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名稱 中共陽新縣委宣傳部2024年本級預(yù)算公開
索引號 000014349/2024-09354 發(fā)布日期 2024-02-07 發(fā)布機構(gòu) 中共陽新縣委宣傳部
文號 文件分類 財政、金融、審計、稅務(wù) 所屬機構(gòu)

中共陽新縣委宣傳部2024年本級預(yù)算公開

??目??錄

一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋


一、部門(單位)主要職責(zé)

中共陽新縣委宣傳部主要職責(zé)是:

1.貫徹落實黨中央關(guān)于宣傳思想文化工作方針政策和上級有關(guān)決策部署,擬定全縣宣傳思想文化工作有關(guān)政策和事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣宣傳思想文化領(lǐng)域法治建設(shè),按照縣委統(tǒng)一部署,協(xié)調(diào)宣傳思想文化系統(tǒng)各部門之間的工作。

2.貫徹落實黨中央關(guān)于意識形態(tài)工作決策部署,組織協(xié)調(diào)全縣意識形態(tài)工作責(zé)任制落實和日常監(jiān)督檢查,結(jié)合巡視巡察工作開展專項檢查。

3.統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳工作,組織推動理論武裝工作,組織推動馬克思主義理論研究和建設(shè)工作。

4.負(fù)責(zé)規(guī)劃組織全縣思想政治工作,配合縣委組織部做好黨員教育工作,指導(dǎo)協(xié)調(diào)編寫黨員教育教材,會同有關(guān)部門研究和改進(jìn)群眾思想教育工作。組織協(xié)調(diào)全縣國防教育工作。

5.統(tǒng)籌分析研判和引導(dǎo)全縣社會輿論,指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣各新聞單位工作,組織全縣突發(fā)公共事件應(yīng)急新聞工作。承擔(dān)縣突發(fā)公共事件應(yīng)急新聞中心日常工作。

6.擬訂全縣新聞出版業(yè)的管理政策措施并督促落實,管理新聞出版行政審批及相關(guān)行政事務(wù)﹐統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣新聞出版業(yè)發(fā)展,監(jiān)督管理出版物內(nèi)容和質(zhì)量。負(fù)責(zé)全縣新聞記者證的報批和監(jiān)管。按照有關(guān)規(guī)定,負(fù)責(zé)中央、省級、縣級和外地媒體協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

7.監(jiān)督管理全縣印刷業(yè),協(xié)調(diào)管理著作權(quán)等。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣“掃黃打非”工作。負(fù)責(zé)全縣全民閱讀活動的組織、指導(dǎo)協(xié)調(diào)工作。

8.統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣數(shù)字新媒體的建設(shè)和管理。

9.統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)推動全縣精神文化產(chǎn)品的創(chuàng)作和生產(chǎn),協(xié)調(diào)組織中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展有關(guān)工作,指導(dǎo)協(xié)調(diào)推動群眾文化建設(shè)。

10.負(fù)責(zé)管理全縣電影行政事務(wù),指導(dǎo)監(jiān)管電影制片、發(fā)行、放映工作,組織對電影內(nèi)容進(jìn)行審查,指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣重大電影活動。

11.對新聞出版、廣播影視、文化藝術(shù)業(yè)改革發(fā)展研究提出政策性建議。統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣文化體制改革和文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)及旅游業(yè)發(fā)展。

12.統(tǒng)籌指導(dǎo)全縣輿情信息工作,組織協(xié)調(diào)開展全縣輿情信息收集分析研判工作,跟蹤了解、研究掌握宣傳輿情動態(tài)。

13.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣對外宣傳和新聞發(fā)布工作,制定全縣重大問題對外宣傳口徑,承擔(dān)縣委新聞發(fā)布有關(guān)組織協(xié)調(diào)工作,負(fù)責(zé)縣政府新聞發(fā)布的組織實施工作﹐指導(dǎo)協(xié)調(diào)縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(場)、街道、高新區(qū)新聞發(fā)布工作,推動新聞發(fā)言人制度建設(shè)。

14.組織協(xié)調(diào)全縣精神文明建設(shè)工作,承擔(dān)縣委精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會日常工作。

15.受縣委委托,會同縣委組織部管理新聞、文化、社會科學(xué)研究和互聯(lián)網(wǎng)信息等方面縣直宣傳文化單位的領(lǐng)導(dǎo)干部,直接管理縣融媒體中心、縣文聯(lián)、縣城市文明創(chuàng)建中心、縣社科聯(lián)正股級干部。對鎮(zhèn)(場、區(qū))委宣傳委員的任免提出意見。負(fù)責(zé)有關(guān)重要宣傳輿論陣地和重要崗位領(lǐng)導(dǎo)干部管理。組織開展宣傳思想文化系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)和人才工作。

16.對縣互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理方面的工作實施政策指導(dǎo)。歸口領(lǐng)導(dǎo)縣文化和旅游局、縣城市文明創(chuàng)建中心、縣融媒體中心、楚天視訊陽新分公司、縣新華書店。受縣委委托,代管縣文聯(lián)、縣社科聯(lián)。

17.完成上級交辦的其他任務(wù)。


二、機構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算構(gòu)成單位來看,中共陽新縣委宣傳部單位部門預(yù)算由單位本級組成。其中行政單位1個,參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個,全額撥款事業(yè)單位0個。


三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況:2024年本年收入預(yù)算為620.5萬元,比上年增加6.5萬元,增加1%。其中,經(jīng)費撥款620.5萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,其他收入0萬元。

收入增加原因:主要是人員調(diào)整。

2.預(yù)算支出情況:2024年本年支出預(yù)算620.5萬元,比上年增加6.5萬元,增加1%。其中:基本支出389.7萬元,占總支出的63%;項目支出230.8萬元,占總支出的37%。本年支出構(gòu)成為:一般公共服務(wù)支出620.5萬元,占本年支出100%;社會保障和就業(yè)支出0萬元,占本年支出0%。

支出增加原因:(1)2024年基本支出比上年增加6.5萬元,主要是主要是人員正常調(diào)整的原因增加;


3.2024年無政府性基金預(yù)算支出,無舉借政府債務(wù)的情況,與上年一致。


四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2024年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算總額為42.82萬元,與上年相比增加21.82萬元,增加103.3%。增加原因主要是:一是人員增加工作人員相應(yīng)的其他交通費用、工會會費等也增加;二是依據(jù)機關(guān)運行實際足額編列水電費、維修(護)費、委托業(yè)務(wù)費等相對應(yīng)增加。其中,辦公費4萬元,印刷費0萬元,水費0萬元,電費1.8萬元,郵電費0萬元,物業(yè)管理費0萬元,差旅費1.5萬元,因公出國(境)費0萬元,維修(護)費0萬元,會議費0萬元,培訓(xùn)費0萬元,公務(wù)接待費1.7萬元,勞務(wù)費0萬元,委托業(yè)務(wù)費0萬元,工會經(jīng)費3.78萬元,福利費2.07萬元,公務(wù)用車運行維護費5.5萬元,其他交通費11.22萬元,其他商品和服務(wù)支出6.25萬元。


五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算總額7.2萬元,比上年預(yù)算減少0.013萬元,減少0.014%。主要是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費預(yù)算,壓減了公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費和因公出國出(境)費,分別如下:

1.公務(wù)接待費1.7萬元,比上年減少0.01萬元,減少0.01%。主要原因是部機關(guān)嚴(yán)格控制接待規(guī)模與標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)一步壓減接待經(jīng)費。

2.公務(wù)用車購置及運行費0萬元,比上年減少0萬元,減少0%。其中:

公務(wù)用車購置費0元,與上年持平,主要原因是無公務(wù)用車購置計劃;

公務(wù)用車運行費5.5萬元,比上年減少0萬元,減少0%,主要原因是進(jìn)一步加強公務(wù)車加油、維修、使用管理。

3.因公出國(境)費0萬元,與上年持平。主要是無因公出國(境)計劃。


六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)(2021年)》要求,2024年編制政府采購預(yù)算12萬元,比上年度增加2萬元,增加了)20%。增加的主要原因:新增公務(wù)印刷費用。

其中:服務(wù)類政府采購預(yù)算12萬元,主要是印刷費用支出。


七、國有資產(chǎn)占用情況

2024年占有房屋面積301平方米,大型專用設(shè)備數(shù)量為0,現(xiàn)有公務(wù)用車1輛。

土地、房屋及構(gòu)筑物:

通用設(shè)備:

專用設(shè)備:

文物和陳列品:

圖書、檔案:

家具、用具、裝具及動植物:


八、重點項目預(yù)算績效情況


1.?新聞媒體宣傳經(jīng)費,資金總額為160萬元,該項目主要是保障宣傳工作正常運轉(zhuǎn)等。數(shù)量指標(biāo)為縣級發(fā)表稿件至少5000篇;市級以上發(fā)表稿件至少1000篇;專版稿件至少1篇,質(zhì)量指標(biāo)為各級各類新聞媒體稿件發(fā)表完成率達(dá)到100%,社會效益指標(biāo)為確保宣傳工作順利完成,滿意度指標(biāo)為服務(wù)對象滿意度達(dá)到95%。

2.國防教育經(jīng)費,資金總額為1萬元,該項目主要是保障國防教育宣傳工作正常運轉(zhuǎn)等。數(shù)量指標(biāo)為指導(dǎo)愛國主義和國防教育基地建設(shè)至少5次,質(zhì)量指標(biāo)為督查指導(dǎo)愛國主義和國防教育基地建設(shè)完成率達(dá)到100%,社會效益指標(biāo)為確保指導(dǎo)國防教育宣傳工作順利完成,滿意度指標(biāo)為服務(wù)對象滿意度達(dá)到95%。

3.精神文明、新聞獎經(jīng)費,資金總額為4.4萬元,該項目主要是保障精神文明、新聞獎工作正常運轉(zhuǎn)等。數(shù)量指標(biāo)為道德模范等各類先進(jìn)典型表彰人數(shù)至少50人,質(zhì)量指標(biāo)為精神文明表彰人數(shù)完成率達(dá)到100%,社會效益指標(biāo)為確保精神文明、新聞獎工作順利完成,滿意度指標(biāo)為服務(wù)對象滿意度達(dá)到95%。

4.縣委中心組學(xué)習(xí)經(jīng)費,資金總額為10萬元,該項目主要是保障縣委中心組學(xué)習(xí)工作正常運轉(zhuǎn)等。數(shù)量指標(biāo)為縣委理論學(xué)習(xí)中心組至少20次,質(zhì)量指標(biāo)為縣委理論學(xué)習(xí)中心組完成率達(dá)到100%,社會效益指標(biāo)為確保縣委中心組學(xué)習(xí)工作順利完成,滿意度指標(biāo)為服務(wù)對象滿意度達(dá)到95%。

5.宣傳專項(宣傳網(wǎng)1.8萬)經(jīng)費,資金總額為5.4萬元,該項目主要是保障宣傳網(wǎng)宣傳工作正常運轉(zhuǎn)等。數(shù)量指標(biāo)為宣傳網(wǎng)宣傳篇數(shù)至少100篇,質(zhì)量指標(biāo)為宣傳網(wǎng)宣傳次數(shù)完成率達(dá)到100%,社會效益指標(biāo)為確保宣傳網(wǎng)宣傳工作順利完成,滿意度指標(biāo)為服務(wù)對象滿意度達(dá)到95%。。

6.宣傳專項經(jīng)費,資金總額為50萬元,該項目主要是保障宣傳工作正常運轉(zhuǎn)等。數(shù)量指標(biāo)為宣講場次至少800場;媒體稿件發(fā)表數(shù)至少5000篇,質(zhì)量指標(biāo)為宣傳工作完成率達(dá)到100%,社會效益指標(biāo)為確保宣傳工作順利完成,滿意度指標(biāo)為服務(wù)對象滿意度達(dá)到95%。


九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明:

1.2024年無政府采購預(yù)算安排情況,因此表格為空;

2.2024年無國有資產(chǎn)占用情況,因此表格為空;

(二)對其他情況的說明:


部本級2023年無政府性基金預(yù)算支出,無舉借政府債務(wù)的情況,與上年一致。


十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費:指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度,是一種政府行為。


4.財政撥款(補助)收入:指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。


5.其他收入:指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金

6.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。


7.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

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