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名稱 關于陽新縣2018年財政收支決算的報告
索引號 000014349/2019-01027 發(fā)布日期 2019-09-18 發(fā)布機構(gòu) 縣財政局
文號 文件分類 財政、金融、審計、稅務 所屬機構(gòu) 縣財政局

關于陽新縣2018年財政收支決算的報告

關于陽新縣2018年財政收支決算的報告

——2019年9月5日在陽新縣第十八屆人大常委會第十八會議上

陽新縣財政局

主任、副主任、各位委員:

我受縣人民政府的委托,向本次常委會報告我縣2018年財政決算情況,請予審議。

一、公共財政預算

(一)2018年收入情況

2018年,全縣全口徑財政預算收入完成243393.5萬元,占年初預算233000萬元的104.5%,比上年同期213954.3萬元增收29439.2萬元,增長13.8%。

——分級次完成情況:

1、上劃中央收入完成77373萬元,占年初預算69480萬元的111.4%,比上年同期63950.8萬元增收13422.2萬元,增長21%。

2、地方公共財政預算收入完成166020.5萬元,占年初預算163520萬元的101.5%,比上年同期150003.5萬元增收16017萬元,增長10.7%,超過市政府年初預期增幅8%約2.7個百分點。其中:稅收收入105705.4萬元,占年初預算104520萬元的101.1%,比上年同期91575.6萬元增收14129.8萬元,增長15.4%,稅占比為63.7%,較省市年初預期的60%高出3.7個百分點,較上年61%增長2.7個百分點。

——分部門完成情況:

國稅部門完成126243.4萬元,占年初預算120000萬元的105.2%,比上年同期105043.3萬元增收21200.1萬元,增長20.2%。

地稅部門完成59791.5萬元,占年初預算56000萬元的106.8%,比上年同期52837.6萬元增收6953.9萬元,增長13.2%。

財政部門完成57358.5萬元,占年初預算57000萬元的101%,比上年同期56073.4萬元增收1285.1萬元,增長2.3%。

——分項目完成情況:

1、稅收收入完成105705.4萬元,占年初預算104520萬元的101.1%,比上年同期91575.6萬元增收14129.8萬元,增長15.4%。其中:

增值稅50%部分完成27921.2萬元,比上年同期22709.2萬元增收5212萬元,增長23%;

改征增值稅50%部分完成19424.4萬元,比上年同期17521.4萬元增收1903萬元,增長10.9%;

營業(yè)稅50%部分完成262.6萬元,營改增后,此稅種同上年沒有可比性,收入來源主要為以前年度匯算清繳。

企業(yè)所得稅40%部分完成16271.3萬元,比上年同期12370.4萬元增收3900.9萬元,增長31.5%;

個人所得稅40%部分完成3550萬元,比上年同期3163.3萬元增收386.7萬元,增長12.2%;

其他地方稅種完成38276萬元,比上年同期35425增收2851萬元,增長8%;

2、非稅收入完成60315萬元,占年初預算59000萬元的102.2%,比上年同期58427.9萬元增收1887.1萬元,增長3.2%。

(二)2018年支出情況

2018年,全縣公共財政預算支出累計完成615849萬元,比上年同期559756萬元增支56093萬元,增幅10%。按支出功能分類情況如下:

一般公共服務支出72587萬元,比上年同期60240萬元增長20.5%;增長的主要原因一是年初安排的支出同比上年實績增加了近6000萬元,主要是增加了對全縣范圍的“三保”支出;二是補發(fā)了全縣在職人員每年正常調(diào)資及各項獎勵性工資近8000萬元。

公共安全支出20282萬元,比上年同期16980萬元增長19.4%;主要是進一步加強我縣法制建設,增強社會治安防控體系建設,同時加快社會管理創(chuàng)新、為創(chuàng)建平安陽新提供了有力的資金保障,僅年初安排的支出同比上年就增長13%近2200萬元。

教育支出119109萬元,比上年同期100270萬元增長18.8%;增長較大的主要原因:省廳下達義務教育經(jīng)費保障6381萬元、城鄉(xiāng)義務教育補助經(jīng)費16660萬元、農(nóng)村義務教育各類專項資金近5000萬元,上述各類教育投入均比上年有所增長。

科學技術支出6154萬元,比上年同期5539萬元增長11.1%;主要是在我縣今年經(jīng)濟有所回暖的形勢下,為刺激縣域經(jīng)濟向好發(fā)展,加大了企業(yè)技術創(chuàng)新資金投入,確保該項指標考核達標。

文化體育與傳媒支出4054萬元,比上年同期4017萬元增長0.9%,與上年基本持平。

社會保障和就業(yè)支出112851萬元,比上年同期107755萬元增長4.7%;主要是社保轉(zhuǎn)移支付資金(尤其是中央財政對企事業(yè)養(yǎng)老保險補助)支出有所增長,同時,隨著機關事業(yè)單位“新機保”改革的不斷深化,該項資金的投入將會逐年增大。

醫(yī)療衛(wèi)生支出86079萬元,比上年同期85627萬元增長0.5%;主要是年初預算同比增長3526萬元,其他各類衛(wèi)生上級專項列支同比上年有所下降。

節(jié)能環(huán)保支出22151萬元,比上年同期20092萬元增長10.2%;主要是繼續(xù)加大地方環(huán)保建設、環(huán)境治理,僅綠色礦山治理資金就投入1個多億,同時我縣也相應在節(jié)能減排、城市污染治理、美化市容市貌上同比上年加大了資金投入。

城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出26441萬元,比上年同期24836萬元增長6.5%;主要原因是為打造“綠色園林”城市,讓我縣人民擁有“潔、凈、亮、美”的美好生活環(huán)境,近年我縣已正式啟動了城鄉(xiāng)一體化建設項目,加大了城鄉(xiāng)污水整治力度、加大了城區(qū)和新區(qū)基礎設施建設和衛(wèi)生建設管理力度,此塊資金投入較上年增長近3000萬元左右;

農(nóng)林水事務支出88249萬元,比上年同期79689萬元增長10.7%;增幅較大的原因:一是今年是我縣脫貧攻堅“摘帽”年,僅扶貧專項資金支出較上年增長了6%左右;二是今年我縣在農(nóng)業(yè)向上爭取項目上取得了較大規(guī)模的資金投入,各類涉農(nóng)專項均比上年不同幅度增長;三是此塊資金已納入全省動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)中,我縣加快了涉農(nóng)資金的撥付力度,加強了該項資金的使用監(jiān)督。

交通運輸支出23360萬元,比上年同期22483萬元增長3.9%,主要是在年初預算增幅持平的基礎上,加大了上級專項的撥付力度,僅農(nóng)村公路建設投入了近3000萬元。

資源勘探信息等事務支出4215萬元,比上年同期3887萬元增長8.4%,增長的主要原因是今年我縣經(jīng)濟形勢緩慢向好,為促進我縣經(jīng)濟發(fā)展,大力支持中小企業(yè)發(fā)展。

商業(yè)服務業(yè)等事務支出1966萬元,比上年同期1195萬元增長64.5%;主要是列支了上年結(jié)轉(zhuǎn)的服務業(yè)發(fā)展專項資金(鄂財商發(fā)〔2017〕44號)近1000萬元。

援助其他地區(qū)支出172萬元,比上年同期增長100%;主要是支付了2016年至2018年援利川建設資金。

國土海洋氣象等支出9190萬元,比上年同期8292萬元增長10.8%,主要是土地治理專項、高標準基本農(nóng)田土地整治項目資金較上年有所增長。

住房保障支出8708萬元,比上年同期9021萬元下降3.5%,下降的主要原因一是此項支出資金來源于上級專項,今年此塊上級支出5078萬元,較上年減幅3.5%;二是由于工程項目時間跨度大,一般在兩年以上才能完工驗收,故此項指標只能根據(jù)實際進度據(jù)實撥付,沒有可比性。

糧油物資儲備管理事務支出1631萬元,比上年同期2052萬元下降20.5%;下降的主要原因一是年初預算較上年減支23.5%;二是2018年此科目無上年結(jié)轉(zhuǎn)資金列支。

其他支出164萬元,比上年同期525萬元下降68.8%;主要是為規(guī)范報表數(shù)據(jù),逐年減少其他支出項目,已將相關支出根據(jù)支出單位、用途歸并到相關的支出功能分類科目中。

國債還本付息支出8458萬元,比上年同期7217萬元增長17.2%。

債務發(fā)行費用支出28萬元,比上年同期39萬元下降27.1%。

(三)本級預算調(diào)整及執(zhí)行情況

1、2018年財政收支預算調(diào)整情況

(1)收入預算調(diào)整

2018年,我縣全口徑財政總收入年初計劃是23.3億元,因環(huán)保稅按國家政策規(guī)定從2018年元月1日開始征收,年初沒有納入收入計劃;另外我縣主體稅源水泥等建材行業(yè)受價格的影響大幅增收,以及原地稅稅種結(jié)構(gòu)等因素,經(jīng)縣政府同意,全年全口徑財政預算收入調(diào)整為23.9億元,比年初預算調(diào)增6000萬元,即稅務部門調(diào)整為18.2億元,比年初預算17.6億元增加6000萬元,增幅3%。

由此,地方公共財政預算收入調(diào)整為166020萬元,比年初預算163520萬元調(diào)增2500萬元。

(2)可用財力調(diào)整

地方公共財政預算收入調(diào)增財力2500萬元。主要是稅務部門收入調(diào)整。

調(diào)入資金調(diào)減財力4798.5萬元。一是土地指標減少公共預算財力1.7億元;二是基金收入兩項計提減少財力0.42億元(剔除水利40%上解部分);三是從基金預算當年結(jié)余調(diào)入公共預算增加財力0.6億元;四是調(diào)入其他資金1.04億元,主要是清理歷年存量資金,用于平衡公共財政預算。

上級項目資金轉(zhuǎn)移支付調(diào)增財力102388萬元。由于2018年預算編制倉促,未將省財政當年預計下達的項目資金轉(zhuǎn)移支付列入預算,所以在當年預算執(zhí)行中報縣人大常委會調(diào)整預算:一是本年度5月18日向縣人大常委會報告調(diào)整公共財政預算時,省財政廳提前告知我縣項目轉(zhuǎn)移支付153548萬元,后經(jīng)與省財政廳核對,實際下達147887萬元,比上次調(diào)整數(shù)減少5661萬元;二是省財政廳在下達提前告知轉(zhuǎn)移支付后,年中又陸續(xù)下達項目資金轉(zhuǎn)移支付108049萬元。

調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。省財政廳批復我縣2017年決算時,批復我縣2018年可動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4000萬元,直接增加財力4000萬元。

(3)公共財政預算支出調(diào)整。

地方公共財政預算支出調(diào)整增加1722萬元。一是調(diào)增支出12502萬元,主要是年初因財力不足,一些必列的支出無法列入預算,其中:突破預算6574.3萬元(城東農(nóng)業(yè)環(huán)保中心年初漏列人員經(jīng)費支出252.9萬元;易地扶貧搬遷貸款貼息突破135萬元;自然生態(tài)保護年初預算4000萬元,因網(wǎng)湖周邊湖泊整治、“綠盾行動”等,突破2000萬元;產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金年初預算5000萬元,因華新水泥落戶陽新,并享受招商引資政策,突破2500萬元;縣委一號文突破1104萬元);二是新增支出5927.8萬元,主要是農(nóng)業(yè)發(fā)展以獎代補、礦投公司前期資本注冊資金、檢驗檢測經(jīng)費、精神文明建設獎勵、高齡人員津貼提標、扶貧駐村補助、保障性安居工程、人才政策兌現(xiàn)等。另外當年調(diào)減年初預算支出10780萬元,主要是年初預算安排的項目因各種因素無法支出壓減10780萬元。

省財政廳5月份后下達的項目轉(zhuǎn)移支付補助對應調(diào)增支出102388萬元。一是省財政提前告知項目轉(zhuǎn)移支付調(diào)減支出5661萬元;二是省財政5月份之后又陸續(xù)下達項目資金轉(zhuǎn)移支付,對應增加支出108049萬元。

2、2018年地方政府一般債券調(diào)整情況

政府債券收入調(diào)整。省核定轉(zhuǎn)貸我縣2018地方政府一般債券資金使用額度為31729萬元,其中:新增地方政府債券21460萬元,置換債券10269萬元。

資金使用額度分配方案。經(jīng)縣政府同意,按省財政廳規(guī)定的地方政府債券安排原則,新增債券21460萬元安排如下:一是安排水利補短板3400萬元;二是易地扶貧搬遷8340萬元;三是火車站前廣場建設4500萬元;四是廁所革命1320萬元;五是城鄉(xiāng)生活垃圾無害化處理2550萬元;六是其他項目1350萬元。置換債券10269萬元,主要是省財政廳安排我縣今年需償還的債券本金部分,實行借新還舊。

(四)財政轉(zhuǎn)移支付安排情況

1、一般性轉(zhuǎn)移支付。2018年,省財政安排我縣一般性轉(zhuǎn)移支付收入263638萬元,主要安排為:體制補助收入33萬元;均衡性轉(zhuǎn)移支付35751萬元;縣級基本財力保障補助45495萬元;結(jié)算補助收入1764萬元;成品油價格和稅費改革轉(zhuǎn)移支付補助收入11182萬元;基層公檢法司轉(zhuǎn)移支付補助收入3470萬元;城鄉(xiāng)義務教育轉(zhuǎn)移支付收入29663萬元;基本養(yǎng)老保險和低保等轉(zhuǎn)移支付補助收入39664萬元;城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險轉(zhuǎn)移支付收入36921萬元;農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付4440萬元;產(chǎn)糧油大縣獎勵資金5221萬元;重點生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入346萬元;革命老區(qū)和民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付補助收入2521萬元;民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入15萬元;貧困地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入8204萬元。

2、專項轉(zhuǎn)移支付。2018年,省財政安排我縣專項轉(zhuǎn)移支付收入127142萬元,主要安排為:一般公共服務490萬元、公共安全支出260萬元、教育支出12083萬元、科學技術支出146萬元、文化體育與傳媒支出1283萬元、社會保障和就業(yè)支出19166萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育8314萬元、節(jié)能環(huán)保2174萬元、農(nóng)林水43614萬元、交通運輸22067萬元、資源勘探電力信息等1012萬元、商業(yè)服務業(yè)等85萬元、國土海洋氣象等10016萬元、住房保障6314萬元、糧油物資儲備71萬元、其他支出47萬元。

(五)本級預備費使用情況

1、資金來源。2018年年初預算預備費1600萬元。

2、資金使用。2018年,預備費支出1597萬元,主要為:政法委增加綜治中心建設資金104萬元,消防大隊水罐泡沫消防車及三鄉(xiāng)鎮(zhèn)消防隊消防車購置費296萬元,采茶劇團精品劇目《龍港秋夜》經(jīng)費100萬元,支援利川建設資金82萬元,扶貧辦工亡職工賠償經(jīng)費109萬元,地質(zhì)災害防治經(jīng)費120萬元,審計局政府雇員工資及公用經(jīng)費46萬元,文體局光電轉(zhuǎn)換改造工程及省運會棋牌類賽事籌備經(jīng)費85萬元,行政服務中心政務服務體系硬件設備建設資金59萬元;教育局富川小學戴征钷同志因公突發(fā)意外死亡救助款35萬元等。

2018年,全縣地方公共財政預算收入166020萬元,上級補助收入401686萬元,地方政府債券收入31729萬元,調(diào)入資金62944萬元,上年結(jié)余37787萬元,調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10251萬元,累計資金來源710417萬元;全縣地方公共財政支出615849萬元,加地方政府債券支出10270萬元,上解省級支出32217萬元,補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2395萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出49686萬元,累計支出710417萬元,收支相抵,公共財政預算收支當年平衡。

二、政府性基金預算

(一)收入完成情況

2018年政府性基金預算收入完成102657.1萬元,占年初預算210000萬元(全部為國有土地使用權出讓收入)的48.9%,比上年同期175550.8萬元減收72893.7萬元,下降41.5%,其中:農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入完成1200萬元、污水處理費收入完成893.4萬元、國有土地使用權出讓收入完成100563.7萬元。

(二)支出完成情況

2018年政府性基金年初預算支出210000萬元,國有土地出讓支出當年實際完成94143萬元,占年初預算的44.8%,基金預算支出沒實現(xiàn)的原因是:1、項目建設進度慢,沒有進行結(jié)算。2、土地收儲相關成本用地方政府債券支出。

2018年度國有土地出讓收支結(jié)余8514萬元,主要是撥付各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及園區(qū)的項目建設資金,審批手續(xù)未到位不能及時結(jié)算,待手續(xù)到位后將在2019年度結(jié)算支付。

(三)2018年地方政府專項債券調(diào)整情況。

  1. 地方政府專項債券收入調(diào)整。省核定轉(zhuǎn)貸我縣2018地方政府專項債券資金使用額度為40900萬元,其中:新增地方政府債券39900萬元,置換債券1000萬元。

2、資金使用額度分配方案。經(jīng)縣委縣政府研究,按省政府和省財政廳規(guī)定的地方政府債券安排原則,新增債券安排意見:土地儲備39900萬元。置換債券1000萬元按原審計部門鎖定的債務情況全額安排。

2018年,全縣政府性基金預算收入102657萬元,上級補助收入2639萬元,地方政府專項債券收入40900萬元,調(diào)入資金6155萬元,上年結(jié)余19252萬元,累計資金來源171603萬元;全縣政府性基金支出105882萬元,調(diào)出資金37600萬元,加地方政府債券支出1000萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出27121萬元,累計支出171603萬元,收支相抵,政府性基金預算收支當年平衡。

三、國有資本經(jīng)營預算

2018年,我縣國有資本經(jīng)營預算收入共計完成1201萬元。占年初預算660萬元的181.97%,比去年實績345萬元增收856萬元,增長248.12%。增長較大的原因主要是富池、楓林等幾個鄉(xiāng)鎮(zhèn)上交的棄渣資源資產(chǎn)處置款增加所致。如剔除上述因素,2018年實際僅完成321萬元,同比減收53萬元、下降14.2%。收入規(guī)模小,主要原因還是由于我縣國有企業(yè)管理機制比較落后,缺乏經(jīng)營活力,整體經(jīng)濟效益較差,致使企業(yè)未有實現(xiàn)年初預計利潤和取得的股權分紅。

2018年,我縣國有資本經(jīng)營預算支出共計完成1171萬元,占年初預算660萬元的177.42%,同比上年實績312萬元增支859萬元、增長275.32%。增支過快的主要原因是:為了支持我縣交通基礎設施建設、推進項目進度,對富池、楓林等幾個鄉(xiāng)鎮(zhèn)上交的棄渣資源收入進行了返還。

收支相抵,2018年國有資本經(jīng)營預算資金基本平衡。

四、社會保障基金預算

2018年社保基金總收入281329萬元,?總支出246095萬元,當年結(jié)余35234萬元,累計結(jié)余98413萬元。基金運行總體良好,但是企業(yè)職工養(yǎng)老保險供養(yǎng)比嚴重偏低,擴面征繳不達預期,導致收支倒掛嚴重,收支缺口逐年擴大,大大影響了我縣企業(yè)養(yǎng)老保險金的正常發(fā)放。機關事業(yè)養(yǎng)老保險退休人員工資較高,收不抵支,導致缺口較大,養(yǎng)老金發(fā)放十分困難。其中:1、企業(yè)職工養(yǎng)老保險完成收入126068萬元,支出112593萬元,當年結(jié)余13475萬元,累計赤字13201萬元;2、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險收入完成22498萬元,支出12255萬元,當年結(jié)余10242萬元,累計結(jié)余44306萬元;3、機關事業(yè)養(yǎng)老保險收入完成38463萬元,支出41446萬元,當年赤字2983萬元,累計赤字8098萬元。4、城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險收入完成18859萬元,支出14711萬元,當年結(jié)余4148萬元,累計結(jié)余24097萬元;5、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險收入完成72313萬元,支出61822萬元,當年結(jié)余10491萬元,累計結(jié)余44353萬元;6、工傷保險收入完成1525萬元,支出1124萬元,當年結(jié)余401萬元,累計結(jié)余1706萬元;7、失業(yè)保險收入完成856萬元,支出906萬元,當年赤字50萬元,累計結(jié)余4693萬元;8、生育保險收入完成747萬元,支出1238萬元,當年赤字491萬元,累計結(jié)余557萬元。

五、舉借債務情況

2018年,陽新縣地方政府債務限額496874萬元,其中一般債務292792萬元,專項債務204082萬元。當年新增地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入72629萬元,其中一般債券31729萬元(新增債券21460萬元、置換債券10269萬元),專項債券40900萬元(新增土地儲備債券39900萬元、置換債券1000萬元)。當年債務還本支出11269萬元,其中一般債務還本10269萬元,置換償還到期地方政府債券(借新還舊)10269萬元;專項債務還本1000萬元。
? 六、預算決議落實和其他與決算有關的重要情況

2018年,是我縣“率先脫貧、整體摘帽”的決勝之年。我縣財政部門圍繞改革與發(fā)展,全面推進財政作風建設與效能建設,以永不懈怠的精神狀態(tài)和一往無前的奮斗姿態(tài),有效履行財政職能,始終把支持發(fā)展作為第一要務,不斷提升財政服務經(jīng)濟社會發(fā)展的能力,確保財政收支目標任務圓滿完成。2018年重點做了以下幾個方面工作:

1、大力服務發(fā)展大局,全面支持實體經(jīng)濟。一是大力支持縣域經(jīng)濟發(fā)展,落實縣域經(jīng)濟發(fā)展扶持政策,完善促進縣域經(jīng)濟加快發(fā)展的配套激勵機制,同時發(fā)揮財政資金“四兩撥千斤”作用,撬動社會資本支持實體經(jīng)濟發(fā)展;二是大力完善政銀合作機制,落實縣域金融機構(gòu)涉農(nóng)扶貧貸款獎勵政策,設立風險補償基金機制,采取“助保貸、助農(nóng)貸、扶貧貸”等方式,為企業(yè)提供多渠道融資;三是大力拓寬政保合作范圍,推動農(nóng)業(yè)保險提標擴面;四是大力支持融資平臺建設。

2、大力改善社會民生,推動和諧陽新建設。一是重點改善學校薄弱基礎設施、辦學條件,支持健全教育經(jīng)費及扶困助學等機制,大力支持教育公平發(fā)展;二是大力增強社會保障能力,完善社保籌資機制,維護穩(wěn)定改善民生;三是大力發(fā)展強農(nóng)惠農(nóng)產(chǎn)業(yè),四是大力爭取上級專項資金。

3、大力深化財政改革,加快建立現(xiàn)代財政制度。一是推進財政資金整合統(tǒng)籌使用。2018年,全縣整合財政專項資金132471萬元,用于九大工程建設,其中:精準扶貧73264萬元,鄉(xiāng)村振興8156萬元、環(huán)保攻堅5700萬元、廁所革命1320萬元、精準滅荒2053萬元、高標準農(nóng)田11301萬元、高科技農(nóng)業(yè)示范園7954萬元、城鄉(xiāng)垃圾一體化4680萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理18043萬元。二是推進政府采購和投資評審改革。全年政府采購預算174200萬元,實際完成160000萬元,節(jié)省14200萬元,節(jié)約率8%;三是推進農(nóng)村集體“三資”監(jiān)管,建立村級運轉(zhuǎn)基本財力保障機制,繼續(xù)實行村級運轉(zhuǎn)基本財力保障制度,年初安排預算6639.1萬元。

4、大力支持精準扶貧,助力全縣“脫貧摘帽”。一是全面組織駐村和結(jié)對幫扶工作。二是全面開展精準扶貧考核迎檢工作。三是全面加強扶貧資金監(jiān)管。組織開展扶貧項目資金專項檢查、專項審計、專項巡察,常態(tài)化開展扶貧資金督查檢查,確保扶貧資金使用高效和安全。

陽新縣2018年全口徑財政收入完成情況表

單位:萬元

收入項目 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

全年

任務數(shù)

累計

完成數(shù)

進度

%

去年同期實績

同比 ? ? ? ? ? ? ? ±額

同比 ? ? ±%

一、公共財政預算收入

163520

166020.5

101.5

150003.5

16017.0

10.7

財政總收入

233000.0

243393.5

104.5

213954.3

29439.2

13.8

(一)國稅

120000.0

126243.4

105.2

105043.3

21200.1

20.2

? 1、增值稅

99000.0

55842.4

56.4

45418.5

10423.9

23.0

? 2、改征增值稅


38741.1


34271.6

4469.5

13.0

? 3、企業(yè)所得稅

21000.0

31627.0

150.6

25320.0

6307.0

24.9

? 4、消費稅


32.9


33.2

-0.3

-1.0

(二)地稅

56000

59791.5

106.8

52837.6

6953.9

13.2

1 改征增值稅


107.6


771.1

-663.5

-86.0

2、企業(yè)所得稅

5800.0

9051.3

156.1

5606.0

3445.3

61.5

3、個人所得稅

6500.0

8874.9

136.5

7908.5

966.4

12.2

4、營業(yè)稅


525.2


772.5

-247.3

-32.0

5、資源稅

11400.0

6301.3

55.3

6165.8

135.5

2.2

6、城市維護建設稅

4500.0

4453.8

140.0

3602.0

851.8

23.6

7、房產(chǎn)稅

2200.0

1313.9

202.4

1577.1

-263.2

-16.7

8、印花稅

2500.0

1971.5

52.6

1895.8

75.7

4.0

9、城鎮(zhèn)土地使用稅

3800.0

2886.5

51.9

5127.6

-2241.1

-43.7

10、土地增值稅

4500.0

6266.4

64.1

3829.0

2437.4

63.7

11、車船稅

1000.0

1238.3

626.6

1040.0

198.3

19.1

12、耕地占用稅

3400.0

3137.1

36.4

3028.2

108.9

3.6

13、契稅

8400.0

9833.3

37.3

7834.5

1998.8

25.5

14、環(huán)境保護稅


874.0


1325.0

-451.0

-34.0

15、教育費附加

2000.0

2956.5

491.7

2354.5

602.0

25.6

(三)財政

57000.0

57358.5

101

56073.4

1285.1

2.3

1、專項收入

10000.0

6215.0

62.1

9075.6

-2860.6

-31.5

地方教育附加收入


1090.2


849.7

240.5

28.3

殘疾人就業(yè)保障金


519.3


482.9

36.4

7.5

教育資金收入

5000.0

2679.0

53.6

4580.0

-1901.0

-41.5

農(nóng)田水利資金收入

5000.0

1607.4

32.1

2748.0

-1140.6

-41.5

森林植被恢復費


319.1


415.0

-95.9

-23.1

? ? 其他專項收入







2、行政事業(yè)性收費

41000.0

25967.1

63.3

25400.2

566.9

2.2

其中:排污費


44.1



44.1


3、罰沒收入

5000.0

19407.0

388.1

14330.8

5076.2

35.4

其中:稅務罰沒


1.5


90.3

-88.8

-98.3

4、國有資源有償使用收入


4319.5


3113.7

1205.8

38.7

國庫存款利息


154.0


252.1

-98.1

-38.9

財政專戶存款利息


2704.8


2861.6

-156.8

-5.5

探礦權、采礦權收益


337.5



337.5


其他國有資源有償使用收入


1123.2



1123.2


5、政府住房基金收入


450.0


396.1

53.9

13.6

計提公共租賃住房資金


450.0


396.1

53.9

13.6

6、其他收入

1000.0

1000.0

100.0

3757.0

-2757.0

-73.4

統(tǒng)籌收入

1000.0

1000.0

100.0

2730.4

-1730.4

-63.4

其它收入




1026.6

-1026.6

-100.0

二、國有資本經(jīng)營預算收入

660.0

1201.0

182.0

345.0

856.0

248.1

三、基金收入

210000.0

102657.1

48.9

175550.8

-72893.7

-41.5

土地出讓金價款收入

210000.0

103997.4

49.5

175487.8

-71490.4

-40.7

新增建設用地土地有償使用費收入


-3433.7


-1541.7

-1892.0

122.7

農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入


1200


755.0

445.0

58.9

污水處理費收入


893.4


799.3

94.1

11.8

其他基金收入




50.4

-50.4

-100.0

四、社保基金

102412.0

103141.0

100.7

71026.3

32114.7

45.2

陽新縣2018年公共財政預算收入完成情況表

單位:萬元

預算科目

全 年 ? 任 務

累 計 ? 完 成

上年同期完成

占任務(%)

比同期  +- %

一、公共財政預算收入

163520

166020.5

150003.5

101.53

10.7

? 1、稅收收入

104520.0

105705.4

91575.6

101.13

15.4

   增值稅

49500

27921.2

22709.2

56.41

23.0

? 改征增值稅


19424.4

17521.4


10.9

  營業(yè)稅


262.6

386.3


-32.0

  企業(yè)所得稅40%

10720

16271.3

12370.4

151.78

31.5

  個人所得稅40%

2600

3550.0

3163.3

136.54

12.2

  資源稅

11400

6301.3

6165.8

55.27

2.2

  城市維護建設稅

4500

4453.8

3602.0

98.97

23.6

  房產(chǎn)稅

2200

1313.9

1577.1

59.72

-16.7

  印花稅

2500

1971.5

1895.8

78.86

4.0

  城鎮(zhèn)土地使用稅

3800

2886.5

5127.6

75.96

-43.7

  土地增值稅

4500

6266.4

3829.0

139.25

63.7

  車船使用和牌照稅

1000

1238.3

1040.0

123.83

19.1

  耕地占用稅

3400

3137.1

3028.2

92.27

3.6

  契稅

8400

9833.3

7834.5

117.06

25.5

? 環(huán)境保護稅


874.0

1325.0


-34.0

2、非稅收入

59000.0

60315.0

58427.9

102.23

3.2

專項收入

12000.0

9171.5

11430.1

76.43

-19.8

教育費附加

2000

2956.5

2354.5

147.83

25.6

地方教育附加收入


1090.2

849.7


28.3

殘疾人就業(yè)保障金


519.3

482.9


7.5

教育資金收入

5000

2679.0

4580.0

53.58

-41.5

農(nóng)田水利資金收入

5000

1607.4

2748.0

32.15

-41.5

森林植被恢復費


319.1

415.0


-23.1

? ? 其他專項收入






行政事業(yè)性收費

41000

25967.1

25400.2

63.33

2.2

其中:排污費


44.1




罰沒收入

5000

19407.0

14330.8

388.14

35.4

其中:稅務罰沒


1.5

90.3


-98.3

國有資源有償使用收入

0.0

4319.5

3113.7


38.7

國庫存款利息


154.0

252.1


-38.9

財政專戶存款利息


2704.8

2861.6


-5.5

探礦權、采礦權收益


337.5




其他國有資源有償使用收入


1123.2




政府住房基金收入


450.0

396.1


13.6

? 計提公共租賃住房資金


450.0

396.1


13.6

其他收入

1000.0

1000.0

3757.0

100.00

-73.4

統(tǒng)籌收入

1000

1000.0

2730.4

100.00

-63.4

其它收入



1026.6


-100.0

二、分部門合計

163520.0

166020.5

150003.5

101.53

10.7

? ? ? 1、國 稅

57900

59942.6

49973.0

103.53

19.9

? ? ? 2、地 稅

48620

48719.4

42632.1

100.20

14.3

? ? ? 3、財 政

57000

57358.5

57398.4

100.63

-0.1

三、稅占比(%)

63.92

63.7

61.0


2.6

陽新縣2018年公共財政預算支出分項目完成情況表

單位:萬元

預算科目

全年支 出指標

累 計 完成數(shù)

上年同期

完成數(shù)

占任務

(%)

比同期  +-%

公共財政預算支出合計

500462

615849

559756

123.1

10.0

1、一般公共服務

64399

72587

60240

112.7

20.5

2、國防


0




3、公共安全

11937

20282

16980

169.9

19.4

4、教育

100225

119109

100270

118.8

18.8

5、科學技術

3570

6154

5539

172.4

11.1

6、文化體育與傳媒

4175

4054

4017

97.1

0.9

7、社會保障和就業(yè)

74323

112851

107755

151.8

4.7

8、醫(yī)療衛(wèi)生

70266

86079

85627

122.5

0.5

9、節(jié)能環(huán)保

7368

22151

20092

300.6

10.2

10、城鄉(xiāng)社區(qū)事務

13954

26441

24836

189.5

6.5

11、農(nóng)林水事務

58963

88249

79689

149.7

10.7

12、交通運輸

27303

23360

22483

85.6

3.9

13、資源勘探電力信息等事務

8490

4215

3887

49.6

8.4

14、商業(yè)服務業(yè)等事務

3397

1966

1195

57.9

64.5

15、金融監(jiān)管等事務支出






16、援助其他地區(qū)支出


172




17、國土海洋氣象等支出

8588

9190

8292

107.0

10.8

18、住房保障支出

6570

8708

9021

132.5

-3.5

19、糧油物資儲備管理事務

3250

1631

2052

50.2

-20.5

20、其他支出(類)

33684

164

525

0.5

-68.8

21、國債還本負息


8458

7217


17.2

22、債務發(fā)行費用支出


28

39


-27.1

陽新縣2018年基金預算收入情況表

單位:萬元

預算科目

全年

預算數(shù)

累 計  完 成

上年同 期完成

占任務(%)

比同期  +-%

合 ? 計

210000

102657.1

175550.8

48.88

-41.5

旅游發(fā)展基金收入






國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金收入






農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入


1200

755


58.9

國有土地使用權出讓收入

210000

100563.7

173946.1

47.89

-42.2

大中型水庫移民后期扶持基金收入






大中型水庫庫區(qū)基金收入






彩票公益金收入






城市基礎設施配套費收入






車輛通行費






污水處理費收入


893.4

799.3


11.8

其他政府性基金收入



50.4


-100.0

陽新縣2018年基金預算支出情況表

單位:萬元

預算科目

全年支 出指標

累 計

完 成

上年同

期完成

占任務

(%)

比同期  +-%

基金支出合計

226200

105882

226608

46.81

-53.3

科學技術支出






文化體育與傳媒支出


21

121


-82.6

社會保障和就業(yè)支出


3351

2074


61.6

節(jié)能環(huán)保支出






城鄉(xiāng)社區(qū)支出

226200

94143

216396

41.62

-56.5

農(nóng)林水支出


775

486


59.5

交通運輸支出



4223


-100.0

資源勘探信息等支出



50


-100.0

商業(yè)服務業(yè)等支出


40

20


100.0

金融支出






其他支出


1397

1708


-18.2

債務還本支出



1413


-100.0

債務付息支出


6110

117


5122.2

債務發(fā)行費用支出


45






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