名稱 | 審計(jì)局2019年部門預(yù)算公開 | ||||
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索引號(hào) | 000014349yx_czj/2021-00296 | 發(fā)布日期 | 2019-01-17 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
文號(hào) | 文件分類 | 財(cái)政、金融、審計(jì)、稅務(wù) | 所屬機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
目 錄
第一部分:部門基本情況
一、部門主要職責(zé)
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分: 部門2020年部門預(yù)算表
一、收入支出預(yù)算總表(表1)
二、收入預(yù)算表(表2)
三、支出預(yù)算表(表3)
四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總表(表4)
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表(表5)
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表(表6)
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表(表7)
八、政府性基金預(yù)算支出情況表(8)
第三部分:部門2020年部門預(yù)算情況說明
一、部門收入支出預(yù)算情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說明
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”支出預(yù)算情況說明
第四部分:名詞解釋
部門2019年部門預(yù)算
一、部概況
(一)主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家審計(jì)法律、法規(guī)和方針政策;制定審計(jì)規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行;制定并組織實(shí)施審計(jì)工作發(fā)展規(guī)劃、專業(yè)領(lǐng)域?qū)徲?jì)工作規(guī)劃及年度審計(jì)計(jì)劃;對(duì)審計(jì)、審計(jì)調(diào)查和核查的事項(xiàng)依法進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià),做出審計(jì)決定或提出審計(jì)建議。
2.負(fù)責(zé)全縣審計(jì)工作。負(fù)責(zé)對(duì)縣級(jí)財(cái)政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計(jì)范圍的財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督,維護(hù)財(cái)政經(jīng)濟(jì)秩序,提高財(cái)政資金使用效益;對(duì)審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查和核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)相關(guān)審計(jì)報(bào)告的結(jié)果承擔(dān)責(zé)任,并負(fù)有督促被審計(jì)單位整改的責(zé)任。
3.向縣政府報(bào)告和向縣政府有關(guān)部門通報(bào)審計(jì)情況和結(jié)果,提出制定和完善政策、改進(jìn)工作的建議。
4.依據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》的規(guī)定,直接進(jìn)行下列審計(jì):
①縣級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦事處財(cái)政決算以及其他財(cái)政收支情況;
②縣級(jí)各部門、事業(yè)單位和使用財(cái)政資金的其他組織的財(cái)務(wù)收支;
③縣屬國(guó)有企業(yè)、國(guó)有資產(chǎn)占控股地位或主導(dǎo)地位企業(yè)的資產(chǎn)、負(fù)債、損益以及財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)效益及相關(guān)績(jī)效審計(jì);
④政府投資和以政府投資為主的建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行和決算;
⑤部門管理的和其他單位受政府委托管理的社會(huì)保障基金、社會(huì)捐贈(zèng)資金以及其他有關(guān)基金、資金的財(cái)務(wù)收支;
⑥上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)授權(quán)審計(jì)的行業(yè)和中、省、市駐佛企事業(yè)單位財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)效益;
⑦對(duì)世界銀行等國(guó)際組織和外國(guó)政府在我縣的貸款、援助項(xiàng)目的財(cái)務(wù)收支;
⑧其他法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)由縣審計(jì)局進(jìn)行的審計(jì)。
5.按照干部管理權(quán)限和組織部門委托,對(duì)佛坪縣科級(jí)黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位及國(guó)有控股企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
6.組織實(shí)施對(duì)貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)方針政策和宏觀調(diào)控措施情況的行業(yè)審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查。
7.依法受理被審計(jì)單位對(duì)縣審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)決定及行政處罰的復(fù)議申請(qǐng);依法檢查審計(jì)決定執(zhí)行情況,監(jiān)督糾正和處理審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題,依法辦理被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)決定提請(qǐng)行政復(fù)議、行政訴訟或縣政府裁決中的有關(guān)事項(xiàng),協(xié)助配合有關(guān)部門查處相關(guān)重大案件。
8.指導(dǎo)全縣部門單位內(nèi)審機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)工作;核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)依法屬于審計(jì)監(jiān)督對(duì)象的單位出具的相關(guān)審計(jì)報(bào)告。
9.組織審計(jì)專業(yè)培訓(xùn)和審計(jì)理論研討、審計(jì)學(xué)術(shù)研究與信息交流。
(二)部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算構(gòu)成單位來看,審計(jì)局部門預(yù)算由單位本級(jí)預(yù)算和納入預(yù)算匯編范圍的 0 個(gè)下屬單位預(yù)算組成。期中行政單位(事業(yè)單位)0 個(gè),參照公務(wù)員管理事業(yè)單位 0 個(gè),全額撥款事業(yè)單位 0 個(gè)。
二、部門2020年部門預(yù)算表
陽新縣 2019年部門預(yù)算表
表一 陽新縣 審計(jì)局 2019年收支預(yù)算總表
單位:萬元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目(按功能分類) | 預(yù)算數(shù) |
財(cái)政撥款收入 | 582.6 | 一般公共服務(wù) | 582.6 |
其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 582.6 | 公共安全 | |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 教育 | ||
事業(yè)收入 | 科學(xué)技術(shù) | ||
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 文化體育與傳媒 | ||
上級(jí)補(bǔ)助收入 | 社會(huì)保障和就業(yè) | ||
附屬單位上繳收入 | 醫(yī)療衛(wèi)生 | ||
其他收入 | 節(jié)能環(huán)保 | ||
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | |||
農(nóng)林水事務(wù) | |||
交通運(yùn)輸 | |||
資源勘探電力信息等事務(wù) | |||
商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | |||
國(guó)土資源氣象等事務(wù) | |||
糧油物資管理事務(wù) | |||
其他支出 | |||
本年收入合計(jì) | 582.6 | 本年支出合計(jì) | |
上年結(jié)余(轉(zhuǎn)) | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
動(dòng)用事業(yè)基金 | |||
收入總計(jì) | 582.6 | 支出總計(jì) | 582.6 |
表二 陽新縣審計(jì)局 2019年收入預(yù)算總表
單位:萬元 | ||
收 入 | ||
項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | |
財(cái)政撥款收入 | 582.6 | |
其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 582.6 | |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | ||
事業(yè)收入 | ||
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | ||
上級(jí)補(bǔ)助收入 | ||
附屬單位上繳收入 | ||
其他收入 | ||
本年收入合計(jì) | 582.6 | |
上年結(jié)余(轉(zhuǎn)) | ||
動(dòng)用事業(yè)基金 | ||
收入總計(jì) | 582.6 |
表三 陽新縣審計(jì)局 2019年支出預(yù)算總表
單位:萬元 | ||||||||||
功能分類科目 | 合 計(jì) | 其中 | ||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 基本 支出 | 項(xiàng)目 支出 | 事業(yè) |
對(duì)附屬單 位補(bǔ)助 支出 |
上繳上級(jí) 支出 | ||||
合計(jì) | 582.6 | 404.4234 | 178.1766 | |||||||
201 | 一般公共服務(wù) | 582.6 | 404.4234 | 178.1766 | ||||||
08 | 審計(jì)事務(wù) | |||||||||
2010801 | 行政運(yùn)行 | 207.7632 | 29.5866 | 178.1766 | ||||||
2010803 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 374.8368 | 374.8368 | |||||||
2010604 | 預(yù)算改革業(yè)務(wù) | |||||||||
2010605 | 財(cái)政國(guó)庫業(yè)務(wù) | |||||||||
2010606 | 財(cái)政監(jiān)察 | |||||||||
2010607 | 信息化建設(shè)(財(cái)政) | |||||||||
2010608 | 財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出 | |||||||||
2010699 | 其他財(cái)政事務(wù)支出 | |||||||||
11 | 紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) | |||||||||
2011105 | 派駐派出機(jī)構(gòu) | |||||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè) | |||||||||
05 | 行政事業(yè)單位離退休 | |||||||||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | |||||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | |||||||||
11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | |||||||||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 |
表四 陽新縣審計(jì)局 2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
單位:萬元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目(按功能分類) | 預(yù)算數(shù) | |
財(cái)政撥款收入 | 582.6 | 一般公共服務(wù) | 582.6 | |
其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 582.6 | 公共安全 | ||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 教育 | |||
科學(xué)技術(shù) | ||||
文化體育與傳媒 | ||||
社會(huì)保障和就業(yè) | ||||
醫(yī)療衛(wèi)生 | ||||
節(jié)能環(huán)保 | ||||
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | ||||
農(nóng)林水事務(wù) | ||||
交通運(yùn)輸 | ||||
資源勘探電力信息等事務(wù) | ||||
商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | ||||
國(guó)土資源氣象等事務(wù) | ||||
糧油物資管理事務(wù) | ||||
其他支出 | ||||
本年收入合計(jì) | 582.6 | 本年支出合計(jì) | 582.6 | |
上年結(jié)余(轉(zhuǎn)) | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||
收入總計(jì) | 582.6 | 支出總計(jì) | 582.6 |
表五 陽新縣審計(jì)局 2019年一般公共預(yù)算支出表
單位:萬元 | ||||
功能分類 科目 | 合 計(jì) | 其中 | ||
科目編碼 | 科目名稱 | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
合計(jì) | 582.6 | 404.4234 | 178.1766 | |
201 | 一般公共服務(wù) | 582.6 | 404.4234 | 178.1766 |
08 | 審計(jì)事務(wù) | 207.7632 | 29.5866 | 178.1766 |
2010801 | 行政運(yùn)行 | 207.7632 | 29.5866 | 178.1766 |
2010803 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 374.8368 | 374.8368 | |
2010604 | 預(yù)算改革業(yè)務(wù) | |||
2010605 | 財(cái)政國(guó)庫業(yè)務(wù) | |||
2010606 | 財(cái)政監(jiān)察 | |||
2010607 | 信息化建設(shè)(財(cái)政) | |||
2010608 | 財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出 | |||
2010699 | 其他財(cái)政事務(wù)支出 | |||
11 | 紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) | |||
2011105 | 派駐派出機(jī)構(gòu) | |||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè) | |||
05 | 行政事業(yè)單位離退休 | |||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | |||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | |||
11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | |||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 |
表六 陽新縣審計(jì)局 2019年一般公共預(yù)算基本支出表
單位:萬元 | |||||
經(jīng)濟(jì)分類科目 | 預(yù)算數(shù) | 其中 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 人員經(jīng)費(fèi) | 日常公用經(jīng)費(fèi) | ||
合計(jì) | 404.4234 | 376.3562 | 28.0672 | ||
301 | 工資福利支出 | 374.8368 | 374.8368 | ||
30101 | 基本工資 | 129.7140 | 129.7140 | ||
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 64.8264 | 64.8264 | ||
30103 | 住房公積金 | ||||
30104 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 2.3520 | 2.3520 | ||
30108 | 基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 119.0515 | 119.0515 | ||
30199 | 其他工資福利支出 | 58.8929 | 58.8929 | ||
302 | 商品和服務(wù)支出 | 28.0672 | 28.0672 | ||
30201 | 辦公費(fèi) | 10.5000 | 10.5000 | ||
30215 | 會(huì)議費(fèi) | 0.7000 | 0.7000 | ||
30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 1.9457 | 1.9457 | ||
30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 6.7237 | 6.7237 | ||
30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 4.9549 | 4.9549 | ||
30229 | 福利費(fèi) | 3.2429 | 3.2429 | ||
30230 | 其他商品和服務(wù)支出 | ||||
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 15.194 | 15.194 | ||
30301 | 離休費(fèi) | ||||
30302 | 退休費(fèi) | 0.3650 | 0.3650 | ||
30305 | 生活補(bǔ)助 | 1.1544 | 1.1544 |
表七 陽新縣 審計(jì)局 2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
單位:萬元 | |
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
合計(jì) | |
因公出國(guó)(境)費(fèi) | |
公務(wù)接待費(fèi) | 6.7237 |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | |
其中:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
三、2019年部門預(yù)算情況說明
(一)部門收入支出預(yù)算情況說明
審計(jì)局2019年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總收入是 582.6 萬元,審計(jì)局2019年度本級(jí)預(yù)算總收入 582.6萬元。其中:財(cái)政撥款收入 582.6萬元、事業(yè)收入0 萬元、經(jīng)營(yíng)收入0 萬元、其他收入 0萬元,用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 0萬元,上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬元。比2018增加 87 萬元。主要原因是人員增加,財(cái)政撥款增加,審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
審計(jì)局2019年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總支出是 582.6 萬元,本級(jí)預(yù)算總支出 582.6萬元。其中:基本支出 404.4234萬元、項(xiàng)目支出178.1766萬元、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元。比2018年增加 87 萬元。主要原因是人員增加,工資上漲,審計(jì)業(yè)務(wù)費(fèi)用增加。
(二)收入預(yù)算情況說明
審計(jì)局2020年所屬單位預(yù)算匯總總收入是 582.6 萬元,本年本級(jí)收入合計(jì) 582.6 萬元,其中:財(cái)政撥款收入 582.6萬元,占 100 %;事業(yè)收入 0 萬元,占 0 %;經(jīng)營(yíng)收入 0 萬元,占 0 %;其他收入 0 萬元,占 0 %。
(三)支出預(yù)算情況說明
審計(jì)局2020年所屬單位預(yù)算匯總預(yù)算總支出是 582.6 萬元,本年本級(jí)支出合計(jì) 582.6萬元,其中:基本支出 404.4234 萬元,占 69.4 %;項(xiàng)目支出 178.1766萬元,占 30.6 %;經(jīng)營(yíng)支出 0 萬元,占 0 %。
(四)財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總表說明
審計(jì)局2020年所屬單位預(yù)算匯總財(cái)政撥款總收入 582.6 萬元,審計(jì)局本級(jí)財(cái)政撥款收入 582.6 萬元,比2019年相比增加87 萬元,財(cái)政撥款支出總預(yù)算 582.6 萬元,比2018年相比增加87萬元。主要原因是增加人員增加,工資上漲,審計(jì)業(yè)務(wù)費(fèi)用增加。
(五)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說明
審計(jì)局2019年所屬單位預(yù)算匯總財(cái)政撥款總支出 582.6 萬元,2019年部門本級(jí)預(yù)算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 582.6萬元。公共預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類情況如下:
一、一般公共服務(wù)支出類 582.6 萬元,占本年支出100 %
(六)公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說明
公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 404.4234 萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)376.3562 萬元,包括基本工資、津貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼,公用經(jīng)費(fèi) 28.0672萬元,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、被裝購置費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、其他資本性支出。
(七)“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6.7237萬元,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi) 6.7237萬元、公務(wù)用車購置費(fèi) 0 萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0萬元。公務(wù)用車購置數(shù) 0 輛,公務(wù)用車保有數(shù)0 輛,國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次 79 個(gè),國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人數(shù) 685 人,比2018年“三公”經(jīng)費(fèi)減少0%。招待費(fèi)無變化。
(八)政府采購預(yù)算預(yù)算情況說明
2019年政府采購預(yù)算計(jì)劃為 20 萬元,其中:貨物類 20 萬元、服務(wù)類0 萬元、工程類 0 萬元、 類 0 萬元。
(九)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2019年我單位部門預(yù)算中固定資產(chǎn)總額為 7806159 元。房屋建筑面積為4640.64 平方米,其中:辦公用房 4640.64平方米,專用房屋 0 平方米;土地面積為 0 平方米;機(jī)動(dòng)車實(shí)有數(shù)為 1輛,價(jià)值 197700 元,其中:小轎車 1 輛,大中型車輛 0 輛,其他車輛 0輛;大型專用設(shè)備 506750 元;通用設(shè)備 1906812 元,其中:電腦152 臺(tái),打印機(jī)復(fù)印機(jī)22 臺(tái),,空調(diào) 99臺(tái);家具用具 279963 元,其中:家具用具279963元
(十)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說明
審計(jì)局政府性基金支出 0 萬元,用于 0 支出萬元。
第四部分名詞解釋
一、財(cái)政補(bǔ)助收入:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入:指除“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、一般公共服務(wù)(類)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
五、一般公共服務(wù)(類)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于開展立法調(diào)研、財(cái)政信息宣傳、非稅收入征管等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的專門性財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出。
六、一般公共服務(wù)(類)機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng)):指縣XX單位服務(wù)中心為機(jī)關(guān)提供辦公樓日常維修、維護(hù)等后勤保障服務(wù)的支出。
十三、一般公共服務(wù)(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)):指XX單位用于其他一般公共服務(wù)方面的支出。
十四、教育(類)普通教育(款)高等教育(項(xiàng)):指XX單位廳支持地方高校的重點(diǎn)發(fā)展和特色辦學(xué),組織專家對(duì)省屬院校申報(bào)的建設(shè)規(guī)劃和項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)行評(píng)審等相關(guān)工作的支出。
十五、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):指XX單位用于離退休人員的支出、退休人員支出,以及提供管理服務(wù)工作的離退休干部處的支出。
十六、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項(xiàng)):指XX單位用于離退休方面的其他支出。
十七、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指XX單位用于機(jī)關(guān)干部職工及離退休人員醫(yī)療方面的支出。
十八、住房保障(類)住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼(項(xiàng)):指按照相關(guān)住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn),對(duì)無房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房分配貨幣化補(bǔ)貼資金。
十九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
二十、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)等)。
二十一、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
二十二、“三公”經(jīng)費(fèi):是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。
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