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名稱 2024年陽新縣消防救援訓(xùn)練與戰(zhàn)勤保障中心預(yù)算公開情況說明
索引號 000014349/2024-09328 發(fā)布日期 2024-02-07 發(fā)布機構(gòu) 縣消防救援訓(xùn)練與戰(zhàn)勤保障中心
文號 文件分類 財政、金融、審計、稅務(wù) 所屬機構(gòu)

2024年陽新縣消防救援訓(xùn)練與戰(zhàn)勤保障中心預(yù)算公開情況說明

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??目??錄

一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋


一、部門(單位)主要職責(zé)

陽新縣消防救援訓(xùn)練與戰(zhàn)勤保障中心主要職責(zé)是:

1.為陽新消防救援事業(yè)的發(fā)展提供保障服務(wù);包括協(xié)助編制消防事業(yè)發(fā)展建設(shè)規(guī)劃、預(yù)案和制度,以及協(xié)調(diào)建立社會化的消防救援聯(lián)動體系。

2.負(fù)責(zé)陽新縣政府專職消防隊伍的訓(xùn)練與戰(zhàn)勤保障工作,包括統(tǒng)籌專職消防隊伍的招聘、管理、培訓(xùn),并提供跨地區(qū)的消防救援戰(zhàn)勤保障服務(wù)。

3.完成上級交辦的其他任務(wù)。


二、機構(gòu)設(shè)置情況

陽新縣消防救援訓(xùn)練與戰(zhàn)勤保障中心(本級)為陽新縣消防救援訓(xùn)練與戰(zhàn)勤保障中心部門的一級預(yù)算單位,由0個參公管理事業(yè)單位及1個公益類事業(yè)單位合并編制報表。內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)室、廚房、器材室、健身房、等5個機構(gòu)。


參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位0個。分別為:無此項

公益一類事業(yè)單位1個。分別為:陽新縣消防救援訓(xùn)練與戰(zhàn)勤保障中心;


公益二類事業(yè)單位0個。分別為:無此項。


三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況:2024年本年收入預(yù)算為14.2萬元,比上年增加(減少)0萬元,增加(減少)0%。其中,經(jīng)費撥款14.2萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,其他收入0萬元。

收入增加(減少)原因:新增預(yù)算單位無增減。

2.預(yù)算支出情況:2024年本年支出預(yù)算14.2萬元,比上年增加(減少)0萬元,增加(減少)0%。其中:基本支出14.2萬元,占總支出的100%;項目支出0萬元,占總支出的0%。本年支出構(gòu)成為:工資福利支出13.1759萬元,占本年支出93%;商品服務(wù)支出1.0241萬元,占本年支出7%。

支出增加(減少)原因:(1)2024年基本支出比上年增加(減少)0萬元,主要是新增預(yù)算單位無對比基本支出明細(xì);

(2)2024年項目支出比上年增加(減少)0萬元,主要增減原因為:新增預(yù)算單位無對比項目支出明細(xì)。


3.2024年無政府性基金預(yù)算支出,無舉借政府債務(wù)的情況,與上年一致。


四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2024年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算總額為1.10241萬元,與上年相比增加(減少)0萬元,增加(減少)0%。增加(減少)原因主要是:一是新增預(yù)算單位無對比項目支出明細(xì);二是依據(jù)機關(guān)運行實際足額編列水電費、維修(護)費、委托業(yè)務(wù)費等。其中,辦公費0.28萬元,印刷費0萬元,水費0萬元,電費0萬元,郵電費0萬元,物業(yè)管理費0萬元,差旅費0萬元,因公出國(境)費0萬元,維修(護)費0.28萬元,會議費0萬元,培訓(xùn)費0萬元,公務(wù)接待費0萬元,勞務(wù)費0萬元,委托業(yè)務(wù)費0萬元,工會經(jīng)費0.1493萬元,福利費0.0748萬元,公務(wù)用車運行維護費0萬元,其他交通費0萬元,其他商品和服務(wù)支出0.24萬元。


五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算總額0萬元,比上年預(yù)算減少(增加)0萬元,減少(增加)0%。主要是新增預(yù)算單位,分別如下:

1.公務(wù)接待費0萬元,比上年減少0萬元,減少0%。主要原因是新增預(yù)算單位。

2.公務(wù)用車購置及運行費0萬元,比上年減少(增加)0萬元,減少(增加)0%。其中:

公務(wù)用車購置費0元,與上年持平,主要原因是無公務(wù)用車購置計劃;

公務(wù)用車運行費0萬元,比上年減少0萬元,減少0%,主要原因是進(jìn)一步加強公務(wù)車加油、維修、使用管理。

3.因公出國(境)費0萬元,與上年持平。主要是無因公出國(境)計劃。


六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)(2021年)》要求,2024年編制政府采購預(yù)算0萬元,比上年度增加(減少)0萬元,增加了(減少)0%。增加(減少)的主要原因:一是新增預(yù)算單位

其中:貨物類政府采購預(yù)算0萬元,主要是集中采購0支出;工程類政府采購預(yù)算0萬元,主要是無此項支出支出;服務(wù)類政府采購預(yù)算0萬元,主要是無此項支出。


七、國有資產(chǎn)占用情況

2024年占有房屋面積0平方米,大型專用設(shè)備數(shù)量為0,現(xiàn)有公務(wù)用車輛。

土地、房屋及構(gòu)筑物:無此項預(yù)算

通用設(shè)備:無此項預(yù)算

專用設(shè)備:無此項預(yù)算

文物和陳列品:無此項預(yù)算

圖書、檔案:無此項預(yù)算

家具、用具、裝具及動植物:無此項預(yù)算


八、重點項目預(yù)算績效情況


無此項預(yù)算支出


九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明:

1.五表“一般公共預(yù)算三公經(jīng)費”,因是新增單位無此項增減變化支出,因此表格為空;

2.六表“政府采購費用”新增預(yù)算單位無此項指標(biāo),因此表格為空;

3.七表“國有資產(chǎn)占用情況”新增預(yù)算單位無此項內(nèi)容,因此表格為空。

4.八表“重點項目預(yù)算績效情況”新增預(yù)算單位無此項內(nèi)容,因此表格為空。


(二)對其他情況的說明:


十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費:指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度,是一種政府行為。


4.財政撥款(補助)收入:指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。


5.其他收入:指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。


7.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

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