名稱 | 2024年陽新縣政務服務和大數(shù)據(jù)管理局預算公開情況說明 | ||||
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索引號 | 000014349yx_zwj/2024-00002 | 發(fā)布日期 | 2024-02-07 | 發(fā)布機構 | 縣政務服務和大數(shù)據(jù)管理局 |
文號 | 文件分類 | 財政、金融、審計、稅務 | 所屬機構 | 縣政務服務和大數(shù)據(jù)管理局 |
?目錄
一、單位主要職責
二、機構設置情況
三、預算收支安排及增減變化情況
四、機關運行經(jīng)費安排情況
五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況
六、政府采購預算安排情況
七、國有資產(chǎn)占用情況
八、重點項目預算績效情況
九、其他需要說明的情況
十、專業(yè)名詞解釋
一、部門(單位)主要職責
部門主要職責是:
1.宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家關于政務服務和公共資源交易監(jiān)督管理的方針政策、法律法規(guī),擬定縣政府職能轉(zhuǎn)變和“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”改革、電子政務、數(shù)字政府建設、大數(shù)據(jù)管理、政務服務與政務公開、公共資源交易監(jiān)督管理工作的規(guī)范性文件,制定有關管理制度;
2.牽頭協(xié)調(diào)政府職能轉(zhuǎn)變和“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”改革的統(tǒng)籌謀劃、綜合協(xié)調(diào)、指導督辦,推進審批服務標準化和便民化;
3..指導監(jiān)督全縣政務服務和政務公開工作,負責進駐“陽新市民之家”服務大廳的行政審批、政務服務、公共服務、中介服務等事項的組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查;
4.負責協(xié)調(diào)、指導各鎮(zhèn)(區(qū))政務服務平臺建設,負責推進全縣“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”工作;
5.負責數(shù)字政府建設規(guī)劃設計和協(xié)調(diào)推進,統(tǒng)籌管理全縣大數(shù)據(jù)相關工作,組織制定大數(shù)據(jù)采集、管理、應用等標準規(guī)范,指導大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,推進大數(shù)據(jù)開發(fā)利用;
6.負責對工程建設招標投標、政府采購、國有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、水利設施工程、交通設施工程、土地整理工程和地質(zhì)災害防治工程的招投標以及土地使用權、探礦權和采礦權招標、拍賣、掛牌等公共資源交易活動進行監(jiān)督管理;
7.負責招標采購文件的審查,根據(jù)項目批文,確定交易方式,出具項目交易確認書,負責對各項交易方案進行備案;
8.參與公共資源交易合同履行的監(jiān)管,協(xié)助相關部門審計和結算工作;
9.協(xié)調(diào)處理公共資源交易活動的矛盾和爭議,組織開展公共資源交易活動的執(zhí)法檢查,受理公共資源交易活動的投訴和質(zhì)疑,查處公共資源交易過程中的違規(guī)違法行為;
10.負責公共資源交易中介服務機構的監(jiān)管,負責公共資源交易中介服務機構遴選方式的確定,出具交易確認書;
11.負責全縣公共資源交易信用體系建設;
12.負責12345政府公共服務熱線平臺的建設和運行,建立健全協(xié)調(diào)督辦、跟蹤落實機制,及時收集、整理、分析、匯總、上報、反映民情熱點難點、重大民生及突發(fā)性問題,對各類政務咨詢、求助及投訴分類、轉(zhuǎn)辦、交辦和跟蹤督辦;
13、負責全縣招商引資工業(yè)務商貿(mào)服務業(yè)項目落地、開工、辦證、驗收、投產(chǎn)等環(huán)節(jié)包保服務,協(xié)調(diào)解決項目建設過程中存在的問題;負責協(xié)調(diào)解決全縣招商引資工業(yè)和商貿(mào)服務業(yè)項目落地過程中注冊、立項、規(guī)劃街、環(huán)評、安評、能評行政審批方面的問題;
14、負責結合省、市數(shù)字政府建設總體規(guī)劃,制定我縣數(shù)字政府建設總體規(guī)劃;負責推進智慧城市建設,建設縣級大數(shù)據(jù)綜合平臺;負責統(tǒng)籌全縣信息化項目建設工作,對縣級財政資金建設、維護信息化項目進行評審;
15.完成上級交辦的其他任務;
二、機構設置情況
陽新縣政務服務和大數(shù)據(jù)管理局為一級預算單位,由1個參公管理事業(yè)單位及0個公益類事業(yè)單位合并編制報表。內(nèi)設局辦公室、審批服務股、電子政務和大數(shù)據(jù)管理股、公共資源交易監(jiān)督管理股等4個機構。
參照公務員法管理事業(yè)單位1個。分別為:陽新縣政務服務和大數(shù)據(jù)管理局;
公益一類事業(yè)單位0個。
公益二類事業(yè)單位0個。
三、預算收支及增減變化情況
1.預算收入情況:2024年本年收入預算為1930.90萬元,比上年增加914.60萬元,增加89.99%。其中,經(jīng)費撥款1930.90萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,其他收入0萬元。
收入增加原因:增人增人及相應機關運行經(jīng)費增加和項目支出增加。
2.預算支出情況:2024年本年支出預算1930.90萬元,比上年增加914.60萬元,增加89.99%。其中:基本支出593.10萬元,占總支出的30.72%;項目支出1337.80萬元,占總支出的69.28%。本年支出構成為:一般公共服務支出1930.90萬元,占本年支出100%;支出萬元,占本年支出%。
支出增加原因:(1)2024年基本支出比上年增加127.60萬元,主要是增人及相應機關運行經(jīng)費增加;
(2)2024年項目支出比上年增加787萬元,主要增減原因為:項目數(shù)量由上年15個增加到16個。
3.2024年無政府性基金預算支出,無舉借政府債務的情況,與上年一致。
四、機關運行經(jīng)費安排情況
2024年機關運行經(jīng)費預算總額為54.79萬元,與上年相比增加11.7441萬元,增加28%。增加原因主要是:一是增人福利費;二是依據(jù)機關運行實際足額編列水電費、維修(護)費、委托業(yè)務費等。其中,辦公費13.91萬元,印刷費6.5萬元,水費0萬元,電費0萬元,郵電費0萬元,物業(yè)管理費0萬元,差旅費0萬元,因公出國(境)費0萬元,維修(護)費4萬元,會議費0萬元,培訓費0萬元,公務接待費1.09萬元,勞務費0萬元,委托業(yè)務費0萬元,工會經(jīng)費6.32萬元,福利費3.42萬元,公務用車運行維護費0萬元,其他交通費9.05萬元,其他商品和服務支出10.50萬元。
五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況
2024年“三公”經(jīng)費一般公共預算總額1.09萬元,比上年預算減少0.006萬元,減少0.55%。主要是指標壓減,分別如下:
1.公務接待費1.09萬元,比上年減少0.006萬元,減少0.55%。主要原因是指標壓減。
2.公務用車購置及運行費0萬元,比上年減少(增加)0萬元,減少(增加)%。其中:
公務用車購置費0元,與上年持平,主要原因是無公務用車購置計劃;
公務用車運行費0萬元,比上年減少0萬元,減少0%,主要原因是進一步加強公務車加油、維修、使用管理。
3.因公出國(境)費0萬元,與上年持平。主要是無因公出國(境)計劃。
六、政府采購預算安排情況
根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標準(2021年)》要求,2024年編制政府采購預算萬元,比上年度增加(減少)0萬元,增加了(減少)0%。增加(減少)的主要原因:一是2023年無此項預算支出;二是2024年無此項預算支出。
其中:貨物類政府采購預算0萬元,主要是集中采購0支出;工程類政府采購預算0萬元,主要是無支出;服務類政府采購預算0萬元,主要是無支出。
七、國有資產(chǎn)占用情況
2023年占有房屋面積0平方米,大型專用設備數(shù)量為2套,現(xiàn)有公務用車0輛。
土地、房屋及構筑物:車庫1處9850元
通用設備:辦公窗口培訓使用通用設備2603102元
專用設備:智能拍照監(jiān)控系統(tǒng)43440元,招標全流程電子化平臺系統(tǒng)220000元
文物和陳列品:無
圖書、檔案:無
家具、用具、裝具及動植物:家具用具735052元
八、重點項目預算績效情況
1.全縣政務服務“一張網(wǎng)”線路費用。資金總額為32.3萬元,時間為2024年度,該項目用于全縣政務服務“一張網(wǎng)”順利完成385個村的網(wǎng)絡費用。資金來源為當年一般公共預算財政撥款。
2024年度項目績效總目標是:確保網(wǎng)絡暢通更好地提高辦事效率。
2.12345縣長熱線費用。資金總額為78.6萬元,時間為2024年度,該項目用于12345熱線人員全年購買服務費用。資金來源為當年一般公共預算財政撥款。
2024年度項目績效總目標是:保證縣長熱線能夠更好地運行。
3.窗口工作經(jīng)費。資金總額為23萬元,時間為2024年度,該項目用于市民之家對外服務對象直飲水、市民之家大樓廣告宣傳等費用。資金來源為當年一般公共預算財政撥款。
2024年度項目績效總目標是:確保保證市民之家窗口正常運轉(zhuǎn)。
4.網(wǎng)絡和視頻會議。資金總額為6萬元,時間為2024年度,該項目用于全縣網(wǎng)絡和視頻會議終端費用。資金來源為當年一般公共預算財政撥款。
2024年度項目績效總目標是:保證網(wǎng)絡視頻會議良好運行。
5.政務網(wǎng)終端租金。資金總額為2.4萬元,時間為2024年度,該項目用于政務網(wǎng)絡終端租金。資金來源為當年一般公共預算財政撥款。
2024年度項目績效總目標是:保證網(wǎng)絡視頻會議良好運行。
6.投資項目聯(lián)審中心工作經(jīng)費。資金總額為5萬元,時間為2024年度,該項目用于投資項目聯(lián)審中心審核材料、聯(lián)審會議等費用。資金來源為當年一般公共預算財政撥款。
2024年度項目績效總目標是:保證投資項目聯(lián)審高效率完成。
7.全縣一張網(wǎng)技術人員費用。資金總額為25.2萬元,時間為2024年度,該項目用于一張網(wǎng)技術人員費用。資金來源為當年一般公共預算財政撥款。
2024年度項目績效總目標是:保證一張網(wǎng)工作良好運行。
8.中心工作經(jīng)費。資金總額為7萬元,時間為2024年度,該項目用于中心工作經(jīng)費。資金來源為當年一般公共預算財政撥款。
2024年度項目績效總目標是:保證中心工作良好運行。
9.政府網(wǎng)站維護費用。資金總額為2萬元,時間為2024年度,該項目用于全縣政府網(wǎng)站維護費用。資金來源為當年一般公共預算財政撥款。
2024年度項目績效總目標是:確保全縣網(wǎng)站良好運行。
10.常規(guī)預算項目經(jīng)費。資金總額為97萬元,時間為2024年度,該項目用于市民之家大樓正常運轉(zhuǎn)費用。資金來源為當年一般公共預算財政撥款。
2024年度項目績效總目標是:保證市民之家大樓良好運行。
11.水電費。資金總額為200萬元,時間為2024年度,該項目用于市民之家大樓水、電費用。資金來源為當年一般公共預算財政撥款。
2024年度項目績效總目標是:確保市民之家大樓及時完成水電費繳納。
12.政府雇員費用。資金總額為14萬元,時間為2024年度,該項目用于政府雇員勞務費發(fā)放。資金來源為當年一般公共預算財政撥款。
2024年度項目績效總目標是:確保2024年政府雇員人員服務費、保險及時到位。
13.縣長熱線經(jīng)費。資金總額為10.3萬元,時間為2024年度,該項目用于縣長熱線人員培訓費用及熱線人員上崗測評。資金來源為當年一般公共預算財政撥款。
2024年度項目績效總目標是:保證縣長熱線良好運行。
14.重點項目服務中心工作經(jīng)費。資金總額為60萬元,時間為2024年度,該項目用于重點項目服務中心工作費用。資金來源為當年一般公共預算財政撥款。
2024年度項目績效總目標是:保證重點項目服務中心良好運行。
15.“政務+郵”工作經(jīng)費。資金總額為20萬元,時間為2024年度,該項目用于重點項目服務中心工作費用。資金來源為當年一般公共預算財政撥款。
2024年度項目績效總目標是:保證政務+郵工作良好運行。
16.一窗通辦改革服務費。資金總額為755萬元,時間為2024年度,該項目用于大數(shù)據(jù)中心工作費用。資金來源為當年一般公共預算財政撥款。
2024年度項目績效總目標是:保證大數(shù)據(jù)中心良好運行。
九、其他需要說明的情況
(一)對空表的說明:
1.本單位無政府性基金收支情況,因此表格為空。
(二)對其他情況的說明:
無
十、專業(yè)名詞解釋
1.機關運行經(jīng)費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
3.政府采購:是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度,是一種政府行為。
4.財政撥款(補助)收入:指從同級財政部門取得的財政預算資金。
5.其他收入:指除上述“財政撥款收入”以外任務相應安排的資金
6.基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
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