名稱 | 陽新縣衛(wèi)生健康局本級2025年預(yù)算公開情況說明 | ||||
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索引號 | 000014349/2025-37710 | 發(fā)布日期 | 2025-05-21 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 縣衛(wèi)生健康局 |
文號 | 文件分類 | 所屬機(jī)構(gòu) |
一、單位主要職責(zé)
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二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
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三、預(yù)算收支安排及增減變化情況
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四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
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五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況
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六、政府采購預(yù)算安排情況
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七、國有資產(chǎn)占用情況
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八、重點項目預(yù)算績效情況
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九、其他需要說明的情況
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十、專業(yè)名詞解釋
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一、部門(單位)主要職責(zé)
?????陽新縣衛(wèi)生健康局???主要職責(zé)是:
1、貫徹落實國民健康政策,起草衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的地方性法規(guī)、縣政府規(guī)章草案和政策、規(guī)劃,制定地方標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范并組織實施.統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)生健康資源配置,指導(dǎo)區(qū)城衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實施.協(xié)調(diào)推進(jìn)健康陽新建設(shè).制定并組織實施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。
2、協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革重大政策、任務(wù)、措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革,推進(jìn)管辦分離,健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度,制定并組織實施推動衛(wèi)生健康共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的欣策措施.提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策的建議。
3、制定并落實全縣疾病預(yù)防控制規(guī)劃,組織實施國家免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施,執(zhí)行檢疫傳染病和監(jiān)測傳染病國家目錄.負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作,組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援,發(fā)布法定報告?zhèn)魅静∫咔樾畔ⅰ⑼话l(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。
4、組織擬訂并協(xié)調(diào)落實應(yīng)對人口老齡化政策措施,負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。
5、貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度,開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預(yù)警,提出符合全縣實際的國家基本藥物價格政策的建議,執(zhí)行國家藥典。組織開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測評估,依法制定并公布食品安全地方標(biāo)準(zhǔn)。
6、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理,負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督,健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。
7、制定全縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施,加強(qiáng)行風(fēng)建設(shè),建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。會同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行國家衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。制定并組組實施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。
8、負(fù)責(zé)計劃生育管理和服務(wù)工作,開展人口監(jiān)測預(yù)警, 研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議,完善計劃生育政策。
9、指導(dǎo)全縣衛(wèi)生健康工作,指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊伍建設(shè)推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展和服務(wù)均等化,完善基層運(yùn)行新機(jī)制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。
10、負(fù)責(zé)縣保健對象的醫(yī)療保健工作,承擔(dān)縣委、縣政府重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
11、制定實施全縣中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃,促進(jìn)縣中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展、推動全縣中區(qū)藥標(biāo)準(zhǔn)化和現(xiàn)代化。組織開展全縣中醫(yī)藥人才培養(yǎng)、師承教育工作,推廣中醫(yī)藥科技成果和適宜技術(shù),傳承和發(fā)展中醫(yī)藥文化,組織開展全縣中藥資源普查。加強(qiáng)中醫(yī)藥行業(yè)監(jiān)管。
12、擬訂全縣衛(wèi)生健康人才、科技發(fā)展規(guī)劃,指導(dǎo)衛(wèi)生健康人才隊伍建設(shè),加強(qiáng)全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng),貫徹落實國家住院醫(yī)師和專科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度。組織實施衛(wèi)生健康相關(guān)科研項目,參與制定醫(yī)學(xué)教育發(fā)展規(guī)劃,協(xié)同指導(dǎo)院校醫(yī)學(xué)教育,組織實施畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育。
13、指導(dǎo)全縣衛(wèi)生健康工作,完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系,規(guī)范執(zhí)法行為,監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實,組織查處重大速法行為。
14、負(fù)責(zé)衛(wèi)生健康宣傳、健康教育、健康促進(jìn)和信息化建設(shè)等工作、依法組織實施統(tǒng)計調(diào)查,參與縣人口基礎(chǔ)庫建設(shè)。
15、歸口管理縣計劃生育協(xié)會。
16、完成上級辦的其他事項。
17、職能轉(zhuǎn)變。縣衛(wèi)生健康局要牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念,推動實施健康陽新戰(zhàn)略,以改革創(chuàng)新為動力,以促健康、轉(zhuǎn)模式、強(qiáng)基層、重保障為著力點。把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心,為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。一是更加注重預(yù)防為主和健康促進(jìn)。加強(qiáng)預(yù)防控制重大疾病工作、積極應(yīng)對人口老齡化,健全健康服務(wù)體系,二是更加注重工作重心下移和資源下沉,推進(jìn)衛(wèi)生健康資源向基層延伸、向農(nóng)村覆蓋、向邊遠(yuǎn)地區(qū)和生活困難群眾傾斜。三是更如注重提高冬服務(wù)質(zhì)量和水平,推進(jìn)衛(wèi)鍵康基公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調(diào)提進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,加大公立醫(yī)院改革力度、推進(jìn)管辦分離,推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
???陽新縣衛(wèi)生健康局???(本級)為???陽新縣衛(wèi)生健康局???部門的二級(一級)預(yù)算單位,由??0??個參公管理事業(yè)單位及???3???個公益類事業(yè)單位合并編制報表。內(nèi)設(shè)辦公室(宣傳股)、政工人事股、規(guī)劃發(fā)展與信息化股、財務(wù)股、健康陽新建設(shè)辦公室、疾病預(yù)防控制股、醫(yī)政醫(yī)管股(體制改革股,縣國防動員委員會醫(yī)療衛(wèi)生辦公室)、基層衛(wèi)生健康股、綜合監(jiān)督股(行政審批服務(wù)股,職業(yè)健康股)、老齡健康股、婦幼健康股、中醫(yī)藥綜合股(科技教育股、藥物政策與基本藥物制度股)、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展?等????13????個股室。
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公益一類事業(yè)單位????3???個。分別為:??信息中心???、?流管站???、 ?會計核算中心??;
三、預(yù)算收支及增減變化情況
1.預(yù)算收入情況:2025年本年收入預(yù)算為??1696.4?萬元,比上年減少??138.3???萬元,減少??7.54????%。 其中,經(jīng)費(fèi)撥款??1696.4?????萬元,財政專戶管理資金收入????0???萬元,其他收入?????0????萬元。
收入減少原因:??人員較上年減少13人,因而人員支出及公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算相應(yīng)減少??。
2.預(yù)算支出情況:2025年本年支出預(yù)算??1696.4?萬元,比上年減少???138.3???萬元,減少??7.54????%。。其中:基本支出?1340.7?萬元,占總支出的?79????%;項目支出??355.7?????萬元,占總支出的???21???%。本年支出構(gòu)成為:?衛(wèi)生健康管理事務(wù)?支出 ?1696.4??萬元,占本年支出?100???%。
支出減少原因:(1)2025年基本支出比上年減少???138.3?????萬元,主要是???人員較上年減少13人,因而人員支出及公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出相應(yīng)減少????????????;
(2)?2025年項目支出與上年持平。
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3. 2025年無政府性基金預(yù)算支出,無舉借政府債務(wù)的情況,與上年一致。
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四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為???120.26????萬元,與上年相比減少???18.79???萬元,減少??13.5??%。減少原因主要是:一是???人員較去年少13人,對應(yīng)公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出減少??????;二是依據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行實際足額編列水電費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中,辦公費(fèi)?????7.9???萬元,印刷費(fèi)??7.0?萬元,水費(fèi)?0.5?萬元,電費(fèi)??3.0??萬元,郵電費(fèi)????4.0??萬元,物業(yè)管理費(fèi)???12.0??萬元,差旅費(fèi)??6.0??萬元,因公出國(境)費(fèi)???0???萬元,維修(護(hù))費(fèi)????2.0??萬元,會議費(fèi)???2.6??萬元,培訓(xùn)費(fèi)???2.0???萬元,公務(wù)接待費(fèi)??13.0?萬元,勞務(wù)費(fèi)??9.73??萬元,委托業(yè)務(wù)費(fèi)??13.0?萬元, 工會經(jīng)費(fèi)??9.85??萬元, 福利費(fèi)??5.77??萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)??0?萬元,其他交通費(fèi)?15.58?萬元,其他商品和服務(wù)支出??5.33??萬元。
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五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額???13.0??萬元,比上年預(yù)算減少(增加)??0??萬元,減少(增加)??0???%。主要是???根據(jù)日常工作量進(jìn)行了預(yù)算???,分別如下:
1.公務(wù)接待費(fèi)???13.0?萬元, 比上年減少??0??萬元,減少???0????%。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)???0???萬元,比上年減少(增加)???0????萬元,減少(增加)???0???%。其中:
公務(wù)用車購置費(fèi)0元,與上年持平,主要原因是無公務(wù)用車購置計劃;
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)???0??萬元,比上年減少???0 ?萬元,減少??0??%, 主要原因是進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)車加油、維修、使用管理。
3.?因公出國(境)費(fèi)0萬元,與上年持平。主要是無因公出國(境)計劃。
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六、政府采購預(yù)算安排情況
根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)(2021年)》要求,2025 年編制政府采購預(yù)算?12.4??萬元,比上年度增加??4.4???萬元,增加了??55???%。增加的主要原因:一是???根據(jù)日常辦公需求,本年度辦公耗材預(yù)算了4萬元???;二是??印刷服務(wù)類預(yù)算8.4萬元,較去年增加4.4萬元,由于公共衛(wèi)生服務(wù)的需要增加了此項預(yù)算安排???。
其中:貨物類政府采購預(yù)算???12.4??萬元,主要是集中采購??0??支出;工程類政府采購預(yù)算????0?萬元,主要是?本單位年度內(nèi)無工程類政府采購預(yù)算????支出; 服務(wù)類政府采購預(yù)算?????12.4????萬元,主要是???辦公用品購置及資料印刷等????支出。
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七、國有資產(chǎn)占用情況
2025年占有房屋面積?11014.17?平方米,大型專用設(shè)備數(shù)量為?0?,現(xiàn)有公務(wù)用車?0??????????????????輛。
土地、房屋及構(gòu)筑物???????面積11014.17平方米,原值383.84萬元,累計折舊207.55萬元????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
通用設(shè)備:??????電腦 ,打印機(jī),空調(diào)等計649件,原值280.46萬元?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
專用設(shè)備:????????????????????消毒機(jī)、測溫儀等共計7件,原值53000元???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
文物和陳列品:??????????????????????無??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?圖書、檔案:?????????????????????????無???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?家具、用具、裝具及動植物:????????共1272件,原值71.55萬元,凈值47.91萬元 ?????????????????
八、重點項目預(yù)算績效情況
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?1.“計生工作經(jīng)費(fèi)項目”主要內(nèi)容是一是積極開展優(yōu)質(zhì)服務(wù),讓農(nóng)村實行計劃生育家庭享受到免費(fèi)技術(shù)服務(wù);二是依法行政,提高政策法規(guī)水平;三是嚴(yán)格執(zhí)法,加強(qiáng)流動人口管理工作;四完善利益導(dǎo)向機(jī)制,讓更多的計生家庭得到實惠;五是通過多種形式、多種手段統(tǒng)籌解決人口問題,使群眾生育觀念明顯改善,計生家庭生活質(zhì)量明顯提高,黨群干群關(guān)系明顯改變,人口與經(jīng)濟(jì)、社會、環(huán)境協(xié)調(diào)進(jìn)步,呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢;六是加強(qiáng)老年工作,提高老年人生活質(zhì)量和健康水平;2025?年預(yù)算安排154.5萬元,資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款。
2025?年度項目績效總目標(biāo)是:讓農(nóng)村實行計劃生育家庭享受到免費(fèi)技術(shù)服務(wù);提高人口質(zhì)量,提倡優(yōu)生優(yōu)育。產(chǎn)出指標(biāo):計劃生育信息化系統(tǒng)1套;實行計劃生育家庭享受到免費(fèi)技術(shù)服務(wù)4項;聘請城區(qū)信息員50人;計劃生育信息化系統(tǒng)完善率100%;實行計劃生育家庭享受到免費(fèi)技術(shù)服務(wù)率100%;城區(qū)信息員、村級女專干補(bǔ)助發(fā)放率100%;流動人口管理工作及宣傳完成率100%。
社會效益指標(biāo):提高人口質(zhì)量,提倡優(yōu)生優(yōu)育 。
2.“城鎮(zhèn)居民獨生子女獎勵項目”主要內(nèi)容是對年滿60歲城鎮(zhèn)居民給予獨生子女一次性獎勵。2025?年預(yù)算 86.8?萬元,資金來源為一般公共預(yù)算財政撥款。
2025年度項目績效總目標(biāo)是:對生育家庭特別扶助改善民生,促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定。
產(chǎn)出指標(biāo):城鎮(zhèn)居民獨生子女獎勵管理覆蓋率100%;城鎮(zhèn)居民獨生子女獎勵人數(shù)≥200?人。
滿意度指標(biāo):群眾滿意度 ≥96%。
九、其他需要說明的情況
(一)?對空表的說明:
1.????本單位無政府性基金預(yù)算支出,因此表格為空;
2.????本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出?,因此表格為空。
(二)對其他情況的說明:
??????????????????????????????????????????無??????????????????????????????????????????????????????????????????
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十、專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、 日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi):指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出; 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
3.政府采購:是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度,是一種政府行為。
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4.財政撥款(補(bǔ)助)收入:指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
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5.其他收入:指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金
6.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
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7.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
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