名稱 | 2025年中共陽新縣委宣傳部部門預算公開情況說明 | ||||
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索引號 | 000014349yx_xcb/2025-00001 | 發(fā)布日期 | 2025-05-22 | 發(fā)布機構 | 縣委宣傳部 |
文號 | 文件分類 | 財政、金融、審計、稅務 | 所屬機構 | 縣委宣傳部 |
目??錄
一、部門主要職責
二、機構設置情況
三、預算收支安排及增減變化情況
四、機關運行經費安排情況
五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況
六、政府采購預算安排情況
七、國有資產占用情況
八、重點項目預算績效情況
九、其他需要說明的情況
十、專業(yè)名詞解釋
一、部門主要職責
中共陽新縣委宣傳部主要職責是:
1.貫徹落實黨中央關于宣傳思想文化工作方針政策和上級有關決策部署,擬定全縣宣傳思想文化工作有關政策和事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃,統(tǒng)籌協(xié)調推進全縣宣傳思想文化領域法治建設,按照縣委統(tǒng)一部署,協(xié)調宣傳思想文化系統(tǒng)各部門之間的工作。
2.貫徹落實黨中央關于意識形態(tài)工作決策部署,組織協(xié)調全縣意識形態(tài)工作責任制落實和日常監(jiān)督檢查,結合巡視巡察工作開展專項檢查。
3.統(tǒng)籌指導協(xié)調全縣理論研究、理論學習、理論宣傳工作,組織推動理論武裝工作,組織推動馬克思主義理論研究和建設工作。
4.負責規(guī)劃組織全縣思想政治工作,配合縣委組織部做好黨員教育工作,指導協(xié)調編寫黨員教育教材,會同有關部門研究和改進群眾思想教育工作。組織協(xié)調全縣國防教育工作。
5.統(tǒng)籌分析研判和引導全縣社會輿論,指導協(xié)調全縣各新聞單位工作,組織全縣突發(fā)公共事件應急新聞工作。承擔縣突發(fā)公共事件應急新聞中心日常工作。
6.擬訂全縣新聞出版業(yè)的管理政策措施并督促落實,管理新聞出版行政審批及相關行政事務﹐統(tǒng)籌指導協(xié)調全縣新聞出版業(yè)發(fā)展,監(jiān)督管理出版物內容和質量。負責全縣新聞記者證的報批和監(jiān)管。按照有關規(guī)定,負責中央、省級、縣級和外地媒體協(xié)調服務工作。
7.監(jiān)督管理全縣印刷業(yè),協(xié)調管理著作權等。組織指導協(xié)調全縣“掃黃打非”工作。負責全縣全民閱讀活動的組織、指導協(xié)調工作。
8.統(tǒng)籌指導協(xié)調全縣互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內容管理工作。統(tǒng)籌協(xié)調全縣數(shù)字新媒體的建設和管理。
9.統(tǒng)籌指導協(xié)調推動全縣精神文化產品的創(chuàng)作和生產,協(xié)調組織中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展有關工作,指導協(xié)調推動群眾文化建設。
10.負責管理全縣電影行政事務,指導監(jiān)管電影制片、發(fā)行、放映工作,組織對電影內容進行審查,指導協(xié)調全縣重大電影活動。
11.對新聞出版、廣播影視、文化藝術業(yè)改革發(fā)展研究提出政策性建議。統(tǒng)籌指導協(xié)調全縣文化體制改革和文化事業(yè)、文化產業(yè)及旅游業(yè)發(fā)展。
12.統(tǒng)籌指導全縣輿情信息工作,組織協(xié)調開展全縣輿情信息收集分析研判工作,跟蹤了解、研究掌握宣傳輿情動態(tài)。
13.統(tǒng)籌協(xié)調全縣對外宣傳和新聞發(fā)布工作,制定全縣重大問題對外宣傳口徑,承擔縣委新聞發(fā)布有關組織協(xié)調工作,負責縣政府新聞發(fā)布的組織實施工作﹐指導協(xié)調縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(場)、街道、高新區(qū)新聞發(fā)布工作,推動新聞發(fā)言人制度建設。
14.組織協(xié)調全縣精神文明建設工作,承擔縣委精神文明建設指導委員會日常工作。
15.受縣委委托,會同縣委組織部管理新聞、文化、社會科學研究和互聯(lián)網(wǎng)信息等方面縣直宣傳文化單位的領導干部,直接管理縣融媒體中心、縣文聯(lián)、縣城市文明創(chuàng)建中心、縣社科聯(lián)正股級干部。對鎮(zhèn)(場、區(qū))委宣傳委員的任免提出意見。負責有關重要宣傳輿論陣地和重要崗位領導干部管理。組織開展宣傳思想文化系統(tǒng)干部教育培訓和人才工作。
16.對縣互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內容管理方面的工作實施政策指導。歸口領導縣文化和旅游局、縣城市文明創(chuàng)建中心、縣融媒體中心、楚天視訊陽新分公司、縣新華書店。受縣委委托,代管縣文聯(lián)、縣社科聯(lián)。
17.完成上級交辦的其他任務。
二、機構設置情況
中共陽新縣委宣傳部(本級)為一級預算單位,由1個行政單位及0個公益類事業(yè)單位合并編制報表。內設辦公室、宣傳股、理論股、網(wǎng)信辦、新聞股、文明創(chuàng)建指導股、新聞出版和電影管理股等10個機構。
參照公務員法管理事業(yè)單位0個。
公益一類事業(yè)單位0個。
公益二類事業(yè)單位?1個。
三、預算收支及增減變化情況
1.預算收入情況:2025年本年收入預算為711.1萬元,比上年增加27.1萬元,增加3.96%。?其中,經費撥款711.1萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,其他收入0萬元。
收入增加原因:本年新增了一名職工。
2.?預算支出情況:2025年本年支出預算711.1萬元,比上年增加27.1萬元,增加3.96%。其中:基本支出450.3萬元,占總支出的63.32%;項目支出260.8萬元,占總支出的36.68%。本年支出構成為:一般公共服務支出支出?711.1萬元,占本年支出100%;
3.?支出增加原因:
(1)2025年基本支出比上年增加27.1萬元,主要是本年新增了一名職工;
(2)?2025年項目支出比上年增加0萬元,主要增減原因為:與去年持平。
3. 2025年無政府性基金預算支出,無舉借政府債務的情況,與上年一致。
四、機關運行經費安排情況
2025年機關運行經費預算總額為48.7萬元,與上年相比減少0.52萬元,減少1.06%。減少原因主要是:一是節(jié)約了辦公費等開支;二是依據(jù)機關運行實際足額編列水電費、維修(護)費、委托業(yè)務費等。其中,辦公費4.6萬元,印刷費5萬元,水費0.1萬元,電費2.8萬元,郵電費0.7萬元,物業(yè)管理費0萬元,差旅費1.5萬元,因公出國(境)費0萬元,維修(護)費0.2萬元,會議費0萬元,培訓費0萬元,公務接待費1.7萬元,勞務費0萬元,委托業(yè)務費0萬元, 工會經費4.39萬元, 福利費2.44萬元,公務用車運行維護費5.5萬元,其他交通費12.97萬元,其他商品和服務支出6.7萬元。
五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況
2025年“三公”經費一般公共預算總額7.2萬元,比上年預算減少0萬元,減少0%。主要是與去年持平,分別如下:
1.公務接待費1.7萬元,?比上年減少0萬元,減少0%。 主要原因是與去年持平。
2.公務用車購置及運行費5.5萬元,比上年減少0萬元,減少0%。其中:
公務用車購置費0元,與上年持平,主要原因是無公務用車購置計劃;
公務用車運行費5.5萬元,比上年減少0萬元,減少0%, 主要原因是進一步加強公務車加油、維修、使用管理。
3.?因公出國(境)費0萬元,與上年持平。主要是無因公出國(境)計劃。
六、政府采購預算安排情況
根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標準(2021年)》要求,2025 年編制政府采購預算14.5萬元,比上年度減少4.5萬元,減少23.68%。增加(減少)的主要原因:一是縮減了印刷費開支;
其中:貨物類政府采購預算14.5萬元,主要是集中采購印刷費支出;工程類政府采購預算?0萬元,主要是無支出;?服務類政府采購預算0萬元,主要是無支出。
七、國有資產占用情況
2025年占有房屋面積301平方米,大型專用設備數(shù)量為0,現(xiàn)有公務用車1輛。
土地、房屋及構筑物:
通用設備:
專用設備:
文物和陳列品:
圖書、檔案:
家具、用具、裝具及動植物:
八、重點項目預算績效情況
1.?新聞媒體宣傳經費,資金總額為160萬元,該項目主要是保障宣傳工作正常運轉等。數(shù)量指標為縣級發(fā)表稿件至少5000篇;市級以上發(fā)表稿件至少1000篇;專版稿件至少1篇,質量指標為各級各類新聞媒體稿件發(fā)表完成率達到100%,社會效益指標為確保宣傳工作順利完成,滿意度指標為服務對象滿意度達到95%。
2.國防教育經費,資金總額為1萬元,該項目主要是保障國防教育宣傳工作正常運轉等。數(shù)量指標為指導愛國主義和國防教育基地建設至少5次,質量指標為督查指導愛國主義和國防教育基地建設完成率達到100%,社會效益指標為確保指導國防教育宣傳工作順利完成,滿意度指標為服務對象滿意度達到95%。
3.精神文明、新聞獎經費,資金總額為4.4萬元,該項目主要是保障精神文明、新聞獎工作正常運轉等。數(shù)量指標為道德模范等各類先進典型表彰人數(shù)至少50人,質量指標為精神文明表彰人數(shù)完成率達到100%,社會效益指標為確保精神文明、新聞獎工作順利完成,滿意度指標為服務對象滿意度達到95%。
4.縣委中心組學習經費,資金總額為10萬元,該項目主要是保障縣委中心組學習工作正常運轉等。數(shù)量指標為縣委理論學習中心組至少20次,質量指標為縣委理論學習中心組完成率達到100%,社會效益指標為確保縣委中心組學習工作順利完成,滿意度指標為服務對象滿意度達到95%。
5.宣傳專項(宣傳網(wǎng)1.8萬)經費,資金總額為5.4萬元,該項目主要是保障宣傳網(wǎng)宣傳工作正常運轉等。數(shù)量指標為宣傳網(wǎng)宣傳篇數(shù)至少100篇,質量指標為宣傳網(wǎng)宣傳次數(shù)完成率達到100%,社會效益指標為確保宣傳網(wǎng)宣傳工作順利完成,滿意度指標為服務對象滿意度達到95%。。
6.宣傳專項經費,資金總額為50萬元,該項目主要是保障宣傳工作正常運轉等。數(shù)量指標為宣講場次至少800場;媒體稿件發(fā)表數(shù)至少5000篇,質量指標為宣傳工作完成率達到100%,社會效益指標為確保宣傳工作順利完成,滿意度指標為服務對象滿意度達到95%。
九、其他需要說明的情況
(一)?對空表的說明:
部本級2023年無政府性基金預算支出,無舉借政府債務的情況,與上年一致。
(二)對其他情況的說明:
無
十、專業(yè)名詞解釋
1.機關運行經費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、 日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;?公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
3.政府采購:是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度,是一種政府行為。
4.財政撥款(補助)收入:指從同級財政部門取得的財政預算資金。
5.其他收入:指除上述“財政撥款收入”以外任務相應安排的資金
6.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
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