名稱 | 關于陽新縣2018年財政收支決算的報告 | ||||
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索引號 | 000014349/2019-01027 | 發(fā)布日期 | 2019-09-18 | 發(fā)布機構(gòu) | 縣財政局 |
文號 | 文件分類 | 財政、金融、審計、稅務 | 所屬機構(gòu) | 縣財政局 |
關于陽新縣2018年財政收支決算的報告
——2019年9月5日在陽新縣第十八屆人大常委會第十八會議上
陽新縣財政局
主任、副主任、各位委員:
我受縣人民政府的委托,向本次常委會報告我縣2018年財政決算情況,請予審議。
一、公共財政預算
(一)2018年收入情況
2018年,全縣全口徑財政預算收入完成243393.5萬元,占年初預算233000萬元的104.5%,比上年同期213954.3萬元增收29439.2萬元,增長13.8%。
——分級次完成情況:
1、上劃中央收入完成77373萬元,占年初預算69480萬元的111.4%,比上年同期63950.8萬元增收13422.2萬元,增長21%。
2、地方公共財政預算收入完成166020.5萬元,占年初預算163520萬元的101.5%,比上年同期150003.5萬元增收16017萬元,增長10.7%,超過市政府年初預期增幅8%約2.7個百分點。其中:稅收收入105705.4萬元,占年初預算104520萬元的101.1%,比上年同期91575.6萬元增收14129.8萬元,增長15.4%,稅占比為63.7%,較省市年初預期的60%高出3.7個百分點,較上年61%增長2.7個百分點。
——分部門完成情況:
國稅部門完成126243.4萬元,占年初預算120000萬元的105.2%,比上年同期105043.3萬元增收21200.1萬元,增長20.2%。
地稅部門完成59791.5萬元,占年初預算56000萬元的106.8%,比上年同期52837.6萬元增收6953.9萬元,增長13.2%。
財政部門完成57358.5萬元,占年初預算57000萬元的101%,比上年同期56073.4萬元增收1285.1萬元,增長2.3%。
——分項目完成情況:
1、稅收收入完成105705.4萬元,占年初預算104520萬元的101.1%,比上年同期91575.6萬元增收14129.8萬元,增長15.4%。其中:
增值稅50%部分完成27921.2萬元,比上年同期22709.2萬元增收5212萬元,增長23%;
改征增值稅50%部分完成19424.4萬元,比上年同期17521.4萬元增收1903萬元,增長10.9%;
營業(yè)稅50%部分完成262.6萬元,營改增后,此稅種同上年沒有可比性,收入來源主要為以前年度匯算清繳。
企業(yè)所得稅40%部分完成16271.3萬元,比上年同期12370.4萬元增收3900.9萬元,增長31.5%;
個人所得稅40%部分完成3550萬元,比上年同期3163.3萬元增收386.7萬元,增長12.2%;
其他地方稅種完成38276萬元,比上年同期35425增收2851萬元,增長8%;
2、非稅收入完成60315萬元,占年初預算59000萬元的102.2%,比上年同期58427.9萬元增收1887.1萬元,增長3.2%。
(二)2018年支出情況
2018年,全縣公共財政預算支出累計完成615849萬元,比上年同期559756萬元增支56093萬元,增幅10%。按支出功能分類情況如下:
一般公共服務支出72587萬元,比上年同期60240萬元增長20.5%;增長的主要原因一是年初安排的支出同比上年實績增加了近6000萬元,主要是增加了對全縣范圍的“三保”支出;二是補發(fā)了全縣在職人員每年正常調(diào)資及各項獎勵性工資近8000萬元。
公共安全支出20282萬元,比上年同期16980萬元增長19.4%;主要是進一步加強我縣法制建設,增強社會治安防控體系建設,同時加快社會管理創(chuàng)新、為創(chuàng)建平安陽新提供了有力的資金保障,僅年初安排的支出同比上年就增長13%近2200萬元。
教育支出119109萬元,比上年同期100270萬元增長18.8%;增長較大的主要原因:省廳下達義務教育經(jīng)費保障6381萬元、城鄉(xiāng)義務教育補助經(jīng)費16660萬元、農(nóng)村義務教育各類專項資金近5000萬元,上述各類教育投入均比上年有所增長。
科學技術支出6154萬元,比上年同期5539萬元增長11.1%;主要是在我縣今年經(jīng)濟有所回暖的形勢下,為刺激縣域經(jīng)濟向好發(fā)展,加大了企業(yè)技術創(chuàng)新資金投入,確保該項指標考核達標。
文化體育與傳媒支出4054萬元,比上年同期4017萬元增長0.9%,與上年基本持平。
社會保障和就業(yè)支出112851萬元,比上年同期107755萬元增長4.7%;主要是社保轉(zhuǎn)移支付資金(尤其是中央財政對企事業(yè)養(yǎng)老保險補助)支出有所增長,同時,隨著機關事業(yè)單位“新機保”改革的不斷深化,該項資金的投入將會逐年增大。
醫(yī)療衛(wèi)生支出86079萬元,比上年同期85627萬元增長0.5%;主要是年初預算同比增長3526萬元,其他各類衛(wèi)生上級專項列支同比上年有所下降。
節(jié)能環(huán)保支出22151萬元,比上年同期20092萬元增長10.2%;主要是繼續(xù)加大地方環(huán)保建設、環(huán)境治理,僅綠色礦山治理資金就投入1個多億,同時我縣也相應在節(jié)能減排、城市污染治理、美化市容市貌上同比上年加大了資金投入。
城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出26441萬元,比上年同期24836萬元增長6.5%;主要原因是為打造“綠色園林”城市,讓我縣人民擁有“潔、凈、亮、美”的美好生活環(huán)境,近年我縣已正式啟動了城鄉(xiāng)一體化建設項目,加大了城鄉(xiāng)污水整治力度、加大了城區(qū)和新區(qū)基礎設施建設和衛(wèi)生建設管理力度,此塊資金投入較上年增長近3000萬元左右;
農(nóng)林水事務支出88249萬元,比上年同期79689萬元增長10.7%;增幅較大的原因:一是今年是我縣脫貧攻堅“摘帽”年,僅扶貧專項資金支出較上年增長了6%左右;二是今年我縣在農(nóng)業(yè)向上爭取項目上取得了較大規(guī)模的資金投入,各類涉農(nóng)專項均比上年不同幅度增長;三是此塊資金已納入全省動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)中,我縣加快了涉農(nóng)資金的撥付力度,加強了該項資金的使用監(jiān)督。
交通運輸支出23360萬元,比上年同期22483萬元增長3.9%,主要是在年初預算增幅持平的基礎上,加大了上級專項的撥付力度,僅農(nóng)村公路建設投入了近3000萬元。
資源勘探信息等事務支出4215萬元,比上年同期3887萬元增長8.4%,增長的主要原因是今年我縣經(jīng)濟形勢緩慢向好,為促進我縣經(jīng)濟發(fā)展,大力支持中小企業(yè)發(fā)展。
商業(yè)服務業(yè)等事務支出1966萬元,比上年同期1195萬元增長64.5%;主要是列支了上年結(jié)轉(zhuǎn)的服務業(yè)發(fā)展專項資金(鄂財商發(fā)〔2017〕44號)近1000萬元。
援助其他地區(qū)支出172萬元,比上年同期增長100%;主要是支付了2016年至2018年援利川建設資金。
國土海洋氣象等支出9190萬元,比上年同期8292萬元增長10.8%,主要是土地治理專項、高標準基本農(nóng)田土地整治項目資金較上年有所增長。
住房保障支出8708萬元,比上年同期9021萬元下降3.5%,下降的主要原因一是此項支出資金來源于上級專項,今年此塊上級支出5078萬元,較上年減幅3.5%;二是由于工程項目時間跨度大,一般在兩年以上才能完工驗收,故此項指標只能根據(jù)實際進度據(jù)實撥付,沒有可比性。
糧油物資儲備管理事務支出1631萬元,比上年同期2052萬元下降20.5%;下降的主要原因一是年初預算較上年減支23.5%;二是2018年此科目無上年結(jié)轉(zhuǎn)資金列支。
其他支出164萬元,比上年同期525萬元下降68.8%;主要是為規(guī)范報表數(shù)據(jù),逐年減少其他支出項目,已將相關支出根據(jù)支出單位、用途歸并到相關的支出功能分類科目中。
國債還本付息支出8458萬元,比上年同期7217萬元增長17.2%。
債務發(fā)行費用支出28萬元,比上年同期39萬元下降27.1%。
(三)本級預算調(diào)整及執(zhí)行情況
1、2018年財政收支預算調(diào)整情況
(1)收入預算調(diào)整
2018年,我縣全口徑財政總收入年初計劃是23.3億元,因環(huán)保稅按國家政策規(guī)定從2018年元月1日開始征收,年初沒有納入收入計劃;另外我縣主體稅源水泥等建材行業(yè)受價格的影響大幅增收,以及原地稅稅種結(jié)構(gòu)等因素,經(jīng)縣政府同意,全年全口徑財政預算收入調(diào)整為23.9億元,比年初預算調(diào)增6000萬元,即稅務部門調(diào)整為18.2億元,比年初預算17.6億元增加6000萬元,增幅3%。
由此,地方公共財政預算收入調(diào)整為166020萬元,比年初預算163520萬元調(diào)增2500萬元。
(2)可用財力調(diào)整
地方公共財政預算收入調(diào)增財力2500萬元。主要是稅務部門收入調(diào)整。
調(diào)入資金調(diào)減財力4798.5萬元。一是土地指標減少公共預算財力1.7億元;二是基金收入兩項計提減少財力0.42億元(剔除水利40%上解部分);三是從基金預算當年結(jié)余調(diào)入公共預算增加財力0.6億元;四是調(diào)入其他資金1.04億元,主要是清理歷年存量資金,用于平衡公共財政預算。
上級項目資金轉(zhuǎn)移支付調(diào)增財力102388萬元。由于2018年預算編制倉促,未將省財政當年預計下達的項目資金轉(zhuǎn)移支付列入預算,所以在當年預算執(zhí)行中報縣人大常委會調(diào)整預算:一是本年度5月18日向縣人大常委會報告調(diào)整公共財政預算時,省財政廳提前告知我縣項目轉(zhuǎn)移支付153548萬元,后經(jīng)與省財政廳核對,實際下達147887萬元,比上次調(diào)整數(shù)減少5661萬元;二是省財政廳在下達提前告知轉(zhuǎn)移支付后,年中又陸續(xù)下達項目資金轉(zhuǎn)移支付108049萬元。
調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。省財政廳批復我縣2017年決算時,批復我縣2018年可動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4000萬元,直接增加財力4000萬元。
(3)公共財政預算支出調(diào)整。
地方公共財政預算支出調(diào)整增加1722萬元。一是調(diào)增支出12502萬元,主要是年初因財力不足,一些必列的支出無法列入預算,其中:突破預算6574.3萬元(城東農(nóng)業(yè)環(huán)保中心年初漏列人員經(jīng)費支出252.9萬元;易地扶貧搬遷貸款貼息突破135萬元;自然生態(tài)保護年初預算4000萬元,因網(wǎng)湖周邊湖泊整治、“綠盾行動”等,突破2000萬元;產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金年初預算5000萬元,因華新水泥落戶陽新,并享受招商引資政策,突破2500萬元;縣委一號文突破1104萬元);二是新增支出5927.8萬元,主要是農(nóng)業(yè)發(fā)展以獎代補、礦投公司前期資本注冊資金、檢驗檢測經(jīng)費、精神文明建設獎勵、高齡人員津貼提標、扶貧駐村補助、保障性安居工程、人才政策兌現(xiàn)等。另外當年調(diào)減年初預算支出10780萬元,主要是年初預算安排的項目因各種因素無法支出壓減10780萬元。
省財政廳5月份后下達的項目轉(zhuǎn)移支付補助對應調(diào)增支出102388萬元。一是省財政提前告知項目轉(zhuǎn)移支付調(diào)減支出5661萬元;二是省財政5月份之后又陸續(xù)下達項目資金轉(zhuǎn)移支付,對應增加支出108049萬元。
2、2018年地方政府一般債券調(diào)整情況
政府債券收入調(diào)整。省核定轉(zhuǎn)貸我縣2018地方政府一般債券資金使用額度為31729萬元,其中:新增地方政府債券21460萬元,置換債券10269萬元。
資金使用額度分配方案。經(jīng)縣政府同意,按省財政廳規(guī)定的地方政府債券安排原則,新增債券21460萬元安排如下:一是安排水利補短板3400萬元;二是易地扶貧搬遷8340萬元;三是火車站前廣場建設4500萬元;四是廁所革命1320萬元;五是城鄉(xiāng)生活垃圾無害化處理2550萬元;六是其他項目1350萬元。置換債券10269萬元,主要是省財政廳安排我縣今年需償還的債券本金部分,實行借新還舊。
(四)財政轉(zhuǎn)移支付安排情況
1、一般性轉(zhuǎn)移支付。2018年,省財政安排我縣一般性轉(zhuǎn)移支付收入263638萬元,主要安排為:體制補助收入33萬元;均衡性轉(zhuǎn)移支付35751萬元;縣級基本財力保障補助45495萬元;結(jié)算補助收入1764萬元;成品油價格和稅費改革轉(zhuǎn)移支付補助收入11182萬元;基層公檢法司轉(zhuǎn)移支付補助收入3470萬元;城鄉(xiāng)義務教育轉(zhuǎn)移支付收入29663萬元;基本養(yǎng)老保險和低保等轉(zhuǎn)移支付補助收入39664萬元;城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險轉(zhuǎn)移支付收入36921萬元;農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付4440萬元;產(chǎn)糧油大縣獎勵資金5221萬元;重點生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入346萬元;革命老區(qū)和民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付補助收入2521萬元;民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入15萬元;貧困地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入8204萬元。
2、專項轉(zhuǎn)移支付。2018年,省財政安排我縣專項轉(zhuǎn)移支付收入127142萬元,主要安排為:一般公共服務490萬元、公共安全支出260萬元、教育支出12083萬元、科學技術支出146萬元、文化體育與傳媒支出1283萬元、社會保障和就業(yè)支出19166萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育8314萬元、節(jié)能環(huán)保2174萬元、農(nóng)林水43614萬元、交通運輸22067萬元、資源勘探電力信息等1012萬元、商業(yè)服務業(yè)等85萬元、國土海洋氣象等10016萬元、住房保障6314萬元、糧油物資儲備71萬元、其他支出47萬元。
(五)本級預備費使用情況
1、資金來源。2018年年初預算預備費1600萬元。
2、資金使用。2018年,預備費支出1597萬元,主要為:政法委增加綜治中心建設資金104萬元,消防大隊水罐泡沫消防車及三鄉(xiāng)鎮(zhèn)消防隊消防車購置費296萬元,采茶劇團精品劇目《龍港秋夜》經(jīng)費100萬元,支援利川建設資金82萬元,扶貧辦工亡職工賠償經(jīng)費109萬元,地質(zhì)災害防治經(jīng)費120萬元,審計局政府雇員工資及公用經(jīng)費46萬元,文體局光電轉(zhuǎn)換改造工程及省運會棋牌類賽事籌備經(jīng)費85萬元,行政服務中心政務服務體系硬件設備建設資金59萬元;教育局富川小學戴征钷同志因公突發(fā)意外死亡救助款35萬元等。
2018年,全縣地方公共財政預算收入166020萬元,上級補助收入401686萬元,地方政府債券收入31729萬元,調(diào)入資金62944萬元,上年結(jié)余37787萬元,調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10251萬元,累計資金來源710417萬元;全縣地方公共財政支出615849萬元,加地方政府債券支出10270萬元,上解省級支出32217萬元,補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2395萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出49686萬元,累計支出710417萬元,收支相抵,公共財政預算收支當年平衡。
二、政府性基金預算
(一)收入完成情況
2018年政府性基金預算收入完成102657.1萬元,占年初預算210000萬元(全部為國有土地使用權出讓收入)的48.9%,比上年同期175550.8萬元減收72893.7萬元,下降41.5%,其中:農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入完成1200萬元、污水處理費收入完成893.4萬元、國有土地使用權出讓收入完成100563.7萬元。
(二)支出完成情況
2018年政府性基金年初預算支出210000萬元,國有土地出讓支出當年實際完成94143萬元,占年初預算的44.8%,基金預算支出沒實現(xiàn)的原因是:1、項目建設進度慢,沒有進行結(jié)算。2、土地收儲相關成本用地方政府債券支出。
2018年度國有土地出讓收支結(jié)余8514萬元,主要是撥付各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及園區(qū)的項目建設資金,審批手續(xù)未到位不能及時結(jié)算,待手續(xù)到位后將在2019年度結(jié)算支付。
(三)2018年地方政府專項債券調(diào)整情況。
2、資金使用額度分配方案。經(jīng)縣委縣政府研究,按省政府和省財政廳規(guī)定的地方政府債券安排原則,新增債券安排意見:土地儲備39900萬元。置換債券1000萬元按原審計部門鎖定的債務情況全額安排。
2018年,全縣政府性基金預算收入102657萬元,上級補助收入2639萬元,地方政府專項債券收入40900萬元,調(diào)入資金6155萬元,上年結(jié)余19252萬元,累計資金來源171603萬元;全縣政府性基金支出105882萬元,調(diào)出資金37600萬元,加地方政府債券支出1000萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出27121萬元,累計支出171603萬元,收支相抵,政府性基金預算收支當年平衡。
三、國有資本經(jīng)營預算
2018年,我縣國有資本經(jīng)營預算收入共計完成1201萬元。占年初預算660萬元的181.97%,比去年實績345萬元增收856萬元,增長248.12%。增長較大的原因主要是富池、楓林等幾個鄉(xiāng)鎮(zhèn)上交的棄渣資源資產(chǎn)處置款增加所致。如剔除上述因素,2018年實際僅完成321萬元,同比減收53萬元、下降14.2%。收入規(guī)模小,主要原因還是由于我縣國有企業(yè)管理機制比較落后,缺乏經(jīng)營活力,整體經(jīng)濟效益較差,致使企業(yè)未有實現(xiàn)年初預計利潤和取得的股權分紅。
2018年,我縣國有資本經(jīng)營預算支出共計完成1171萬元,占年初預算660萬元的177.42%,同比上年實績312萬元增支859萬元、增長275.32%。增支過快的主要原因是:為了支持我縣交通基礎設施建設、推進項目進度,對富池、楓林等幾個鄉(xiāng)鎮(zhèn)上交的棄渣資源收入進行了返還。
收支相抵,2018年國有資本經(jīng)營預算資金基本平衡。
四、社會保障基金預算
2018年社保基金總收入281329萬元,?總支出246095萬元,當年結(jié)余35234萬元,累計結(jié)余98413萬元。基金運行總體良好,但是企業(yè)職工養(yǎng)老保險供養(yǎng)比嚴重偏低,擴面征繳不達預期,導致收支倒掛嚴重,收支缺口逐年擴大,大大影響了我縣企業(yè)養(yǎng)老保險金的正常發(fā)放。機關事業(yè)養(yǎng)老保險退休人員工資較高,收不抵支,導致缺口較大,養(yǎng)老金發(fā)放十分困難。其中:1、企業(yè)職工養(yǎng)老保險完成收入126068萬元,支出112593萬元,當年結(jié)余13475萬元,累計赤字13201萬元;2、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險收入完成22498萬元,支出12255萬元,當年結(jié)余10242萬元,累計結(jié)余44306萬元;3、機關事業(yè)養(yǎng)老保險收入完成38463萬元,支出41446萬元,當年赤字2983萬元,累計赤字8098萬元。4、城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險收入完成18859萬元,支出14711萬元,當年結(jié)余4148萬元,累計結(jié)余24097萬元;5、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險收入完成72313萬元,支出61822萬元,當年結(jié)余10491萬元,累計結(jié)余44353萬元;6、工傷保險收入完成1525萬元,支出1124萬元,當年結(jié)余401萬元,累計結(jié)余1706萬元;7、失業(yè)保險收入完成856萬元,支出906萬元,當年赤字50萬元,累計結(jié)余4693萬元;8、生育保險收入完成747萬元,支出1238萬元,當年赤字491萬元,累計結(jié)余557萬元。
五、舉借債務情況
2018年,陽新縣地方政府債務限額496874萬元,其中一般債務292792萬元,專項債務204082萬元。當年新增地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入72629萬元,其中一般債券31729萬元(新增債券21460萬元、置換債券10269萬元),專項債券40900萬元(新增土地儲備債券39900萬元、置換債券1000萬元)。當年債務還本支出11269萬元,其中一般債務還本10269萬元,置換償還到期地方政府債券(借新還舊)10269萬元;專項債務還本1000萬元。
? 六、預算決議落實和其他與決算有關的重要情況
2018年,是我縣“率先脫貧、整體摘帽”的決勝之年。我縣財政部門圍繞改革與發(fā)展,全面推進財政作風建設與效能建設,以永不懈怠的精神狀態(tài)和一往無前的奮斗姿態(tài),有效履行財政職能,始終把支持發(fā)展作為第一要務,不斷提升財政服務經(jīng)濟社會發(fā)展的能力,確保財政收支目標任務圓滿完成。2018年重點做了以下幾個方面工作:
1、大力服務發(fā)展大局,全面支持實體經(jīng)濟。一是大力支持縣域經(jīng)濟發(fā)展,落實縣域經(jīng)濟發(fā)展扶持政策,完善促進縣域經(jīng)濟加快發(fā)展的配套激勵機制,同時發(fā)揮財政資金“四兩撥千斤”作用,撬動社會資本支持實體經(jīng)濟發(fā)展;二是大力完善政銀合作機制,落實縣域金融機構(gòu)涉農(nóng)扶貧貸款獎勵政策,設立風險補償基金機制,采取“助保貸、助農(nóng)貸、扶貧貸”等方式,為企業(yè)提供多渠道融資;三是大力拓寬政保合作范圍,推動農(nóng)業(yè)保險提標擴面;四是大力支持融資平臺建設。
2、大力改善社會民生,推動和諧陽新建設。一是重點改善學校薄弱基礎設施、辦學條件,支持健全教育經(jīng)費及扶困助學等機制,大力支持教育公平發(fā)展;二是大力增強社會保障能力,完善社保籌資機制,維護穩(wěn)定改善民生;三是大力發(fā)展強農(nóng)惠農(nóng)產(chǎn)業(yè),四是大力爭取上級專項資金。
3、大力深化財政改革,加快建立現(xiàn)代財政制度。一是推進財政資金整合統(tǒng)籌使用。2018年,全縣整合財政專項資金132471萬元,用于九大工程建設,其中:精準扶貧73264萬元,鄉(xiāng)村振興8156萬元、環(huán)保攻堅5700萬元、廁所革命1320萬元、精準滅荒2053萬元、高標準農(nóng)田11301萬元、高科技農(nóng)業(yè)示范園7954萬元、城鄉(xiāng)垃圾一體化4680萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理18043萬元。二是推進政府采購和投資評審改革。全年政府采購預算174200萬元,實際完成160000萬元,節(jié)省14200萬元,節(jié)約率8%;三是推進農(nóng)村集體“三資”監(jiān)管,建立村級運轉(zhuǎn)基本財力保障機制,繼續(xù)實行村級運轉(zhuǎn)基本財力保障制度,年初安排預算6639.1萬元。
4、大力支持精準扶貧,助力全縣“脫貧摘帽”。一是全面組織駐村和結(jié)對幫扶工作。二是全面開展精準扶貧考核迎檢工作。三是全面加強扶貧資金監(jiān)管。組織開展扶貧項目資金專項檢查、專項審計、專項巡察,常態(tài)化開展扶貧資金督查檢查,確保扶貧資金使用高效和安全。
陽新縣2018年全口徑財政收入完成情況表
單位:萬元
收入項目 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 全年 任務數(shù) | 累計 完成數(shù) | 進度 % | 去年同期實績 | 同比 ? ? ? ? ? ? ? ±額 | 同比 ? ? ±% |
一、公共財政預算收入 | 163520 | 166020.5 | 101.5 | 150003.5 | 16017.0 | 10.7 |
財政總收入 | 233000.0 | 243393.5 | 104.5 | 213954.3 | 29439.2 | 13.8 |
(一)國稅 | 120000.0 | 126243.4 | 105.2 | 105043.3 | 21200.1 | 20.2 |
? 1、增值稅 | 99000.0 | 55842.4 | 56.4 | 45418.5 | 10423.9 | 23.0 |
? 2、改征增值稅 | 38741.1 | 34271.6 | 4469.5 | 13.0 | ||
? 3、企業(yè)所得稅 | 21000.0 | 31627.0 | 150.6 | 25320.0 | 6307.0 | 24.9 |
? 4、消費稅 | 32.9 | 33.2 | -0.3 | -1.0 | ||
(二)地稅 | 56000 | 59791.5 | 106.8 | 52837.6 | 6953.9 | 13.2 |
1 改征增值稅 | 107.6 | 771.1 | -663.5 | -86.0 | ||
2、企業(yè)所得稅 | 5800.0 | 9051.3 | 156.1 | 5606.0 | 3445.3 | 61.5 |
3、個人所得稅 | 6500.0 | 8874.9 | 136.5 | 7908.5 | 966.4 | 12.2 |
4、營業(yè)稅 | 525.2 | 772.5 | -247.3 | -32.0 | ||
5、資源稅 | 11400.0 | 6301.3 | 55.3 | 6165.8 | 135.5 | 2.2 |
6、城市維護建設稅 | 4500.0 | 4453.8 | 140.0 | 3602.0 | 851.8 | 23.6 |
7、房產(chǎn)稅 | 2200.0 | 1313.9 | 202.4 | 1577.1 | -263.2 | -16.7 |
8、印花稅 | 2500.0 | 1971.5 | 52.6 | 1895.8 | 75.7 | 4.0 |
9、城鎮(zhèn)土地使用稅 | 3800.0 | 2886.5 | 51.9 | 5127.6 | -2241.1 | -43.7 |
10、土地增值稅 | 4500.0 | 6266.4 | 64.1 | 3829.0 | 2437.4 | 63.7 |
11、車船稅 | 1000.0 | 1238.3 | 626.6 | 1040.0 | 198.3 | 19.1 |
12、耕地占用稅 | 3400.0 | 3137.1 | 36.4 | 3028.2 | 108.9 | 3.6 |
13、契稅 | 8400.0 | 9833.3 | 37.3 | 7834.5 | 1998.8 | 25.5 |
14、環(huán)境保護稅 | 874.0 | 1325.0 | -451.0 | -34.0 | ||
15、教育費附加 | 2000.0 | 2956.5 | 491.7 | 2354.5 | 602.0 | 25.6 |
(三)財政 | 57000.0 | 57358.5 | 101 | 56073.4 | 1285.1 | 2.3 |
1、專項收入 | 10000.0 | 6215.0 | 62.1 | 9075.6 | -2860.6 | -31.5 |
地方教育附加收入 | 1090.2 | 849.7 | 240.5 | 28.3 | ||
殘疾人就業(yè)保障金 | 519.3 | 482.9 | 36.4 | 7.5 | ||
教育資金收入 | 5000.0 | 2679.0 | 53.6 | 4580.0 | -1901.0 | -41.5 |
農(nóng)田水利資金收入 | 5000.0 | 1607.4 | 32.1 | 2748.0 | -1140.6 | -41.5 |
森林植被恢復費 | 319.1 | 415.0 | -95.9 | -23.1 | ||
? ? 其他專項收入 | ||||||
2、行政事業(yè)性收費 | 41000.0 | 25967.1 | 63.3 | 25400.2 | 566.9 | 2.2 |
其中:排污費 | 44.1 | 44.1 | ||||
3、罰沒收入 | 5000.0 | 19407.0 | 388.1 | 14330.8 | 5076.2 | 35.4 |
其中:稅務罰沒 | 1.5 | 90.3 | -88.8 | -98.3 | ||
4、國有資源有償使用收入 | 4319.5 | 3113.7 | 1205.8 | 38.7 | ||
國庫存款利息 | 154.0 | 252.1 | -98.1 | -38.9 | ||
財政專戶存款利息 | 2704.8 | 2861.6 | -156.8 | -5.5 | ||
探礦權、采礦權收益 | 337.5 | 337.5 | ||||
其他國有資源有償使用收入 | 1123.2 | 1123.2 | ||||
5、政府住房基金收入 | 450.0 | 396.1 | 53.9 | 13.6 | ||
計提公共租賃住房資金 | 450.0 | 396.1 | 53.9 | 13.6 | ||
6、其他收入 | 1000.0 | 1000.0 | 100.0 | 3757.0 | -2757.0 | -73.4 |
統(tǒng)籌收入 | 1000.0 | 1000.0 | 100.0 | 2730.4 | -1730.4 | -63.4 |
其它收入 | 1026.6 | -1026.6 | -100.0 | |||
二、國有資本經(jīng)營預算收入 | 660.0 | 1201.0 | 182.0 | 345.0 | 856.0 | 248.1 |
三、基金收入 | 210000.0 | 102657.1 | 48.9 | 175550.8 | -72893.7 | -41.5 |
土地出讓金價款收入 | 210000.0 | 103997.4 | 49.5 | 175487.8 | -71490.4 | -40.7 |
新增建設用地土地有償使用費收入 | -3433.7 | -1541.7 | -1892.0 | 122.7 | ||
農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入 | 1200 | 755.0 | 445.0 | 58.9 | ||
污水處理費收入 | 893.4 | 799.3 | 94.1 | 11.8 | ||
其他基金收入 | 50.4 | -50.4 | -100.0 | |||
四、社保基金 | 102412.0 | 103141.0 | 100.7 | 71026.3 | 32114.7 | 45.2 |
陽新縣2018年公共財政預算收入完成情況表
單位:萬元
預算科目 | 全 年 ? 任 務 | 累 計 ? 完 成 | 上年同期完成 | 占任務(%) | 比同期 +- % |
一、公共財政預算收入 | 163520 | 166020.5 | 150003.5 | 101.53 | 10.7 |
? 1、稅收收入 | 104520.0 | 105705.4 | 91575.6 | 101.13 | 15.4 |
增值稅 | 49500 | 27921.2 | 22709.2 | 56.41 | 23.0 |
? 改征增值稅 | 19424.4 | 17521.4 | 10.9 | ||
營業(yè)稅 | 262.6 | 386.3 | -32.0 | ||
企業(yè)所得稅40% | 10720 | 16271.3 | 12370.4 | 151.78 | 31.5 |
個人所得稅40% | 2600 | 3550.0 | 3163.3 | 136.54 | 12.2 |
資源稅 | 11400 | 6301.3 | 6165.8 | 55.27 | 2.2 |
城市維護建設稅 | 4500 | 4453.8 | 3602.0 | 98.97 | 23.6 |
房產(chǎn)稅 | 2200 | 1313.9 | 1577.1 | 59.72 | -16.7 |
印花稅 | 2500 | 1971.5 | 1895.8 | 78.86 | 4.0 |
城鎮(zhèn)土地使用稅 | 3800 | 2886.5 | 5127.6 | 75.96 | -43.7 |
土地增值稅 | 4500 | 6266.4 | 3829.0 | 139.25 | 63.7 |
車船使用和牌照稅 | 1000 | 1238.3 | 1040.0 | 123.83 | 19.1 |
耕地占用稅 | 3400 | 3137.1 | 3028.2 | 92.27 | 3.6 |
契稅 | 8400 | 9833.3 | 7834.5 | 117.06 | 25.5 |
? 環(huán)境保護稅 | 874.0 | 1325.0 | -34.0 | ||
2、非稅收入 | 59000.0 | 60315.0 | 58427.9 | 102.23 | 3.2 |
專項收入 | 12000.0 | 9171.5 | 11430.1 | 76.43 | -19.8 |
教育費附加 | 2000 | 2956.5 | 2354.5 | 147.83 | 25.6 |
地方教育附加收入 | 1090.2 | 849.7 | 28.3 | ||
殘疾人就業(yè)保障金 | 519.3 | 482.9 | 7.5 | ||
教育資金收入 | 5000 | 2679.0 | 4580.0 | 53.58 | -41.5 |
農(nóng)田水利資金收入 | 5000 | 1607.4 | 2748.0 | 32.15 | -41.5 |
森林植被恢復費 | 319.1 | 415.0 | -23.1 | ||
? ? 其他專項收入 | |||||
行政事業(yè)性收費 | 41000 | 25967.1 | 25400.2 | 63.33 | 2.2 |
其中:排污費 | 44.1 | ||||
罰沒收入 | 5000 | 19407.0 | 14330.8 | 388.14 | 35.4 |
其中:稅務罰沒 | 1.5 | 90.3 | -98.3 | ||
國有資源有償使用收入 | 0.0 | 4319.5 | 3113.7 | 38.7 | |
國庫存款利息 | 154.0 | 252.1 | -38.9 | ||
財政專戶存款利息 | 2704.8 | 2861.6 | -5.5 | ||
探礦權、采礦權收益 | 337.5 | ||||
其他國有資源有償使用收入 | 1123.2 | ||||
政府住房基金收入 | 450.0 | 396.1 | 13.6 | ||
? 計提公共租賃住房資金 | 450.0 | 396.1 | 13.6 | ||
其他收入 | 1000.0 | 1000.0 | 3757.0 | 100.00 | -73.4 |
統(tǒng)籌收入 | 1000 | 1000.0 | 2730.4 | 100.00 | -63.4 |
其它收入 | 1026.6 | -100.0 | |||
二、分部門合計 | 163520.0 | 166020.5 | 150003.5 | 101.53 | 10.7 |
? ? ? 1、國 稅 | 57900 | 59942.6 | 49973.0 | 103.53 | 19.9 |
? ? ? 2、地 稅 | 48620 | 48719.4 | 42632.1 | 100.20 | 14.3 |
? ? ? 3、財 政 | 57000 | 57358.5 | 57398.4 | 100.63 | -0.1 |
三、稅占比(%) | 63.92 | 63.7 | 61.0 | 2.6 |
陽新縣2018年公共財政預算支出分項目完成情況表
單位:萬元
預算科目 | 全年支 出指標 | 累 計 完成數(shù) | 上年同期 完成數(shù) | 占任務 (%) | 比同期 +-% |
公共財政預算支出合計 | 500462 | 615849 | 559756 | 123.1 | 10.0 |
1、一般公共服務 | 64399 | 72587 | 60240 | 112.7 | 20.5 |
2、國防 | 0 | ||||
3、公共安全 | 11937 | 20282 | 16980 | 169.9 | 19.4 |
4、教育 | 100225 | 119109 | 100270 | 118.8 | 18.8 |
5、科學技術 | 3570 | 6154 | 5539 | 172.4 | 11.1 |
6、文化體育與傳媒 | 4175 | 4054 | 4017 | 97.1 | 0.9 |
7、社會保障和就業(yè) | 74323 | 112851 | 107755 | 151.8 | 4.7 |
8、醫(yī)療衛(wèi)生 | 70266 | 86079 | 85627 | 122.5 | 0.5 |
9、節(jié)能環(huán)保 | 7368 | 22151 | 20092 | 300.6 | 10.2 |
10、城鄉(xiāng)社區(qū)事務 | 13954 | 26441 | 24836 | 189.5 | 6.5 |
11、農(nóng)林水事務 | 58963 | 88249 | 79689 | 149.7 | 10.7 |
12、交通運輸 | 27303 | 23360 | 22483 | 85.6 | 3.9 |
13、資源勘探電力信息等事務 | 8490 | 4215 | 3887 | 49.6 | 8.4 |
14、商業(yè)服務業(yè)等事務 | 3397 | 1966 | 1195 | 57.9 | 64.5 |
15、金融監(jiān)管等事務支出 | |||||
16、援助其他地區(qū)支出 | 172 | ||||
17、國土海洋氣象等支出 | 8588 | 9190 | 8292 | 107.0 | 10.8 |
18、住房保障支出 | 6570 | 8708 | 9021 | 132.5 | -3.5 |
19、糧油物資儲備管理事務 | 3250 | 1631 | 2052 | 50.2 | -20.5 |
20、其他支出(類) | 33684 | 164 | 525 | 0.5 | -68.8 |
21、國債還本負息 | 8458 | 7217 | 17.2 | ||
22、債務發(fā)行費用支出 | 28 | 39 | -27.1 |
陽新縣2018年基金預算收入情況表
單位:萬元
預算科目 | 全年 預算數(shù) | 累 計 完 成 | 上年同 期完成 | 占任務(%) | 比同期 +-% |
合 ? 計 | 210000 | 102657.1 | 175550.8 | 48.88 | -41.5 |
旅游發(fā)展基金收入 | |||||
國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金收入 | |||||
農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入 | 1200 | 755 | 58.9 | ||
國有土地使用權出讓收入 | 210000 | 100563.7 | 173946.1 | 47.89 | -42.2 |
大中型水庫移民后期扶持基金收入 | |||||
大中型水庫庫區(qū)基金收入 | |||||
彩票公益金收入 | |||||
城市基礎設施配套費收入 | |||||
車輛通行費 | |||||
污水處理費收入 | 893.4 | 799.3 | 11.8 | ||
其他政府性基金收入 | 50.4 | -100.0 |
陽新縣2018年基金預算支出情況表
單位:萬元
預算科目 | 全年支 出指標 | 累 計 完 成 | 上年同 期完成 | 占任務 (%) | 比同期 +-% |
基金支出合計 | 226200 | 105882 | 226608 | 46.81 | -53.3 |
科學技術支出 | |||||
文化體育與傳媒支出 | 21 | 121 | -82.6 | ||
社會保障和就業(yè)支出 | 3351 | 2074 | 61.6 | ||
節(jié)能環(huán)保支出 | |||||
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 226200 | 94143 | 216396 | 41.62 | -56.5 |
農(nóng)林水支出 | 775 | 486 | 59.5 | ||
交通運輸支出 | 4223 | -100.0 | |||
資源勘探信息等支出 | 50 | -100.0 | |||
商業(yè)服務業(yè)等支出 | 40 | 20 | 100.0 | ||
金融支出 | |||||
其他支出 | 1397 | 1708 | -18.2 | ||
債務還本支出 | 1413 | -100.0 | |||
債務付息支出 | 6110 | 117 | 5122.2 | ||
債務發(fā)行費用支出 | 45 |
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