名稱 | 陽新縣城市文明創(chuàng)建中心2020年部門決算 | ||||
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索引號(hào) | 000014349yx_czj/2021-00412 | 發(fā)布日期 | 2021-09-13 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
文號(hào) | 文件分類 | 財(cái)政、金融、審計(jì)、稅務(wù) | 所屬機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
目 錄
第一部分:部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分: 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表(表1)
二、收入決算表(表2)
三、支出決算表(表3)
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表(表4)
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(表5)
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表(表6)
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(表7)
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(8)
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(9)
第三部分:2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
九、政府采購(gòu)支出情況
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
十一、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第四部分:名詞解釋
第一部分
部門概況
(一)部門職責(zé)
一)貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于文明城市創(chuàng)建的決策部署,負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、組織實(shí)施文明城市創(chuàng)建,負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)文明城市年度測(cè)評(píng)、復(fù)查、評(píng)選迎檢、資料申報(bào)、網(wǎng)上申報(bào)、工作通報(bào)等工作。負(fù)責(zé)常態(tài)化督辦、考核、通報(bào)全縣各部門、單位的文明城市創(chuàng)建,負(fù)責(zé)指導(dǎo)、督辦、通報(bào)全縣各責(zé)任單位文明城市創(chuàng)建資料的收集、整理、申報(bào)、歸檔工作。
(二)統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、推進(jìn)園林、衛(wèi)生、森林(林業(yè)示范縣)、生態(tài)文明等其他城市創(chuàng)建的綜合協(xié)調(diào)、宣傳教育、督辦督查、考核評(píng)比等工作。
(三)研究分析全縣文明城市創(chuàng)建態(tài)勢(shì)和重大事項(xiàng),組織督查、調(diào)度、考評(píng)、獎(jiǎng)懲,向縣委、縣政府提出工作意見和建議。
(四)負(fù)責(zé)全縣文明城市創(chuàng)建組織調(diào)度,協(xié)調(diào)處理創(chuàng)建中的重點(diǎn)難點(diǎn)問題,推進(jìn)突出問題整改和重大短板提升,并按任務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和程序落實(shí)。督促落實(shí)連片任務(wù)、責(zé)任包保等相關(guān)工作。
(五)負(fù)責(zé)組織開展城市文明創(chuàng)建日巡查、周通報(bào)、月測(cè)評(píng)、季考核、年總評(píng)工作,對(duì)照創(chuàng)建文明城市標(biāo)準(zhǔn)和測(cè)評(píng)體系,做好年度測(cè)評(píng)驗(yàn)收。
(六)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)城市創(chuàng)建宣傳教育,負(fù)責(zé)文明城市創(chuàng)建工作先進(jìn)典型總結(jié)、對(duì)上對(duì)外宣傳。
(七)完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
從單位構(gòu)成看,本部門決算包括:本級(jí)部門決算單位1個(gè),單位直屬事業(yè)二級(jí)單位 0 個(gè)等決算。
第二部分
2020年度部門決算表
收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
部門:陽新縣城市文明創(chuàng)建中心 | 2020年度 | 金額單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 金額 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 1 | 100.27 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 32 | 106.87 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 3 | 0 | 三、國(guó)防支出 | 34 | 0 |
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
五、事業(yè)收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 3.61 |
六、經(jīng)營(yíng)收入 | 6 | 0 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 37 | 0 |
七、附屬單位上繳收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 38 | 0 |
八、其他收入 | 8 | 15 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 39 | 0 |
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 40 | 0 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 41 | 0 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 42 | 0 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 43 | 4 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 44 | 0 | ||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 45 | 0 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 46 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 48 | 0 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 49 | 0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 51 | 0 | ||
21 | 二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 52 | 0 | ||
22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 53 | 0 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0 | ||
24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 55 | 0 | ||
25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 56 | 0 | ||
26 | 二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 | 57 | 0 | ||
本年收入合計(jì) | 27 | 115.27 | 本年支出合計(jì) | 58 | 114.47 |
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 | 28 | 0 | 結(jié)余分配 | 59 | 0 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 29 | 0 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 0.79 |
30 | 61 |
收入決算表 | ||||||||
公開02表 | ||||||||
部門:陽新縣城市文明創(chuàng)建中心 | 2020年度 | 金額單位:萬元 | ||||||
項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合計(jì) | 115.27 | 100.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 107.66 | 93.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
20131 | 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 101 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2013103 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013150 | 事業(yè)運(yùn)行 | 62 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 6.66 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 6.66 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
205 | 教育支出 | 3.61 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20502 | 普通教育 | 3.61 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2050204 | 高中教育 | 3.61 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213 | 農(nóng)林水支出 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21305 | 扶貧 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2130599 | 其他扶貧支出 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
支出決算表 | |||||||
公開03表 | |||||||
部門:陽新縣城市文明創(chuàng)建中心 | 2020年度 | 金額單位:萬元 | |||||
項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計(jì) | 114.47 | 92.87 | 21.61 | 0 | 0 | 0 | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 106.87 | 92.87 | 14 | 0 | 0 | 0 |
20131 | 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 100.21 | 86.21 | 14 | 0 | 0 | 0 |
2013103 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013150 | 事業(yè)運(yùn)行 | 61.21 | 47.21 | 14 | 0 | 0 | 0 |
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 6.66 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 6.66 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
205 | 教育支出 | 3.61 | 0 | 3.61 | 0 | 0 | 0 |
20502 | 普通教育 | 3.61 | 0 | 3.61 | 0 | 0 | 0 |
2050204 | 高中教育 | 3.61 | 0 | 3.61 | 0 | 0 | 0 |
213 | 農(nóng)林水支出 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
21305 | 扶貧 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2130599 | 其他扶貧支出 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 |
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | |||||||
公開04表 | |||||||
部門:陽新縣城市文明創(chuàng)建中心 | 2020年度 | 金額單位:萬元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 100.27 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 33 | 92.87 | 92.87 | 一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款 | 3 | 0 | 三、國(guó)防支出 | 35 | 0 | 0 | 三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | |||
5 | 五、教育支出 | 37 | 3.61 | 3.61 | |||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 38 | 0 | 0 | |||
7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 39 | 0 | 0 | |||
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 40 | 0 | 0 | |||
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 41 | 0 | 0 | |||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 42 | 0 | 0 | |||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 43 | 0 | 0 | |||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 44 | 3 | 3 | |||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 45 | 0 | 0 | |||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 46 | 0 | 0 | |||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 47 | 0 | 0 | |||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | |||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 49 | 0 | 0 | |||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 50 | 0 | 0 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0 | 0 | |||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 52 | 0 | 0 | |||
21 | 二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 53 | 0 | 0 | |||
22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 54 | 0 | 0 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | |||
24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 56 | 0 | 0 | |||
25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 57 | 0 | 0 | |||
26 | 二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 | 58 | 0 | 0 | |||
本年收入合計(jì) | 27 | 100.27 | 本年支出合計(jì) | 59 | 99.47 | 99.47 | 本年收入合計(jì) |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 28 | 0 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 0.79 | 0.79 | 年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 29 | 0 | 61 | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | |||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 30 | 0 | 62 | ||||
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | 31 | 0 | 63 | ||||
總計(jì) | 32 | 100.27 | 總計(jì) | 64 | 100.27 | 100.27 | 0 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
公開05表 | ||||||
部門:陽新縣城市文明創(chuàng)建中心 | 2020年度 | 金額單位:萬元 | ||||
項(xiàng)目 | 本年支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計(jì) | 99.47 | 92.87 | 6.61 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 92.87 | 92.87 | 0 | ||
20131 | 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 86.21 | 86.21 | 0 | ||
2013103 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 39 | 39 | 0 | ||
2013150 | 事業(yè)運(yùn)行 | 47.21 | 47.21 | 0 | ||
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 6.66 | 6.66 | 0 | ||
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 6.66 | 6.66 | 0 | ||
205 | 教育支出 | 3.61 | 0 | 3.61 | ||
20502 | 普通教育 | 3.61 | 0 | 3.61 | ||
2050204 | 高中教育 | 3.61 | 0 | 3.61 | ||
213 | 農(nóng)林水支出 | 3 | 0 | 3 | ||
21305 | 扶貧 | 3 | 0 | 3 | ||
2130599 | 其他扶貧支出 | 3 | 0 | 3 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開06表 | ||||||||
部門:陽新縣城市文明創(chuàng)建中心 | 2020年度 | 金額單位:萬元 | ||||||
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) |
301 | 工資福利支出 | 42.77 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 42.92 | 307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 0 |
30101 | 基本工資 | 14.11 | 30201 | 辦公費(fèi) | 7.11 | 30701 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 | 0 |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 16.05 | 30202 | 印刷費(fèi) | 7.17 | 30702 | 國(guó)外債務(wù)付息 | 0 |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 0 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 0 | 310 | 資本性支出 | 7.18 |
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 0 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0 | 31001 | 房屋建筑物購(gòu)建 | 0 |
30107 | 績(jī)效工資 | 0 | 30205 | 水費(fèi) | 0 | 31002 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 5.61 |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 4.7 | 30206 | 電費(fèi) | 0.83 | 31003 | 專用設(shè)備購(gòu)置 | 1.56 |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 0.3 | 30207 | 郵電費(fèi) | 1.01 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0 |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 1.19 | 30208 | 取暖費(fèi) | 0 | 31006 | 大型修繕 | 0 |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 1.09 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | 0 |
30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 1.16 | 30211 | 差旅費(fèi) | 5.33 | 31008 | 物資儲(chǔ)備 | 0 |
30113 | 住房公積金 | 3.21 | 30212 | 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 0 | 31009 | 土地補(bǔ)償 | 0 |
30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 0 | 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 1.99 | 31010 | 安置補(bǔ)助 | 0 |
30199 | 其他工資福利支出 | 0.95 | 30214 | 租賃費(fèi) | 0 | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0 |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 0 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 0 | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0 |
30301 | 離休費(fèi) | 0 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.52 | 31013 | 公務(wù)用車購(gòu)置 | 0 |
30302 | 退休費(fèi) | 0 | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 1.15 | 31019 | 其他交通工具購(gòu)置 | 0 |
30303 | 退職(役)費(fèi) | 0 | 30218 | 專用材料費(fèi) | 0 | 31021 | 文物和陳列品購(gòu)置 | 0 |
30304 | 撫恤金 | 0 | 30224 | 被裝購(gòu)置費(fèi) | 0 | 31022 | 無形資產(chǎn)購(gòu)置 | 0 |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 0 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | 0 | 31099 | 其他資本性支出 | 0 |
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 0 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 2.46 | 399 | 其他支出 | 0 |
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 0 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 1 | 39906 | 贈(zèng)與 | 0 |
30308 | 助學(xué)金 | 0 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 1.46 | 39907 | 國(guó)家賠償費(fèi)用支出 | 0 |
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0 | 30229 | 福利費(fèi) | 0.56 | 39908 | 對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | 0 |
30310 | 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0 | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0 | 39999 | 其他支出 | 0 |
30311 | 代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) | 0 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 0.07 | |||
30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 0 | 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0 | |||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 12.27 | ||||||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 42.77 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 50.1 | |||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||||||||
公開07表 | |||||||||||
部門:陽新縣城市文明創(chuàng)建中心 | 2020年度 | 金額單位:萬元 | |||||||||
預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 |
注:本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)和政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算數(shù),此數(shù)據(jù)由單位自己填報(bào)。決算數(shù)包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | ||||||||
公開08表 | ||||||||
部門:陽新縣城市文明創(chuàng)建中心 | 2020年度 | 金額單位:萬元 | ||||||
項(xiàng)目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||||
公開09表 | |||||||||
部門:陽新縣城市文明創(chuàng)建中心 | 2020年度 | 金額單位:萬元 | |||||||
項(xiàng)目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計(jì) | |||||||||
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
第三部分
2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算情況說明
2020年度收支總計(jì)115.27萬元。與2019年度相比,收支總計(jì)增加115.27萬元,增長(zhǎng)100%,主要因?yàn)槲覇挝皇?019年底成立的事業(yè)單位,19年無決算數(shù)據(jù)。
二、收入決算情況說明
2020年總收入是115.27萬元,其中:財(cái)政撥款收入100.27萬元,占86.99%;事業(yè)收入0萬元,占0%;其他收入15萬元,占13.01%。
三、支出決算情況說明
2020年總支出是114.47萬元,其中:基本支出92.865萬元,占81.13%;項(xiàng)目支出21.605萬元,占18.87%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表說明
2020年度財(cái)政撥款收支總計(jì)100.27萬元。與2019年相比,財(cái)政撥款收支總計(jì)各增加100.27萬元,增長(zhǎng)100%,主要是主要因?yàn)槲覇挝皇?019年底成立的事業(yè)單位,19年無決算數(shù)據(jù)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2020年所屬單位決算匯總財(cái)政撥款總支出 0萬元,2020年部門本級(jí)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 萬元,與2019年相比增加(減少)0萬元,增長(zhǎng)(下降)0%。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類情況如下:
一、一般公共服務(wù)支出類92.87萬元,占本年支出93.36%
二、教育支出類 3.61 萬元,占本年支出3.63 %
三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出類0萬元,占本年支出0%
四、農(nóng)林水支出類3萬元,占本年支出3.02%
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年財(cái)政撥款基本支出92.87萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)42.77萬元,主要包括:基本工資14.11萬元、津貼補(bǔ)貼16.05萬元、獎(jiǎng)金0萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0萬元、績(jī)效工資0萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)4.7萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)0.3萬元、職業(yè)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1.19萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)1.09萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.16萬元、住房公積金3.21萬元、醫(yī)療費(fèi)0萬元、其他工資福利支出0.95萬元、離休費(fèi)0萬元、退休費(fèi)0萬元、撫恤金0萬元、生活補(bǔ)助0萬元;公用經(jīng)費(fèi)50.1萬元,主要包括:辦公費(fèi)7.11萬元、印刷費(fèi)7.17萬元、咨詢費(fèi)0萬元、手續(xù)費(fèi)0萬元、水費(fèi)0萬元、電費(fèi)0.83萬元、郵電費(fèi)1.01萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)5.33萬元、因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元、維修(護(hù))費(fèi)1.99萬元、租賃費(fèi)0萬元、會(huì)議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.52萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.15萬元、專用材料費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)2.46萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)1萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.46萬元、福利費(fèi)0.56萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、其他交通費(fèi)用0.07萬元、稅金及附加費(fèi)用0萬元、其他商品和服務(wù)支出12.27萬元、辦公設(shè)備購(gòu)置5.61萬元、專用設(shè)備購(gòu)置1.56萬元、無形資產(chǎn)購(gòu)置0萬元。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.15萬元,支出決算為 1.15 萬元,完成預(yù)算的100 %,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用預(yù)算為 0 萬元,支出決算為 0 萬元,完成預(yù)算的 0 %;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為 0 萬元,支出決算為 0 萬元,完成預(yù)算的 0 %;公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.15萬元,支出決算為1.15萬元,完成預(yù)算的100%。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2020年“三公經(jīng)費(fèi)”支出1.15萬元,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi) 0 萬元,占 %;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0萬元,占 %;公務(wù)接待費(fèi)1.15萬元,占100%。與2019年相比“三公”經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)100%。主要是單位為新成立的事業(yè)單位,19年無決算數(shù)據(jù)。
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元。2020年,參加政府組團(tuán) 0 次,共 人次出國(guó)(境) 0 人,均 0萬元。主要是政府的 。
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算比2019年減少 0 萬元。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0 萬元。其中公務(wù)用車購(gòu)置 0 萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0 萬元。2020年,本單位共有 0 輛公務(wù)車,平均公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0 萬元。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年增加 0 萬元。
3.公務(wù)接待費(fèi)1.15萬元。2020年,本單位公務(wù)接待批次41個(gè),公務(wù)接待人次390人。主要用于與單位交流工作情況,及接受上級(jí)或相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待費(fèi)支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元,支出決算為 0 萬元,完成預(yù)算的 %。比2019年增加(減少) 0 萬元,上漲(下降) 0 %。主要原因是事業(yè)單位是沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
九、政府采購(gòu)支出情況
2020年單位政府采購(gòu)支出總額 0 萬元,期中:政府采購(gòu)貨物支出 0 萬元,政府采購(gòu)工程支出 0 萬元,政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 萬元。
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截止2020年12月31日,單位共有車輛 0 輛,一般公務(wù)用車 0 輛。單位價(jià)值 50萬元以上通用設(shè)備 0臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)(套)。
十一、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
2020年,單位共組織對(duì) 0 個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款 0 萬元,占年初預(yù)算的 0 %,績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示,上述項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想,均達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。
第四部分名詞解釋
一、財(cái)政補(bǔ)助收入:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入:指除“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、一般公共服務(wù)(類)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
五、一般公共服務(wù)(類)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于開展立法調(diào)研、財(cái)政信息宣傳、非稅收入征管等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的專門性財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出。
六、一般公共服務(wù)(類)機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng)):指單位服務(wù)中心為機(jī)關(guān)提供辦公樓日常維修、維護(hù)等后勤保障服務(wù)的支出。
七、一般公共服務(wù)(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)):指單位用于其他一般公共服務(wù)方面的支出。
八、教育(類)普通教育(款)高等教育(項(xiàng)):指單位支持地方高校的重點(diǎn)發(fā)展和特色辦學(xué),組織專家對(duì)省屬院校申報(bào)的建設(shè)規(guī)劃和項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)行評(píng)審等相關(guān)工作的支出。
九、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):指單位用于離退休人員的支出、退休人員支出,以及提供管理服務(wù)工作的離退休干部處的支出。
十、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項(xiàng)):指單位用于離退休方面的其他支出。
十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指單位用于機(jī)關(guān)干部職工及離退休人員醫(yī)療方面的支出。
十二、住房保障(類)住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng)):指按照相關(guān)住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn),對(duì)無房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房分配貨幣化補(bǔ)貼資金。
十三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十四、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)等)。
十五、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi):是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。
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