè)單位黨的建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。
8.完成上級交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
從預(yù)算構(gòu)成單位來看,陽新縣婦女聯(lián)合會部門預(yù)算由單位本級預(yù)算和納入預(yù)算匯編范圍的1個下屬單位預(yù)算組成。其中行政單位1個,參全額撥款事業(yè)單位1個。其中包括:陽新縣婦女兒童活動中心。
部門人員構(gòu)成:本單位人員合計8人,其中在職8人,離退休0人;在職人員編制情況:全額財撥編制8人。
三、預(yù)算收支及增減變化情況
1.預(yù)算收入情況:2024年本年收入預(yù)算為187.7萬元,比上年增加17.1萬元,增加10%。 其中,經(jīng)費撥款187.7萬元。收入增加原因:人員工資增加、公務(wù)員工傷險及職業(yè)年金單位部分納入預(yù)算。???????
2.預(yù)算支出情況:2024年本年支出預(yù)算187.7萬元,比上年增加17.1萬元,增加10%。其中:基本支出137.7萬元,占總支出的73.36%;項目支出50萬元,占總支出的26.64%。本年支出構(gòu)成為:一般公共服務(wù)支出187.7萬元,占本年支出100%。
支出增加原因:(1)2024年基本支出比上年增加17.1萬元,主要是人員工資增加、公務(wù)員工傷險及職業(yè)年金單位部分納入預(yù)算;
(2)?2024年項目支出比上年增加0萬元,主要增減原因為:項目無變動?。
3.?2024年無政府性基金預(yù)算支出,無舉借政府債務(wù)的情況,與上年一致。
四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2024年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算總額為187.7萬元,比上年增加17.1萬元,增加10%。增加原因主要是:一是人員工資增加、公務(wù)員工傷險及職業(yè)年金單位部分納入預(yù)算;二是依據(jù)機關(guān)運行實際足額編列水電費、維修(護)費、委托業(yè)務(wù)費等。其中,辦公費4萬元,印刷費1.39萬元,水費0.5萬元,電費0.5萬元,郵電費0萬元,物業(yè)管理費0萬元,差旅費1萬元,因公出國(境)費0萬元,維修(護)費0.2萬元,會議費0萬元,培訓(xùn)費0萬元,公務(wù)接待費0.41萬元,勞務(wù)費0萬元,委托業(yè)務(wù)費0萬元, 工會經(jīng)費1.44萬元, 福利費0.76萬元,公務(wù)用車運行維護費0萬元,其他交通費3.89萬元,其他商品和服務(wù)支出14.09萬元。
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況
2024年“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算總額0.41萬元,比上年預(yù)算減少0.01萬元,減少2.59%。主要是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費預(yù)算,分別如下:
1.公務(wù)接待費0.41萬元, 比上年減少0.01萬元,減少2.38%。 主要原因是嚴(yán)格控制接待規(guī)模與標(biāo)準(zhǔn),進一步壓減接待經(jīng)費。
2.公務(wù)用車購置及運行費0萬元,比上年減少0萬元,減少0%。其中:
公務(wù)用車購置費0元,與上年持平,主要原因是無公務(wù)用車購置計劃;
公務(wù)用車運行費0萬元,比上年減少0萬元,減少0%, 主要原因是進一步加強公務(wù)車加油、維修、使用管理。
3.?因公出國(境)費0萬元,與上年持平。主要是無因公出國(境)計劃。
六、政府采購預(yù)算安排情況
根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)(2022年)》要求,2023?年陽新縣婦女聯(lián)合會編制政府采購預(yù)算7.39萬元,比上年度增加?34.36 %,其中:貨物類政府采購預(yù)算0?萬元,服務(wù)類政府采購預(yù)算7.39元,印刷費支出;工程類政府采購預(yù)算 0元。
七、國有資產(chǎn)占用情況
2024年陽新縣婦女聯(lián)合會本級占有房屋面積 0平方米,單價100萬元的以上專用設(shè)備數(shù)量為 0,現(xiàn)有公務(wù)用車0輛,上年持平。
八、重點項目預(yù)算績效情況
2023年陽新縣婦女聯(lián)合會工作經(jīng)費,主要內(nèi)容是機關(guān)日常運轉(zhuǎn)和全縣婦女兒童活動經(jīng)費,2023年財政預(yù)算安排 50萬元,其中,50萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款。
九、其他需要說明的情況
(一)?對空表的說明:
1.2024年無政府性基金預(yù)算支出,無舉借政府債務(wù)的情況,因此表格為空;
2.2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出?,因此表格為空;
(二)對其他情況的說明:
無
十、專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費:指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
3.政府采購:是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度,是一種政府行為。
4.財政撥款(補助)收入:指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
5.其他收入:指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。
6.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
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