名稱 | 陽新縣審計局2024年本級預(yù)算公開情況說明 | ||||
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索引號 | 000014349/2024-09294 | 發(fā)布日期 | 2024-02-07 | 發(fā)布機構(gòu) | 縣審計局 |
文號 | 文件分類 | 財政、金融、審計、稅務(wù) | 所屬機構(gòu) |
?目錄
一、單位主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置情況
三、預(yù)算收支安排及增減變化情況
四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況
六、政府采購預(yù)算安排情況
七、國有資產(chǎn)占用情況
八、重點項目預(yù)算績效情況
九、其他需要說明的情況
十、專業(yè)名詞解釋
一、單位主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國家審計法律、法規(guī)和方針政策;制定審計規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行;制定并組織實施審計工作發(fā)展規(guī)劃、專業(yè)領(lǐng)域?qū)徲嫻ぷ饕?guī)劃及年度審計計劃;對審計、審計調(diào)查和核查的事項依法進行審計評價,做出審計決定或提出審計建議。
2.負責(zé)全縣審計工作。負責(zé)對縣級財政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計范圍的財務(wù)收支的真實、合法和效益進行審計監(jiān)督,維護財政經(jīng)濟秩序,提高財政資金使用效益;對審計、專項審計調(diào)查和核查社會審計機構(gòu)相關(guān)審計報告的結(jié)果承擔(dān)責(zé)任,并負有督促被審計單位整改的責(zé)任。
3.向縣政府報告和向縣政府有關(guān)部門通報審計情況和結(jié)果,提出制定和完善政策、改進工作的建議。
4.依據(jù)《中華人民共和國審計法》的規(guī)定,直接進行下列審計:
①縣級財政預(yù)算執(zhí)行情況和鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦事處財政決算以及其他財政收支情況;
②縣級各部門、事業(yè)單位和使用財政資金的其他組織的財務(wù)收支;
③縣屬國有企業(yè)、國有資產(chǎn)占控股地位或主導(dǎo)地位企業(yè)的資產(chǎn)、負債、損益以及財務(wù)收支和經(jīng)濟效益及相關(guān)績效審計;
④政府投資和以政府投資為主的建設(shè)項目預(yù)算執(zhí)行和決算;
⑤部門管理的和其他單位受政府委托管理的社會保障基金、社會捐贈資金以及其他有關(guān)基金、資金的財務(wù)收支;
⑥上級審計機關(guān)授權(quán)審計的行業(yè)和中、省、市駐佛企事業(yè)單位財務(wù)收支和經(jīng)濟效益;
⑦對世界銀行等國際組織和外國政府在我縣的貸款、援助項目的財務(wù)收支;
⑧其他法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)由縣審計局進行的審計。
5.按照干部管理權(quán)限和組織部門委托,對佛坪縣科級黨政機關(guān)和事業(yè)單位及國有控股企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部實施經(jīng)濟責(zé)任審計。
6.組織實施對貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)方針政策和宏觀調(diào)控措施情況的行業(yè)審計、專項審計和審計調(diào)查。
7.依法受理被審計單位對縣審計機關(guān)審計決定及行政處罰的復(fù)議申請;依法檢查審計決定執(zhí)行情況,監(jiān)督糾正和處理審計發(fā)現(xiàn)的問題,依法辦理被審計單位對審計決定提請行政復(fù)議、行政訴訟或縣政府裁決中的有關(guān)事項,協(xié)助配合有關(guān)部門查處相關(guān)重大案件。
8.指導(dǎo)全縣部門單位內(nèi)審機構(gòu)的業(yè)務(wù)工作;核查社會審計機構(gòu)對依法屬于審計監(jiān)督對象的單位出具的相關(guān)審計報告。
9.組織審計專業(yè)培訓(xùn)和審計理論研討、審計學(xué)術(shù)研究與信息交流。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
陽新縣審計局是一級預(yù)算單位,由單位本級預(yù)算和納入預(yù)算匯編范圍的3個下屬單位預(yù)算組成。其中行政單位1個,參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個,全額撥款事業(yè)單位1個。其中包括:
1、陽新縣審計局
2、陽新縣審計局經(jīng)濟責(zé)任中心
3、陽新縣審計局投資審計中心
單位性質(zhì)為行政單位。人員編制構(gòu)成:行政編15人、事業(yè)編16人、機關(guān)工勤編2人,退休人員37人,政府雇員20人,臨時人員1人。
三、預(yù)算收支安排及增減變化情況
1.預(yù)算收入情況:審計局2024年度部門預(yù)算收入是957.7萬元,預(yù)算收入957.7萬元。2024年預(yù)算收入比2023年增加51.3萬元,增長5.7%。主要原因是:退休人員績效獎金納入預(yù)算,以及在職人員職業(yè)年金單位部分納入預(yù)算。其中本年收入包括一般公共預(yù)算957.7萬元、政府性基金預(yù)算0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元、財政專戶管理資金0萬元、事業(yè)收入0萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元、上級補助收入0萬元、附屬單位上繳收入0萬元。
2.預(yù)算支出情況:審計局2024年度部門預(yù)算支出是957.7萬元,預(yù)算支出957.7萬元。2024年預(yù)算支出比2023年增加51.3萬元,增長5.7%。主要原因是:退休人員績效獎金納入預(yù)算,以及在職人員職業(yè)年金單位部分納入預(yù)算。其中:基本支出725.7萬元、項目支出232萬元、事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元、上繳上級支出0萬元、對附屬單位補助支出0萬元。
3.本級2024年無政府性基金預(yù)算支出,無舉借政府債務(wù)的情況,與上年一致。
四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
審計局2024年機關(guān)運行公用經(jīng)費71.16萬元,比上年減少2.61萬元,降低3.5%。支出變化原因:遵照上級指示壓減公用經(jīng)費,減少開支。其中:包括辦公費4萬元、印刷費2萬元、水費1.32萬元、電費10.2萬元、郵電費4.68萬元、物業(yè)管理費11.46萬元、差旅費3萬元、、公務(wù)接待費5.69萬元、工會經(jīng)費6.27萬元、福利費3.64萬元、其他交通費用(車改補貼)16.03萬元、其他商品和服務(wù)支出2.86萬元。
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況
審計局2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出5.6858萬元,比上年減少0萬元,降低0%。支出無變化原因:機關(guān)嚴(yán)格控制接待規(guī)模與標(biāo)準(zhǔn),把控接待經(jīng)費。分別如下:
1.公務(wù)接待費5.6858萬元,比上年減少0萬元,減少0%,主要原因是機關(guān)嚴(yán)格控制接待規(guī)模與標(biāo)準(zhǔn),把控接待經(jīng)費;
2.公務(wù)用車購置費0萬元;
3.公務(wù)用車運行費0萬元;
4.因公出國出(境)費0萬元。
六、政府采購預(yù)算安排情況
根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)(2021年)》要求,審計局按照現(xiàn)行政府采購管理規(guī)定,2024年部門預(yù)算中納入政府采購預(yù)算支出合計5萬元,比上年減少0萬元,降低0%,支出無變化。其中:貨物類政府采購預(yù)算5萬元,包括辦公設(shè)備購置費5萬元;服務(wù)類政府采購預(yù)算0萬元;工程類政府采購預(yù)算0萬元。在實際執(zhí)行中根據(jù)計劃據(jù)實調(diào)整。
七、國有資產(chǎn)占用情況
2024年我單位國有資產(chǎn)總額為801.5531萬元,包括:
1.?房屋原值為511.2634萬元;
2.?通用設(shè)備原值270.1432萬元;
3.?家具、用具原值20.1465萬元。
八、重點項目預(yù)算績效情況
1.“審計經(jīng)費支出項目”主要內(nèi)容是保障我局機關(guān)的日常運轉(zhuǎn),20224年預(yù)算安排48萬元,資金來源為當(dāng)年納入一般非稅收入管理資金。
2024年度項目績效總目標(biāo)是:通過本項目的實施,保障了機關(guān)的正常運轉(zhuǎn)。產(chǎn)出指標(biāo):審計項目≧15個;審計項目出差次數(shù)≥50次;。滿意度指標(biāo):被審計單位滿意度≥98%。
2.?“維修費”主要內(nèi)容是審計辦公樓及辦公設(shè)備等日常維修及維護工作。2024年預(yù)算3.0萬元,資金來源為當(dāng)年納入一般非稅收入管理資金。
2024年度項目績效總目標(biāo)是:通過對辦公樓及辦公設(shè)備的日常維護及維修,保證職工審計項目效率的提高。
產(chǎn)出指標(biāo):2024年維修次數(shù)≥3次,修復(fù)率≥98%。滿意度指標(biāo):職工滿意率≥90%。
3.“辦公設(shè)備購置”主要內(nèi)容是審計業(yè)務(wù)辦公設(shè)備購買。2024年預(yù)算5.0萬元,資金來源為當(dāng)年納入一般非稅收入管理資金。
2024年度項目績效總目標(biāo)是:購買審計業(yè)務(wù)所需辦公設(shè)備,提高職工審計項目效率。
產(chǎn)出指標(biāo):2024年購買設(shè)備數(shù)量≥5臺,購買率≥98%。滿意度指標(biāo):職工滿意率≥90%。
4.“政府雇員薪資”主要內(nèi)容是審計政府雇員工資薪酬。2024年預(yù)算176萬元,資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款資金。
2024年度項目績效總目標(biāo)是:保證2024年度審計局政府雇員工資薪酬發(fā)放,以及保險類的繳納。
產(chǎn)出指標(biāo):2024年政府雇員人數(shù)=20人,工資發(fā)放率=100%。滿意度指標(biāo):雇員滿意率≥99%。
九、其他需要說明的情況
無
十、專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費:指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的
因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
3.政府采購:是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度,是一種政府行為。
4.財政撥款(補助)收入:指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
5.其他收入:指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金
6.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
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