名稱 | 陽新縣社科聯2024年部門預算公開說明 | ||||
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索引號 | 000014349/2024-12798 | 發(fā)布日期 | 2024-02-07 | 發(fā)布機構 | 縣社科聯 |
文號 | 文件分類 | 財政、金融、審計、稅務 | 所屬機構 |
????????????????????????????????????????????目錄
一、部門(單位)主要職責
二、機構設置情況
三、預算收支安排及增減變化情況
四、機關運行經費安排情況
五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況
六、政府采購預算安排情況
七、國有資產占用情況
八、重點項目預算績效情況
九、其他需要說明的情況
十、專業(yè)名詞解釋
一、主要職責
1、溝通縣委、縣政府與社會科學工作者之間的聯系,反映社科工作者的愿望和要求,促進社會科學隊伍建設;
2、開展哲學社會科學知識的宣傳普及推廣工作,做好“蕾蕾說陽新”短視頻欄目;深入基層進行社科調研,促進社科成果轉化,編印《陽新社會科學》;
3、組織理論研討,開展學術交流,活躍學術思想,促進社會科學事業(yè)的發(fā)展與繁榮;大力宣傳黨的創(chuàng)新理論及社科知識普及,做好陽新社科紅星宣講;
4、組織協調各學科之間、理論工作部門與實際工作部門之間、社會科學與自然科學之間的聯系與協作;
5、完成省、市社科聯和縣委等上級交辦的其他工作。?
二、機構設置情況
陽新縣社科聯是公益一類事業(yè)單位,是由縣委宣傳部歸口管理的一級預算單位,是獨立預算單位,無其它納入預算匯編的下屬單位。
三、預算收支及增減變化情況
(一)預算收入情況說明
縣社科聯2024年度預算收入是63.5萬元,比上年度增加1.9萬元,增加3%。其中,一般公共預算撥款63.5萬元。
收入增加主要原因:人員工資及績效資金增加。
(二)預算支出情況說明
縣社科聯?2024年度預算支出是63.5萬元,其中:基本支出33.5萬元,占52.8%;項目支出30萬元,占47.2%。2023年支出比2022年相比增加1.9萬元。
支出增加主要原因是人員工資及績效資金增加。
(三)2024年無政府性基金預算支出,無舉借政府債務的情況,與上年一致。
四、一般公共預算支出預算情況說明
縣社科聯?2024年部門一般公共預算支出63.5萬元,一般公共預算按支出功能分類情況如下:
(一)人員類經費30.3萬元,與上年相比增加6%,增加原因主要是人員工資及績效資金增加。其中基本工資福利支出21.5萬元、其他社會保障繳費6.3萬元、住房公積金2.5萬元;
(二)在職人員公用經費3.2萬元,無增減情況;
(三)項目經費30萬元,無增減情況。
五、機關運行公用經費安排情況說明
縣社科聯2024年度機關運行公用經費3.2萬元:包括辦公費0.6萬元、水費0.1萬元、電費0.3萬元、郵電費0.7萬元、維修費0.1萬元、公務接待費0.25萬元、工會經費0.35萬元、福利費0.19萬元、其他交通費用(車改補貼)0.66萬元。
六、一般公共預算支出“三公”經費情況說明
縣社科聯2024年一般公共預算“三公”經費支出0.25萬元,比上年度預算減少0.2%。主要原因是公務接待減少,分別如下:
1、公務接待費0.25萬元,比上年度減少0.2%,主要原因是公務接待減少;
2、公務用車購置費0萬元、公務用車運行維護費0萬元,主要原因是本單位無公務車;
3、因公出國(境)費0萬元,與上年度持平,主要原因是無因公出國(境)計劃。
七、政府采購預算情況說明
根據《湖北省政府集中采購目錄及標準(2021年)》要求,2024年編制政府采購預算7萬元,比上年度減少19%。主要原因是打印費用減少。
八、國有資產情況
2024年我單位國有資產總額為5.1萬元。固定資產價值5.1萬元,無形資產價值0萬元,公共基礎設施價值0萬元。
固定資產包括土地0平方米,價值0萬元;車輛實有數為0輛,價值0萬元;通用設備1.8萬元;?專用設備0(個/件);文物和陳列品0(個/套);家具、用具等46(個/套),價值3.3萬元。
九、重點項目預算績效情況
1、縣社科聯專項經費,資金總額為20萬元,該項目主要用于社科調研、開展社科普及活動等。數量指標為出版《陽新社會科學》內刊2期或以上,社科紅星宣講100場次或以上,社科普及活動8次或以上等,社科調研2次或以上,開展職工體檢1次,開展團建活動1次。質量指標為縣社科聯調研工作完成率98%。社會效益指標為確保縣社科聯調研工作正常運轉。滿意度指標為服務對象滿意度達到98%。
2、《蕾蕾說陽新》專項經費,資金總額為10萬元,該項目主要是宣傳黨的創(chuàng)新理論、宣傳最新相關政策、弘揚陽新優(yōu)秀傳統文化、普及社科知識等工作正常運行。數量指標為每周制作播出1-2期,全年50期或以上,采風60次或以上,投稿審稿50次以及上。質量指標為縣社科聯《蕾蕾說陽新》工作完成率100%。社會效益指標為確保此欄目正常運轉。滿意指標為服務對象滿意度達98%。
十、其他需要說明的情況
本單位無政府性基金收支情況,因此相關表格為空。
十一、第四部分名詞解釋
(一)財政補助收入:指縣級財政當年撥付的資金。
(二)其他收入:指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
(三)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
(四)一般公共服務(類)行政運行(項):指縣行政單位及參照公務員管理事業(yè)單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
(五)一般公共服務(類)一般行政管理事務(項):指縣行政單位及參照公務員管理事業(yè)單位用于開展立法調研、財政信息宣傳、非稅收入征管等未單獨設置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。
(六)一般公共服務(類)機關服務(項):指縣社科聯單位服務中心為機關提供辦公樓日常維修、維護等后勤保障服務的支出。
(七)一般公共服務(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項):指縣社科聯單位用于其他一般公共服務方面的支出。
(八)教育(類)普通教育(款)高等教育(項):指縣社科聯單位廳支持地方高校的重點發(fā)展和特色辦學,組織專家對省屬院校申報的建設規(guī)劃和項目預算進行評審等相關工作的支出。
(九)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):指縣社科聯單位用于離退休人員的支出、退休人員支出,以及提供管理服務工作的離退休干部處的支出。
(十)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項):指縣社科聯單位用于離退休方面的其他支出。
(十一)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):指縣社科聯單位用于機關干部職工及離退休人員醫(yī)療方面的支出。
(十二)住房保障(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指按照相關住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標準,對無房和住房未達標職工發(fā)放的住房分配貨幣化補貼資金。
(十三)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
(十四)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等)。
(十五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十六)“三公”經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。
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