名稱 | 陽新縣市場監(jiān)督管理局2020年部門預算公開 | ||||
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索引號 | 000014349yx_czj/2020-00137 | 發(fā)布日期 | 2020-06-08 | 發(fā)布機構(gòu) | 縣財政局 |
文號 | 文件分類 | 財政、金融、審計、稅務(wù) | 所屬機構(gòu) | 縣財政局 |
目 錄
第一部分:部門基本情況
一、部門主要職責
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門人員構(gòu)成
第二部分: 部門2020年部門預算表
一、收入支出預算總表(表1)
二、收入預算表(表2)
三、支出預算表(表3)
四、財政撥款收入支出預算總表(表4)
五、一般公共預算財政撥款支出預算表(表5)
六、一般公共預算財政撥款基本支出預算表(表6)
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算表(表7)
八、政府性基金預算支出情況表(8)
第三部分:部門2020年預算情況說明
一、部門收入支出預算情況說明
二、收入預算情況說明
三、支出預算情況說明
四、財政撥款收入支出預算情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出預算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出預算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算情況說明
八、政府采購預算情況說明
九、國有資產(chǎn)占用情況說明
十、重點項目預算績效目標情況說明
第四部分:名詞解釋
部門2020年部門預算
一、部門概況
(一)主要職責
(一)主要職責
陽新縣市場監(jiān)督管理局主要職責是:
1、貫徹執(zhí)行國家、省人民政府和上級市場監(jiān)督管理機關(guān)關(guān)于市場監(jiān)督管理工作的方針、政策、法律、法規(guī)和規(guī)章制度。
2、組織管理工商企業(yè)和從事經(jīng)營活動的單位、個人的登記注冊,依法核定注冊單位名稱,審定、批準、頒發(fā)有關(guān)證照,對其登記注冊事項及經(jīng)營活動進行監(jiān)督管理。
3、依法組織監(jiān)督管理市場競爭行為,查處壟斷、不正當競爭、流通領(lǐng)域的走私販私行為,打擊傳銷和變相傳銷等經(jīng)濟違法行為。
4、依法組織監(jiān)督市場交易行為,組織監(jiān)督流通領(lǐng)域商品質(zhì)量,組織查處假冒偽劣商品行為,受理消費者申訴,組織查處侵犯消費者權(quán)益案件,保護經(jīng)營者、消費者合法權(quán)益。
5、組織實施各類市場經(jīng)營秩序的規(guī)范管理與監(jiān)督;監(jiān)督管理電子網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營行為。
6、查處商標侵權(quán)行為,保護注冊商標專用權(quán),監(jiān)督管理商標的使用和印制;指導商標代理機構(gòu)工作。
7、組織管理廣告審批發(fā)布與廣告經(jīng)營活動,指導廣告審查機構(gòu)的工作。
8、組織實施合同行政監(jiān)督,會同行業(yè)管理部門制定合同示范文本,指導辦理合同鑒證,監(jiān)督管理消費類合同格式條款,組織查處合同欺詐行為。
9、監(jiān)督管理經(jīng)紀人、經(jīng)紀機構(gòu)以及有關(guān)中介服務(wù)機構(gòu)。
10、組織管理動產(chǎn)抵押物登記,組織管理拍賣行為。
11、對企業(yè)名稱,馳名和著名商品特有的名稱、包裝、裝潢、商業(yè)秘密、商標等實施監(jiān)督管理和綜合保護。
12、組織管理個體工商戶、個人合伙、私營獨資和私營企業(yè)的經(jīng)營行為。
13、指導所屬事業(yè)單位和協(xié)會、學會、消費者權(quán)益保護委員會的工作。
14、承辦上級市場監(jiān)督管理機關(guān)和所在縣人民政府交辦的其他事項。
(二)部門預算單位構(gòu)成
從預算構(gòu)成單位來看,陽新縣市場監(jiān)督管理局部門預算由單位本級預算和納入預算匯編范圍的 0 陽新縣市場監(jiān)督管理局個下屬單位預算組成。其中行政單位(事業(yè)單位) 0 個,參照公務(wù)員管理事業(yè)單位 0 個,全額撥款事業(yè)單位 0 個。
(三)部門人員構(gòu)成
部門人員構(gòu)成:本單位人員合計 473 人,其中在職 336人,離退休 137人;在職人員編制情況:全額財撥編制 293人、包干(差額)編制 13人、自籌編制 30 人。
二、部門2020年部門預算表
陽新縣陽新縣市場監(jiān)督管理局 2020年部門預算表
表一 陽新縣陽新縣市場監(jiān)督管理局 2020年收支預算總表
單位:萬元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
項目 | 預算數(shù) | 項目(按功能分類) | 預算數(shù) |
財政撥款收入 | 4585.4 | 一般公共服務(wù) | 4585.4 |
其中: 1、財政經(jīng)費撥款 | 3235.4 | 公共安全 | |
2、納入預算管理的非稅收入撥款 | 1350 | 教育 | |
3、政府性基金預算財政撥款 | 科學技術(shù) | ||
事業(yè)收入 | 文化體育與傳媒 | ||
事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 社會保障和就業(yè) | ||
上級補助收入 | 醫(yī)療衛(wèi)生 | ||
附屬單位上繳收入 | 節(jié)能環(huán)保 | ||
其他收入 | 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | ||
農(nóng)林水事務(wù) | |||
交通運輸 | |||
資源勘探電力信息等事務(wù) | |||
商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | |||
國土資源氣象等事務(wù) | |||
糧油物資管理事務(wù) | |||
其他支出 | |||
本年收入合計 | 4585.4 | 本年支出合計 | 4585.4 |
上年結(jié)余(轉(zhuǎn)) | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
動用事業(yè)基金 | |||
收入總計 | 支出總計 |
表二 陽新縣陽新縣市場監(jiān)督管理局 2020年收入預算總表
單位:萬元 | ||
收 入 | ||
項 目 | 預算數(shù) | |
財政撥款收入 | 4585.4 | |
其中:1、財政經(jīng)費撥款 | 3235.4 | |
2、納入預算管理的非稅收入撥款 | 1350 | |
3、政府性基金預算財政撥款 | ||
事業(yè)收入 | ||
事業(yè)單位經(jīng)營收入 | ||
上級補助收入 | ||
附屬單位上繳收入 | ||
其他收入 | ||
本年收入合計 | 4585.4 | |
上年結(jié)余(轉(zhuǎn)) | ||
動用事業(yè)基金 | ||
收入總計 | 4585.5 | |
表三 陽新縣陽新縣市場監(jiān)督管理局2020年支出預算總表
單位:萬元 | |||||||||
功能分類科目 | 合 計 | 其中 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 基本 支出 | 項目 支出 | 事業(yè) | 對附屬單 位補助 支出 | 上繳上級 支出 | |||
合計 | 4585.4 | 3994.4 | 591 | ||||||
201 | 一般公共服務(wù) | ||||||||
2013899 | 其他市場監(jiān)督管理事務(wù) | 83 | 83 | ||||||
2013850 | 事業(yè)運行 | 50 | 50 | ||||||
2013816 | 食品安全監(jiān)管 | 95 | 95 | ||||||
2013815 | 質(zhì)量安全監(jiān)管 | 50 | 50 | ||||||
2013814 | 化妝品事務(wù) | 3 | 3 | ||||||
2013813 | 醫(yī)療器械事務(wù) | 9 | 9 | ||||||
2013812 | 藥品事務(wù) | 8 | 8 | ||||||
2013810 | 質(zhì)量基礎(chǔ) | 58 | 58 | ||||||
2013805 | 市場秩序執(zhí)法 | 110 | 110 | ||||||
2013804 | 市場主體管理 | 100 | 100 | ||||||
2013801 | 行政運行 | 3994.4 | 3994.4 | ||||||
2013808 | 信息化建設(shè) | 25 | 25 | ||||||
表四 陽新縣陽新縣市場監(jiān)督管理局2020年財政撥款收支預算總表
單位:萬元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
項目 | 預算數(shù) | 項目(按功能分類) | 預算數(shù) | |
財政撥款收入 | 一般公共服務(wù) | |||
其中:1、財政經(jīng)費撥款 | 公共安全 | |||
2、納入預算管理的非稅收入撥款 | 教育 | |||
3、政府性基金預算財政撥款 | ||||
科學技術(shù) | ||||
文化體育與傳媒 | ||||
社會保障和就業(yè) | ||||
醫(yī)療衛(wèi)生 | ||||
節(jié)能環(huán)保 | ||||
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | ||||
農(nóng)林水事務(wù) | ||||
交通運輸 | ||||
資源勘探電力信息等事務(wù) | ||||
商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | ||||
國土資源氣象等事務(wù) | ||||
糧油物資管理事務(wù) | ||||
其他支出 | ||||
本年收入合計 | 4585.4 | 本年支出合計 | 4585.4 | |
上年結(jié)余(轉(zhuǎn)) | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||
收入總計 | 4585.4 | 支出總計 | 4585.4 | |
表五 陽新縣陽新縣市場監(jiān)督管理局2020年一般公共預算支出表
單位:萬元 | ||||
功能分類 科目 | 合 計 | 其中 | ||
科目編碼 | 科目名稱 | 基本支出 | 項目支出 | |
合計 | 4585.4 | 591 | ||
201 | 一般公共服務(wù) | |||
2013899 | 其他市場監(jiān)督管理事務(wù) | 83 | 83 | |
2013850 | 事業(yè)運行 | 50 | 50 | |
2013816 | 食品安全監(jiān)管 | 95 | 95 | |
2013815 | 質(zhì)量安全監(jiān)管 | 50 | 50 | |
2013814 | 化妝品事務(wù) | 3 | 3 | |
2013813 | 醫(yī)療器械事務(wù) | 9 | 9 | |
2013812 | 藥品事務(wù) | 8 | 8 | |
2013810 | 質(zhì)量基礎(chǔ) | 58 | 58 | |
2013805 | 市場秩序執(zhí)法 | 110 | 110 | |
2013804 | 市場主體管理 | 100 | 100 | |
2013801 | 行政運行 | 3994.4 | 3994.4 | |
2013808 | 信息化建設(shè) | 25 | 25 | |
表六 陽新縣陽新縣市場監(jiān)督管理局2020年一般公共預算基本支出表
單位:萬元 | |||||
經(jīng)濟分類科目 | 預算數(shù) | 其中 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 人員經(jīng)費 | 日常公用經(jīng)費 | ||
合計 | 4585.4 | 3511.87 | 1073.53 | ||
301 | 工資福利支出 | ||||
30130101 | 基本工資 | 1261.73 | 1261.73 | ||
30130102 | 津貼補貼 | 630.01 | 630.01 | ||
30130103 | 保留津貼 | 22.58 | 22.58 | ||
3013010201 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 402.55 | 402.55 | ||
職業(yè)年金繳費 | |||||
3013010402 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 178.28 | 178.28 | ||
3013010403 | 大病保險 | 3.66 | 3.66 | ||
3013010404 | 失業(yè)保險 | 8.79 | 8.79 | ||
3013010405 | 殘疾人保障金 | 10.83 | 10.83 | ||
3013010408 | 工傷保險 | 3.69 | 3.69 | ||
3013010409 | 生育保險 | 11.14 | 11.14 | ||
3013010410 | 住房公積金 | 298.82 | 298.82 | ||
3013010411 | 醫(yī)療補助 | 144.81 | 144.81 | ||
3013010703 | 交通補貼 | 88.7 | 88.7 | ||
3013010704 | 住房補貼 | 50.58 | 50.58 | ||
3013010705 | 通訊補貼 | 27.84 | 27.84 | ||
3013010707 | 女工衛(wèi)生費 | 2.63 | 2.63 | ||
3013010711 | 臨時工工資 | 118.53 | 118.53 | ||
3013010712 | 車改補貼 | 114.42 | 114.42 | ||
3013010713 | 物業(yè)補貼 | 81.14 | 81.14 | ||
3013010714 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼 | 36.46 | 36.46 | ||
30130199 | 其他工資福利支出 | 1.55 | 1.55 | ||
301302 | 商品和服務(wù)支出 | ||||
30130201 | 辦公費 | 78.7 | 78.7 | ||
30130205 | 電費 | 26 | 26 | ||
30130207 | 郵電費 | 8 | 8 | ||
30130211 | 差旅費 | 53.2 | 53.2 | ||
30130213 | 維修(護)費 | 80 | 80 | ||
30130215 | 會議費 | 6.68 | 6.68 | ||
30130216 | 培訓費 | 1.57 | 1.57 | ||
30130217 | 公務(wù)接待費 | 18.27 | 18.27 | ||
30130228 | 工會經(jīng)費 | 33.4 | 33.4 | ||
30130229 | 福利費 | 31.39 | 31.39 | ||
30130210 | 公務(wù)用車運行維護費 | 99 | 99 | ||
30130299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 46.32 | 46.32 | ||
301303 | 對個人和家庭的補助 | ||||
3013030202 | 退休費公用部分 | 2.06 | 2.06 | ||
30130320 | 撫恤金和救濟費 | 10.97 | 10.97 | ||
30140003 | 商品和服務(wù)支出 | 83 | 83 | ||
30140003 | 商品和服務(wù)支出 | 50 | 50 | ||
30140003 | 商品和服務(wù)支出 | 74 | 74 | ||
30140003 | 商品和服務(wù)支出 | 21 | 21 | ||
30140003 | 商品和服務(wù)支出 | 50 | 50 | ||
30140003 | 商品和服務(wù)支出 | 3 | 3 | ||
30140003 | 商品和服務(wù)支出 | 9 | 9 | ||
30140003 | 商品和服務(wù)支出 | 8 | 8 | ||
30140003 | 商品和服務(wù)支出 | 58 | 58 | ||
30140003 | 商品和服務(wù)支出 | 110 | 110 | ||
30140003 | 商品和服務(wù)支出 | 100 | 100 | ||
30140003 | 商品和服務(wù)支出 | 25 | 25 | ||
表七 陽新縣陽新縣市場監(jiān)督管理局 2020年財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
單位:萬元 | |
項目 | 預算數(shù) |
合計 | 117.27 |
因公出國(境)費 | 0 |
公務(wù)接待費 | 18.27 |
公務(wù)用車購置及運行費 | 99 |
其中:公務(wù)用車運行維護費 | |
公務(wù)用車購置費 | 0 |
表八 陽新縣陽新縣市場監(jiān)督管理局2020年政府性基金預算支出表
單位:萬元 | ||||
功能分類科目 | 合 計 | 其中 | ||
科目編碼 | 科目名稱 | 基本支出 | 項目支出 | |
0 | 0 | 0 | ||
三、2020年部門預算情況說明
(一)部門收入支出預算情況說明
陽新縣市場監(jiān)督管理局2020年所屬單位預算匯總預算總收入是 4585.4 萬元,陽新縣市場監(jiān)督管理局2020年度本級預算總收入 4585.4萬元。其中:財政撥款收入 4585.4萬元、事業(yè)收入0 萬元、經(jīng)營收入 0 萬元、其他收入 0 萬元,用事業(yè)基金彌補收支差額 0 萬元,上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬元。比2019年增加 30.3 萬元。主要原因是人員調(diào)出30人,增加了車補。
陽新縣市場監(jiān)督管理局2020年所屬單位預算匯總預算總支出是 4585.4萬元,本級預算總支出 4585.4萬元。其中:基本支出3994.4萬元、項目支出591萬元、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0 萬元。比2019年增加 30.3 萬元。主要原因是 人員調(diào)出30人,增加了車補。
(二)收入預算情況說明
陽新縣市場監(jiān)督管理局2020年所屬單位預算匯總總收入是 4585.4 萬元,本年本級收入合計 4585.4 萬元,其中:財政撥款收入 4585.4 萬元,占 100 %;事業(yè)收入 0 萬元,占 0 %;經(jīng)營收入 0 萬元,占 0 %;其他收入 0 萬元,占 0 %。
(三)支出預算情況說明
陽新縣市場監(jiān)督管理局2020年所屬單位預算匯總預算總支出是 4585.4 萬元,本年本級支出合計 4585.4 萬元,其中:基本支出3994.4 萬元,占 87.11 %;項目支出 591萬元,占 12.89 %;經(jīng)營支出 0 萬元,占 0 %。
(四)財政撥款收入支出預算總表說明
陽新縣市場監(jiān)督管理局2020年所屬單位預算匯總財政撥款總收入 4585.4 萬元,陽新縣市場監(jiān)督管理局本級財政撥款收入 3235.4萬元,比2019年相比減少 92.7 萬元,財政撥款支出總預算 3235.4萬元,比2019年相比減少 92.7 萬元。主要原因是 調(diào)出30人。
(五)公共預算財政撥款支出預算情況說明
陽新縣市場監(jiān)督管理局2020年所屬單位預算匯總財政撥款總支出 3235.4 萬元,2020年部門本級公共預算財政撥款支出 3235.4萬元。公共預算財政撥款支出按支出功能分類情況如下:
一、一般公共服務(wù)支出類 3235.4 萬元,占本年支出 70.56 %
二、公共安全支出類 萬元,占本年支出 %
三、教育支出類 萬元,占本年支出 %
四、科學技術(shù)類 萬元,占本年支出 %
五、文化體育與傳媒支出類 萬元,占本年支出 %
六、社會保障和就業(yè)支出類 萬元,占本年支出 %
七、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出類 萬元,占本年支出 %
八、節(jié)能環(huán)保支出類 萬元,占本年支出 %
九、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出類 萬元,占本年支出 %
十、農(nóng)林水事務(wù)支出類 萬元,占本年支出 %
十一、交通運輸支出類 萬元,占本年支出 %
十二、資源勘探信息支出類 萬元,占本年支出 %
(六)公共預算財政撥款基本支出預算情況說明
公共預算財政撥款基本支出 3235.4 萬元,其中人員經(jīng)費 2954.77 萬元, 包括 基本工資1125.9 萬元、津貼補貼和績效工資546.02萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 348.79萬元、職業(yè)年金繳費 0萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費 158.25萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 132.3 萬元、其他社會保障繳費 15.99 萬元、住房公積金 237.37 萬元、其他工資福利支出 1.55 萬元、 離休費0 萬元、退休費 0 萬元、撫恤金 10.97萬元、生活補助(遺囑補助) 0 萬元、救濟費 0 萬元、 助學金 0 萬元,其他對個人和家庭的補助 0 萬元; 公用經(jīng)費 177.6 萬元:包括辦公費 39萬元、印刷費 0 萬元、咨詢費 0 萬元、手續(xù)費 0 萬元、水電費 26 萬元、郵電費 8 萬元、物業(yè)管理費 0 萬元、差旅費 14.6 萬元、因公出國(境)費 0 萬元、維修費 0 萬元、租賃費 0 萬元、會議費 0 萬元、培訓費 萬元、公務(wù)接待費 0 萬元、被裝購置費 0 萬元、委托業(yè)務(wù)費 0 萬元、工會經(jīng)費 0 萬元、福利費 萬元、公務(wù)用車運行維護費 90 萬元、其他交通費用 0 萬元、其他商品和服務(wù)支出 0 萬元、其他資本性支出 0 萬元。
(七)“三公”經(jīng)費公共預算財政撥款支出預算情況說明
2020年“三公”經(jīng)費公共預算財政撥款支出 117.27 萬元,其中:因公出國(境)費用 0 萬元、公務(wù)接待費 18.27 萬元、公務(wù)用車購置費 0 萬元、公務(wù)用車運行維護費 99 萬元,比2019年“三公”經(jīng)費持平。公務(wù)用車購置數(shù) 0 輛,公務(wù)用車保有數(shù) 24 輛,國內(nèi)公務(wù)接待批次 609 次,國內(nèi)公務(wù)接待人數(shù) 3600 人。
(八)政府采購預算預算情況說明
2020年政府采購預算計劃為 萬元,其中:貨物類 萬元、服務(wù)類 萬元、工程類 萬元、 類 萬元。
(九)國有資產(chǎn)占用情況
2020年我單位部門預算中固定資產(chǎn)總額為 1815.33 萬元。房屋建筑面積為6654平方米,其中:辦公用房6654平方米,專用房屋0平方米;土地面積為0平方米;機動車實有數(shù)為24輛,價值241.06萬元,其中:小轎車24輛,大中型車輛0輛,其他車輛0輛;大型專用設(shè)備0萬元。
(十)重點項目預算績效目標情況說明
我單位2020年部門預算無重點項目預算,無績效目標說明。
(十一)政府采購安排情況說明
按照現(xiàn)行政府采購管理規(guī)定,2020年部門預算中納入政府采購預算支出合計 0 萬元,包括:貨物類 0萬元,工程類0 萬元,服務(wù)類 0萬元,其他類0萬元。在實際執(zhí)行中根據(jù)計劃據(jù)實調(diào)整。
(十二)關(guān)運行公用經(jīng)費安排情況說明情況說明
機關(guān)運行公用經(jīng)費 482.53 萬元:包括辦公費 78.7 萬元、印刷費 0 萬元、咨詢費 0 萬元、手續(xù)費 0 萬元、水費 萬元、電費 26 萬元、郵電費 8 萬元、物業(yè)管理費 0 萬元、差旅費 53.2 萬元、因公出國(境)費 0 萬元、維修費 80 萬元、租賃費 0 萬元、會議費 6.68 萬元、培訓費 1.57 萬元、公務(wù)接待費 18.27 萬元、被裝購置費 0 萬元、委托業(yè)務(wù)費 0 萬元、工會經(jīng)費 33.4 萬元、福利費 31.39 萬元、公務(wù)用車運行維護費 99 萬元、其他交通費用 0 萬元、其他商品和服務(wù)支出 46.32 萬元、其他資本性支出 0 萬元。
第四部分名詞解釋
一、財政補助收入:指縣級財政當年撥付的資金。
二、其他收入:指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、一般公共服務(wù)(類)行政運行(項):指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
五、一般公共服務(wù)(類)一般行政管理事務(wù)(項):指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于開展立法調(diào)研、財政信息宣傳、非稅收入征管等未單獨設(shè)置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。
六、一般公共服務(wù)(類)機關(guān)服務(wù)(項):指縣陽新縣市場監(jiān)督管理局服務(wù)中心為機關(guān)提供辦公樓日常維修、維護等后勤保障服務(wù)的支出。
七、一般公共服務(wù)(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項):指陽新縣市場監(jiān)督管理局用于其他一般公共服務(wù)方面的支出。
八、教育(類)普通教育(款)高等教育(項):指陽新縣市場監(jiān)督管理局廳支持地方高校的重點發(fā)展和特色辦學,組織專家對省屬院校申報的建設(shè)規(guī)劃和項目預算進行評審等相關(guān)工作的支出。
九、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):指陽新縣市場監(jiān)督管理局用于離退休人員的支出、退休人員支出,以及提供管理服務(wù)工作的離退休干部處的支出。
十、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項):指陽新縣市場監(jiān)督管理局用于離退休方面的其他支出。
十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):指陽新縣市場監(jiān)督管理局用于機關(guān)干部職工及離退休人員醫(yī)療方面的支出。
十二、住房保障(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指按照相關(guān)住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標準,對無房和住房未達標職工發(fā)放的住房分配貨幣化補貼資金。
十三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十四、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等)。
十五、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。
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