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名稱 陽新縣城市文明創(chuàng)建中心2020年部門決算
索引號(hào) 000014349yx_czj/2021-00412 發(fā)布日期 2021-09-13 發(fā)布機(jī)構(gòu) 縣財(cái)政局
文號(hào) 文件分類 財(cái)政、金融、審計(jì)、稅務(wù) 所屬機(jī)構(gòu) 縣財(cái)政局

陽新縣城市文明創(chuàng)建中心2020年部門決算

目  錄

第一部分:部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分: 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表(表1)

二、收入決算表(表2)

三、支出決算表(表3)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表(表4)

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(表5)

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表(表6)

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(表7)

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(8)

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(9)

第三部分:2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

九、政府采購(gòu)支出情況

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

十一、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第四部分:名詞解釋 

第一部分

部門概況

(一)部門職責(zé)

一)貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于文明城市創(chuàng)建的決策部署,負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、組織實(shí)施文明城市創(chuàng)建,負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)文明城市年度測(cè)評(píng)、復(fù)查、評(píng)選迎檢、資料申報(bào)、網(wǎng)上申報(bào)、工作通報(bào)等工作。負(fù)責(zé)常態(tài)化督辦、考核、通報(bào)全縣各部門、單位的文明城市創(chuàng)建,負(fù)責(zé)指導(dǎo)、督辦、通報(bào)全縣各責(zé)任單位文明城市創(chuàng)建資料的收集、整理、申報(bào)、歸檔工作。

(二)統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、推進(jìn)園林、衛(wèi)生、森林(林業(yè)示范縣)、生態(tài)文明等其他城市創(chuàng)建的綜合協(xié)調(diào)、宣傳教育、督辦督查、考核評(píng)比等工作。

(三)研究分析全縣文明城市創(chuàng)建態(tài)勢(shì)和重大事項(xiàng),組織督查、調(diào)度、考評(píng)、獎(jiǎng)懲,向縣委、縣政府提出工作意見和建議。

(四)負(fù)責(zé)全縣文明城市創(chuàng)建組織調(diào)度,協(xié)調(diào)處理創(chuàng)建中的重點(diǎn)難點(diǎn)問題,推進(jìn)突出問題整改和重大短板提升,并按任務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和程序落實(shí)。督促落實(shí)連片任務(wù)、責(zé)任包保等相關(guān)工作。

(五)負(fù)責(zé)組織開展城市文明創(chuàng)建日巡查、周通報(bào)、月測(cè)評(píng)、季考核、年總評(píng)工作,對(duì)照創(chuàng)建文明城市標(biāo)準(zhǔn)和測(cè)評(píng)體系,做好年度測(cè)評(píng)驗(yàn)收。

(六)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)城市創(chuàng)建宣傳教育,負(fù)責(zé)文明城市創(chuàng)建工作先進(jìn)典型總結(jié)、對(duì)上對(duì)外宣傳。

(七)完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

從單位構(gòu)成看,本部門決算包括:本級(jí)部門決算單位1個(gè),單位直屬事業(yè)二級(jí)單位    0  個(gè)等決算。

第二部分

2020年度部門決算表

收入支出決算總表
公開01表
部門:陽新縣城市文明創(chuàng)建中心
2020年度金額單位:萬元
收入支出
項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次金額
欄次
1欄次
2
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1100.27一、一般公共服務(wù)支出32106.87
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入20二、外交支出330
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入30三、國(guó)防支出340
四、上級(jí)補(bǔ)助收入40四、公共安全支出350
五、事業(yè)收入50五、教育支出363.61
六、經(jīng)營(yíng)收入60六、科學(xué)技術(shù)支出370
七、附屬單位上繳收入70七、文化旅游體育與傳媒支出380
八、其他收入815八、社會(huì)保障和就業(yè)支出390

9
九、衛(wèi)生健康支出400

10
十、節(jié)能環(huán)保支出410

11
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出420

12
十二、農(nóng)林水支出434

13
十三、交通運(yùn)輸支出440

14
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出450

15
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出460

16
十六、金融支出470

17
十七、援助其他地區(qū)支出480

18
十八、自然資源海洋氣象等支出490

19
十九、住房保障支出500

20
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出510

21
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出520

22
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出530

23
二十三、其他支出540

24
二十四、債務(wù)還本支出550

25
二十五、債務(wù)付息支出560

26
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出570
本年收入合計(jì)27115.27本年支出合計(jì)58114.47
使用非財(cái)政撥款結(jié)余280結(jié)余分配590
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余290年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余600.79

30

61


收入決算表
公開02表
部門:陽新縣城市文明創(chuàng)建中心2020年度



金額單位:萬元
項(xiàng)目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入附屬單位上繳收入其他收入
功能分類科目編碼科目名稱






欄次1234567
合計(jì)115.27100.27000015
201一般公共服務(wù)支出107.6693.66000014
20131黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)10187000014
2013103  機(jī)關(guān)服務(wù)393900000
2013150  事業(yè)運(yùn)行6248000014
20199其他一般公共服務(wù)支出6.666.6600000
2019999  其他一般公共服務(wù)支出6.666.6600000
205教育支出3.613.6100000
20502普通教育3.613.6100000
2050204  高中教育3.613.6100000
213農(nóng)林水支出4300001
21305扶貧4300001
2130599  其他扶貧支出4300001
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。


支出決算表
公開03表
部門:陽新縣城市文明創(chuàng)建中心2020年度



金額單位:萬元
項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
功能分類科目編碼科目名稱





欄次123456
合計(jì)114.4792.8721.61000
201一般公共服務(wù)支出106.8792.8714000
20131黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)100.2186.2114000
2013103  機(jī)關(guān)服務(wù)39390000
2013150  事業(yè)運(yùn)行61.2147.2114000
20199其他一般公共服務(wù)支出6.666.660000
2019999  其他一般公共服務(wù)支出6.666.660000
205教育支出3.6103.61000
20502普通教育3.6103.61000
2050204  高中教育3.6103.61000
213農(nóng)林水支出404000
21305扶貧404000
2130599  其他扶貧支出404000
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。


財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門:陽新縣城市文明創(chuàng)建中心2020年度


金額單位:萬元
收     入支     出
項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款








欄次
1欄次
234
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1100.27一、一般公共服務(wù)支出3392.8792.87一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款20二、外交支出3400二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款30三、國(guó)防支出3500三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款

4
四、公共安全支出3600

5
五、教育支出373.613.61

6
六、科學(xué)技術(shù)支出3800

7
七、文化旅游體育與傳媒支出3900

8
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出4000

9
九、衛(wèi)生健康支出4100

10
十、節(jié)能環(huán)保支出4200

11
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4300

12
十二、農(nóng)林水支出4433

13
十三、交通運(yùn)輸支出4500

14
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出4600

15
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4700

16
十六、金融支出4800

17
十七、援助其他地區(qū)支出4900

18
十八、自然資源海洋氣象等支出5000

19
十九、住房保障支出5100

20
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出5200

21
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出5300

22
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5400

23
二十三、其他支出5500

24
二十四、債務(wù)還本支出5600

25
二十五、債務(wù)付息支出5700

26
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出5800
本年收入合計(jì)27100.27本年支出合計(jì)5999.4799.47本年收入合計(jì)
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余280年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余600.790.79年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
  一般公共預(yù)算財(cái)政撥款290
61

  一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
  政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款300
62


  國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款310
63


總計(jì)32100.27總計(jì)64100.27100.270
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。


一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開05表
部門:陽新縣城市文明創(chuàng)建中心2020年度
金額單位:萬元
項(xiàng)目本年支出
功能分類科目編碼科目名稱小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出
欄次123
合計(jì)99.4792.876.61
201一般公共服務(wù)支出92.8792.870
20131黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)86.2186.210
2013103  機(jī)關(guān)服務(wù)39390
2013150  事業(yè)運(yùn)行47.2147.210
20199其他一般公共服務(wù)支出6.666.660
2019999  其他一般公共服務(wù)支出6.666.660
205教育支出3.6103.61
20502普通教育3.6103.61
2050204  高中教育3.6103.61
213農(nóng)林水支出303
21305扶貧303
2130599  其他扶貧支出303
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。


一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
公開06表
部門:陽新縣城市文明創(chuàng)建中心2020年度


金額單位:萬元
人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)
科目編碼科目名稱決算數(shù)科目編碼科目名稱決算數(shù)科目編碼科目名稱決算數(shù)









301工資福利支出42.77302商品和服務(wù)支出42.92307債務(wù)利息及費(fèi)用支出0
30101  基本工資14.1130201  辦公費(fèi)7.1130701  國(guó)內(nèi)債務(wù)付息0
30102  津貼補(bǔ)貼16.0530202  印刷費(fèi)7.1730702  國(guó)外債務(wù)付息0
30103  獎(jiǎng)金030203  咨詢費(fèi)0310資本性支出7.18
30106  伙食補(bǔ)助費(fèi)030204  手續(xù)費(fèi)031001  房屋建筑物購(gòu)建0
30107  績(jī)效工資030205  水費(fèi)031002  辦公設(shè)備購(gòu)置5.61
30108  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)4.730206  電費(fèi)0.8331003  專用設(shè)備購(gòu)置1.56
30109  職業(yè)年金繳費(fèi)0.330207  郵電費(fèi)1.0131005  基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0
30110  職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1.1930208  取暖費(fèi)031006  大型修繕0
30111  公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)1.0930209  物業(yè)管理費(fèi)031007  信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0
30112  其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.1630211  差旅費(fèi)5.3331008  物資儲(chǔ)備0
30113  住房公積金3.2130212  因公出國(guó)(境)費(fèi)用031009  土地補(bǔ)償0
30114  醫(yī)療費(fèi)030213  維修(護(hù))費(fèi)1.9931010  安置補(bǔ)助0
30199  其他工資福利支出0.9530214  租賃費(fèi)031011  地上附著物和青苗補(bǔ)償0
303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助030215  會(huì)議費(fèi)031012  拆遷補(bǔ)償0
30301  離休費(fèi)030216  培訓(xùn)費(fèi)0.5231013  公務(wù)用車購(gòu)置0
30302  退休費(fèi)030217  公務(wù)接待費(fèi)1.1531019  其他交通工具購(gòu)置0
30303  退職(役)費(fèi)030218  專用材料費(fèi)031021  文物和陳列品購(gòu)置0
30304  撫恤金030224  被裝購(gòu)置費(fèi)031022  無形資產(chǎn)購(gòu)置0
30305  生活補(bǔ)助030225  專用燃料費(fèi)031099  其他資本性支出0
30306  救濟(jì)費(fèi)030226  勞務(wù)費(fèi)2.46399其他支出0
30307  醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助030227  委托業(yè)務(wù)費(fèi)139906  贈(zèng)與0
30308  助學(xué)金030228  工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.4639907  國(guó)家賠償費(fèi)用支出0
30309  獎(jiǎng)勵(lì)金030229  福利費(fèi)0.5639908  對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼0
30310  個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼030231  公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)039999  其他支出0
30311  代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)030239  其他交通費(fèi)用0.07


30399  其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助030240  稅金及附加費(fèi)用0





30299  其他商品和服務(wù)支出12.27


人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)42.77公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)50.1
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。


財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
公開07表
部門:陽新縣城市文明創(chuàng)建中心
2020年度



金額單位:萬元
預(yù)算數(shù)決算數(shù)
合計(jì)因公出國(guó)(境)費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)合計(jì)因公出國(guó)(境)費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)


小計(jì)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)


小計(jì)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)
123456789101112
0000001.1500001.15
注:本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)和政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算數(shù),此數(shù)據(jù)由單位自己填報(bào)。決算數(shù)包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。


政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
公開08表
部門:陽新縣城市文明創(chuàng)建中心2020年度


金額單位:萬元
項(xiàng)目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
功能分類科目編碼科目名稱小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出
欄次123456
合計(jì)
00000



00000
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。


政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
公開09表
部門:陽新縣城市文明創(chuàng)建中心2020年度


金額單位:萬元
項(xiàng)目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
功能分類科目編碼科目名稱

小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出
欄次123456
合計(jì)













注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算情況說明

2020年度收支總計(jì)115.27萬元。與2019年度相比,收支總計(jì)增加115.27萬元,增長(zhǎng)100%,主要因?yàn)槲覇挝皇?019年底成立的事業(yè)單位,19年無決算數(shù)據(jù)。

二、收入決算情況說明

2020年總收入是115.27萬元,其中:財(cái)政撥款收入100.27萬元,占86.99%;事業(yè)收入0萬元,占0%;其他收入15萬元,占13.01%。

三、支出決算情況說明

2020年總支出是114.47萬元,其中:基本支出92.865萬元,占81.13%;項(xiàng)目支出21.605萬元,占18.87%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表說明

2020年度財(cái)政撥款收支總計(jì)100.27萬元。與2019年相比,財(cái)政撥款收支總計(jì)各增加100.27萬元,增長(zhǎng)100%,主要是主要因?yàn)槲覇挝皇?019年底成立的事業(yè)單位,19年無決算數(shù)據(jù)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2020年所屬單位決算匯總財(cái)政撥款總支出  0萬元,2020年部門本級(jí)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出  萬元,與2019年相比增加(減少)0萬元,增長(zhǎng)(下降)0%。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類情況如下:

一、一般公共服務(wù)支出類92.87萬元,占本年支出93.36%

二、教育支出類 3.61 萬元,占本年支出3.63 %

三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出類0萬元,占本年支出0%

四、農(nóng)林水支出類3萬元,占本年支出3.02%

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年財(cái)政撥款基本支出92.87萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)42.77萬元,主要包括:基本工資14.11萬元、津貼補(bǔ)貼16.05萬元、獎(jiǎng)金0萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0萬元、績(jī)效工資0萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)4.7萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)0.3萬元、職業(yè)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1.19萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)1.09萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.16萬元、住房公積金3.21萬元、醫(yī)療費(fèi)0萬元、其他工資福利支出0.95萬元、離休費(fèi)0萬元、退休費(fèi)0萬元、撫恤金0萬元、生活補(bǔ)助0萬元;公用經(jīng)費(fèi)50.1萬元,主要包括:辦公費(fèi)7.11萬元、印刷費(fèi)7.17萬元、咨詢費(fèi)0萬元、手續(xù)費(fèi)0萬元、水費(fèi)0萬元、電費(fèi)0.83萬元、郵電費(fèi)1.01萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)5.33萬元、因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元、維修(護(hù))費(fèi)1.99萬元、租賃費(fèi)0萬元、會(huì)議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.52萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.15萬元、專用材料費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)2.46萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)1萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.46萬元、福利費(fèi)0.56萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、其他交通費(fèi)用0.07萬元、稅金及附加費(fèi)用0萬元、其他商品和服務(wù)支出12.27萬元、辦公設(shè)備購(gòu)置5.61萬元、專用設(shè)備購(gòu)置1.56萬元、無形資產(chǎn)購(gòu)置0萬元。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.15萬元,支出決算為 1.15 萬元,完成預(yù)算的100 %,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用預(yù)算為 0 萬元,支出決算為 0 萬元,完成預(yù)算的 0 %;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為 0 萬元,支出決算為 0 萬元,完成預(yù)算的 0 %;公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.15萬元,支出決算為1.15萬元,完成預(yù)算的100%。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2020年“三公經(jīng)費(fèi)”支出1.15萬元,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)  0 萬元,占  %;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  0萬元,占  %;公務(wù)接待費(fèi)1.15萬元,占100%。與2019年相比“三公”經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)100%。主要是單位為新成立的事業(yè)單位,19年無決算數(shù)據(jù)。

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元。2020年,參加政府組團(tuán)  0 次,共  人次出國(guó)(境) 0  人,均   0萬元。主要是政府的                   。

因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算比2019年減少  0 萬元。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0   萬元。其中公務(wù)用車購(gòu)置 0  萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  0 萬元。2020年,本單位共有  0 輛公務(wù)車,平均公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  0  萬元。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年增加  0  萬元。

3.公務(wù)接待費(fèi)1.15萬元。2020年,本單位公務(wù)接待批次41個(gè),公務(wù)接待人次390人。主要用于與單位交流工作情況,及接受上級(jí)或相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待費(fèi)支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元,支出決算為 0 萬元,完成預(yù)算的  %。比2019年增加(減少) 0 萬元,上漲(下降) 0  %。主要原因是事業(yè)單位是沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

九、政府采購(gòu)支出情況

2020年單位政府采購(gòu)支出總額    0 萬元,期中:政府采購(gòu)貨物支出   0 萬元,政府采購(gòu)工程支出    0 萬元,政府采購(gòu)服務(wù)支出   0  萬元。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截止2020年12月31日,單位共有車輛   0 輛,一般公務(wù)用車    0 輛。單位價(jià)值 50萬元以上通用設(shè)備   0臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備  0 臺(tái)(套)。

十一、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

2020年,單位共組織對(duì)   0  個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款   0  萬元,占年初預(yù)算的    0  %,績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示,上述項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想,均達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。

第四部分名詞解釋

一、財(cái)政補(bǔ)助收入:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入:指除“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、一般公共服務(wù)(類)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

五、一般公共服務(wù)(類)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于開展立法調(diào)研、財(cái)政信息宣傳、非稅收入征管等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的專門性財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出。

六、一般公共服務(wù)(類)機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng)):指單位服務(wù)中心為機(jī)關(guān)提供辦公樓日常維修、維護(hù)等后勤保障服務(wù)的支出。

七、一般公共服務(wù)(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)):指單位用于其他一般公共服務(wù)方面的支出。

八、教育(類)普通教育(款)高等教育(項(xiàng)):指單位支持地方高校的重點(diǎn)發(fā)展和特色辦學(xué),組織專家對(duì)省屬院校申報(bào)的建設(shè)規(guī)劃和項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)行評(píng)審等相關(guān)工作的支出。

九、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):指單位用于離退休人員的支出、退休人員支出,以及提供管理服務(wù)工作的離退休干部處的支出。

十、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項(xiàng)):指單位用于離退休方面的其他支出。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指單位用于機(jī)關(guān)干部職工及離退休人員醫(yī)療方面的支出。

十二、住房保障(類)住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng)):指按照相關(guān)住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn),對(duì)無房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房分配貨幣化補(bǔ)貼資金。

十三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十四、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)等)。

十五、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi):是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。

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